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出租房產(chǎn),交納房產(chǎn)稅,從價(jià)計(jì)征,怎么算 以什么為計(jì)稅依據(jù),稅率多少
玲老師
??|
提問時(shí)間:01/15 15:55
#稅務(wù)師#
房屋租金乘以12%繳納房產(chǎn)稅。
?閱讀? 18313
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六稅兩費(fèi)新政策是遞延了嘛日期從幾號(hào)到幾號(hào)
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/15 15:38
#稅務(wù)師#
六稅兩費(fèi)新政策是遞延了,27年12月31日
?閱讀? 1068
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老師,請(qǐng)問報(bào)企業(yè)所得稅沒營(yíng)業(yè)收入和成本要填利潤(rùn)總額?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 15:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你這個(gè)是本年累計(jì)數(shù)據(jù)呢
?閱讀? 943
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15、長(zhǎng)江公司于2020年1月1日取得甲公司45%的股權(quán),并對(duì)其采用權(quán)益法核算。當(dāng)日甲公司的一項(xiàng)固定資產(chǎn)公允價(jià)值為700萬元,賬面價(jià)值為400萬元,固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)尚可使用年限為10年,凈殘值為零,按照直線法計(jì)提折舊,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。甲公司2020年度利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)為1000萬元。不考慮所得稅和其他因素的影響,長(zhǎng)江公司2020年應(yīng)確認(rèn)的投資收益為 ()萬元。麻煩給出答案解釋,謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 15:08
#稅務(wù)師#
應(yīng)確認(rèn)的投資收益=[1000-(700/10-400/10)]×45%=436.5(萬元)
?閱讀? 958
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老師,請(qǐng)問一下,有客戶從公賬轉(zhuǎn)給我們私戶,但他們不要票,我賬上就會(huì)一直掛著他們的預(yù)收款,這個(gè)我要怎么消賬??是不是應(yīng)該做無票收入?不開票,但交稅?
阿斯多夫
??|
提問時(shí)間:01/15 15:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,建議您結(jié)轉(zhuǎn)收入,做無票收入,申報(bào)納稅
?閱讀? 941
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請(qǐng)問這題原木成本48.8為什么不用乘90%
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:42
#稅務(wù)師#
你好 看題目中 稍等的哈
?閱讀? 936
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股東增加投資要去改營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎
若素老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:26
#稅務(wù)師#
注冊(cè)資本有變化的,要改營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
?閱讀? 805
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您好老師,金蝶系統(tǒng), 我怎么把一年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表一下子都導(dǎo)出來呢
王超老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:21
#稅務(wù)師#
可以按照以下步驟操作: 1.打開金蝶系統(tǒng),進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表模塊。 2.在財(cái)務(wù)報(bào)表模塊中,選擇“文件”菜單中的“打開”選項(xiàng)。 3.在彈出的對(duì)話框中,選擇要導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的報(bào)表文件。 4.選擇要導(dǎo)出的報(bào)表類型,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。 5.選擇導(dǎo)出的格式,如Excel、PDF等。 6.點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將報(bào)表導(dǎo)出到指定的文件路徑中。
?閱讀? 764
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老師,購(gòu)進(jìn)的貨物用于出口了,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額12月8日做了退稅勾選,我在1月申報(bào)12月的增值稅時(shí),對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么沒有在增值稅附表二里面26行和28行帶出來?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:01
#稅務(wù)師#
你好,26到28還有35欄里面你自己填寫。
?閱讀? 896
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這個(gè)社保有余額,感覺賬不太對(duì),該怎么調(diào)整
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:00
#稅務(wù)師#
你好,你是多做了嗎?多計(jì)提了。
?閱讀? 868
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老師,最新政策,13薪的工資,申報(bào)12月份工資是直接申報(bào)2個(gè)月的工資薪金對(duì)嗎
范老師
??|
提問時(shí)間:01/15 13:57
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,可以這樣計(jì)算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 828
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老師您好,支付國(guó)外公司的技術(shù)研發(fā)費(fèi)用,需要代扣代繳哪些稅金?稅率是多少?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/15 13:28
#稅務(wù)師#
技術(shù)服務(wù)費(fèi),增值稅稅率是6%。 向境外企業(yè)支付技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了代扣代繳增值稅以外,還需要代扣代繳相應(yīng)附加稅費(fèi)(包括城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加)和10%的企業(yè)所得稅。 具體的要跟當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局確認(rèn)。
?閱讀? 1158
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上一年度計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用沒有用完,匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增,可以在今年匯算清繳中同一調(diào)整嗎?去年有以前年度虧損可以扣除,即使去年調(diào)增也繳納不到企業(yè)所得稅
王 老師
??|
提問時(shí)間:01/15 11:57
#稅務(wù)師#
你好,可以在本年度匯算時(shí)調(diào)整。
?閱讀? 924
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10月份的時(shí)候發(fā)票多開了1萬元,1月份報(bào)上季度稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)已將多開發(fā)票沖紅,但是增值稅申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)還是多1萬,我該怎么辦
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/15 11:39
#稅務(wù)師#
申報(bào)增值稅是直接紅沖1月的銷售收入和增值稅
?閱讀? 745
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老師 公司利潤(rùn)高 不想交太多稅 怎么辦
周老師
??|
