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借方專欄,貸方專欄都有哪些
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 11:43
#稅務師#
您好, 你具體問哪個了,應交稅費是負債類科目,借方表示減少,貸方表示增加
?閱讀? 16459
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夫妻雙方?jīng)]有結(jié)婚證,丈夫死亡后,妻子可以繼承遺產(chǎn)嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/19 11:10
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 夫妻雙方?jīng)]有結(jié)婚證,不構(gòu)成法律上的夫妻關(guān)系,妻子的不可以繼承遺產(chǎn)的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 585
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老師,非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息,不得稅前扣除,這個是2個企業(yè)之間的借款利息不可以扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:01/19 10:47
#稅務師#
企業(yè)之間的借款利息,可以扣除。不超過銀行同期貸款利息
?閱讀? 17231
?收藏? 72
老師,這個為什么所得稅不可以扣除呢?如何理解呢?企業(yè)之間支付的管理費、企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費,以及非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息,不得扣除;
廖君老師
??|
提問時間:01/19 10:43
#稅務師#
您好,規(guī)避人為調(diào)節(jié)利潤 若是允許企業(yè)之間支付的管理費都讓稅前扣除,會造成個別企業(yè)之間人為調(diào)整管理費高低,來規(guī)避所得稅,人為調(diào)節(jié)利潤,導致國家稅款流失。因此企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定,企業(yè)之間支付的管理費,不得在企業(yè)所得稅前扣除。
?閱讀? 18193
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請問一下新公司法中注冊資金那個是什么意思啊 投資款可以用在哪些地方?
文文老師
??|
提問時間:01/19 10:21
#稅務師#
24年7月以后,注冊的新公司5年內(nèi)繳足。老公司,目前沒有細則出來
?閱讀? 19375
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老師您好,請問這道題怎么解呀,求具體過程~
高輝老師
??|
提問時間:01/19 10:20
#稅務師#
M企業(yè)當月應代收代繳的消費稅=(800+500×0.1+500×150/10000)/(1-56%)×200/500×56%+200×250×200×0.003/10000-800÷500×200×30%=436.55+3-96=343.55(萬元)
?閱讀? 16331
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老師,想咨詢一下,假如A公司下面有兩個法人股東,現(xiàn)在這兩個法人股東要轉(zhuǎn)讓給自然人股東,印花稅是誰申報?
一鳴老師
??|
提問時間:01/19 09:59
#稅務師#
你好,轉(zhuǎn)股雙方都要交印花稅的。你們公司申報,代扣代繳
?閱讀? 1411
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請問老師,郵政服務的郵寄費發(fā)票,稅率是免稅嗎?中國郵政集團開具的。
樸老師
??|
提問時間:01/19 09:33
#稅務師#
如果中國郵政集團提供的郵政服務屬于普遍服務和特殊服務,那么開具的郵寄費發(fā)票應該是免稅的。但如果屬于其他類型的郵政服務,則需要根據(jù)具體的業(yè)務類型和服務內(nèi)容來判斷是否免稅。 所以,對于中國郵政集團提供的郵政普遍服務和郵政特殊服務,其郵寄費發(fā)票應該是免稅的
?閱讀? 1492
?收藏? 6
合作社因為為村民回遷樓辦理房產(chǎn)證 開通了臨時稅種 導致我們銷售額超過了500萬 現(xiàn)在要我們申請聲一般納稅人 我看到電子稅務局可以填寫小規(guī)模納稅人情況說明 這個計算日期起 和止 我怎么填寫
高輝老師
??|
提問時間:01/19 09:21
#稅務師#
你好,起止日期從現(xiàn)在開始往之前倒退12個月
?閱讀? 18188
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捐贈一批貨物,市場價是5000元,成本是3000元,會計分錄應如何寫呢
東老師
??|
提問時間:01/19 09:07
#稅務師#
借營業(yè)外支出 貸庫存商品(成本價) 應交稅費應交增值稅銷項稅額(5000*13%)
?閱讀? 16318
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老師,這道題的調(diào)整分錄怎么寫呢
朱朱老師
??|
提問時間:01/19 09:03
#稅務師#
您好 稍等 解答過程中
?閱讀? 1230
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注冊稅務師會計專業(yè)可以報考嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/19 08:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以,您點擊下面這個鏈接可以看具體的報名條件 http://sinada.com.cn/zhuceshuiwushi/zhinan/baomingtiaojian.shtml 祝您學習愉快!
?閱讀? 525
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請問老師,圖片,加計抵減截止2023.12.31日,1.也就是說從2024.1起就不能再做加計抵減是吧?2.2023.12.12.31剩余的加計抵減的金額還能使用嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/19 08:30
#稅務師#
對的,是的,如果沒有政策的話,不允許抵扣了。
?閱讀? 1280
?收藏? 0
請問政府對資產(chǎn)補貼和專項獎金補貼可以按照設備年限做成遞延收益嗎
cassie 老師
??|
提問時間:01/18 18:50
#稅務師#
同學你好,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補貼可以按年限分攤遞延收益
?閱讀? 17422
?收藏? 48
損失怎么還做貸方,沒看懂麻煩老師給講講
周老師
??|
提問時間:01/18 17:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里說的是稅額處理,因為這種情況下可以抵稅,所以沖減損失,即貸記投資收益 祝您學習愉快!
