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老師請問一下,企業(yè)匯算清繳里面,主要股東及分紅情況去年填報沒更改信息,因為2023年變更過一次之前兩個股東變更一個股東了,現(xiàn)在還是之前兩個股東,我現(xiàn)在要改嗎?如果改是怎么改呀?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 15:49
#事業(yè)單位#
你好,你進(jìn)入電子稅務(wù)局首頁,點擊【我要辦稅】→【綜合信息報告】→【身份信息報告】→【涉稅市場主體身份信息變更】
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老師請問一下,我企業(yè)匯算清繳 基本信息表里資產(chǎn)總額(填寫平均值)這個數(shù)是填哪個?
文文老師
??|
提問時間:05/27 15:13
#事業(yè)單位#
可按系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據(jù)
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農(nóng)村村委會收到水利局撥水利修護(hù)材料,如何記賬
樸老師
??|
提問時間:05/27 13:24
#事業(yè)單位#
收到材料時 借:庫存物資 - 水利修護(hù)材料 貸:專項應(yīng)付款 - 水利修護(hù)項目撥款 使用材料時 借:專項應(yīng)付款 - 水利修護(hù)項目撥款 貸:庫存物資 - 水利修護(hù)材料 同時,若使用過程中產(chǎn)生其他費用(如人工費用等): 借:專項應(yīng)付款 - 水利修護(hù)項目撥款 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款等 項目完成后 若形成資產(chǎn),比如修建了水利設(shè)施: 借:固定資產(chǎn) - 水利設(shè)施 貸:在建工程(如有前期建設(shè)歸集成本通過此科目) 同時: 借:專項應(yīng)付款 - 水利修護(hù)項目撥款 貸:公積公益金 若未形成資產(chǎn),經(jīng)批準(zhǔn)后: 借:專項應(yīng)付款 - 水利修護(hù)項目撥款 貸:補助收入
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你好老師 請問女職工產(chǎn)假期間工資正常發(fā)放了 ,產(chǎn)假過后應(yīng)該申領(lǐng)生育險嗎??賬務(wù)怎么處理?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 10:41
#事業(yè)單位#
生育津貼 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 已發(fā)工資部分 其他應(yīng)付款-某人超過發(fā)的工資部分 扣除個人社保部分后給她 借:其他應(yīng)付款-某人 其他應(yīng)付款-代扣代繳個人社保 如果要扣 貸:銀行存款
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“滯納金”與“罰沒支出”的區(qū)別?記賬時計入什么科目?
宋生老師
??|
提問時間:05/26 18:13
#事業(yè)單位#
你好,這2個都是營業(yè)外支出了。只是二級科目可以分開。
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老師,您好,秀米軟件的使用服務(wù)費1年,憑證是否必須要付協(xié)議或者合同?
樸老師
??|
提問時間:05/26 17:07
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個需要的
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老師請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整的數(shù)據(jù)要做賬務(wù)處理嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/26 16:48
#事業(yè)單位#
你好,只是納稅調(diào)整不需要做賬
?閱讀? 279
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房東是個人,不提供發(fā)票,作為租客可以要求房東開公司發(fā)票來報銷嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 11:25
#事業(yè)單位#
您好,可以的,可以要求房東開發(fā)票的
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因是系統(tǒng)管理增加的,資金往來票據(jù),把代收教輔材料費舔進(jìn)成代收教材費,我沒注意看,全部開成了代收教材費,有影響不,現(xiàn)在怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/26 08:19
#事業(yè)單位#
那個要收回重新開的,名目不對
?閱讀? 283
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完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/25 22:50
#事業(yè)單位#
您好,是的,要更正季報的話,先把年報作廢,我們就是這樣操作的
?閱讀? 278
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老師您好,我們學(xué)??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/25 16:43
#事業(yè)單位#
您好,整個是有可能的,這個后期
?閱讀? 278
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老師請問一下,我這個開了外經(jīng)證,但沒開發(fā)票有沒有關(guān)系?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 13:27
#事業(yè)單位#
您好,沒事,沒開票不用預(yù)繳稅費
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19年做了一個月的會計代理記賬,后面發(fā)現(xiàn)自己懷孕了就辭職了,由于時間太短沒學(xué)到什么東西,然后五年沒上班了,去年重新考初級會計證。這個月22號就是前天鼓起勇氣去去面試會計,可能由于面試時工作經(jīng)驗造假了寫了2018年到2020年兩年的會計代理記賬經(jīng)驗。所以面試通過了,叫我星期一去上班。現(xiàn)在我好焦慮怕露底,要不要去報道上班。如果去的話,我第一天會不會交接,怎么交接,我需要怎么做?
