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老師,施工勞務(wù)企業(yè)未按工程進(jìn)度開票,也未收款,稅怎么處理
小菲老師
??|
提問時間:11/27 12:57
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 未開票,也要做無票收入
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老師7月1日出租,不應(yīng)該從次月也就是八月開始按照租金征收房產(chǎn)稅嘛
小天老師
??|
提問時間:11/25 09:30
#稅務(wù)師#
您好,是從7月交的,這個題出得不好,一般寫6.31簽好合同,哪有簽定合同當(dāng)日就能租用的
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老師,不定項29題的解析麻煩講解一下,4800*600/(240000/20)是什么意思
金金老師
??|
提問時間:10/03 17:17
#稅務(wù)師#
您好,請問一下題目是在哪里呢
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這些都是不并入綜合所得計稅,采取單獨納稅,屬于“工資、薪金所得嗎”
小天老師
??|
提問時間:09/24 11:52
#稅務(wù)師#
您好,是的,屬于“工資、薪金所得嗎”,但不并于綜合所得申報
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請問新能源汽車整車(最好還包含鋰電池及材料)出口需要哪些資質(zhì),怎么辦理?
向陽老師
??|
提問時間:09/14 22:58
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),請稍等下
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比如一棟房子可以抵押多少次,有規(guī)定么? 一臺車能質(zhì)押多少次有規(guī)定么
文文老師
??|
提問時間:08/31 16:50
#稅務(wù)師#
多次抵押,沒有具體限制
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老師 假設(shè)這道題每月租金是4200 2月扣修繕費800后 是3400 這時候是扣減800還是 3400*20%
小天老師
??|
提問時間:08/18 06:28
#稅務(wù)師#
您好,不考慮修繕費,這個單獨扣,計算(4200*(1-20%)-800)*20%
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是指包括哪兩種情況?
青老師
??|
提問時間:08/17 16:34
#稅務(wù)師#
不征土地增值稅的房地產(chǎn)贈與行為包括以下兩種情況: (1) 房產(chǎn)所有人、土地使用權(quán)所有人將房屋產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)贈與直系親屬或承擔(dān)直接贍養(yǎng)義務(wù)人的行為。 (2) 房產(chǎn)所有人、土地使用權(quán)所有人通過中國境內(nèi)非營利的社會團體、國家機關(guān)將房屋產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)贈與教育、民政和其他社會福利、公益事業(yè)的行為。社會團體是指中國青少年發(fā)展基金會、希望工程基金會、宋慶齡基金會、減災(zāi)委員會、中國紅士字會歡中國殘疾人聯(lián)合會、全國老年基金會、老區(qū)促進(jìn)會,以及經(jīng)民政部門批準(zhǔn)成立的其他非營利的公益性組織。
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建材公司車輛維修費有2萬多能進(jìn)費用嗎老師
東老師
??|
提問時間:08/15 13:49
#稅務(wù)師#
您好,真實發(fā)生大業(yè)務(wù)嗎?
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應(yīng)交增值稅為什么不減掉進(jìn)項稅
郭老師
??|
提問時間:08/02 10:26
#稅務(wù)師#
你好,他進(jìn)項之前就已經(jīng)抵扣了。
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出口退稅是哪個作為城建稅和教育附加的計稅依據(jù)
冉老師
??|
提問時間:07/30 20:57
#稅務(wù)師#
在申報系統(tǒng)填寫,根據(jù)繳納增值稅和出口免抵稅額之和為計算依據(jù)
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減按12.5% 算稅率?我一直理解成直接乘以12.5%
冉老師
??|
提問時間:07/01 15:00
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個是減按的
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我們公司是控股的母子公司,暫未合并報表,我想給股東看目前財務(wù)報表,可以直接將母子公司財務(wù)報表對應(yīng)數(shù)加起來匯總出具報表嗎?是直接相加嗎?
劉倩老師
??|
提問時間:06/16 11:34
#稅務(wù)師#
你好,如果內(nèi)部沒有交易的話是可以的。
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小規(guī)模納稅人開出去的發(fā)票銷項,可以抵扣嗎?,發(fā)票要認(rèn)證嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/13 18:19
#稅務(wù)師#
你好,抵扣不了的不需要認(rèn)證
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的10個專欄不結(jié)轉(zhuǎn)不串門,不結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?是指不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
艷子老師
??|
提問時間:06/09 21:40
#稅務(wù)師#
您好,是的,不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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請問老師,圖片紫色的部分,收取的利息超過金額機構(gòu)借款利率的,全額繳納是什么意思?比如收取的利息是5%,而超銀行的借款利率是4.8%。請問是超出的0.2%征收,還是說5%全額征收。
羽羽
??|
提問時間:05/27 10:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是按照5%全額征收繳納增值稅的哦
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醫(yī)療器械企業(yè) 有自產(chǎn)自銷 有購進(jìn)銷售兩種方式 請問有什么優(yōu)惠政策 自己生產(chǎn),比如在增值稅方面,醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售免征增值稅。此外,企業(yè)購進(jìn)的國產(chǎn)高檔醫(yī)療器械在銷售后,可以按照國家標(biāo)準(zhǔn)的50%抵扣進(jìn)項稅額,從而降低企業(yè)成本,這個文件號有嗎? 2.在企業(yè)所得稅方面,對于大型的骨科、放射科、射頻設(shè)備制造企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率可以調(diào)低至較低比例, 這個稅率是多少,有知道文件號嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行研發(fā)機構(gòu)采購設(shè)備增值稅政策的公告》 2.按照《企業(yè)所得稅法》等相關(guān)規(guī)定,公司在高新技術(shù)企業(yè)證書有效期內(nèi)享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。
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請老師檢查一下年報的現(xiàn)金流量表填寫的有什么問題?我按照我們報表抄過來的,為什么期末現(xiàn)金余額對不上?
