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去年的收入,沒給客戶開票,現(xiàn)在能開嗎,怎么做賬
小寶老師
??|
提問時間:08/30 10:54
#稅務師#
你好,去年沒開票的時候,咱們賬務處理也沒確認收入嗎?
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殘保金,和員工有關系嗎
金金老師
??|
提問時間:08/29 20:19
#稅務師#
您好,這個是有關系的,有的
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什么是公司法中的人格混同?
新新老師
??|
提問時間:08/29 15:14
#稅務師#
你好,稍等我發(fā)給你具體的規(guī)定。
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遺漏忘了做賬的跨年發(fā)票能不能第二年繼續(xù)做賬?
艷子老師
??|
提問時間:08/27 11:50
#稅務師#
您好, 這個發(fā)票有多少金額了
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請問老師,公司800以下的小車租賃協(xié)議個人到稅務代開發(fā)票1%就可以了嗎?
金金老師
??|
提問時間:08/25 14:44
#稅務師#
您好對的,800元以下是不需要的
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老師,如果幼兒園的辦學許可證的,銀行賬戶還沒辦理下來,可以開私戶收保教費嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/16 20:50
#稅務師#
您好, 可以的,到時再轉到公賬就可以
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老師你好,這個怎么做,因為這里面含有單位和個人部分,是 借:應付職工薪酬 貸銀行存款?還是 借:其他應收款 貸銀行存款?
青老師
??|
提問時間:08/02 16:22
#稅務師#
你好; 借應付職工薪酬-單位部分; 其他應收款-個人部分貸銀行存款
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增值稅有留抵有什么影響嗎
新新老師
??|
提問時間:07/25 16:10
#稅務師#
你好,沒有實質性的影響,可以以后還抵扣的。
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老師,生產(chǎn)生活服務行業(yè)包括交通運輸業(yè)嗎?為什么這里不包括
郭老師
??|
提問時間:07/24 14:59
#稅務師#
你好,不包含的交通運輸,它不屬于生活服務,也不屬于現(xiàn)代服務。
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公司打算申報高新企業(yè),前期賬務怎么做呢
樸老師
??|
提問時間:07/17 09:20
#稅務師#
同學你好 那你得有研發(fā)支出明細賬
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老師,支票要做帳嗎?!
一鳴老師
??|
提問時間:07/12 08:42
#稅務師#
你是開了支票還是,取的了支票?
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題目中并未說明甲存貨之前計提減值的因素消失,為什么要轉回甲存貨的減值?
暖暖老師
??|
提問時間:06/14 11:39
#稅務師#
你好,期末的可變現(xiàn)凈值高于成本啊
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4.依照規(guī)定完成納稅義務后的限售股轉讓收入余額轉付給實際所有人時不再納稅 請問老師 這個是講限售股以公司名義出售 收入余額給實際所有人(比如員工) 這里不理解 能幫忙解釋下嗎
江老師
??|
提問時間:06/13 16:41
#稅務師#
1.企業(yè)轉讓上述限售股取得的收入,應作為企業(yè)應稅收入計算納稅。 上述限售股轉讓收入扣除限售股原值和合理稅費后的余額為該限售股轉讓所得。企業(yè)未能提供完整限售股原值憑證,不能準確計算該限售股原值的,主管稅務機關一律按該限售股轉讓收入的15%,核定為該限售股原值和合理稅費。 依照規(guī)定完成納稅義務后的限售股轉讓收入余額轉付給實際所有人時不再納稅。
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延期交房付的違約金可以稅前扣除嗎?
新新老師
??|
提問時間:06/12 19:03
#稅務師#
你好是可以扣除的
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復利現(xiàn)值:P=100/(1+4%)的10次方 怎么核算?
小天老師
??|
提問時間:06/11 22:03
#稅務師#
您好,就是除10次計算得出 100/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04=67.56
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老師,捕撈漁船不是免車船 稅嗎?為何A選項不選?另外,摩托車和三輪汽車是車船稅的范圍?
