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機(jī)械設(shè)備租賃公司怎么設(shè)置成本類明細(xì)科目?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 13:54
#建筑#
你好!這個你可以設(shè)置人工費,折舊費等,看具體情況
?閱讀? 5314
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建安中,公司支出的投資款?算是長期股權(quán)投資嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 14:55
#建筑#
投資公司,成為公司的股東才能算長期股權(quán)投資
?閱讀? 5314
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公司有2個項目,A一個項目選擇了簡易計稅,B一個項目選擇了一般計稅,B項目的進(jìn)項就可以抵扣,A項目的進(jìn)項就不能抵扣,是這樣嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 17:49
#建筑#
您好,對的,這個理解是沒錯的
?閱讀? 5308
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請問小規(guī)模納稅人減免的增值稅需不需要入賬,入賬的話是不是計入營業(yè)外收入
樸老師
??|
提問時間:05/14 16:25
#建筑#
同學(xué)你好 要做的 不用交就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
?閱讀? 5306
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老師好!我們公司23年收入3006萬,所得稅交了28.82萬,所得稅匯算還需要補(bǔ)交稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/14 16:47
#建筑#
您好,這個是需要的哈,肯定是要補(bǔ)的
?閱讀? 5301
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很急呀,過兩天要考試了,求分錄怎么寫
暖暖老師
??|
提問時間:06/23 16:43
#建筑#
以下是各題的會計分錄: (1) 借:無形資產(chǎn)——土地使用權(quán) 65000000 貸:銀行存款 65000000 借:無形資產(chǎn)——土地使用權(quán) 1950000 貸:銀行存款 1950000 (2) 借:預(yù)付賬款 1600000 貸:銀行存款 1600000 (3) 借:無形資產(chǎn)——設(shè)計費 3773584.91 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 226415.09 貸:預(yù)付賬款 4000000 (4) 此步驟暫不編制會計分錄。 (5) 借:開發(fā)成本——建筑安裝工程費 40685048.54 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 3661054.46 貸:應(yīng)付賬款 44346103
?閱讀? 5300
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老師,什么情況下企業(yè)要交房產(chǎn)稅,土地使用稅和車船稅
廖君老師
??|
提問時間:06/23 16:47
#建筑#
您好,有房產(chǎn),土地,有車輛就分別要交上面3個稅
?閱讀? 5298
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老師,請問我們公司是一般納稅人給對方開具了一張9%工程服務(wù)的專票,確認(rèn)收入時:借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額,但是后續(xù)計提以及結(jié)轉(zhuǎn),繳費應(yīng)該怎么做分錄呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 14:57
#建筑#
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
?閱讀? 5294
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匯算清繳,調(diào)整表,利息支出,填銀行貸款利息嗎?怎么填
廖君老師
??|
提問時間:04/20 12:03
#建筑#
您好,賬載填我們賬上記錄的利息費用,稅收是不超過同期貸款利率計算的利息
?閱讀? 5294
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征收的項目,發(fā)票不能抵扣,也有開9個點專票的項目,需要抵扣進(jìn)項,這個賬怎么記呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:39
#建筑#
不能抵扣的為啥要抵扣呢?
?閱讀? 5290
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塔式起重機(jī)租賃應(yīng)該按什么大類開具發(fā)票
宋生老師
??|
提問時間:06/24 08:21
#建筑#
你好!你這個不帶人的話,仍然是動產(chǎn)租賃
?閱讀? 5288
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建筑工程發(fā)票,購買方是在江蘇,建筑發(fā)生地也是江蘇,售票方是在上海,那么跨地(市)標(biāo)志是選是還是否?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 17:59
#建筑#
你好,這個是選擇是了
?閱讀? 5284
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建安中,支付貨車?yán)吝\費算是機(jī)械使用費嗎?還是其他直接費用?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 14:48
#建筑#
你好!這個計入其他直接費用
?閱讀? 5278
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老師你好!申報期還沒過,申報工會經(jīng)費時怎么會提示逾期勒?
