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轉(zhuǎn)賬土地使用權(quán)用什么稅率啊
李老師(1)
??|
提問時間:09/17 10:45
#稅務師#
你好,如果是一般納稅人的話,就按照一般的計稅,就是9%。
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單位、個人在改制重組時以房地產(chǎn)作價入股進行投資,對其將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到被投資的企業(yè),暫不征土地增值稅。請問一個公司以土地使用權(quán)投資入股另一個公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時間:12/05 12:40
#稅務師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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請問老師,重組里面員工自愿遣散和強制解散,是確認預計負債但是分錄不做預計負債嗎?那為什么還叫確認預計負債呢?這個確認是什么意思?有啥意義?
小王老師
??|
提問時間:10/07 22:51
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為是或有事項,所以屬于預計負債的范疇,只是會計科目是應付職工薪酬而已 祝您學習愉快!
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為什么在共同管轄中,先立案的法院不可以將案件移送給另一個有管轄權(quán)的法院,
小王老師
??|
提問時間:09/04 15:25
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在共同管轄的情況下,先立案的法院不可以將案件移送給另一個有管轄權(quán)的法院,這是因為《民事訴訟法》關(guān)于管轄的規(guī)定明確指出,當兩個以上人民法院對案件都有管轄權(quán)時,當事人應當選擇其一提起訴訟。如果原告向兩個以上人民法院起訴,例如在侵權(quán)糾紛中既向被告所在地又向侵權(quán)行為的結(jié)果地人民法院起訴,由最先立案的人民法院管轄。這一規(guī)定確保了案件的管轄權(quán)歸屬于最先立案的法院,“禁止踢皮球”,以避免管轄權(quán)的沖突和混亂。因此,先立案的法院不得將案件移送給另一個有管轄權(quán)的法院,以確保案件處理的連貫性和效率。 祝您學習愉快!
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老師。子公司向集團公司的內(nèi)部借款是否需要繳納印花稅?
郭鋒老師
??|
提問時間:05/10 10:35
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 未簽訂借款合同的情況下,無需繳納。 祝您學習愉快!
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老師請問這道題怎么做
趙老師
??|
提問時間:01/04 00:35
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 10月份準予扣減的外購應稅產(chǎn)品購進金額(數(shù)量)=450×(3%÷2%)=675(萬元)。 10月份選煤銷售額為650萬元,不足以扣減外購應稅產(chǎn)品的購進金額,差額25萬需結(jié)轉(zhuǎn)到11月份扣減,10月不用繳納資源稅。 11月份準予扣減的外購應稅產(chǎn)品購進金額(數(shù)量)=200×(3%÷2%)=300(萬元)。 11月份應納的資源稅=(600-300-25)×2%=5.5(萬元)。 祝您學習愉快!
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短期借款會計處理,歸還借款本息如何編制會計分錄,會計分錄這些數(shù)應該怎么算
趙老師
??|
提問時間:11/12 09:39
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您參照下面例題理解: 2017年9月1日,某企業(yè)向銀行借入資金350萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,借款期限是3個月,年利率為6%。到期一次還本付息,利息按月計提。下列關(guān)于該借款的會計處理中,正確的是(?。?。 A. 借入款項時,借記“短期借款”科目350萬元 B. 每月預提借款利息時,貸記“財務費用”科目5.25萬元 C. 每月預提借款利息時,借記“應付利息”科目1.75萬元 D. 借款到期歸還本息時,貸記“銀行存款”科目355.25萬元 【正確答案】 D 【答案解析】借入款項: 借:銀行存款 350 貸:短期借款 350 按月計提利息: 借:財務費用?。?50×6%/12)1.75 貸:應付利息 1.75 到期: 借:短期借款 350 應付利息?。?.75×3)5.25 貸:銀行存款 355.25 祝您學習愉快!
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支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費,到底是沖管理費用,還是計入其他收益?
張老師
??|
提問時間:11/05 09:05
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 管理費用,參考下面的處理: 購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備 按照增值稅有關(guān)規(guī)定,初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減。 ?。?)企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備 借:固定資產(chǎn)[含稅價款] 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用[含稅價款] ?。?)稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊 借:管理費用 貸:累計折舊 ?。?)企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護費 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 祝您學習愉快!
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選擇A應該不選吧 固定股利支付率政策適用的是成熟階段吧 穩(wěn)定階段不是:固定或者穩(wěn)定增長的股利政策嗎?
謝謝老師
??|
提問時間:04/24 11:27
#稅務師#
同學您好 可以這樣理解,穩(wěn)定階段不是一成不變,而是穩(wěn)步增長,所以,股利支付用固定股利支付率,和公司增長相匹配
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D選項不該是以出售的價格與回購價格之差為收入嗎?感覺不懂
小天老師
??|
提問時間:03/20 17:57
#稅務師#
您好,不是回購,這是銷售當月發(fā)生了退貨的意思
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老師 你好 我是小規(guī)模的物業(yè)公司 目前我測算第四季度的不含稅的收入是57萬 我是剛剛代賬小規(guī)模公司的 我報稅填寫申報表 有個這個表 你看我需要填寫嗎 是附表 附表一 我拍照你看 我怎么填寫
郭老師
??|
提問時間:12/19 16:28
#稅務師#
你好,這里差額交稅的是什么業(yè)務的?
