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這題題目問(wèn)的是取得利息交多少稅,沒(méi)說(shuō)取得股息,答案為什么是0
爽爽老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/24 14:50
#稅務(wù)師#
你好,國(guó)內(nèi)企業(yè),買的香港的H股,滿12月后,取得的紅利,免征企業(yè)所得稅
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老師這一步怎么做出來(lái)的?能詳細(xì)講解下嗎
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/24 12:48
#稅務(wù)師#
你好,可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎,包括圖片,公式,**目等 如果我無(wú)法回答,其他老師也可以看到的
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小于0.5按2倍面積。那0.6不應(yīng)該按實(shí)際占地面積嗎
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/24 12:25
#稅務(wù)師#
你好不是的呀,大于0.5按照房產(chǎn)面積算的哈
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老師,15.16這兩個(gè)里面調(diào)增調(diào)減的,職工福利調(diào)增20,上年結(jié)轉(zhuǎn)的未扣完的職工教務(wù)經(jīng)費(fèi)調(diào)減的10,不是應(yīng)該都在附表A105050職工薪酬里填列,最后不應(yīng)該是合并是調(diào)增10,填在調(diào)增里嗎,這邊怎么分開(kāi)填的啊
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/24 08:52
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這是規(guī)定,調(diào)增與調(diào)減的要分開(kāi)考慮的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,15.16這兩個(gè)里面調(diào)增調(diào)減的,職工福利調(diào)增20,上年結(jié)轉(zhuǎn)的未扣完的職工教務(wù)經(jīng)費(fèi)調(diào)減的10,不是應(yīng)該都在附表A105050職工薪酬里填列,最后不應(yīng)該是合并是調(diào)增10,填在調(diào)增里嗎,這邊怎么分開(kāi)填的啊
言-老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 23:18
#稅務(wù)師#
分開(kāi)填是在工資薪酬那張表里需要分別填,截圖的這個(gè)表是匯總表
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這幾個(gè)稅計(jì)入成啊的會(huì)計(jì)分錄?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 21:10
#稅務(wù)師#
進(jìn)口關(guān)稅、耕地占用稅、車輛購(gòu)置稅在發(fā)生當(dāng)期會(huì)**計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)的成本,并且在以后各期分?jǐn)偪鄢?*。 具體來(lái)說(shuō),這些稅費(fèi)的會(huì)計(jì)處理方式如下: 1. **進(jìn)口關(guān)稅**:當(dāng)企業(yè)進(jìn)口商品或原材料時(shí),需要支付的關(guān)稅會(huì)被計(jì)入該商品或原材料的采購(gòu)成本中。這意味著關(guān)稅成為資產(chǎn)成本的一部分,而不是在當(dāng)期直接作為費(fèi)用扣除。隨后,隨著商品的銷售或使用,這部分成本會(huì)在利潤(rùn)表中逐步分?jǐn)偞_認(rèn)為費(fèi)用。 2. **耕地占用稅**:企業(yè)在占用耕地進(jìn)行建設(shè)時(shí)需繳納的稅費(fèi),同樣計(jì)入相關(guān)固定資產(chǎn)的原值中。隨后,通過(guò)折舊的方式在固定資產(chǎn)的使用期限內(nèi)逐期分?jǐn)偪鄢?3. **車輛購(gòu)置稅**:購(gòu)買車輛時(shí)支付的購(gòu)置稅會(huì)計(jì)入車輛的初始成本。在車輛的使用壽命內(nèi),這部分稅費(fèi)會(huì)隨著車輛折舊而逐期分?jǐn)偟礁髌诔杀局小?綜上所述,這種會(huì)計(jì)處理方法有助于更準(zhǔn)確地反映資產(chǎn)的成本,并在其使用期內(nèi)合理分配成本。這樣做可以避免在購(gòu)置資產(chǎn)的當(dāng)期因大額稅費(fèi)而導(dǎo)致的利潤(rùn)波動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)成本和收益的匹配原則。
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江蘇的電子稅務(wù)局 稅種認(rèn)定信息里 沒(méi)有稅率這一欄怎樣設(shè)置把稅率這一欄體現(xiàn)出來(lái)
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 20:54
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)不是自己設(shè)置的,我也是江蘇的企業(yè),稅率都是有的,是季報(bào)還是月度申報(bào)這些信息
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我的全年一次性獎(jiǎng)金是23年12月27發(fā)放的,那申報(bào)退稅的時(shí)候24年可以申報(bào)嗎,個(gè)稅app上現(xiàn)實(shí)的23年獎(jiǎng)金是在24年一月份上
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 20:04
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是可以的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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白酒為什么可以,住宿為什么不可以,住宿不是郵政、電信、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)里的一項(xiàng)嗎?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 18:16
#稅務(wù)師#
您好,本題是所得稅,您說(shuō)生活服務(wù)是增值稅。 (一)加計(jì)抵減政策的基本規(guī)定 1.加計(jì)抵減的適用范圍: 自2023年1月1日至2023年12月31日,允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額。 生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過(guò)50%的納稅人。 2023年1月1日至2023年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額。 生活性服務(wù)業(yè)納稅人是指提供生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過(guò)50%的納稅人。
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E選項(xiàng)應(yīng)從什么意思?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 18:10
#稅務(wù)師#
您好,出題老師漏寫了“自獲利年度起”
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農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼是否免企業(yè)所得稅,是否算不征稅收入
夢(mèng)瑤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 17:36
#稅務(wù)師#
不免,并入利潤(rùn)總額申報(bào)企業(yè)所得稅
?閱讀? 953
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請(qǐng)問(wèn)老師,2023年成本,已經(jīng)做到成本里了,但是發(fā)票,在2024年取得的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理。
夢(mèng)瑤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 17:28
#稅務(wù)師#
借:進(jìn)項(xiàng) 貸:成本費(fèi)用科目
?閱讀? 981
