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這個還是不理解,外賣食品不是屬于餐飲服務嗎?KTV的酒水也屬于現(xiàn)場消費啊,為什么不能算混合銷售呢
丁小丁老師
??|
提問時間:10/16 21:51
#稅務師#
您好!這個要看情況,如果不是同一次消費,那就是ktv既有唱歌又有銷售酒水,此時就是兼營,如果是同一個業(yè)務,那么就是混合銷售
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收入沒開發(fā)票,報增值稅是不是也要填?(小規(guī)模)
東老師
??|
提問時間:09/26 16:46
#稅務師#
你好,該申報也是需要申報的
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一般納稅人不是不可以轉為小規(guī)模嗎
郭老師
??|
提問時間:09/24 13:49
#稅務師#
是的 沒有轉小規(guī)模的政策
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語音總結在哪里可以聽
艷子老師
??|
提問時間:08/30 15:26
#稅務師#
您好, 這個需要問下客服,是他們負責這塊
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中獎10000元以內(nèi)免個稅,抽獎價值800元以內(nèi)免個稅對嗎?
金金老師
??|
提問時間:08/29 21:38
#稅務師#
您好,對的,是這意思的
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老師,第218題的第六問為什么選B啊?
一休哥哥老師
??|
提問時間:08/29 19:14
#稅務師#
利用簡易計稅法計稅是不屬于銷項稅的 應交稅費—應交增值稅-簡易計稅
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技術轉讓,怎么規(guī)定的?
冉老師
??|
提問時間:08/22 21:50
#稅務師#
你好,學員 1、企業(yè)進行股權轉讓時,轉讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅; 2、超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 3、法律依據(jù):《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定, 企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項所稱符合條件的技術轉讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。
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老師,代理記賬公司申請下來執(zhí)照后,需要到什么部門備案呢?
郭老師
??|
提問時間:08/22 22:43
#稅務師#
你好,你光有營業(yè)執(zhí)照嗎?你有許可證書嗎?
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我想問下老師月末結轉在產(chǎn)品為什么直接沖減主營業(yè)務成本而不是生產(chǎn)成本
一鳴老師
??|
提問時間:08/21 11:32
#稅務師#
這個是錯賬哈,除非你們公司直接銷售在產(chǎn)品
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老師,簡易計稅下支付的分包款的稅額,可以抵稅嗎?圖中是賬務處理
郭老師
??|
提問時間:08/18 09:47
#稅務師#
好,對的,是的,他可以差額交稅,收入減去成本,按照這個來交。
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請問一下稅務師報名2科以上,考點有可能安排在同一城市不同區(qū)嗎?
小菲老師
??|
提問時間:08/16 13:06
#稅務師#
同學,你好 不會的,是安排在一起的
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土地是租賃的 廠房是自己搭建的 這部分房產(chǎn)稅要交嗎 要交的話由誰來交
一鳴老師
??|
提問時間:08/15 11:29
#稅務師#
...
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計算消費稅時,什么情況用銷售額/(1-消費稅率)*消費稅率?什么情況用銷售額*消費稅率就行
一鳴老師
??|
提問時間:08/08 16:12
#稅務師#
組成計稅就是組成計稅價個/(1-消費稅率)*消費稅率 知道開票的銷售額,就用銷售額*消費稅率就行
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債權讓與是混同么?為什么?
