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老師知道北京企業(yè)到社保截止日沒有交上會怎么樣嗎?
易 老師
??|
提問時間:12/23 19:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,主要是納稅信用等級,補申報交稅,加收滯納金,罰款。
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我們公司有四個股東,現(xiàn)在將其中一個股東的部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司意外的人a,購買股權(quán)的人以土地作價。請問,印花稅是那個股東交還是我們公司交
郭老師
??|
提問時間:11/25 13:02
#稅務(wù)師#
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅是股東雙方繳納的,然后你們單位收到了土地,單獨繳納資金賬本印花稅。
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這兩個公司怎么區(qū)別,什么時候用第一個,什么時候用第二個?
小王老師
??|
提問時間:01/22 17:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個要看題目條件,給出了哪個信息就用哪一個來計算。 兩個公式本質(zhì)是一樣的。期初存貨+本期新增-本期減少=期末存貨 調(diào)整為:期初存貨+本期新增=期末存貨+本期減少 第一個公式用的是等號左邊的內(nèi)容,因此分母是:期初庫存商品的售價+本期發(fā)生商品的售價 第二個公式用的是等號右邊的內(nèi)容,因此分母是:期末存貨的成本【庫存商品+委托代銷商品+發(fā)出商品】+本月減少【按售價金額法核算,即存貨的成本是售價,因此營業(yè)收入的貸方發(fā)生額就是減少存貨的成本】 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這題的E為什么不對?說的是受償權(quán),而不是優(yōu)先受償權(quán)啊,受償權(quán)都不能主張嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/15 08:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 該選項是對的。 甲欠己公司貨款,被己公司告到法院,并被法院強(qiáng)制執(zhí)行(廠房和設(shè)備被查封),所以準(zhǔn)確來說,己公司對全部拍賣所得有受償權(quán)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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關(guān)于長期股權(quán)投資涉及內(nèi)部交易,確認(rèn)投資收益金額的計算,考試碰上這題不知如何下手,麻煩舉個歷年例題謝謝。什么情況下用內(nèi)部交易進(jìn)行計算凈利潤?
小王老師
??|
提問時間:11/10 20:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果題目中存在內(nèi)部交易都是需要進(jìn)行調(diào)整凈利潤的。 項目 投資時被投資方資產(chǎn)公允價與賬面價不等 順流、逆流交易 存貨 調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤-(投資日存貨公允價-存貨賬面價)×當(dāng)期出售比例 在交易發(fā)生當(dāng)期,調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤-(存貨公允價-存貨賬面價)×(1-當(dāng)期出售比例) 在后續(xù)期間,調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤+(存貨公允價-存貨賬面價)×當(dāng)期出售比例 固定資產(chǎn)(無形資產(chǎn)) 調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤-(資產(chǎn)公允價/尚可使用年限-資產(chǎn)原價/預(yù)計使用年限) 在交易發(fā)生當(dāng)期,調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤-(資產(chǎn)售價-資產(chǎn)成本)+(資產(chǎn)售價-資產(chǎn)成本)/預(yù)計使用年限×(當(dāng)期折舊、攤銷月份/12) 后續(xù)期間,調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤+(資產(chǎn)售價-資產(chǎn)成本)/預(yù)計使用年限×(當(dāng)期折舊、攤銷月份/12) 您可以按照上面公式理解一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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哪些是貨幣性資產(chǎn) 哪些是非貨幣性資產(chǎn)
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/17 16:51
#稅務(wù)師#
您好,貨幣性資產(chǎn)是現(xiàn)金,應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù),非貨幣性資產(chǎn)是存貨,固定資產(chǎn)
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我們公司最近剛成立,是個加油站,現(xiàn)在是小規(guī)模,有沒有規(guī)定加油站必須是一般納稅人呀
郭老師
??|
提問時間:04/09 08:41
#稅務(wù)師#
加油站必須是一般納稅人。
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企業(yè)外購白酒經(jīng)過包裝后再銷售是否需要繳納消費稅?
郭老師
??|
提問時間:03/11 12:01
#稅務(wù)師#
貼牌銷售的是嗎?如果是的話,需要。
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工會經(jīng)費沒認(rèn)定稅種可以不交嗎?
