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老師,參展人員的傭金她屬于勞務(wù)報(bào)酬,但是書中說他按照預(yù)扣預(yù)繳的形式預(yù)扣個(gè)人所得稅,那這個(gè)稅率是用勞務(wù)報(bào)酬的三級稅率還是七級綜合稅率
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/30 17:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,用勞務(wù)報(bào)酬的三級稅率。
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怎樣理解學(xué)習(xí)注會會計(jì)中的或有事項(xiàng)
Jack老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:48
#稅務(wù)師#
您好,或有事項(xiàng),是指過去的交易或事項(xiàng)形成的,其結(jié)果須由某些未來事項(xiàng)的發(fā)生或者不發(fā)生次才能決定的不確定事項(xiàng)。換言之,就是以前發(fā)生的事項(xiàng),但是結(jié)果可能在未來發(fā)生,是不確定的,所以叫或有。
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這個(gè)題考的哪個(gè)知識點(diǎn)?
小王老師
??|
提問時(shí)間:08/30 21:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 考查的是小額貸款增值稅的政策 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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企業(yè)應(yīng)納稅所得額減半和稅率優(yōu)惠可同時(shí)享受嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:07/04 14:40
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確企業(yè)所得稅過渡期優(yōu)惠政策執(zhí)行口徑問題的通知》(國稅函〔2010〕157號)第一條第(二)項(xiàng)規(guī)定,居民企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),同時(shí)又符合軟件生產(chǎn)企業(yè)和集成電路生產(chǎn)企業(yè)定期減半征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠條件的,該居民企業(yè)的所得稅適用稅率可以選擇適用高新技術(shù)企業(yè)的15%稅率,也可以選擇依照25%的法定稅率減半征稅,但不能享受15%稅率的減半征稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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計(jì)算出口退稅中的 進(jìn)料加工出口貨物好用的保稅進(jìn)口料件金額/出口價(jià)格=進(jìn)口的總值/出口總值 這個(gè)公式怎么理解呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/07 08:27
#稅務(wù)師#
以下是對“進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額/出口價(jià)格 = 進(jìn)口的總值/出口總值”這個(gè)公式的理解: 一、公式各部分含義 1. “進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額”: - 指在進(jìn)料加工貿(mào)易方式下,用于生產(chǎn)出口貨物所實(shí)際耗用的從國外進(jìn)口的保稅料件的價(jià)值。這些料件在進(jìn)口時(shí)暫免繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅和增值稅等,在加工后復(fù)出口。 - 例如,企業(yè)進(jìn)口了一批價(jià)值100萬元的原材料用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品,在生產(chǎn)過程中,可能并非全部進(jìn)口料件都被使用,經(jīng)過核算,實(shí)際用于該批出口貨物生產(chǎn)的保稅進(jìn)口料件金額為80萬元。 2. “出口價(jià)格”: - 即企業(yè)將加工后的貨物出口時(shí)的銷售價(jià)格。通常以離岸價(jià)(FOB)等價(jià)格條款確定。 - 比如,這批加工后的貨物出口價(jià)格為200萬元。 3. “進(jìn)口的總值”: - 是企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)進(jìn)料加工貿(mào)易方式下所有進(jìn)口保稅料件的總價(jià)值。 - 若企業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)分批次進(jìn)口了多批料件,價(jià)值分別為50萬元、80萬元、70萬元等,那么進(jìn)口的總值就是這些批次進(jìn)口料件價(jià)值之和。 4. “出口總值”: - 指企業(yè)在同一時(shí)期內(nèi)以進(jìn)料加工貿(mào)易方式出口的所有貨物的總銷售價(jià)格。 - 例如,企業(yè)在一個(gè)月內(nèi)出口了多批貨物,價(jià)格分別為150萬元、200萬元、180萬元等,出口總值就是這些出口貨物價(jià)格之和。 二、公式整體理解 這個(gè)公式實(shí)際上是在進(jìn)料加工貿(mào)易模式下,一種用于確定出口貨物中保稅進(jìn)口料件所占比例的方法。 從比例關(guān)系的角度來看,如果左邊“進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額/出口價(jià)格”代表的是某一批次出口貨物中保稅進(jìn)口料件金額占該批次出口貨物價(jià)格的比例;那么右邊“進(jìn)口的總值/出口總值”則是從整體上反映了企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)所有進(jìn)口保稅料件價(jià)值占所有出口貨物價(jià)值的比例。 其目的通常是為了在計(jì)算出口退稅等業(yè)務(wù)中,準(zhǔn)確確定與保稅進(jìn)口料件相關(guān)的部分,以便合理計(jì)算應(yīng)退稅額等稅務(wù)處理事項(xiàng)。 例如,當(dāng)該公式成立時(shí),如果已知企業(yè)某一時(shí)期的出口總值和進(jìn)口的總值,以及某一批次出口貨物的出口價(jià)格,就可以通過這個(gè)比例關(guān)系推算出該批次出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額,進(jìn)而在出口退稅計(jì)算中進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和核算。
