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關(guān)于長期股權(quán)投資涉及內(nèi)部交易,確認(rèn)投資收益金額的計(jì)算,考試碰上這題不知如何下手,麻煩舉個(gè)歷年例題謝謝。什么情況下用內(nèi)部交易進(jìn)行計(jì)算凈利潤?
小王老師
??|
提問時(shí)間:11/10 20:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果題目中存在內(nèi)部交易都是需要進(jìn)行調(diào)整凈利潤的。 項(xiàng)目 投資時(shí)被投資方資產(chǎn)公允價(jià)與賬面價(jià)不等 順流、逆流交易 存貨 調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤-(投資日存貨公允價(jià)-存貨賬面價(jià))×當(dāng)期出售比例 在交易發(fā)生當(dāng)期,調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤-(存貨公允價(jià)-存貨賬面價(jià))×(1-當(dāng)期出售比例) 在后續(xù)期間,調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤+(存貨公允價(jià)-存貨賬面價(jià))×當(dāng)期出售比例 固定資產(chǎn)(無形資產(chǎn)) 調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤-(資產(chǎn)公允價(jià)/尚可使用年限-資產(chǎn)原價(jià)/預(yù)計(jì)使用年限) 在交易發(fā)生當(dāng)期,調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤-(資產(chǎn)售價(jià)-資產(chǎn)成本)+(資產(chǎn)售價(jià)-資產(chǎn)成本)/預(yù)計(jì)使用年限×(當(dāng)期折舊、攤銷月份/12) 后續(xù)期間,調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤+(資產(chǎn)售價(jià)-資產(chǎn)成本)/預(yù)計(jì)使用年限×(當(dāng)期折舊、攤銷月份/12) 您可以按照上面公式理解一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個(gè)題目里的業(yè)務(wù)3里的1260是含稅金額吧
張老師
??|
提問時(shí)間:10/27 18:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1260是含營業(yè)稅,不含稅增值稅的金額。 但是在差額計(jì)算繳納增值稅時(shí),作為含稅金額進(jìn)行扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前扣除呢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/12 11:06
#稅務(wù)師#
企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前扣除,主要是因?yàn)榘l(fā)行權(quán)益性證券(如股票)是企業(yè)所有者權(quán)益的變動(dòng),與企業(yè)的損益無關(guān),不應(yīng)該影響企業(yè)所得稅。 根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)行權(quán)益性證券過程中支付的手續(xù)費(fèi)及傭金,要計(jì)入所有者權(quán)益,沖減資本公積的相關(guān)明細(xì)科目,應(yīng)從溢價(jià)中扣除。其會計(jì)處理為:借記“資本公積—股本溢價(jià)”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 而企業(yè)發(fā)行債券相關(guān)的傭金手續(xù)費(fèi)等,是計(jì)入到所發(fā)行債券的成本,可以稅前扣除。這是因?yàn)槠髽I(yè)發(fā)行債券屬于債務(wù)性融資,其相關(guān)費(fèi)用的處理方式與權(quán)益性證券不同。 具體規(guī)定可參考《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2009〕29 號):企業(yè)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的手續(xù)費(fèi)及傭金支出,不超過規(guī)定計(jì)算限額以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,不得扣除。其中,企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前扣除。企業(yè)應(yīng)與具有合法經(jīng)營資格中介服務(wù)企業(yè)或個(gè)人簽訂代辦協(xié)議或合同,并按國家有關(guān)規(guī)定支付手續(xù)費(fèi)及傭金。除委托個(gè)人代理外,企業(yè)以現(xiàn)金等非轉(zhuǎn)賬方式支付的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前扣除。
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企業(yè)外購白酒經(jīng)過包裝后再銷售是否需要繳納消費(fèi)稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/11 12:01
#稅務(wù)師#
貼牌銷售的是嗎?如果是的話,需要。
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小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小微企業(yè),一般納稅人,用申報(bào)現(xiàn)金流量表嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/05 14:34
#稅務(wù)師#
電子稅局里邊有就要申報(bào)的
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老師,公司自建或者購買一棟樓,一部分用于辦公一部分用于員工宿舍一部分出租給其他公司做飯?zhí)茫婕暗降亩惙謩e有哪些?應(yīng)該怎么處理?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:56
#稅務(wù)師#
這個(gè)可以全額抵扣增值稅的
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老師,想問下非貨幣性資產(chǎn)交換具有商業(yè)價(jià)值和非商業(yè)價(jià)值有什么區(qū)別嗎?一個(gè)使用的是公允價(jià)值,一個(gè)使用的是賬面價(jià)值?
