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這題題目問的是取得利息交多少稅,沒說取得股息,答案為什么是0
爽爽老師
??|
提問時間:02/24 14:50
#稅務師#
你好,國內企業(yè),買的香港的H股,滿12月后,取得的紅利,免征企業(yè)所得稅
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老師這一步怎么做出來的?能詳細講解下嗎
王超老師
??|
提問時間:02/24 12:48
#稅務師#
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,**目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
?閱讀? 786
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小于0.5按2倍面積。那0.6不應該按實際占地面積嗎
棉被老師
??|
提問時間:02/24 12:25
#稅務師#
你好不是的呀,大于0.5按照房產面積算的哈
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老師,15.16這兩個里面調增調減的,職工福利調增20,上年結轉的未扣完的職工教務經費調減的10,不是應該都在附表A105050職工薪酬里填列,最后不應該是合并是調增10,填在調增里嗎,這邊怎么分開填的啊
郭鋒老師
??|
提問時間:02/24 08:52
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這是規(guī)定,調增與調減的要分開考慮的 祝您學習愉快!
?閱讀? 630
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老師,15.16這兩個里面調增調減的,職工福利調增20,上年結轉的未扣完的職工教務經費調減的10,不是應該都在附表A105050職工薪酬里填列,最后不應該是合并是調增10,填在調增里嗎,這邊怎么分開填的啊
言-老師
??|
提問時間:02/23 23:18
#稅務師#
分開填是在工資薪酬那張表里需要分別填,截圖的這個表是匯總表
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這幾個稅計入成啊的會計分錄?
耿老師
??|
提問時間:02/23 21:10
#稅務師#
進口關稅、耕地占用稅、車輛購置稅在發(fā)生當期會**計入相關資產的成本,并且在以后各期分攤扣除**。 具體來說,這些稅費的會計處理方式如下: 1. **進口關稅**:當企業(yè)進口商品或原材料時,需要支付的關稅會被計入該商品或原材料的采購成本中。這意味著關稅成為資產成本的一部分,而不是在當期直接作為費用扣除。隨后,隨著商品的銷售或使用,這部分成本會在利潤表中逐步分攤確認為費用。 2. **耕地占用稅**:企業(yè)在占用耕地進行建設時需繳納的稅費,同樣計入相關固定資產的原值中。隨后,通過折舊的方式在固定資產的使用期限內逐期分攤扣除。 3. **車輛購置稅**:購買車輛時支付的購置稅會計入車輛的初始成本。在車輛的使用壽命內,這部分稅費會隨著車輛折舊而逐期分攤到各期成本中。 綜上所述,這種會計處理方法有助于更準確地反映資產的成本,并在其使用期內合理分配成本。這樣做可以避免在購置資產的當期因大額稅費而導致的利潤波動,從而實現(xiàn)成本和收益的匹配原則。
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江蘇的電子稅務局 稅種認定信息里 沒有稅率這一欄怎樣設置把稅率這一欄體現(xiàn)出來
小天老師
??|
提問時間:02/23 20:54
#稅務師#
您好,這個不是自己設置的,我也是江蘇的企業(yè),稅率都是有的,是季報還是月度申報這些信息
?閱讀? 961
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我的全年一次性獎金是23年12月27發(fā)放的,那申報退稅的時候24年可以申報嗎,個稅app上現(xiàn)實的23年獎金是在24年一月份上
張老師
??|
提問時間:02/23 20:04
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是可以的 祝您學習愉快!
?閱讀? 1740
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白酒為什么可以,住宿為什么不可以,住宿不是郵政、電信、現(xiàn)代服務、生活服務里的一項嗎?
小天老師
??|
提問時間:02/23 18:16
#稅務師#
您好,本題是所得稅,您說生活服務是增值稅。 (一)加計抵減政策的基本規(guī)定 1.加計抵減的適用范圍: 自2023年1月1日至2023年12月31日,允許生產性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額。 生產性服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。 2023年1月1日至2023年12月31日,允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額。 生活性服務業(yè)納稅人是指提供生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。
?閱讀? 995
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E選項應從什么意思?