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為什么委托加工收回的白酒銷售給銷售單位,消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格為銷售單位對外銷售價(jià)格70%以下的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)核定消費(fèi)稅最低價(jià)格?。康陀?0%很正常啊,不懂
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/25 17:41
#稅務(wù)師#
稅務(wù)機(jī)關(guān)對委托加工收回的白酒以及白酒生產(chǎn)企業(yè)銷售給銷售單位的白酒,在其計(jì)稅價(jià)格為銷售單位對外銷售價(jià)格 70% 以下時(shí)核定消費(fèi)稅最低計(jì)稅價(jià)格,主要有以下原因: 一、防止避稅 關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn):如果白酒生產(chǎn)企業(yè)與銷售單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,可能通過壓低銷售價(jià)格的方式,將利潤轉(zhuǎn)移至銷售環(huán)節(jié)或低稅率地區(qū)的銷售單位,從而減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。通過設(shè)定最低計(jì)稅價(jià)格,可以在一定程度上防范這種關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的避稅行為。 委托加工環(huán)節(jié):在委托加工過程中,也可能存在類似的情況,委托方與受托方通過壓低加工后白酒的銷售價(jià)格給銷售單位,來降低消費(fèi)稅稅負(fù)。核定最低計(jì)稅價(jià)格可以堵塞這一可能的避稅漏洞。 二、保證稅收公平和財(cái)政收入穩(wěn)定 稅收公平原則:如果不設(shè)定最低計(jì)稅價(jià)格,不同企業(yè)可能通過各種方式降低計(jì)稅價(jià)格,導(dǎo)致不同企業(yè)之間的稅負(fù)不公平。統(tǒng)一對計(jì)稅價(jià)格過低的情況進(jìn)行核定,有助于確保白酒企業(yè)在消費(fèi)稅上承擔(dān)相對公平的稅負(fù)。 財(cái)政收入穩(wěn)定:白酒作為一種特殊的消費(fèi)品,消費(fèi)稅是國家財(cái)政收入的重要來源之一。設(shè)定最低計(jì)稅價(jià)格可以保證在一定程度上穩(wěn)定財(cái)政收入,防止因計(jì)稅價(jià)格過低而導(dǎo)致稅收大幅減少。 雖然在市場交易中價(jià)格低于 70% 的情況可能存在,但為了維護(hù)稅收秩序和財(cái)政收入的穩(wěn)定,稅務(wù)機(jī)關(guān)需要進(jìn)行核定,以確保消費(fèi)稅的征收合理、公平。
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對外投資取得的利息收入、股利收入 屬于什么收入,有分錄嘛?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/22 10:43
#稅務(wù)師#
你好,屬于投資收益這里
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這里題目:固定資產(chǎn) 為什么是按照12個(gè)月計(jì)算 不是按照11個(gè)月計(jì)算?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/20 15:20
#稅務(wù)師#
你好,長投這里不是購進(jìn)新的規(guī)則,是當(dāng)月開始
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稅務(wù)師考試時(shí)間有消息沒!
宋老師2
??|
提問時(shí)間:03/11 08:50
#稅務(wù)師#
你好!2024年稅務(wù)師考試時(shí)間為11月2日、3日
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老師您好:我們公司租一個(gè)股東的車,這個(gè)租賃金額有限制沒
東老師
??|
提問時(shí)間:01/04 11:42
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是沒有金額限制的,但是肯定不能是明顯偏低的
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老師,請問有沒有哪個(gè)是向車輛銷售商交的?
小林老師
??|
提問時(shí)間:11/27 20:16
#稅務(wù)師#
您好,沒有向銷售商繳納
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老師,這個(gè)怎么樣理解呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/01 11:28
#稅務(wù)師#
您好,如果在途物資是記入在建工程,進(jìn)項(xiàng)和消費(fèi)部就進(jìn)在建工程,如果是記營業(yè)外支出,進(jìn)項(xiàng)和消費(fèi)部就記營業(yè)外支出
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老師,單位員工只上了半個(gè)月的工資,當(dāng)月的社保也不交了,怎單位怎么幫他申報(bào)個(gè)稅?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:09/04 16:11
#稅務(wù)師#
一樣的按工資申報(bào)個(gè)稅
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簡易計(jì)稅的稅額是城建稅的計(jì)稅基礎(chǔ)嗎
艷子老師
??|
提問時(shí)間:09/03 19:16
#稅務(wù)師#
您好,你說的是增值稅嗎?