小鎖老師
??|
提問時間:05/24 16:52
#事業(yè)單位#
您好,這個惡化,你是不是等于說,現(xiàn)在一點內(nèi)容都不太理解啊,這個進(jìn)度啥的
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公司購買水果,沒有發(fā)票,怎么報銷和做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 16:33
#事業(yè)單位#
憑支付記錄報銷就行
?閱讀? 293
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老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發(fā)票,只能給開收據(jù),可以上賬嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/24 13:33
#事業(yè)單位#
可以做賬的就是不允許抵扣所得稅
?閱讀? 286
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老師,您好,事業(yè)單位庫房購買的老鼠藥和樟腦丸應(yīng)該在什么科目下核算?
宋生老師
??|
提問時間:05/23 15:48
#事業(yè)單位#
你好,這個計入管理費用-辦公費就行。
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北京市事業(yè)單位現(xiàn)在是否可以發(fā)放防暑降溫補貼,標(biāo)準(zhǔn)是多少?依據(jù)哪個文?
郭老師
??|
提問時間:05/23 10:37
#事業(yè)單位#
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn): 室外露天作業(yè)人員:每人每月不低于180元。 在33℃(含33℃)以上室內(nèi)工作場所作業(yè)的人員:每人每月不低于120元 發(fā)放時間: 高溫津貼的發(fā)放時間為每年的6月至8月
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年末其他權(quán)益工具投資是不是以公允價值入賬確定賬面價值
宋生老師
??|
提問時間:05/23 08:53
#事業(yè)單位#
你好,是的,是按公允價值。
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)是放在累計盈余里面還是專用基金里面比較好
樸老師
??|
提問時間:05/22 16:15
#事業(yè)單位#
在事業(yè)單位會計核算中,固定資產(chǎn)一般不直接放在累計盈余或?qū)S没鹄?。 固定資產(chǎn)初始確認(rèn) 取得固定資產(chǎn)時,按照成本: 借:固定資產(chǎn) 貸:財政撥款收入 / 零余額賬戶用款額度 / 銀行存款等 預(yù)算會計做分錄: 借:事業(yè)支出等 貸:財政撥款預(yù)算收入 / 資金結(jié)存 固定資產(chǎn)與累計盈余關(guān)系 累計盈余核算單位歷年實現(xiàn)的盈余扣除盈余分配后滾存的金額,以及因無償調(diào)入調(diào)出資產(chǎn)產(chǎn)生的凈資產(chǎn)變動額 。比如用專用基金購置固定資產(chǎn)時,會涉及累計盈余: 借:專用基金 貸:累計盈余 同時: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,這體現(xiàn)了凈資產(chǎn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整。 固定資產(chǎn)與專用基金關(guān)系 專用基金可用于購置固定資產(chǎn)。從專用基金列支購置固定資產(chǎn)時: 借:專用基金 貸:銀行存款 同時: 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金 (預(yù)算會計無需做分錄 ) ,反映專用基金的使用和固定資產(chǎn)的增加。
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老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補助-非限定撥款-人員經(jīng)費 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財務(wù)軟件里怎么做
歲月靜好老師
??|
提問時間:05/22 15:33
#事業(yè)單位#
您好,取錢時分錄你一定沒問題:借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 那支付給家屬時,分錄可寫成: 借:政府補助 - 非限定撥款 - 人員經(jīng)費(紅字) (這個分錄就和你之前的分錄對應(yīng)上了) 貸:庫存現(xiàn)金
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請問:桂教辦[2022]772號第八章第二十八條規(guī)定是什么
樸老師
??|
提問時間:05/22 14:23
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 桂林教育局里也沒有呢
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貸固定資產(chǎn)借累計盈余可以嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/22 12:18
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 事業(yè)單位嗎?