?閱讀? 598
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他這個實際繳納稅金,是什么稅金
小樣兒demo
??|
提問時間:01/18 16:35
#稅務師#
同學你好,這個是租賃所得的個稅
?閱讀? 1192
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請問老師12月份開的普票沖紅顯示存在進行中的紅字確認單是什么意思啊
易 老師
??|
提問時間:01/18 15:42
#稅務師#
同學您好,普票沖紅顯示存在進行中的紅字確認單,通常意味著該發(fā)票的沖紅申請還未被批準或完成處理??赡艿脑虬ǎ簺_紅申請?zhí)峤缓螅枰?jīng)過審核流程,如審核未通過,則沖紅申請被駁回;或者系統(tǒng)繁忙或維護中,導致處理進度緩慢。建議等待一段時間后再次嘗試
?閱讀? 1323
?收藏? 6
這題做減法是怎么列式的呢,沒明白
小樣兒demo
??|
提問時間:01/18 15:41
#稅務師#
同學你好,稍等計算一下
?閱讀? 1185
?收藏? 5
老師,全年年終獎發(fā)了144000,如果單獨申報全年一次獎金,應該如何計算
宋老師2
??|
提問時間:01/18 15:33
#稅務師#
你好,你看一下這個圖片。
?閱讀? 1169
?收藏? 0
老師,我們單位出差的同事特別多,坐高鐵有的人來不及取票,我們最近研究了下鐵路官網(wǎng)打印車票的單據(jù),這種單據(jù)可以報銷嗎,我這邊是財務部,我上傳了一張圖片,麻煩看一下
大明老師
??|
提問時間:01/18 15:30
#稅務師#
同學你好,不能,目前是要求用火車票原件報銷。
?閱讀? 1122
?收藏? 5
老師,用數(shù)據(jù)說清楚業(yè)務,具體怎么做呢?這個對賬和整改又是啥意思呢?
玲竹老師
??|
提問時間:01/18 15:03
#稅務師#
您好 請問對方跟您單位是什么業(yè)務關(guān)系?
?閱讀? 1073
?收藏? 0
老師今天中級考過了,想考稅務師,應該報哪幾科呢
艷子老師
??|
提問時間:01/18 14:48
#稅務師#
您好, 報稅一稅二,財務和會計
?閱讀? 1135
?收藏? 0
請問 商貿(mào)公司(相當于中間商)開票“*金屬制品*預應力鋼絞線”,只賺差價2元,合理嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/18 14:26
#稅務師#
你好可以的,這個很正常。
?閱讀? 987
?收藏? 4
老師您好,請問社會團體交的營業(yè)賬簿印花稅,如何記賬
宋生老師
??|
提問時間:01/18 14:26
#稅務師#
你好你這個用的什么會計制度?
?閱讀? 18309
?收藏? 36
目前個人出租住房,增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅確認所得和稅率各是多少?
郭老師
??|
提問時間:01/18 14:23
#稅務師#
你好,增值稅5%,個人所得稅20%,房產(chǎn)稅6%。開普通發(fā)票,如果月租金在10萬以內(nèi),可以免增值稅附加稅。
?閱讀? 1035
?收藏? 4
老師,公司累計了幾年的材料報廢,有幾百萬,這個可以做到當月全部營業(yè)外支出嗎?具體的會計分錄是怎樣的?有勞詳細講解步驟
金金老師
??|
提問時間:01/18 13:49
#稅務師#
您好,之前的話,有銀行流水嗎
?閱讀? 988
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請幫計算下這個增值稅的題
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:40
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇,B,一般納稅人跨市提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率計算應預繳稅款。應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+9%)×2% 該企業(yè)在B市提供建筑服務應預繳增值稅=(218-50-4.5)÷(1+9%)×2%=3(萬元)
?閱讀? 1003
?收藏? 4
這個題正確答案是什么,需要詳細解釋各個選項
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:37
#稅務師#
同學,應該選擇BCDE,自2019年4月1日至2022年12月31日,按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額的生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。2019年 10月1日至2022年12月31日,允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%,抵減應納稅額。
?閱讀? 1161
?收藏? 0
請幫計算這個稅務師的題
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:36
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇BE,納稅人采取以物易物方式銷售貨物的,雙方都應做購銷處理,以各自發(fā)出的貨物核算銷售額并計算銷項稅額,以各自收到的貨物核算購貨額及進項稅額。甲企業(yè)換出的A產(chǎn)品的銷項稅額=8000×13%=1040(元),甲企業(yè)換入的B產(chǎn)品由于用于了集體福利,所以不得抵扣B產(chǎn)品的進項稅額,甲企業(yè)應繳納增值稅=1040(元);乙企業(yè)換出的B產(chǎn)品的銷項稅額=8000×13%=1040(元),乙企業(yè)換入的A產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料可以抵扣進項稅額,可以抵扣的進項稅額=8000×13%=1040(元),則乙企業(yè)應繳納增值稅=1040-1040=0;所以選項BE正確。
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某金店為增值稅一般納稅人,2023年6月采取“以舊換新”方式銷售純金項鏈1條,新項鏈對外銷售價格6000元,舊項鏈作價4000元,從消費者手中收取新舊差價款2000元;并以同一方式銷售某品牌手表10塊,此表對外零售價每塊350元,舊表作價每塊200元。下列關(guān)于“以舊換新”的陳述正確的是(?。?。
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 12:40
#稅務師#
您好,稍等,解答過程中
?閱讀? 1058
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