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年利率7*2是什么意思
冉老師
??|
提問時間:08/23 14:23
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,6個月利息7,一年的利息就是7×2=14
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第二題,利息支出才8000萬,怎么計算出調(diào)增10000萬的?
小天老師
??|
提問時間:08/22 22:17
#稅務(wù)師#
晚上好,題干應(yīng)該還有一個關(guān)聯(lián)方借20萬的信息了
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稅務(wù)師的科目有沒有學(xué)習(xí)順序
文文老師
??|
提問時間:08/21 11:50
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師科目難度由易到難順序為:《稅法一》、《稅法二》、《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》、《財務(wù)與會計》、《涉稅服務(wù)實務(wù)》, 可根據(jù)自身情況適當(dāng)進行調(diào)整。
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如何在建筑服務(wù)下增加勞務(wù)費 金稅盤下 老師
劉倩老師
??|
提問時間:08/18 10:55
#稅務(wù)師#
你直接輸入,然后它就會彈出一個界面,讓你選擇上級稅目
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老師 假設(shè)這道題每月租金是4200 2月扣修繕費800后 是3400 這時候是扣減800還是 3400*20%
小天老師
??|
提問時間:08/18 06:28
#稅務(wù)師#
您好,不考慮修繕費,這個單獨扣,計算(4200*(1-20%)-800)*20%
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該房產(chǎn)持有期間為5年2個月 土地增值稅的扣除項目=420×(1+5×5%)+12+0.315+1=538.315(萬元)老師這一步?jīng)]看明白
暖暖老師
??|
提問時間:08/16 12:33
#稅務(wù)師#
你好請把題目完整發(fā)一下
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老師,購進生產(chǎn)用原材料,改用于職工食堂改建工程,已經(jīng)抵扣的進項稅要轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
??|
提問時間:08/09 17:21
#稅務(wù)師#
對的,是的,需要進項轉(zhuǎn)出。
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這個耕地占用稅到底是按全年還是3個月來算稅啊
冉老師
??|
提問時間:07/30 13:10
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,耕地占用稅不按照時間的
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怎么理解? 我怎么覺得那么拗口
一休哥哥老師
??|
提問時間:07/27 00:17
#稅務(wù)師#
該分公司按A國規(guī)定計算2021年10月1日至次年9月30日期間(即A國2021/2022年度)的營業(yè)利潤及其已納稅額,應(yīng)在我國2022年度計算納稅及境外稅額抵免。
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這個題還是不是很理解,想請稅一梁老師解答一下
青老師
??|
提問時間:07/25 09:21
#稅務(wù)師#
你好; 按照這個公式去計算的; 比如 納稅人兼營免稅項目或非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法準(zhǔn)確劃分不得抵扣的進項稅額部分,不得抵扣的進項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額,按公式計算不得抵扣的進項稅額=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(萬元),應(yīng)納稅額=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(萬元)。
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這題不理解 麻煩細(xì)說
wu老師
??|
提問時間:07/24 21:43
#稅務(wù)師#
你好 題目**有嗎
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圖中畫圈的,小規(guī)模納稅人為什么沒有銷項稅
郭老師
??|
提問時間:07/20 21:31
#稅務(wù)師#
小規(guī)模是做應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,他不做銷項稅額
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機械加工費怎么開成 *勞務(wù)*加工費?
一鳴老師
??|
提問時間:07/12 10:54
#稅務(wù)師#
就是這個稅目哈,屬于加工修理修配勞務(wù)大類
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供應(yīng)商贈送了4臺設(shè)備,像這種全額折扣的 單價和金額都是零的 又想體現(xiàn)數(shù)量金額的 怎么入賬比較好
郭老師
??|
提問時間:07/10 20:42
#稅務(wù)師#
這個是自己使用的嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)貸營業(yè)外收入。
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老師,為何算這個租賃所得時,扣除稅費不用扣掉印花稅?明明題目括號里還有提示,除房產(chǎn)和印花稅之外?
路露老師
??|
提問時間:06/15 10:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,因為印花稅免稅了,沒有扣除的金額
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金銀首飾是按全額記收入,按差額算增值稅?