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A公司破產(chǎn)了,,如果與B公司存在可以抵消的債權(quán)債務(wù),比如A欠B100萬,B欠A30萬,如果抵消了,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償么?為什么說抵消權(quán)都是債權(quán)人申請的,這里如果債務(wù)人提出怎么就吃虧了呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/01 11:55
#稅務(wù)師#
您好,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償,是的 債務(wù)人提出怎么就吃虧,是的,人家債權(quán)人不提出來就是還100*10%=10嘛,抵后還30+70*10%=37,您看是不是多還了27嘛
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有材料費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)(普票),能開勞務(wù)費(fèi)(普票)嗎 公司是一般人
易 老師
??|
提問時(shí)間:08/31 12:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,合同,發(fā)票,貨物貨款四項(xiàng)要統(tǒng)一的
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請問老師這題應(yīng)該如何理解,對于職工福利費(fèi)我分不太清楚
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/29 16:20
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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一般納稅人出售公司產(chǎn)權(quán)的別墅(2016年以后取得的非自建),涉及哪些稅費(fèi)
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/24 13:36
#稅務(wù)師#
您好,1這個(gè)是有增值稅,附加稅,所得稅,印花稅的
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老師 我們公司買車了 被人給我們開了發(fā)票 比如12萬,然后我們首付款4萬 剩下的8萬貸款,然后首付款我們一直也沒付錢,剛好他們承諾要反向租賃我們這輛車,租金剛好是四萬 ,然后雙方就是說這個(gè)四萬就是相互抵消應(yīng)收應(yīng)付了 ,我想問一下這個(gè)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呀
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/24 10:33
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)等于說,應(yīng)收應(yīng)付這倆抵消了是吧
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技術(shù)轉(zhuǎn)讓,怎么規(guī)定的?
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/22 21:50
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員 1、企業(yè)進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅; 2、超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 3、法律依據(jù):《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定, 企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。
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老師您好我的課聽不了聯(lián)系客服 沒人都一天了
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/21 16:15
#稅務(wù)師#
你好,是指客服也沒人在線?
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老師 假設(shè)這道題每月租金是4200 2月扣修繕費(fèi)800后 是3400 這時(shí)候是扣減800還是 3400*20%
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/18 06:28
#稅務(wù)師#
您好,不考慮修繕費(fèi),這個(gè)單獨(dú)扣,計(jì)算(4200*(1-20%)-800)*20%
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公司接受另外公司的捐贈 ,受贈方作營業(yè)務(wù)收入,捐贈方作營業(yè)務(wù)支出可以稅前扣除嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/17 08:59
#稅務(wù)師#
捐贈方必須是公益性捐贈才可以
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你好,我們是一家4S店,當(dāng)時(shí)客戶在廠家的一個(gè)平臺買了保修套餐,每次客戶來修車廠家會把這一次的維修款打給我們,同時(shí)廠家扣5%,例如收了客戶100,只會打款95,到時(shí)候客戶修完車我們賬上會收回95元,然后我們會給客戶開發(fā)票實(shí)際我們收到的錢,現(xiàn)在是這樣的,就是剩余5%的,廠家會給我們開發(fā)票,但是我不知道如何走賬 廠家給我開發(fā)票了,這個(gè)發(fā)票怎么走賬
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/15 10:02
#稅務(wù)師#
您好,剩下5%的這個(gè)開了嗎目前,他開的啥類型的
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老師第7題為何融資售后回租要交增值稅,按租賃?
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/12 12:13
#稅務(wù)師#
您好,對的,這個(gè)是屬于租賃的范圍
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老師,這題,我感覺 之前做過,是合并后的企業(yè)對合并前的賬務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任??怎么這里選A,那個(gè)連帶責(zé)任是哪個(gè)點(diǎn)?
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/25 13:05
#稅務(wù)師#
您好,就是合并后主體對合并前承擔(dān)連帶責(zé)任
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老師,在算廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額時(shí),那個(gè)收入,包括銷售貨物 、勞務(wù)、租房、還個(gè)有特許權(quán)的收入?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/15 10:40
#稅務(wù)師#
對的,是的,是這么做的,還有視同銷售的。
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老師,企業(yè)研發(fā)形成資本化的部分加計(jì)扣,以后形成暫時(shí)性資產(chǎn)還是負(fù)債?
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/14 20:09
#稅務(wù)師#
你好 這個(gè)是永久性差異,不確認(rèn)暫時(shí)性差異的
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老師 這個(gè)題怎么計(jì)算
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:05/29 16:07
#稅務(wù)師#
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)對外借款發(fā)生的利息,相當(dāng)于投資者實(shí)繳資本額與在規(guī)定期限內(nèi)應(yīng)繳資本額的差額應(yīng)計(jì)付的利息,不屬于企業(yè)合理支出,應(yīng)由企業(yè)投資者負(fù)擔(dān)。
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老師,這個(gè)買一贈一增值稅老師講的是可以按折扣銷售出來,書上寫的實(shí)務(wù)折扣不可以按折扣銷售處理,哪個(gè)對?
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/21 08:18
#稅務(wù)師#
您好,看您如何開具發(fā)票
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