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請(qǐng)問(wèn)老師,單位骨干人員團(tuán)建,聚餐的餐費(fèi),屬于福利費(fèi)嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 10:27
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是屬于的哈,屬于
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買賣合同和加工承攬合同,稅務(wù)師教材里面,規(guī)定的都是萬(wàn)分之3,答案解析里面承攬合同印花稅是萬(wàn)分之5
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/02 19:49
#稅務(wù)師#
是七月份之前,加工承攬合同是萬(wàn)分之五的, 七月份之后和買賣合同是一樣的,都是萬(wàn)分之三
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10月已開(kāi)票給客戶后現(xiàn)發(fā)生銷售退回,客戶未抵扣發(fā)票,現(xiàn)在我只需開(kāi)紅字發(fā)票把退貨金額沖減是嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 17:16
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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麻煩老師看一下,模擬試卷上面。這個(gè)第13題答案不對(duì)吧?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/09 16:50
#稅務(wù)師#
非常抱歉,您說(shuō)的是哪里的模擬試卷呢,煩請(qǐng)您幫老師明確一下,以便為您針對(duì)性的解答。
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的優(yōu)惠企業(yè)所得稅稅率是兩免三減半嗎?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 16:25
#稅務(wù)師#
“兩免三減半”的政策是指外商投資企業(yè)可享受自取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入所屬納稅年度起2年免征、3年減半征收企業(yè)所得稅的待遇。
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請(qǐng)問(wèn)我們經(jīng)營(yíng)范圍智能儀器儀表,能開(kāi)電子元件嗎?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/03 08:14
#稅務(wù)師#
你好 可以的,這個(gè)是正常開(kāi)發(fā)票的
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老師,首次稅控盤的費(fèi)用,在工作中是可以全額抵扣,為什么答案沒(méi)有抵扣
松松老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/26 21:22
#稅務(wù)師#
答案問(wèn)的是進(jìn)項(xiàng)稅,而首次購(gòu)買是抵減應(yīng)交增值稅的
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為什么我用進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)減銷項(xiàng)稅額的合計(jì),不等于期末留底19萬(wàn)多,減出來(lái)只有15萬(wàn)多
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 17:39
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問(wèn)您第二次期末留抵七萬(wàn)多怎么計(jì)算得來(lái)的?
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為什么這里在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),沒(méi)有把員工王某的工資18000元進(jìn)行扣除?感覺(jué)題目說(shuō)的也不是清楚
悠然老師01
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 15:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,如果題目說(shuō)會(huì)計(jì)利潤(rùn),那說(shuō)明員工工資社保這些都已經(jīng)扣除了
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題目問(wèn)的是 降低為 ,不是指 降低到 多少么? 0.4說(shuō)的是 降低了 多少。。。
答疑蘇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 16:43
#稅務(wù)師#
你好,是的,降低為就是降低到多少的意思。
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老師,老師,乳制品的增值稅是多少的稅率
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 11:25
#稅務(wù)師#
財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋》的通知》(財(cái)稅字[1995]第052號(hào))文件的規(guī)定: 4、鮮奶。是指各種哺乳類動(dòng)物的乳汁和經(jīng)凈化、殺菌等加工工序生產(chǎn)的乳汁。 用鮮奶加工的各種奶制品,如酸奶、奶酪、奶油等,不屬于本貨物的征稅范圍。 因此,鮮奶的增值稅稅率為9%。用鮮奶加工的各種乳制品增值稅率為13%。
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老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)前期開(kāi)發(fā)所交納的土地使用稅可入開(kāi)發(fā)成本嗎?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/30 09:06
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,記入稅金及附加
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老師,67題問(wèn)凈現(xiàn)值,凈現(xiàn)值是現(xiàn)金流入現(xiàn)值—現(xiàn)金流出現(xiàn)值,現(xiàn)金流入現(xiàn)值的計(jì)算答案是每年現(xiàn)金凈流量的折現(xiàn),每年現(xiàn)金凈流量用公式凈利潤(rùn)+折舊來(lái)算,這些我都明白,但是答案中算凈利潤(rùn)那里,為什么息稅前利潤(rùn)不是先減掉利息才得利潤(rùn)總額嗎,可是答案沒(méi)減,讓我很糾結(jié),到底怎樣去理解?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/31 16:08
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里是進(jìn)行固定資產(chǎn)投資決策,主要考慮的就是這個(gè)投資項(xiàng)目所引發(fā)的現(xiàn)金流量。利息是籌資活動(dòng)產(chǎn)生的,因此在計(jì)算該項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)期現(xiàn)金流量是用的凈利潤(rùn)就是息前稅后利潤(rùn),是不扣除利息的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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現(xiàn)代服務(wù)里,商品推廣服務(wù)屬于哪個(gè)明細(xì)
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 17:32
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 商品推廣服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)中的廣告服務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 00:35
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 10月份準(zhǔn)予扣減的外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額(數(shù)量)=450×(3%÷2%)=675(萬(wàn)元)。 10月份選煤銷售額為650萬(wàn)元,不足以扣減外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)金額,差額25萬(wàn)需結(jié)轉(zhuǎn)到11月份扣減,10月不用繳納資源稅。 11月份準(zhǔn)予扣減的外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額(數(shù)量)=200×(3%÷2%)=300(萬(wàn)元)。 11月份應(yīng)納的資源稅=(600-300-25)×2%=5.5(萬(wàn)元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,是本次稅務(wù)師里面 會(huì)計(jì)考試的問(wèn)題,進(jìn)口的動(dòng)漫需要提交增值稅?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/23 10:05
