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老師,施工企業(yè)當月預(yù)交增值稅和附加稅記賬的時候怎么記賬?下個月報稅時候怎么報稅?
宋老師2
??|
提問時間:01/11 09:32
#稅務(wù)師#
你好,這個你支付的時候就做就可以了。 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,已交稅金貸,銀行存款。借,稅金及附加貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅等。然后借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅貸,銀行存款。
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請問老師,單位出售圖書免稅,購買了一些掛件,與圖書包裝在一起出售了。請問購買的掛件要視同銷售收入繳納增值稅嗎。
郭老師
??|
提問時間:12/11 17:56
#稅務(wù)師#
你好 掛件贈送的嗎 是的話需要
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老師, 人壽保險要交印花稅嗎
微微老師
??|
提問時間:11/27 22:23
#稅務(wù)師#
您好,人壽保險合同不需繳納印花稅
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小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)能否享受10萬元以下增值稅免稅政策?
樸老師
??|
提問時間:11/16 11:30
#稅務(wù)師#
小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)可以享受10萬元以下增值稅免稅政策。 根據(jù)《增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定,除國家有關(guān)規(guī)定外,凡經(jīng)營者銷售價款(內(nèi)含增值稅)在10萬元以下的不動產(chǎn),應(yīng)憑發(fā)票兌現(xiàn),發(fā)票上增值稅稅額應(yīng)注明“零稅率(免稅)或“免稅”字樣,不征收增值稅。
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老師,我們是做電商的,銷售給是個人,需不需要繳納印花稅呀?個人一般就是電子訂單,跟淘寶那樣的?;径疾灰l(fā)票,報的未開票收入
郭老師
??|
提問時間:10/16 14:29
#稅務(wù)師#
不需要繳納印花稅的
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老師,想問下非貨幣性資產(chǎn)交換具有商業(yè)價值和非商業(yè)價值有什么區(qū)別嗎?一個使用的是公允價值,一個使用的是賬面價值?
小天老師
??|
提問時間:10/03 12:26
#稅務(wù)師#
...
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一般納稅人不是不可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模嗎
郭老師
??|
提問時間:09/24 13:49
#稅務(wù)師#
是的 沒有轉(zhuǎn)小規(guī)模的政策
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一般人開三個點的勞務(wù)普票,屬于三個點的簡易征收必交稅嗎
一鳴老師
??|
提問時間:09/09 10:55
#稅務(wù)師#
是的,這個不能抵扣進項,必須交稅
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發(fā)行權(quán)益性債券支付給債券公司承銷機構(gòu)的手續(xù)費及傭金不得在企業(yè)所得稅稅前扣除,那這個支出計入哪里呢?需要專業(yè)老師回復(fù)
逝水流痕老師
??|
提問時間:09/04 23:40
#稅務(wù)師#
同學您好,首先看條文: 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財稅〔2009〕29號)規(guī)定:“二、企業(yè)應(yīng)與具有合法經(jīng)營資格中介服務(wù)企業(yè)或個人簽訂代辦協(xié)議或合同,并按國家有關(guān)規(guī)定支付手續(xù)費及傭金。除委托個人代理外,企業(yè)以現(xiàn)金等非轉(zhuǎn)賬方式支付的手續(xù)費及傭金不得在稅前扣除。企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機構(gòu)的手續(xù)費及傭金不得在稅前扣除。
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比如一棟房子可以抵押多少次,有規(guī)定么? 一臺車能質(zhì)押多少次有規(guī)定么
文文老師
??|
提問時間:08/31 16:50
#稅務(wù)師#
多次抵押,沒有具體限制
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D為什么不屬于自行申報
冉老師
??|
提問時間:08/24 21:52
#稅務(wù)師#
你好,學員,首先這個是稅務(wù)局規(guī)定, 理解的話,就是因為兩處都有收入,可能每個月同時申報。用兩次定額費用5000,有少交稅費用,所以要匯算清繳納稅申報的 具體規(guī)定 按照《個人所得稅法》第八條、《實施條例》第三十六條和《個人所得稅自行納稅申報辦法(試行)》。凡年所得達到12萬元以上的個人,不論是否已足額繳納了稅款,均應(yīng)在年度結(jié)束后3個月內(nèi)到主管稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報。 以下五種人不申報,稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)后可以按征管法處理。 凡在中國境內(nèi)負有個人所得稅納稅義務(wù)的納稅人,具有以下五種情形之一的,應(yīng)當按照規(guī)定自行向稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報: (一)年所得12萬元以上的; (二)從中國境內(nèi)兩處或兩處以上取得工資、薪金所得的; (三)從中國境外取得所得的; (四)取得應(yīng)稅所得,沒有扣繳義務(wù)人的; (五)國務(wù)院規(guī)定的其他情形。
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第二題,利息支出才8000萬,怎么計算出調(diào)增10000萬的?