提問時(shí)間:01/15 11:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建議不要為了短期的利益而忽略長(zhǎng)期的發(fā)展。 有關(guān)實(shí)務(wù)工作中的問題,您可以到財(cái)稅問答提問:http://sinada.com.cn/ask/hangjia 因?yàn)槔蠋熤饕?fù)責(zé)應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),在這方面也不是特別專業(yè)的,您可以試著到實(shí)務(wù)免費(fèi)答疑板進(jìn)行提問看看。感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 939
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受委托的行政機(jī)關(guān)只是實(shí)施主體,不是行政主體,這個(gè)理解對(duì)嗎
大米老師
??|
提問時(shí)間:01/15 11:01
#稅務(wù)師#
您好,受委托的機(jī)構(gòu)是實(shí)施主體不是行政主體。
?閱讀? 922
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印花稅打開是這個(gè)頁(yè)面 那還需要申報(bào)印花稅嗎
venus老師
??|
提問時(shí)間:01/15 11:00
#稅務(wù)師#
同學(xué),你們有沒有發(fā)生印花稅的合同
?閱讀? 815
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老師你好問下,我們有個(gè)代賬公司在外地,2023年繳所得稅有點(diǎn)少,代賬那邊說匯算清繳時(shí)候還要補(bǔ),低于了他們那邊的稅負(fù)率,我們開票1700多萬,利潤(rùn)750000,所得稅繳了37350。這個(gè)算低嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/15 09:17
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不算高的,不管是什么行業(yè)都不算高。
?閱讀? 723
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我們公司采購(gòu)商品,當(dāng)月已經(jīng)付了款發(fā)票未收到,我暫估分錄,當(dāng)月分錄:借:庫(kù)存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司-暫估 借:應(yīng)付賬款-甲公司, 貸:銀行存款 收到發(fā)票,次月月頭, 借:庫(kù)存商品-暫估(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-甲公司-暫估(負(fù)數(shù)) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-甲公司 我上面分錄正確嗎,分錄對(duì)應(yīng)的二三級(jí)明細(xì)科目是這樣的嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/15 09:01
#稅務(wù)師#
對(duì),沒錯(cuò),就是這么做賬的
?閱讀? 1029
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季報(bào)已經(jīng)申報(bào)成功但是數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,可以重新申報(bào)?怎么操作
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/15 08:58
#稅務(wù)師#
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送-財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正 我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
?閱讀? 1003
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制造高新企業(yè)享受的增值稅加計(jì)抵扣的營(yíng)業(yè)額收入算不征稅收入嗎
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/15 08:10
#稅務(wù)師#
你好加計(jì)抵減政策適用所稱“銷售額”,包括納稅申報(bào)銷售額、稽查查補(bǔ)銷售額、納稅評(píng)估調(diào)整銷售額。其中,納稅申報(bào)銷售額包括一般計(jì)稅方法銷售額,簡(jiǎn)易計(jì)稅方法銷售額,免稅銷售額,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票銷售額,免、抵、退辦法出口銷售額,即征即退項(xiàng)目銷售額。
?閱讀? 802
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四季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除需要填的表和匯算的表一樣嗎
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/15 08:05
#稅務(wù)師#
你好!不一樣的,匯算的表是這樣
?閱讀? 881
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剩下的1%是生產(chǎn)罐頭時(shí)扣還是領(lǐng)用罐頭時(shí)扣
立峰老師
??|
提問時(shí)間:01/14 23:42
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)扣除。
?閱讀? 755
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老師,代收的款項(xiàng)進(jìn)入其他應(yīng)付款還是做收入處理,比如代收的水電費(fèi)物業(yè)費(fèi),終究還要上交,這個(gè)怎么會(huì)計(jì)處理,需要繳納印花稅或其他稅嗎
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/14 21:45
#稅務(wù)師#
您好,不做收入,也不用繳稅,我們純代收,收到時(shí)掛在往來科目就可以了 代收的款項(xiàng)進(jìn)入其他應(yīng)付款
?閱讀? 944
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我們公司是一家商超,采購(gòu)商品款付了貨也來了,發(fā)票沒有到,我就沒有暫估入賬,因?yàn)楣?yīng)商太多了,所以我就可能10月份付的貨款分錄借應(yīng)付賬款-**貸銀行, 對(duì)方可能11月份才拿來發(fā)票,我才在11月份里面,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,這樣對(duì)賬務(wù)處理有什么影響沒有
小天老師
??|
提問時(shí)間:01/14 20:11
#稅務(wù)師#
您好,當(dāng)然有影響的,沒有暫估,我們這個(gè)商品已經(jīng)賣出的話,就沒有成本 可結(jié)轉(zhuǎn)了, 貨到了,月末就要暫估,不管有沒有發(fā)票,下月再?zèng)_回,每月末都是滾動(dòng)未開票成本的暫估
?閱讀? 880
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這是為啥?不得要求技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
啊芳芳老師
??|
提問時(shí)間:01/14 19:01
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這題是針對(duì)行政機(jī)關(guān)及工作人員的規(guī)定,行政機(jī)關(guān)實(shí)施行政許可,不得以申請(qǐng)行政許可相對(duì)人轉(zhuǎn)讓技術(shù)作為條件才給辦理
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老師您好,稅務(wù)師考過申請(qǐng)證書,問入不入會(huì)?這個(gè)入會(huì)對(duì)以后有什么影響嗎?現(xiàn)在不入會(huì)以后想入了還可以入嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:44
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不會(huì)影響的,沒事
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請(qǐng)問個(gè)體工商戶需要報(bào)哪些稅,需登陸哪網(wǎng)址報(bào)稅
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/14 16:03
#稅務(wù)師#
您好, 在電子稅務(wù)局上面申報(bào),增值稅,附加稅,經(jīng)營(yíng)所得稅
?閱讀? 1074
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您好老師,幫我解答一下這個(gè)題:
譚老師。
??|
提問時(shí)間:01/14 15:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)下午好,題目的屬于應(yīng)付客戶對(duì)價(jià),在確認(rèn)收入的時(shí)候按照比較遞減收入
?閱讀? 734
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老師 印花稅怎么報(bào)
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/14 15:41
#稅務(wù)師#
您好, 按合同或收入來申報(bào)
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