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從哪里開始進去實操零基礎(chǔ)學習
東老師
??|
提問時間:06/08 15:22
#財務軟件#
您好, 您這個是購買的什么課程嗎?
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老師推薦用金蝶會計云還是標準版
樸老師
??|
提問時間:02/24 14:42
#財務軟件#
同學你好 都可以的哦
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老師好,請問報銷繼續(xù)教育怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:09/15 16:05
#財務軟件#
借管理費用,職工教育經(jīng)費 貸應付職工薪酬,職工教育經(jīng)費 借應付職工薪酬,職工教育經(jīng)費貸銀行存款。
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采購配件,配件款5925元,另外支付開票稅費355元,分錄怎么做?
郭老師
??|
提問時間:03/11 09:02
#財務軟件#
你好,買了這個配件需要銷售的嗎?發(fā)票一共給你開,加稅合計多少?
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如何把我提出的問題刪除
樸老師
??|
提問時間:12/28 16:45
#財務軟件#
同學你好 是什么問題呢
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求高人指點,事業(yè)單位固定資產(chǎn)帳要全部重新建立,要怎么做?我是兩眼一抹黑,完全沒有做過實踐會計,已經(jīng)盤點好了
易 老師
??|
提問時間:10/13 15:09
#財務軟件#
行政事業(yè)單位收到基建撥款 1、收到財政等基建撥款時 這里需要注意的是,“基建撥款”科目應根據(jù)核算需要設置“以前年度撥款、本年預算撥款、本年基建基金撥款、本年自籌資金撥款、本年其他撥款“等明細科目 借:銀行存款 貸:基建撥款—本年預算撥款 2、用撥款購買設備時 借:設備投資 貸:銀行存款 3、向施工企業(yè)支付款項時 借:預付工程款—工程項目—施工單位 貸:銀行存款 4、向施工企業(yè)預付備料款時 借:預付備料款—工程項目—施工單位(預付備料款時) 貸:銀行存款 5、向施工企業(yè)結(jié)算支付工程款時 借:建筑安裝工程投資 貸:應付工程款 貸:預付工程款 貸:銀行存款 6、發(fā)生江河清障、城市綠化、項目報廢等特殊支出時 借:待核銷基建支出 貸:銀行存款 發(fā)生的待核銷基建支出,應在下年初報經(jīng)批準后沖銷有關(guān)資金來源 借:基建撥款—以前年度撥款等 貸:待核銷基建支出 7、資金來源方的各種本年撥款項目,在年度決算批復后,下年初建立新賬時,即轉(zhuǎn)入“以前年度撥款”項目。 借:基建撥款—本年預算撥款等明細科目 貸:基建撥款—以前年度撥款 8、交付使用資產(chǎn)項目的年末數(shù),在年度財務決算批復后,第二年年初與相應的資金來源對沖 借:基建撥款—以前年度撥款 貸:交付使用資產(chǎn) 同時,在單位經(jīng)費賬上記錄 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金
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老師我呢那個快賬軟件輔助核算功能能用嗎,怎么用的
宋生老師
??|
提問時間:11/19 09:47
#財務軟件#
其實輔助核算跟你加一個下級科目是一樣的效果。你如果不知道用的話,直接就做下級科目就好了。
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一般納稅人年底增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)
宋老師2
??|
提問時間:01/10 10:20
#財務軟件#
你好,這個沒有需要結(jié)轉(zhuǎn),所以也沒有標準的結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
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記賬憑證記不了賬怎么回事?
張老師168
??|
提問時間:10/13 18:33
#財務軟件#
你好,同學,正在解答請稍等
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擔保公司如何計提未到期責任準備金和擔保賠償準備金,如何使用
羅雯老師
??|
提問時間:06/08 09:08
#財務軟件#
你好,融資性擔保公司應當按照當年擔保費收入的50%提取未到期責任準備金,并按不低于當年年末擔保責任余額1%的比例提取擔保賠償準備金。 計提時 借:管理費用-未到期責任準備金和擔保賠償準備金 貸:未到期責任準備金和擔保賠償準備金
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這道題怎么做呢呢呢呢呢呢
小艷老師
??|
提問時間:04/13 12:27
#財務軟件#
您好同學,具體什么題目呢?
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這個為什么選年度呀老師 他不是時間最長的嗎 老師
魯老師
??|
提問時間:06/12 12:45
#財務軟件#
你好同學,這個你主要記住就行了。會計一般都是以年為一個區(qū)間
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個人獨資企業(yè)可以成立分(子)公司嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/06 17:25
#財務軟件#
同學你好 個人獨資企業(yè)能設立分公司。
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石場企業(yè)沒有簽訂銷售合同,開有普通發(fā)票不含稅銷售額為37864.08元,需要申報印花稅嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:11/10 16:49
#財務軟件#
是的,按銷售金額申報個稅
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固定資產(chǎn)增加,不能往前嗎
秦楓老師
??|
提問時間:06/17 23:49
#財務軟件#
同學你好,什么意思?
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請問會計學堂在哪里下載財務管理系統(tǒng)
小小快樂老師
??|
提問時間:02/28 16:55
#財務軟件#
同學你好,和系統(tǒng)相關(guān)你可以咨詢一下課堂首頁的老師
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不同做賬軟件,其他流動資產(chǎn)和應交稅費為什么不一樣,應該怎么改
易 老師
??|
提問時間:08/09 19:04
#財務軟件#
應交稅費下的留底進項稅額要重分類到其他流動資產(chǎn) 企業(yè)會計準則解釋5號討論稿里面有規(guī)定
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老師酒水批發(fā)行業(yè),工廠給的出貨價格是59.4元,月返利23元,年折返1元,我們進貨價按59.4元實付工廠,我們賣貨價70元,我們返利給經(jīng)銷商10元,請問該怎么做賬?