青老師
??|
提問時間:08/08 13:08
#稅務師#
你好; 你這個債權人與債務人合同混同的意思是說的債權人和債務人同歸于一人,致使合同關系及其他債的關系消滅的事實。 這個地方要看第三方是誰;如果不是同一個人; 是不屬于混同的;債權人通過協(xié)議將其債權全部或部分轉移于第三人,但不改變債權關系的內(nèi)容。
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請問老師,醫(yī)院收到財政給醫(yī)院的衛(wèi)材補助可以沖成本嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/02 21:25
#稅務師#
您好, 這種是計入營業(yè)外收入的
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醫(yī)院免稅醫(yī)療收入怎么記分錄
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/06 23:01
#稅務師#
同學你好,一般情況下,根據(jù)收入金額,借:銀行存款,貸:經(jīng)營收入。
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這是老政策了吧?不是10和15嗎
郭老師
??|
提問時間:06/15 21:53
#稅務師#
10%和15%是老政策,今年的政策是10%和5%
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老師 我有一個問題 就是我們公司買了十輛車是分四年貸款買的 ,然后對方給我們開的專票 這個分期貸款的錢還是送法人賬戶扣款的 這種進項票可以抵扣嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/15 12:16
#稅務師#
同學,你好 公司抬頭,就可以抵扣
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[圖片]我是在校學生 本科的 財務管理專業(yè) 怎么報不了稅務師呢 在校學生不是可以報嗎? 暫未取得學歷(學位)證的經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學本科學生可以報考。
樸老師
??|
提問時間:06/08 17:07
#稅務師#
同學你好 可以報考的呀
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老師這種車票可以稅前扣除嗎?不是發(fā)票,去車票服務臺可以開票嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:05/24 16:41
#稅務師#
這個可以做賬的,稅前扣除
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稅務師今天報名嗎?還是明天
新新老師
??|
提問時間:05/08 10:08
#稅務師#
你好,稍等,我這一下查詢一下,馬上發(fā)給您。
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老師我想問下 要去代帳公司把外帳交接過來自己做,交接的時候需要注意什么?需要交接哪些東西啊
悠然老師01
??|
提問時間:11/12 21:11
#稅務師#
學員你好,注意憑證,賬簿,發(fā)票,申報表等資料都要齊全 另外申報賬號,密碼,印章印鑒都要齊全
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我們公司是光伏安裝企業(yè),老師。具體業(yè)務有租賃組件,也有電站發(fā)電,收取電費。本月還新增加一項業(yè)務,就是賣了一批光伏組件,簽的是租賃物的買賣合同。您幫我看看,我應該怎么申報印花稅?我把具體業(yè)務的發(fā)票 拍給您
向陽老師
??|
提問時間:03/19 09:15
#稅務師#
您好,同學,經(jīng)營租賃按照租賃金額的千分之一納稅哦
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老師,問下新購的固定資產(chǎn)忘了計提折舊了,過了3個月了,怎么辦?
易 老師
??|
提問時間:01/05 10:09
#稅務師#
學員您好,可以補涉及到以前年度損益的,通過以前年度損益調整處理
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稅法二中,例題2-15為什么個人高某參與的合伙企業(yè)利潤可以減半征收,例2-16與2-17個人承包經(jīng)營則不能減半 征收個人所得稅
稅法老師
??|
提問時間:12/13 11:04
#稅務師#
您指的是稅二教材吧?合伙企業(yè)不能減半征收,例題處理有誤。
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第15題外購商品不確認收入不是應付職工薪酬不平嗎?
林立老師
??|
提問時間:08/09 12:28
#稅務師#
同學你好 外購商品發(fā)放職工福利 借,生產(chǎn)成本 一價稅合計 借,管理費用一價稅合計 貸,應付職工薪酬一價稅合計 發(fā)放時 借,應付職工薪酬一價稅合計 貸,庫存商品一價稅合計;
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務: (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為25萬元。本月領用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺生產(chǎn)設備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價為25萬元,最高不含稅售價為30萬元。其他資料:鞭炮的消費稅適用稅率15%。請問企業(yè)甲本月應交納的消費稅要不要考慮業(yè)務一收回后銷售需要補交的消費稅?
小鈴鐺老師
??|
提問時間:08/28 20:30
#稅務師#
同學,您好! 企業(yè)甲本月應交納的消費稅,不需要考慮業(yè)務一收回后銷售需要補交的消費稅。 對于乙來說,收回已代收代繳消費稅的消費品后,直接銷售的不再征收消費稅,加價銷售的應計稅,同時減除已被代收代繳的消費稅。
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這兩個題里的都是提供設計服務,為什么一個是6%,一個是3%的稅率?
新新老師
??|
提問時間:11/19 09:07
#稅務師#
你好,6%的那個不對。第一個說的是個人提供服務。個人適合小規(guī)模稅率一樣的也是3%。
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為什么這里在計算企業(yè)所得稅時,沒有把員工王某的工資18000元進行扣除?感覺題目說的也不是清楚
悠然老師01
??|
提問時間:12/23 15:17
#稅務師#
學員你好,如果題目說會計利潤,那說明員工工資社保這些都已經(jīng)扣除了
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請問老師,這一題,我的答案是:-189 20年的資產(chǎn)減值損失是419,21年的資產(chǎn)減值損失是-230,資產(chǎn)減值損失合計是189,那么對損益的影響不是應該是-189嗎,請問老師,我是哪里理解的不對呢
桂龍老師
??|
提問時間:06/07 14:25
#稅務師#
同學,你好,資產(chǎn)減值損失本身就是對損益是負影響的,如果你再加一個負號,相當于負負得正的,所以,還是應該是189
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