小天老師
??|
提問時間:08/22 22:17
#稅務(wù)師#
晚上好,題干應(yīng)該還有一個關(guān)聯(lián)方借20萬的信息了
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是指包括哪兩種情況?
青老師
??|
提問時間:08/17 16:34
#稅務(wù)師#
不征土地增值稅的房地產(chǎn)贈與行為包括以下兩種情況: (1) 房產(chǎn)所有人、土地使用權(quán)所有人將房屋產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)贈與直系親屬或承擔直接贍養(yǎng)義務(wù)人的行為。 (2) 房產(chǎn)所有人、土地使用權(quán)所有人通過中國境內(nèi)非營利的社會團體、國家機關(guān)將房屋產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)贈與教育、民政和其他社會福利、公益事業(yè)的行為。社會團體是指中國青少年發(fā)展基金會、希望工程基金會、宋慶齡基金會、減災(zāi)委員會、中國紅士字會歡中國殘疾人聯(lián)合會、全國老年基金會、老區(qū)促進會,以及經(jīng)民政部門批準成立的其他非營利的公益性組織。
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老師,稅收保全和強制執(zhí)行中都提到了“限期期滿”這個詞的含義是哪個期 如果正常應(yīng)6.15交稅,6.5發(fā)現(xiàn)企業(yè)有逃避納稅義務(wù)的行為,稅務(wù)局通知6.10繳納,那這個限期期滿指的是6.10還是6.15,在保全和強執(zhí)中含義一樣么
玲竹老師
??|
提問時間:07/27 10:38
#稅務(wù)師#
您好 責令限期就是稅務(wù)通知書上規(guī)定的期限內(nèi) 規(guī)定6.10日前繳納 那就是6.10 在保全和強執(zhí)中含義一樣
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這個題還是不是很理解,想請稅一梁老師解答一下
青老師
??|
提問時間:07/25 09:21
#稅務(wù)師#
你好; 按照這個公式去計算的; 比如 納稅人兼營免稅項目或非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法準確劃分不得抵扣的進項稅額部分,不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當期全部銷售額,按公式計算不得抵扣的進項稅額=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(萬元),應(yīng)納稅額=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(萬元)。
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圖中畫圈的,小規(guī)模納稅人為什么沒有銷項稅
郭老師
??|
提問時間:07/20 21:31
#稅務(wù)師#
小規(guī)模是做應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,他不做銷項稅額
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你好 老師 2022年度研發(fā)費用(已轉(zhuǎn)管理費用),已經(jīng)年結(jié)賬,23年6月,22研發(fā)費用發(fā)生退款,那么退款的這部分研發(fā)費用在23年度怎么處理?小企業(yè)會計準則
劉倩老師
??|
提問時間:07/11 15:08
#稅務(wù)師#
你好,借銀行存款等 貸利潤分配-未分配利潤】
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老師是不是文化服務(wù)電影票不交印花稅 礦泉水哇哈哈才交印花稅,按購銷合同交印花稅哦
小林老師
??|
提問時間:07/08 13:06
#稅務(wù)師#
您好,是的,您的理解非常正確
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境外公司收取的軟件使用費需要繳納印花稅嗎 境外公司收取的芯片設(shè)計費需要繳納印花稅嗎
王超老師
??|
提問時間:07/06 14:43
#稅務(wù)師#
你好 如果應(yīng)稅憑證是在中國境外書立,在中國境內(nèi)使用的,相關(guān)單位和個人應(yīng)當依照印花稅法規(guī)定,繳納印花稅。
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老師,季度超過30萬需要做未交增值稅然后結(jié)轉(zhuǎn)嗎
文文老師
??|
提問時間:07/06 14:43
#稅務(wù)師#
季度超過30萬需要做未交增值稅然后結(jié)轉(zhuǎn)
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老師第六題,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán)可以理解為是特許權(quán)使用費所以可以是廣宣費的計算依據(jù)?