獨情
??|
提問時間:06/05 22:17
#稅務師#
你好,這個你要看一下問題的前提,是人民政府可以根據(jù)當?shù)厍闆r減免的
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租賃合同中免租期屬于增值稅視同銷售嗎
東老師
??|
提問時間:06/04 09:55
#稅務師#
你好,免租期屬于增值稅視同銷售的。
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老師,這個數(shù)我都算對了但是,計入?yún)R兌損益的借方和貸方我理解的跟答案是反著的,我是這么想的,麻煩您幫我看看。比方說a選項,銀行存款匯兌差額4650。原先匯率是8.1,期末是8.05那這4650是匯兌損失。分錄是不是應該借記財務費用。為啥匯兌損益入借方呢?入的是哪個科目呢?
小林老師
??|
提問時間:05/23 16:41
#稅務師#
您好,您期末外幣*匯率-期初外幣×匯率-本期變動×匯率=本期匯兌損益
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怎樣做納稅籌劃可以少加企業(yè)所得稅?
獨情
??|
提問時間:05/19 20:25
#稅務師#
你好,你這邊答案已經(jīng)出來了,是哪里不理解嗎?
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老師,我們是個體工商戶每個月有做員工工資申報,后面開了對公賬戶給幾個員工繳納了社保,但是員工工資申報里面沒有這幾個繳納社保的員工,可以嗎
青老師
??|
提問時間:05/12 17:28
#稅務師#
你好; 不合理的;這樣會異常的; 比如你 繳納個稅是10個人; 你社保也得報 10個人 ;同步的;
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我公司為一般納稅人, 購進一批B貨物不含稅金額為:177761.42元 增值稅23108.98元,此批貨用的汽車運輸,共支付不含稅運費49171元,由于汽車運輸是個人無法開具增值稅票,后來找一運輸公司代開價稅合計5萬元,9%的運輸發(fā)票,實付稅點50000*5.6%=2800元給運輸公司。如果這批貨銷售不含稅金額為211090元,增值稅27441.7元。求這個題目的具體分錄?凈利潤多少?
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/11 21:26
#稅務師#
同學你好,5萬元的運輸發(fā)票,是專用發(fā)票,還是普通發(fā)票,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
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我想問下這題 那400萬的未分配利潤怎么處理?
一休哥哥老師
??|
提問時間:05/11 23:06
#稅務師#
在股權轉讓前實施利潤分配,股東獲得紅利,而公司的資產(chǎn)價值相應減少,股權轉讓價款也會相應減少。
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開票數(shù)量和金額這些,在電子稅務局里能查到嗎?怎么查
郭老師
??|
提問時間:04/14 15:56
#稅務師#
電子稅務局,我要辦稅,你看下里面有稅收數(shù)字的賬戶這個嗎?
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公司是小規(guī)模生產(chǎn)公司,季度不超過45萬免征增值稅,請問老師每月稅金及附加是不是要計提,改怎么核算交稅金及附加,
玲竹老師
??|
提問時間:07/28 21:41
#稅務師#
您好 如果沒有繳納增值稅 不需要計提附加稅
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為什么這個題目里面計算煙葉稅不用乘以1 10%
一鳴老師
??|
提問時間:07/29 15:05
#稅務師#
實際支付的價款=收購價+補貼了,所以,煙葉稅不用乘以1 +10%
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小規(guī)模7月份開專票1000萬,如果要升為一般納稅人7月就要登記是嗎,8月就是一般納稅人是嗎?那7月份的開票收入怎么申報?
小惑老師
??|
提問時間:06/30 20:27
#稅務師#
你好,不是的,你可以選擇7,月份還是小規(guī)模,8月份再做一般人
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請問老師,單位骨干人員團建,聚餐的餐費,屬于福利費嗎?
金金老師
??|
提問時間:02/02 10:27
#稅務師#
您好,這個是屬于的哈,屬于
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10月已開票給客戶后現(xiàn)發(fā)生銷售退回,客戶未抵扣發(fā)票,現(xiàn)在我只需開紅字發(fā)票把退貨金額沖減是嗎?
易 老師
??|
提問時間:12/13 17:16
#稅務師#
學員您好,是的,對的
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老師這道題怎么選?b答案選嗎?
蔣飛老師
??|
提問時間:08/11 12:14
#稅務師#
你好!B需要選擇的,股票籌資額記入所有者權益,是企業(yè)自有資金。人們常說家大業(yè)大,別人才能看得起。就是這個意思。
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老師 加工費這樣開是對的嗎
提莫老師
??|
提問時間:07/19 16:33
#稅務師#
你好,這樣開是可以的
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