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/03 12:26
#稅務(wù)師#
...
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當(dāng)期年底稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/27 21:06
#稅務(wù)師#
當(dāng)期年底稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期
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老師,括號2怎么理解呢?是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任,普通合伙人承擔(dān)無限連帶責(zé)任?
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/05 21:13
#稅務(wù)師#
是特殊普通合伙企業(yè),有問題的承擔(dān)無限責(zé)任的意思
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請問老師這題應(yīng)該如何理解,對于職工福利費(fèi)我分不太清楚
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/29 16:20
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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通貨膨脹為什么會引起有價(jià)證券價(jià)格下降,不太理解
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/29 10:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,因?yàn)橥ㄘ浥蛎浲殡S著物價(jià)上漲,貨幣貶值,人們都傾向于將錢拿在手里,去做投資的很少,所以在證券市場上就會出現(xiàn)有價(jià)證券供過于求的現(xiàn)象,從而引起價(jià)格下降
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老師您好我的課聽不了聯(lián)系客服 沒人都一天了
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/21 16:15
#稅務(wù)師#
你好,是指客服也沒人在線?
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搬運(yùn)費(fèi)的增值稅按多少算的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/20 08:37
#稅務(wù)師#
裝卸搬運(yùn)一般納稅人6%,小規(guī)模的1%
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如何在建筑服務(wù)下增加勞務(wù)費(fèi) 金稅盤下 老師
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:08/18 10:55
#稅務(wù)師#
你直接輸入,然后它就會彈出一個(gè)界面,讓你選擇上級稅目
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老師 假設(shè)這道題每月租金是4200 2月扣修繕費(fèi)800后 是3400 這時(shí)候是扣減800還是 3400*20%
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/18 06:28
#稅務(wù)師#
您好,不考慮修繕費(fèi),這個(gè)單獨(dú)扣,計(jì)算(4200*(1-20%)-800)*20%
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是指包括哪兩種情況?
青老師
??|
提問時(shí)間:08/17 16:34
#稅務(wù)師#
不征土地增值稅的房地產(chǎn)贈與行為包括以下兩種情況: (1) 房產(chǎn)所有人、土地使用權(quán)所有人將房屋產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)贈與直系親屬或承擔(dān)直接贍養(yǎng)義務(wù)人的行為。 (2) 房產(chǎn)所有人、土地使用權(quán)所有人通過中國境內(nèi)非營利的社會團(tuán)體、國家機(jī)關(guān)將房屋產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)贈與教育、民政和其他社會福利、公益事業(yè)的行為。社會團(tuán)體是指中國青少年發(fā)展基金會、希望工程基金會、宋慶齡基金會、減災(zāi)委員會、中國紅士字會歡中國殘疾人聯(lián)合會、全國老年基金會、老區(qū)促進(jìn)會,以及經(jīng)民政部門批準(zhǔn)成立的其他非營利的公益性組織。
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該房產(chǎn)持有期間為5年2個(gè)月 土地增值稅的扣除項(xiàng)目=420×(1+5×5%)+12+0.315+1=538.315(萬元)老師這一步?jīng)]看明白
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/16 12:33
#稅務(wù)師#
你好請把題目完整發(fā)一下
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商混站自產(chǎn)混凝土用于廠區(qū)打地坪,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理及納稅申報(bào)
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/14 16:33
#稅務(wù)師#
你好。接管理費(fèi)用等科目,貸庫存商品。 不需要繳納稅款的。
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老師,購進(jìn)生產(chǎn)用原材料,改用于職工食堂改建工程,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/09 17:21
#稅務(wù)師#
對的,是的,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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這個(gè)題還是不是很理解,想請稅一梁老師解答一下
青老師
??|
提問時(shí)間:07/25 09:21
#稅務(wù)師#
你好; 按照這個(gè)公式去計(jì)算的; 比如 納稅人兼營免稅項(xiàng)目或非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法準(zhǔn)確劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額部分,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(萬元),應(yīng)納稅額=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(萬元)。
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這題不理解 麻煩細(xì)說
wu老師
??|
提問時(shí)間:07/24 21:43
#稅務(wù)師#
你好 題目**有嗎
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一般納稅人外地預(yù)交后季報(bào)時(shí)我想抵扣掉怎么填寫,有沒有詳細(xì)的填寫資料啊?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/13 11:59
#稅務(wù)師#
你好,具體的是哪一個(gè)稅款的,企業(yè)所得稅的嗎?