鄒老師
??|
提問時間:06/25 10:42
#稅務(wù)師#
你好,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán),是計入其他業(yè)務(wù)收入核算,是作為廣宣費的計算依據(jù)的
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工程建設(shè)項目建設(shè)期間占用的土地使用權(quán)的攤銷不影響廠房建造成本跟圖片這句話是不是有點沖突?
金金老師
??|
提問時間:06/23 16:22
#稅務(wù)師#
您好,這個是有點的,因為這個攤銷本身就是計入廠房成本的
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我們是小規(guī)模納稅人,收入480萬,成本120萬,管理費用230萬,這樣的比例合理嗎,
郭老師
??|
提問時間:06/19 17:57
#稅務(wù)師#
你好,你這個毛利潤太高。
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老師:為何本題中B是對的,不應(yīng)該還有個條件,發(fā)生額的60%中的熟低嗎?
小林老師
??|
提問時間:06/15 17:38
#稅務(wù)師#
您好,題目是說了,是最高金額不超過
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為什么是報表編制是以前年度損益調(diào)整報表編制前發(fā)現(xiàn)不是在庫存商品嗎?
小天老師
??|
提問時間:06/14 20:53
#稅務(wù)師#
您好,1分錄是未銷售在庫存商品,2分錄已銷售,他本來科目是主營業(yè)務(wù)成本了,這個損益科目用 以前年度損益調(diào)整 來替代
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畫圈的金額是怎么計算出來的?不是應(yīng)該是8850除以1.09嗎?
來來老師
??|
提問時間:06/13 20:30
#稅務(wù)師#
你好 農(nóng)產(chǎn)品抵扣進項稅=8850*0.09=796.5 增值稅一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額。 依據(jù) 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知(財稅〔2017〕37號) 財政部 稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知(財稅〔2018〕32號) 財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)
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你好老師!物流公司,公賬給司機匯款,每次開普票的是裝貨的司機,每次匯款是匯給司機的老板,想問一下:匯款的時候怎么備注?只備注裝貨的車號運費(遼AB1234運費)還是備注什么?合理是怎么備注?謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/10 10:10
#稅務(wù)師#
誰給你們開發(fā)票的? 司機的嗎 也就是你轉(zhuǎn)給a,但是B給你開發(fā)票是這個意思吧。
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租賃合同免租期屬于增值稅視同銷售嗎161題
小林老師
??|
提問時間:06/04 10:04
#稅務(wù)師#
您好,不屬于視同銷售
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老師 為什么公司買社保的時候 系統(tǒng)沒有險種可以選擇 第一次購買
劉倩老師
??|
提問時間:05/30 09:51
#稅務(wù)師#
你好,這個你要去找稅務(wù)局先去核定,開通了之后以后就會有了。
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老師 這個題怎么計算
一休哥哥老師
??|
提問時間:05/29 16:07
#稅務(wù)師#
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)對外借款發(fā)生的利息,相當于投資者實繳資本額與在規(guī)定期限內(nèi)應(yīng)繳資本額的差額應(yīng)計付的利息,不屬于企業(yè)合理支出,應(yīng)由企業(yè)投資者負擔。
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