?閱讀? 284
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請問義務(wù)教育學(xué)校開具學(xué)生伙食費是用稅務(wù)發(fā)票還是資金往來票據(jù)
文文老師
??|
提問時間:05/22 10:29
#事業(yè)單位#
你好,應(yīng)開具財政票據(jù) 如“行政事業(yè)往來結(jié)算票據(jù)”
?閱讀? 364
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您好老師,在進(jìn)行財務(wù)科目和預(yù)算科目進(jìn)行對賬時發(fā)現(xiàn),1002銀行存款與8001貨幣資金的資金對不上,之后進(jìn)行了調(diào)整,用的公式是100201 (銀行存款) +應(yīng)收賬款+其他應(yīng)收款-應(yīng)付賬款-其他應(yīng)付款=8001(貨幣資金),核對完之后還是對不上。出現(xiàn)當(dāng)貨幣資金大于調(diào)整后的銀行存款時,為當(dāng)月發(fā)生了1218其他應(yīng)收款或者2307其他應(yīng)付款貸方科目產(chǎn)生的差異;當(dāng)貨幣資金小于調(diào)整后的銀行存款時,為當(dāng)月發(fā)生了1218其他應(yīng)收款與2307其他應(yīng)付款借方科目產(chǎn)生的差異。產(chǎn)生這樣的差異我們需要如何處理賬務(wù)呢,或者怎么做會計分錄,感謝老師辛苦回答。
樸老師
??|
提問時間:05/22 08:54
#事業(yè)單位#
貨幣資金>調(diào)整后銀行存款 其他應(yīng)收款貸方差異:收回款項,若未入賬,補記借貨幣資金,貸其他應(yīng)收款 。 其他應(yīng)付款貸方差異:收到款項,若未正確計入,補記借貨幣資金,貸其他應(yīng)付款 。 貨幣資金<調(diào)整后銀行存款 其他應(yīng)收款借方差異:借出款項記賬錯,用紅字借貨幣資金、貸銀行存款沖減多計 。 其他應(yīng)付款借方差異:償還款項記賬錯,用紅字借貨幣資金、貸銀行存款沖減多計 。 調(diào)整前核憑證,調(diào)整后再對賬,跨期考慮追溯調(diào)整。
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事業(yè)單位核算,結(jié)存資金下的貨幣資金大于銀行存款要怎么處理,您好老師做什么會計分錄進(jìn)行調(diào)整呢?
樸老師
??|
提問時間:05/21 17:30
#事業(yè)單位#
同學(xué)你稍等我看下
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老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務(wù)費,勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 16:30
#事業(yè)單位#
你好,你可以增加他的勞務(wù)費,使得他扣掉個人部分后還能夠拿到那么多錢。
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老師好,事業(yè)單位派員工去省局學(xué)習(xí),省局提供吃住,只報來回兩日交通補助80,來去兩天的兩頓晚餐費80元,沒毛病吧
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/21 14:28
#事業(yè)單位#
那個沒問題的哈,合理的
?閱讀? 290
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公司還沒開開通網(wǎng)銀,是不是對公轉(zhuǎn)賬的話,只能去銀行轉(zhuǎn)
樸老師
??|
提問時間:05/21 12:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對的 只能去柜臺
?閱讀? 317
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老師:外出其他市培訓(xùn)。城市間交通費,市內(nèi)交通費如何區(qū)分。比如a市-a高鐵-b高鐵-b市。那么a高鐵-b高鐵是城市間交通費。那么a市-a高鐵,b高鐵-b市是什么費用?是走城市間交通費報銷還是走市內(nèi)交通費80元每天包干?
郭老師
??|
提問時間:05/21 08:21
#事業(yè)單位#
你只要出差期間A到B B到C還有A市內(nèi)或者B室內(nèi)的交通都是差旅費 你從公司到火車站這就開始出差了,然后你回公司之前火車站到你公司的這一部分也是差旅費
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公司注冊地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費,繳費多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報好,但是截止2025年5月份了多繳的費用還沒退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財務(wù)報表。2025年等多繳納的個稅退回時,再在2025年的財務(wù)報表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時,需要把多繳的費用填報上去嗎?需要的話,怎么申報
董孝彬老師
??|
提問時間:05/20 21:40
#事業(yè)單位#
您好,不需要。多繳的個稅是由于申報錯誤導(dǎo)致的,屬于稅務(wù)申報調(diào)整問題,不屬于匯算清繳的范圍。匯算清繳主要針對員工全年的實際收入和扣除項目進(jìn)行匯總計算。 2.不用在2024年匯算清繳時填報多繳的個稅費用,應(yīng)通過更正申報和退稅流程解決。 3.2024年12月賬務(wù)不做調(diào)整。2025年退稅到賬后,將退稅金額計入“營業(yè)外收入”或“其他收益”,并調(diào)整“銀行存款”科目。
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