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你好 老師 2022年度研發(fā)費(fèi)用(已轉(zhuǎn)管理費(fèi)用),已經(jīng)年結(jié)賬,23年6月,22研發(fā)費(fèi)用發(fā)生退款,那么退款的這部分研發(fā)費(fèi)用在23年度怎么處理?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:07/11 15:08
#稅務(wù)師#
你好,借銀行存款等 貸利潤分配-未分配利潤】
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請問老師,這段話,一做題就出錯(cuò),記不住,有什么技巧嗎?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:07/08 12:46
#稅務(wù)師#
您好!增量就是和2019年那個(gè)起點(diǎn)對比增加的 存量就是起點(diǎn)那個(gè)留抵,你再理解下
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境外公司收取的軟件使用費(fèi)需要繳納印花稅嗎 境外公司收取的芯片設(shè)計(jì)費(fèi)需要繳納印花稅嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:07/06 14:43
#稅務(wù)師#
你好 如果應(yīng)稅憑證是在中國境外書立,在中國境內(nèi)使用的,相關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)依照印花稅法規(guī)定,繳納印花稅。
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我們是小規(guī)模納稅人,收入480萬,成本120萬,管理費(fèi)用230萬,這樣的比例合理嗎,
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/19 17:57
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)毛利潤太高。
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我們公司是控股的母子公司,暫未合并報(bào)表,我想給股東看目前財(cái)務(wù)報(bào)表,可以直接將母子公司財(cái)務(wù)報(bào)表對應(yīng)數(shù)加起來匯總出具報(bào)表嗎?是直接相加嗎?
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:06/16 11:34
#稅務(wù)師#
你好,如果內(nèi)部沒有交易的話是可以的。
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畫圈的金額是怎么計(jì)算出來的?不是應(yīng)該是8850除以1.09嗎?
來來老師
??|
提問時(shí)間:06/13 20:30
#稅務(wù)師#
你好 農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=8850*0.09=796.5 增值稅一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 依據(jù) 財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知(財(cái)稅〔2017〕37號) 財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知(財(cái)稅〔2018〕32號) 財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)
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你好老師!物流公司,公賬給司機(jī)匯款,每次開普票的是裝貨的司機(jī),每次匯款是匯給司機(jī)的老板,想問一下:匯款的時(shí)候怎么備注?只備注裝貨的車號運(yùn)費(fèi)(遼AB1234運(yùn)費(fèi))還是備注什么?合理是怎么備注?謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/10 10:10
#稅務(wù)師#
誰給你們開發(fā)票的? 司機(jī)的嗎 也就是你轉(zhuǎn)給a,但是B給你開發(fā)票是這個(gè)意思吧。
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老師:B選項(xiàng)不太理解,不是按照融資的嗎?不用交增值稅?
曉純老師
??|
提問時(shí)間:06/08 18:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,這個(gè)業(yè)務(wù)在稅法上屬于還本銷售,按照全額繳納增值稅,不得遞減還本的支出
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