木木老師
??|
提問時間:08/18 00:17
#財務軟件#
你好,同學。 借。庫存商品59.4-23-1 貸,銀行存款 借,應收賬款60 貸,主營業(yè)務收入60
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公戶給給私人張高勇打退箱款1萬多,之前就沒打進,現(xiàn)在從公戶轉(zhuǎn)出,做賬平不了
郭老師
??|
提問時間:09/09 08:07
#財務軟件#
你好 個人收款嗎 是的話補
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老師,您好,快賬軟件里面固定資產(chǎn)管理這里要怎么填啊?
高輝老師
??|
提問時間:05/23 16:16
#財務軟件#
資產(chǎn)清理科目一般填寫 固定資產(chǎn)清理科目,編號一般是1603
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單選題 55、在科目余額表中,要查看某科目的明細賬和相關(guān)憑證,正確的操作方法是( )。 A. 不必退出科目余額表,雙擊某科目,即可查看到相應的明細賬和憑證 B. 不必退出科目余額表,雙擊某科目,即可查看到相應的明細賬,再雙擊明細記錄,即可查看該張憑證 C. 退出科目余額表,選擇賬簿中的“明細分類賬”進行查看 D. 在科目余額表直接查看明細賬,然后選擇“憑證查詢”進行查看 56、為了明確業(yè)務中各操作員的工作范圍和職責,應為每個操作員設定( )。 A. 操作員代碼 B. 操作時間 C. 操作權(quán)限 D. 操作員姓名 57、第一次備份新建的賬套時必須使用( )。 A. 增量備份 B. 日志備份 C. 以上三種都可以 D. 完全備份
明遠老師
??|
提問時間:01/03 18:01
#財務軟件#
你好,本題解答需要一些時間,稍后回復。
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老師,我們學堂有財務指導方面的服務嘛
東老師
??|
提問時間:12/31 10:19
#財務軟件#
您好,這個您可以問一下咱們的客服呢
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老師,請問我付征拆款時候會打給許多農(nóng)戶,我需要啟用什么輔助核算有利于我以后查賬呢?
艷子老師
??|
提問時間:05/30 21:09
#財務軟件#
您好,在其他應付款下面寫上農(nóng)戶的名字就可以了
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舊廠新會計,建賬錄入固定資產(chǎn)有些舊的已經(jīng)快折舊完,有的已經(jīng)計完折舊,怎么ERP財務錄入系統(tǒng),對方科目系統(tǒng)一定要寫的情況下,寫什么
小菲老師
??|
提問時間:05/24 11:46
#財務軟件#
同學,你好 計完折舊的,不用錄入了
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28日,制造車間產(chǎn)品完工入庫。其中,A產(chǎn)品3000件,單位成本100元;B產(chǎn)品9500件,單位成本10元。 老師,這個分錄是怎么做的,金額是怎么算的呢
木木老師
??|
提問時間:04/11 19:01
#財務軟件#
借,庫存商品,300000+95000 貸,生產(chǎn)成本,300000+95000
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進賬稅額轉(zhuǎn)出額發(fā)票都要怎么記賬
艷子老師
??|
提問時間:03/12 18:17
#財務軟件#
進項稅轉(zhuǎn)出分錄 借:庫存商品(原材料、在建工程、銷售費用) ? ? ?貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)
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請問老師億企記賬軟件如何反結(jié)轉(zhuǎn)?
星河老師
??|
提問時間:03/02 16:42
#財務軟件#
你好 打開一起代賬軟件后,右側(cè)有“結(jié)賬”菜單,點開。第一個標簽是期末處理,第二個標簽是結(jié)賬,點擊結(jié)賬標簽,在此界面點擊反結(jié)賬。
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老師,本月產(chǎn)成品完工入庫的余額在貸方表示什么,在貸方正常嗎?
樸老師
??|
提問時間:10/13 12:36
#財務軟件#
同學你好 是不是有返工的
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1月15日某事業(yè)單位購買不需要安裝的辦公設備十臺,單價3000元,設備驗收合格投入使用。該單位以財政直接支付方式支付設備價款25000元,以授權(quán)支付方式支付運費1000元,扣留質(zhì)量保證金5000元;7月15日,以授權(quán)支付方式支付質(zhì)量保證金5000元(假設該設備預計使用年限為6年)
木木老師
??|
提問時間:06/21 17:49
#財務軟件#
借,固定資產(chǎn)31000 貸,財政撥款收入25000 其他應付款5000 零余額賬戶用款額度1000 借,事業(yè)支出26000 貸,財政撥款預算收入25000 資金結(jié)存1000
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甲股份有限公司因經(jīng)營管理的需要,于 2018 年 5 月將一臺 2017 年 3 月購入的設備出售,出售的價款 500000 元,適用的增值稅稅率為 16%,應交增值稅為 80000 元,開具增值稅專用發(fā)票。出售設備原始價值為 530000 元,累計折舊 40000 元。發(fā)生清理費用 1200 元。
枯燥老師
??|
提問時間:06/08 10:49
#財務軟件#
借:銀行存款498800累計折舊40000 資產(chǎn)處置損益71200貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)80000 固定資產(chǎn)530000
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