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,進(jìn)口動(dòng)漫要繳納增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好老師 這個(gè)基金會(huì)是在財(cái)政稅務(wù)公布的公益名單之中的,而且是捐贈(zèng)給的養(yǎng)老機(jī)構(gòu) 。這個(gè)不是應(yīng)該在所得稅前全額抵扣嗎? 為什么要用12%的比例計(jì)算扣除限額呢?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 16:05
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不是的. 公益性捐贈(zèng),是指企業(yè)通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體或者縣級(jí)(含縣級(jí))以上人民政府及其部門進(jìn)行的公益事業(yè)的捐贈(zèng)。 企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出,不超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予扣除。超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予以后3年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)扣除。年度利潤(rùn)總額,是指企業(yè)依照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定計(jì)算的年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題唄?非盈利企業(yè)收的培訓(xùn)費(fèi)做什么科目?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/22 16:11
#稅務(wù)師#
您好,民間非盈利組織培訓(xùn)學(xué)校,收到學(xué)生交的培訓(xùn)費(fèi),先做預(yù)收賬款,再按月開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入,就行了
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老師您好:企業(yè)必須要交水利基金嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 10:12
#稅務(wù)師#
你好,如果你當(dāng)?shù)囟惥纸o核定了,有收入就需要繳納的
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請(qǐng)教一下老師,這個(gè)怎么調(diào)呢?這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表的收入這一欄沒(méi)有找到。 感謝解答~
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 17:22
#稅務(wù)師#
你在12月的增值稅主表里面找一下本年合計(jì)金額看一下 是不是對(duì)不上
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做土增清算的時(shí)候,已經(jīng)繳納的營(yíng)業(yè)稅是允許扣除的吧?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/24 12:14
#稅務(wù)師#
這個(gè)當(dāng)時(shí)是應(yīng)該增的嘛。
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老師 這個(gè)A選項(xiàng),為啥是視同銷售,
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/03 15:58
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 這個(gè)是規(guī)定,《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條第 (四)項(xiàng)規(guī)定,將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目要視同銷售貨物.
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老師,有個(gè)稅計(jì)算公示表嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/25 17:16
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,是什么的項(xiàng)目收入
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老師這個(gè)題的答案除以括號(hào)里的1-5% 不明白 老師可以講一下嗎
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/24 18:03
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),40萬(wàn)是儲(chǔ)值卡的消費(fèi)金額,除以括號(hào)里的1-5% 就包含了不會(huì)被消費(fèi)的金額,是全部金額了
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老師這個(gè)題的答案除以括號(hào)里的1-5% 不明白 老師可以講一下嗎
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/24 18:04
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),40萬(wàn)是儲(chǔ)值卡的消費(fèi)金額,除以括號(hào)里的1-5% 就包含了不會(huì)被消費(fèi)的金額,是全部金額了
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這個(gè)月開(kāi)的上個(gè)月的紅字信息發(fā)票,發(fā)票就是負(fù)數(shù)發(fā)票了,就是這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,能再撤銷嗎
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 15:01
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不能再次撤銷了
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上個(gè)月新導(dǎo)入的社保人員已經(jīng)繳款成功 為什么這個(gè)月就帶不出來(lái),交不了呢
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/06 09:45
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是系統(tǒng)的問(wèn)題,請(qǐng)直接聯(lián)系12366處理
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A公司破產(chǎn)了,,如果與B公司存在可以抵消的債權(quán)債務(wù),比如A欠B100萬(wàn),B欠A30萬(wàn),如果抵消了,就是A欠B70萬(wàn),然后再按清償率,比如是10%清償么?為什么說(shuō)抵消權(quán)都是債權(quán)人申請(qǐng)的,這里如果債務(wù)人提出怎么就吃虧了呢?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/01 11:55
#稅務(wù)師#
您好,就是A欠B70萬(wàn),然后再按清償率,比如是10%清償,是的 債務(wù)人提出怎么就吃虧,是的,人家債權(quán)人不提出來(lái)就是還100*10%=10嘛,抵后還30+70*10%=37,您看是不是多還了27嘛
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金銀屬于資源稅哪個(gè)稅目?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/13 18:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個(gè)屬于有色金屬礦產(chǎn)
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老師我問(wèn)一下,就是我們公司租房子簽合同,以現(xiàn)金的形式付的房租不開(kāi)票,房東會(huì)涉及到繳納個(gè)人所得稅嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/04 14:55
#稅務(wù)師#
以后稅局查到會(huì)交個(gè)稅的
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