東老師
??|
提問時間:05/14 10:00
#建筑#
你看一下你們當(dāng)?shù)氐纳陥笃谙蘧唧w到什么時候,是不是已經(jīng)逾期了
?閱讀? 5275
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老師好!年報收入明細(xì)表怎么不能填寫呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 11:48
#建筑#
您好!這個你可以填啊。但是一般不需要而已
?閱讀? 5274
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老師,進(jìn)貨廠家開13個點專票給我,我是小規(guī)模,銷貨的時候怎么賺稅額差價
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/23 10:30
#建筑#
你好,你們是小規(guī)模,購進(jìn)應(yīng)當(dāng)取得普通發(fā)票才是。 再個這個過程,無法取得稅額差價?。ㄒ驗椴淮嬖诘挚墼鲋刀悾?/a>
?閱讀? 5272
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老師 建筑行業(yè) 項目收入和成本如何匹配
小菲老師
??|
提問時間:04/20 17:01
#建筑#
同學(xué),你好 按照完工百分比來確認(rèn)收入和成本的
?閱讀? 5268
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老師好!年報收入明細(xì)表怎么填呢?收入那一欄是灰色的,填不了呢
高輝老師
??|
提問時間:05/14 11:29
#建筑#
你好,企業(yè)基礎(chǔ)信息表在勾選的時候勾選了不填寫的情況
?閱讀? 5266
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老師這個什么意思?為什么12月31日之前不并入當(dāng)年綜合所得
微微老師
??|
提問時間:04/23 16:25
#建筑#
您好,是政策來的,但是現(xiàn)在又有了更新的政策了。
?閱讀? 5262
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一般納稅人建筑服務(wù),一般計稅,可以減支付的分包款,如果是開的13%的材料能減么,后邊除以1.09也不對,問下老師
陳釗老師
??|
提問時間:06/23 16:58
#建筑#
您好,材料款不能減哈,建筑服務(wù)是9%的稅率哈。
?閱讀? 5258
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開具這張普通發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
微微老師
??|
提問時間:05/14 15:36
#建筑#
您好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銷項稅
?閱讀? 5258
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老師好 12月份的增值稅主表24欄本年累計額是不是全年繳納的增值稅稅額
宋生老師
??|
提問時間:05/14 11:21
#建筑#
你好!是的,就是這樣了
?閱讀? 5255
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老師好!年報的職工福利費按工資薪金的14%計算呢?
meizi老師
??|
提問時間:05/14 09:15
#建筑#
你好; 對的; 福利費按照應(yīng)發(fā)工資總額*14%計算限額
?閱讀? 5253
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老師您好,這里企業(yè)所得稅稅申報表中營業(yè)成本等于利潤表中的營業(yè)成本嗎, 還是所得稅申報表中的營業(yè)成本=營業(yè)成本+稅金+三大期間費用呀?
郭老師
??|
提問時間:05/14 16:28
#建筑#
你好,利潤表里面的營業(yè)成本。
?閱讀? 5250
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一般納稅人,登錄稅務(wù)局,如何查詢之前交過的稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/23 10:04
#建筑#
您好, 我要辦稅-稅務(wù)申報及繳納-在線申報-報表查詢
?閱讀? 5249
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老師,請問下,我們公司有兩個項目,1號項目和2號項目,然后甲方勞務(wù)公司代發(fā)2號項目的工資,因為2號項目跟甲方勞務(wù)公司沒有往來,但是甲方的勞務(wù)公司代發(fā)了2號項目的工人工資,卻是由我們1號項目來做這比賬,這個科目要怎么做呢??
王璐璐老師
??|
提問時間:04/22 15:05
#建筑#
你好 如果不是分項目核算的花 1號項目做賬還是正常做工資的哈
?閱讀? 5235
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20開的凈水器專票,23年入帳,至今未報銷付款,如果今年付報銷款可以嗎,能稅前扣除嗎?
玲老師
??|
提問時間:04/18 11:10
#建筑#
你好。沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
?閱讀? 5232
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你好,現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票,建筑服務(wù)發(fā)生地和建筑項目名稱都有了,備注里還備注工程名稱和地址嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/24 09:10
#建筑#
不需要重復(fù)備注那個的
?閱讀? 5216
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老師好!稅務(wù)滯納金屬于罰款嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 10:14
#建筑#
您好!這個不是罰款,算是罰息
?閱讀? 5205
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老師你好,在設(shè)置科目的時候合同結(jié)算放在哪一類科目里面呢,余額在借方還是貸方呀?
東老師
??|
提問時間:02/02 13:27
#建筑#
合同結(jié)算是即屬于負(fù)債類又屬于資產(chǎn)類科目,根據(jù)新收入準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定,“合同結(jié)算”科目核算同一合同下屬于在某一時段內(nèi)履行履約義務(wù)涉及與客戶結(jié)算對價的合同資產(chǎn)或合同負(fù)債。 1、期末余額在借方的,根據(jù)其流動性,在資產(chǎn)負(fù)債表中分別列示為“合同資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項目; 2、期末余額在貸方的,根據(jù)其流動性,在資產(chǎn)負(fù)債表中分別列示為“合同負(fù)債”或“其他非流動負(fù)債”項目。
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