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老師 有中級(jí),是進(jìn)稅務(wù)師事務(wù)所上班好還是會(huì)計(jì)師事務(wù)所上班好,今年35歲。
夢(mèng)瑤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 17:10
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師事務(wù)所上班較好
?閱讀? 953
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)附件這道題第2問(wèn)答案,最后兩行,投資收益在借方,損失500萬(wàn),為什么要調(diào)增2000萬(wàn)
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 17:01
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 908
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去年暫估的人工成本,今年1月份發(fā)了沒(méi)有那么多成本,要怎么填?要補(bǔ)稅嗎
言-老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 15:39
#稅務(wù)師#
你好,把去年多暫估沖銷,今年的正常入賬處理的,匯算清繳的時(shí)候把沒(méi)有的成本做納稅調(diào)整
?閱讀? 966
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老師好,請(qǐng)問(wèn)這題的(2)不是應(yīng)該確認(rèn)100的遞延所得稅負(fù)債嗎
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 15:18
#稅務(wù)師#
資產(chǎn)賬面價(jià)值1800 計(jì)稅基礎(chǔ)是……1700+200=1900
?閱讀? 876
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老師,所得稅匯算清繳,企業(yè)免征的增值稅,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,在一般企業(yè)收入明細(xì)表中,具體填在營(yíng)業(yè)外收入的哪欄?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 14:11
#稅務(wù)師#
你好是的,填寫在這里可以的。
?閱讀? 981
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公司是一般納稅人,采用一般計(jì)稅,銷售外購(gòu)使用過(guò)的農(nóng)用挖機(jī),可以免征增值稅嗎?若不能,銷售稅率是多少?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 13:50
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是不能免征增值稅的,增值稅稅率為13%. 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 774
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這是個(gè)啥意思呀,為什么僅限于居民企業(yè)
木木
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 13:32
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是非貨幣性資產(chǎn)只能投資國(guó)內(nèi)企業(yè),就是這個(gè)意思,沒(méi)有啥具體原因,就是法律規(guī)定。
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老師您好!這里怎么修改呢?原來(lái)是5%
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 13:32
#稅務(wù)師#
你好,你看一下你這個(gè)項(xiàng)目地是在哪里啊?
?閱讀? 811
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這個(gè)公式的本質(zhì)含義是什么
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 13:29
#稅務(wù)師#
就是吸收方式符合特殊性稅務(wù)處理?xiàng)l件時(shí),合并方甲企業(yè)可以享受被合并方乙企業(yè)未彌補(bǔ)虧損的虧損限額是多少
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賬面成本肯定不含增值稅,那運(yùn)費(fèi)既然含到賬面成本里,不就是原材料成本了嗎,為什么還單獨(dú)再拿出來(lái)?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 13:12
#稅務(wù)師#
你好,榮幸 因?yàn)楣芾聿簧?,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,就是企業(yè)的損失了
?閱讀? 1077
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增值稅和所得稅非正常損失一樣嗎
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 12:58
#稅務(wù)師#
你好,是的這里是不一樣的
?閱讀? 896
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這題銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)分別是多少
王 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 12:25
#稅務(wù)師#
進(jìn)項(xiàng)是1.3*90%+0.26*70%你好,你好稍等
?閱讀? 839
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老師,這個(gè)異地預(yù)繳應(yīng)該是5%呀,為啥是1呢?怎么修改呢?項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱地址用填寫嗎
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 12:03
#稅務(wù)師#
你好!你是什么業(yè)務(wù)要異地預(yù)交
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公司應(yīng)交稅費(fèi)是要看借方還是貸方?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 11:59
#稅務(wù)師#
公司應(yīng)交稅費(fèi)是要看 貸方
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老師,2023年的獎(jiǎng)金24年2月份發(fā)放的,我申報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)所屬期選擇哪個(gè)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 10:47
#稅務(wù)師#
你好,所屬期選擇二月份兒,今年三月份申報(bào)。
?閱讀? 946
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二級(jí)明細(xì)已經(jīng)增加99,繼續(xù)增加怎么處理。編碼多少。例如122199,之后在增加怎么增加
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 10:17
#稅務(wù)師#
好,咱要是達(dá)到了最佳編碼幾次那就增加不了了。
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E選項(xiàng)企業(yè)所得稅可扣,增值稅不可扣?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/22 21:33
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,這個(gè)所得稅是可以扣除的,增值稅不行
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公司有個(gè)人專門負(fù)責(zé)采買,先是她墊的資金,采購(gòu)的物品有發(fā)票的從公司基本戶報(bào)銷給她個(gè)人賬戶,合規(guī)嗎?因?yàn)檫€籌建期,采購(gòu)的東西比較多,一個(gè)月會(huì)有好多筆。
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/22 21:29
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,是可以的,正常是允許的
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