羅雯老師
??|
提問時間:05/10 17:54
#稅務(wù)師#
您好,如果您的數(shù)據(jù)全是正確的,建議關(guān)閉網(wǎng)站重新錄入一次試試。
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問下、企業(yè)給企業(yè)分紅前要先交完企業(yè)所得稅再分嗎?比如A投資B百分之30,然后B賺了100萬、要扣完企業(yè)所得稅再分給A嗎
郭老師
??|
提問時間:04/25 07:48
#稅務(wù)師#
...
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這題第一個選項為什么是正確的,沒可能記到財務(wù)費用貸方嗎
青老師
??|
提問時間:04/23 14:34
#稅務(wù)師#
你好 A描述的不對 ; 正常是企業(yè)進(jìn)行外幣兌換業(yè)務(wù)產(chǎn)生的匯兌差額均為匯兌損失,應(yīng)記入“財務(wù)費用”科目的借方
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有銷項沒進(jìn)項建筑業(yè)大包企業(yè),該在辦?
一鳴老師
??|
提問時間:04/23 08:40
#稅務(wù)師#
你好,沒進(jìn)項,誰也沒法子了哈,只有交稅了
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老師好,咨詢一下長期供貨協(xié)議需要計入印花稅的計稅金額嗎?但是長期供貨協(xié)議里面又沒有金額顯示。
青老師
??|
提問時間:06/09 09:55
#稅務(wù)師#
你好; 這個 沒有金額就不報哈; 就按實際金額 發(fā)生的來報
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老師,租車帶司機的發(fā)票名稱開什么?
新新老師
??|
提問時間:06/28 19:20
#稅務(wù)師#
您好,開運輸服務(wù)的發(fā)票。
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老師,我的賬號可以學(xué)習(xí)稅務(wù)師課程嗎?
易 老師
??|
提問時間:02/01 23:01
#稅務(wù)師#
你好,可以的, 沒問題 ,但,要購買以后才能學(xué)習(xí)
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不是說可以對抗善意第三人嗎?為什么又不能對抗丙?
若言老師
??|
提問時間:10/12 16:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.動產(chǎn)登記后可以對抗的善意第三人指的是“一般”善意第三人。如我將自己的汽車抵押給了甲,且辦理了抵押登記,不知道我的車已經(jīng)抵押給了甲的乙支付了合理的價格買走了我這輛車,乙就屬于“一般”善意第三人,甲作為已經(jīng)辦理了登記的抵押權(quán)人即可以對抗乙,未來如果我不能按期還錢,盡管車輛已經(jīng)銷售給乙了,但甲仍可對該輛車行使優(yōu)先受償權(quán)。此時的立法側(cè)重保護(hù)的是已經(jīng)辦理了登記的抵押權(quán)人。 2.“正常經(jīng)營活動中支付價款的人” 肯定也屬于善意第三人,但與上述例子相比較而言,咱們可以暫且叫他“特殊的善意第三人”,其特殊性則在于抵押人抵押的是在自己的經(jīng)營范圍內(nèi)且持續(xù)銷售的同類商品。這個題目中的甲本身是珠寶經(jīng)銷商,售賣珠寶就是他的正常營業(yè)范圍,在這種情況下,咱們?nèi)魏稳巳ブ閷毜曩I珠寶,無論看中哪一款,法律也不能要求咱們先去調(diào)查店內(nèi)正常出售的商品是否設(shè)定了抵押,因為這樣做的交易成本太高了。此時,法律則側(cè)重保護(hù)善意的買受人。 通過以上分析,就可以得出結(jié)論,做題時需要注意的就是看抵押物是否是抵押人(此時抵押人肯定是商家)正常經(jīng)營的商品,如果是,考慮適用正常經(jīng)營買受人規(guī)則,如果抵押人不是商家,抵押的只是自己的某個物品,或者抵押人哪怕是商家,但抵押的并不是自己正常出售的庫存商品,而是自用的車輛或其他物品,則適用登記的抵押權(quán)可以對抗善意第三人的規(guī)則。
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錯題集使用,題答對一次自動消除,能不能設(shè)置不自動消除,因為有的時候答對一次不代表會了,而是能夠設(shè)置多答對幾次再消除,或者是自己手動移除移除
法律老師
??|
提問時間:10/15 10:53
#稅務(wù)師#
感謝對網(wǎng)校的支持,我們會將您的建議反饋。
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老師,這個b答案,貨物都交付受托方了,為啥不算可以確認(rèn)收入
玲竹老師
??|
提問時間:12/18 15:00
#稅務(wù)師#
您好 委托代銷 收到代銷方的清單的時候才確認(rèn)收入
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稅務(wù)師申請延期為啥還是待審核呢?有電話嗎?廣東省的
青老師
??|
提問時間:01/09 10:08
#稅務(wù)師#
你好; 你電話咨詢當(dāng)?shù)貜V東的稅務(wù)師協(xié)會那邊; 咨詢114給你查詢下廣東的 部門電話; 問下
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不是按折價款繳納契稅嗎
金金老師
??|
提問時間:09/08 09:48
#稅務(wù)師#
您好,折價款的意思是雙方都是房屋交換才行,你這個是房屋交換債務(wù)
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為25萬元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺生產(chǎn)設(shè)備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價為25萬元,最高不含稅售價為30萬元。其他資料:鞭炮的消費稅適用稅率15%。請問企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費稅要不要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補交的消費稅?
小鈴鐺老師
??|
提問時間:08/28 20:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費稅,不需要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補交的消費稅。 對于乙來說,收回已代收代繳消費稅的消費品后,直接銷售的不再征收消費稅,加價銷售的應(yīng)計稅,同時減除已被代收代繳的消費稅。
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