易 老師
??|
提問時間:06/11 14:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
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你好老師,應(yīng)付職工薪酬的職工福利費,有沒有可能這個福利費要算到員工交個稅的基數(shù)里面,如果有,那是哪種情況下有
郭老師
??|
提問時間:06/06 00:06
#稅務(wù)師#
有 能分出每個人是多少的 比如過節(jié)發(fā)的過節(jié)費,禮品
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納稅籌劃,麻煩各位老師
溫涼老師
??|
提問時間:05/31 10:24
#稅務(wù)師#
你好: 1、方案一是折扣銷售,銷售額按800計算。方案二是實務(wù)折扣,銷售額按800+200計算。方案三是現(xiàn)金折扣,銷售額按1000計算。 2、折扣銷售可以直接減少銷售額,從而少繳稅,實務(wù)折扣銷售收入不變,成本增加從而達(dá)到降低利潤少繳稅,現(xiàn)金折扣在折扣實際發(fā)生時作為財務(wù)費用。 3、方案一銷售稅前利潤=800/(1+13%)-600/(1+13%)-60=117 應(yīng)繳增值稅800/(1+13%)13%-600/(1+13%)13%=23 應(yīng)繳納的城建和教育附加=23*(7%+3%)=2.3 應(yīng)繳所得稅=117*25%=29.25 凈利潤=62.45 別外兩個方案就這樣分析,看哪個方案的利潤高選哪個。 希望對你有幫助。
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老師請問下:房東開租憑發(fā)票一個2000無/月,一個700元/月,為什么只有房產(chǎn)稅和土地使用稅,個人所得稅為什么不交
樸老師
??|
提問時間:05/30 12:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 稅局說不用交嗎
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老師 為什么公司買社保的時候 系統(tǒng)沒有險種可以選擇 第一次購買
劉倩老師
??|
提問時間:05/30 09:51
#稅務(wù)師#
你好,這個你要去找稅務(wù)局先去核定,開通了之后以后就會有了。
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為什么答案這里是有a選項?有a的情形不是應(yīng)該直接吊銷營業(yè)執(zhí)照嗎?
思頓喬老師
??|
提問時間:05/18 19:07
#稅務(wù)師#
你好 第一個圖片是沒有實名認(rèn)證啊
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有銷項沒進項建筑業(yè)大包企業(yè),該在辦?
一鳴老師
??|
提問時間:04/23 08:40
#稅務(wù)師#
你好,沒進項,誰也沒法子了哈,只有交稅了
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老師好,咨詢一下長期供貨協(xié)議需要計入印花稅的計稅金額嗎?但是長期供貨協(xié)議里面又沒有金額顯示。
青老師
??|
提問時間:06/09 09:55
#稅務(wù)師#
你好; 這個 沒有金額就不報哈; 就按實際金額 發(fā)生的來報
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簡易計稅的一般納稅人可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?開具的增值稅專用發(fā)票是幾個點的?
venus老師
??|
提問時間:12/16 13:45
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)可以開具3個點
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您好!稅務(wù)師已經(jīng)考完兩門,因為疫情原因回老家,能更換老家城市考取繼續(xù)考嗎?還是必須得在之前考試的城市考?
文文老師
??|
提問時間:06/12 09:45
#稅務(wù)師#
必須得在之前考試的城市考。
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我們付款一批設(shè)備款,但是發(fā)票沒有到怎么入賬,和計提呢分錄
曉寧老師
??|
提問時間:07/14 10:21
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在設(shè)備到貨了嗎
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麻煩老師看看這個題怎么做?要過程
朱朱老師
??|
提問時間:06/28 16:53
#稅務(wù)師#
您好,計算過程如下 1. 招待費限額1=1000*0.005=5,限額2=10*0.6=6所以允許扣除管理費用=30-10+5=25 2. 廣告費用限額=1000*15%=150發(fā)生額沒有超過限額 所以銷售費用允許扣除金額是70 3. 非金融企業(yè)利息扣除限額是200*6%=12 所以允許扣除財務(wù)費用=20-14+12=18 4.B選項 福利費限額=80*14%=11.2不調(diào)整 教育經(jīng)費限額=80*8%=6.4調(diào)增1.6萬元 工費經(jīng)費限額=80*2%=1.6調(diào)增4.4萬元 允許扣除金額合計=10+6.4+1.6=18
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稅務(wù)師申請延期為啥還是待審核呢?有電話嗎?廣東省的
青老師
??|
提問時間:01/09 10:08
#稅務(wù)師#
你好; 你電話咨詢當(dāng)?shù)貜V東的稅務(wù)師協(xié)會那邊; 咨詢114給你查詢下廣東的 部門電話; 問下
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D為什么不行,出租呀是收益權(quán)呀
Zyy老師
??|
提問時間:06/29 18:49
#稅務(wù)師#
您好,土地承包制下土地持有人應(yīng)該維持土地的農(nóng)業(yè)用途,未經(jīng)依法批準(zhǔn)不得用于非農(nóng)建設(shè)
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老師第五題,為何查封扣押不就是住建局嗎?
答疑蘇老師
??|
提問時間:12/18 10:58
#稅務(wù)師#
你好,這里只負(fù)責(zé)保管費用。
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