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(3) 項目終結(jié)時固定資產(chǎn)變價凈收入=__96.00_萬元, 項目凈現(xiàn)值=()萬元,由于凈現(xiàn)值 請選擇(大于,等于,小于)0,該項目 請選擇(可行,不可行)
悶悶
??|
提問時間:11/27 10:15
#稅務師#
同學計算凈現(xiàn)值,還需要提供折現(xiàn)率,因為需要將各年度的營業(yè)現(xiàn)金凈流量折現(xiàn)到投資年份,才能計算
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用現(xiàn)金發(fā)工資給農(nóng)民,可以直接用轉(zhuǎn)賬記錄入賬嗎?不開發(fā)票也不申報個稅可以嗎?
宋老師2
??|
提問時間:11/24 11:18
#稅務師#
你好!可以的。但是要申報個稅
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語音總結(jié)在哪里可以聽
艷子老師
??|
提問時間:08/30 15:26
#稅務師#
您好, 這個需要問下客服,是他們負責這塊
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這題委托建造的倉庫為什么不考慮印花稅?
金金老師
??|
提問時間:08/22 22:01
#稅務師#
您好,您說的是哪個原值嗎
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老師,簡易計稅下支付的分包款的稅額,可以抵稅嗎?圖中是賬務處理
郭老師
??|
提問時間:08/18 09:47
#稅務師#
好,對的,是的,他可以差額交稅,收入減去成本,按照這個來交。
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請問一下稅務師報名2科以上,考點有可能安排在同一城市不同區(qū)嗎?
小菲老師
??|
提問時間:08/16 13:06
#稅務師#
同學,你好 不會的,是安排在一起的
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一個費用,每月攤銷,那稅怎么辦?也是每月攤銷嗎?
艷子老師
??|
提問時間:08/11 21:45
#稅務師#
您好, 稅直接抵扣就可以了
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計算消費稅時,什么情況用銷售額/(1-消費稅率)*消費稅率?什么情況用銷售額*消費稅率就行
一鳴老師
??|
提問時間:08/08 16:12
#稅務師#
組成計稅就是組成計稅價個/(1-消費稅率)*消費稅率 知道開票的銷售額,就用銷售額*消費稅率就行
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6月份計提所得稅72000元,申報時提示彌補虧損了,7月做賬,6月計提的所得稅怎么處理?
文文老師
??|
提問時間:08/03 16:38
#稅務師#
沖銷計提分錄,即做相反分錄
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這個題還是不是很理解,想請稅一梁老師解答一下
青老師
??|
提問時間:07/25 09:21
#稅務師#
你好; 按照這個公式去計算的; 比如 納稅人兼營免稅項目或非增值稅應稅勞務而無法準確劃分不得抵扣的進項稅額部分,不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當期全部銷售額,按公式計算不得抵扣的進項稅額=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(萬元),應納稅額=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(萬元)。
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醫(yī)院免稅醫(yī)療收入怎么記分錄
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/06 23:01
#稅務師#
同學你好,一般情況下,根據(jù)收入金額,借:銀行存款,貸:經(jīng)營收入。
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B個體介紹大項目給A公司,C甲方,AB溝通好,即A給B個人50%大項目中的什么類型?稱:返利
青老師
??|
提問時間:06/27 10:32
#稅務師#
你好; 你們這個是 給返利的話; 是算是介紹費的話; 按照現(xiàn)代服務去開票的
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老師 我有一個問題 就是我們公司買了十輛車是分四年貸款買的 ,然后對方給我們開的專票 這個分期貸款的錢還是送法人賬戶扣款的 這種進項票可以抵扣嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/15 12:16
#稅務師#
同學,你好 公司抬頭,就可以抵扣
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[圖片]我是在校學生 本科的 財務管理專業(yè) 怎么報不了稅務師呢 在校學生不是可以報嗎? 暫未取得學歷(學位)證的經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學本科學生可以報考。
樸老師
??|
提問時間:06/08 17:07
#稅務師#
同學你好 可以報考的呀
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老師,捕撈漁船不是免車船 稅嗎?為何A選項不選?另外,摩托車和三輪汽車是車船稅的范圍?
獨情
??|
提問時間:06/05 22:17
#稅務師#
你好,這個你要看一下問題的前提,是人民政府可以根據(jù)當?shù)厍闆r減免的
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稅務師淘寶店賣的斯兒教育銷量挺好的,知識點和做題的選哪個比較好,是正保還是**還是斯兒教育?
金金老師
??|
提問時間:05/29 21:36
#稅務師#
您好,這個是屬于 正保 的就可以
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營業(yè)外支出是違約金罰款,在匯算清繳中屬于哪一項?是其他還是非常損失,另外匯算清繳中工資薪金支出中實際發(fā)生額是本年借方還是貸方的發(fā)生額,以及匯算清繳中交易性金融資產(chǎn)賬載金額和稅收金額分別指的什么
青老師
??|
提問時間:05/24 15:00
#稅務師#
你好1; 納稅調(diào)整表里面- 你們這個是什么方面的違約金; 看是否可以稅前扣除的; 2. 賬載金額看貸方金額; 實際發(fā)生額看借方金額哈 ;
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職工教育經(jīng)費超出部分去明年抵扣嗎?跟應納稅所得額沒關(guān)系吧
新新老師
??|
提問時間:05/23 09:06
#稅務師#
你好 是的對, 可以抵扣的
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請問老師,離職補償金雖然在應付職工薪酬中核算,但是不屬于工資對吧?
易 老師
??|
提問時間:05/22 10:37
#稅務師#
學員您好,是的,對的
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