小天老師
??|
提問時間:02/23 18:10
#稅務師#
您好,出題老師漏寫了“自獲利年度起”
?閱讀? 982
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農機購置補貼是否免企業(yè)所得稅,是否算不征稅收入
夢瑤老師
??|
提問時間:02/23 17:36
#稅務師#
不免,并入利潤總額申報企業(yè)所得稅
?閱讀? 953
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請問老師,2023年成本,已經做到成本里了,但是發(fā)票,在2024年取得的發(fā)票,進項稅怎么處理。
夢瑤老師
??|
提問時間:02/23 17:28
#稅務師#
借:進項 貸:成本費用科目
?閱讀? 981
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老師 有中級,是進稅務師事務所上班好還是會計師事務所上班好,今年35歲。
夢瑤老師
??|
提問時間:02/23 17:10
#稅務師#
稅務師事務所上班較好
?閱讀? 953
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老師您好,請問附件這道題第2問答案,最后兩行,投資收益在借方,損失500萬,為什么要調增2000萬
小天老師
??|
提問時間:02/23 17:01
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 908
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去年暫估的人工成本,今年1月份發(fā)了沒有那么多成本,要怎么填?要補稅嗎
言-老師
??|
提問時間:02/23 15:39
#稅務師#
你好,把去年多暫估沖銷,今年的正常入賬處理的,匯算清繳的時候把沒有的成本做納稅調整
?閱讀? 966
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老師好,請問這題的(2)不是應該確認100的遞延所得稅負債嗎
暖暖老師
??|
提問時間:02/23 15:18
#稅務師#
資產賬面價值1800 計稅基礎是……1700+200=1900
?閱讀? 876
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老師,所得稅匯算清繳,企業(yè)免征的增值稅,這個營業(yè)外收入,在一般企業(yè)收入明細表中,具體填在營業(yè)外收入的哪欄?
若素老師
??|
提問時間:02/23 14:11
#稅務師#
你好是的,填寫在這里可以的。
?閱讀? 981
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公司是一般納稅人,采用一般計稅,銷售外購使用過的農用挖機,可以免征增值稅嗎?若不能,銷售稅率是多少?
范老師
??|
提問時間:02/23 13:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是不能免征增值稅的,增值稅稅率為13%. 祝您學習愉快!
?閱讀? 774
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這是個啥意思呀,為什么僅限于居民企業(yè)
木木
??|
提問時間:02/23 13:32
#稅務師#
同學你好,是非貨幣性資產只能投資國內企業(yè),就是這個意思,沒有啥具體原因,就是法律規(guī)定。
?閱讀? 861
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老師您好!這里怎么修改呢?原來是5%
郭老師
??|
提問時間:02/23 13:32
#稅務師#
你好,你看一下你這個項目地是在哪里啊?
?閱讀? 811
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這個公式的本質含義是什么
小樣兒demo
??|
提問時間:02/23 13:29
#稅務師#
就是吸收方式符合特殊性稅務處理條件時,合并方甲企業(yè)可以享受被合并方乙企業(yè)未彌補虧損的虧損限額是多少
?閱讀? 875
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賬面成本肯定不含增值稅,那運費既然含到賬面成本里,不就是原材料成本了嗎,為什么還單獨再拿出來?
冉老師
??|
提問時間:02/23 13:12
#稅務師#
你好,榮幸 因為管理不善,進項稅不能抵扣,就是企業(yè)的損失了
?閱讀? 1077
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增值稅和所得稅非正常損失一樣嗎
暖暖老師
??|
提問時間:02/23 12:58
#稅務師#
你好,是的這里是不一樣的
?閱讀? 896
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這題銷項進項分別是多少
王 老師
??|
提問時間:02/23 12:25
#稅務師#
進項是1.3*90%+0.26*70%你好,你好稍等
?閱讀? 839
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老師,這個異地預繳應該是5%呀,為啥是1呢?怎么修改呢?項目編號和項目名稱地址用填寫嗎
宋老師2
??|
提問時間:02/23 12:03
#稅務師#
你好!你是什么業(yè)務要異地預交
?閱讀? 760
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公司應交稅費是要看借方還是貸方?
文文老師
??|
提問時間:02/23 11:59
#稅務師#
公司應交稅費是要看 貸方
?閱讀? 923
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老師,2023年的獎金24年2月份發(fā)放的,我申報個稅怎么申報所屬期選擇哪個?
郭老師
??|
提問時間:02/23 10:47
#稅務師#
你好,所屬期選擇二月份兒,今年三月份申報。
?閱讀? 946
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二級明細已經增加99,繼續(xù)增加怎么處理。編碼多少。例如122199,之后在增加怎么增加
若素老師
??|
提問時間:02/23 10:17
#稅務師#
好,咱要是達到了最佳編碼幾次那就增加不了了。
?閱讀? 895
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E選項企業(yè)所得稅可扣,增值稅不可扣?
金金老師
??|
提問時間:02/22 21:33
#稅務師#
您好,這個的話,這個所得稅是可以扣除的,增值稅不行
?閱讀? 941
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公司有個人專門負責采買,先是她墊的資金,采購的物品有發(fā)票的從公司基本戶報銷給她個人賬戶,合規(guī)嗎?因為還籌建期,采購的東西比較多,一個月會有好多筆。
金金老師
??|
提問時間:02/22 21:29
#稅務師#
您好,這個的話,是可以的,正常是允許的
?閱讀? 1101
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