東老師
??|
提問時間:01/02 07:00
#稅務(wù)師#
您好,沒有認(rèn)定可以不用繳納的
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老師,公司自建或者購買一棟樓,一部分用于辦公一部分用于員工宿舍一部分出租給其他公司做飯?zhí)茫婕暗降亩惙謩e有哪些?應(yīng)該怎么處理?
一鳴老師
??|
提問時間:12/18 16:56
#稅務(wù)師#
這個可以全額抵扣增值稅的
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永久性住所和習(xí)慣性住所的區(qū)別是啥
星河老師
??|
提問時間:12/18 11:35
#稅務(wù)師#
同學(xué) 你好, 永久性住所是指個人長期居住的房屋或者場所,通常代表著個人的最終定居地點。一個人只有一個唯一的永久性住所。而經(jīng)常性住所則是人在不同時間、不同地方停留住宿的場所,例如臨時租房、旅館等。在不同工作地、上學(xué)地或是旅行過程中,人們可能會在不同的經(jīng)常性住所之間轉(zhuǎn)換。因此,兩者的主要差異在于穩(wěn)定性:永久性住所更強(qiáng)調(diào)固定性和長期性,通常是人們在生活中最后的居留地;而經(jīng)常性住所在日常生活中可能具有更高的變動性,它代表的是人們暫時的駐足之地。
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一般人開三個點的勞務(wù)普票,屬于三個點的簡易征收必交稅嗎
一鳴老師
??|
提問時間:09/09 10:55
#稅務(wù)師#
是的,這個不能抵扣進(jìn)項,必須交稅
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比如一棟房子可以抵押多少次,有規(guī)定么? 一臺車能質(zhì)押多少次有規(guī)定么
文文老師
??|
提問時間:08/31 16:50
#稅務(wù)師#
多次抵押,沒有具體限制
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老師,這題第四問怎么做出來的?為什么不用扣業(yè)務(wù)一的進(jìn)項稅額?
云苓老師
??|
提問時間:08/31 17:08
#稅務(wù)師#
購進(jìn)的原材料生產(chǎn)免稅產(chǎn)品的,不能抵扣進(jìn)項
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請問老師,圖片中(5)帳務(wù)處理是沖減本期收入嗎?稅上也就是減少了本期銷項稅對嗎?
耿老師
??|
提問時間:08/30 11:07
#稅務(wù)師#
你好!沒有問題,當(dāng)月開具紅字發(fā)票發(fā)票,沖減當(dāng)月收入
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我租賃自己名下的車輛,不用繳納個稅??????????
東老師
??|
提問時間:08/28 15:53
#稅務(wù)師#
自己為啥租自己的車呢?
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第二題,利息支出才8000萬,怎么計算出調(diào)增10000萬的?
小天老師
??|
提問時間:08/22 22:17
#稅務(wù)師#
晚上好,題干應(yīng)該還有一個關(guān)聯(lián)方借20萬的信息了
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稅務(wù)師的科目有沒有學(xué)習(xí)順序
文文老師
??|
提問時間:08/21 11:50
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師科目難度由易到難順序為:《稅法一》、《稅法二》、《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》、《財務(wù)與會計》、《涉稅服務(wù)實務(wù)》, 可根據(jù)自身情況適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。
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老師您好!這個我們還能申請退稅嗎?如果可以,那企業(yè)的經(jīng)營情況是寫哪一年呢?而且我們不是小型企業(yè)了,選哪一個呢?退稅申請的理由怎么寫呢老師
樸老師
??|
提問時間:08/11 12:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 為啥申請退稅
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這個題還是不是很理解,想請稅一梁老師解答一下
青老師
??|
提問時間:07/25 09:21
#稅務(wù)師#
你好; 按照這個公式去計算的; 比如 納稅人兼營免稅項目或非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法準(zhǔn)確劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額部分,不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額,按公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(萬元),應(yīng)納稅額=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(萬元)。
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一般納稅人外地預(yù)交后季報時我想抵扣掉怎么填寫,有沒有詳細(xì)的填寫資料啊?
郭老師
??|
提問時間:07/13 11:59
#稅務(wù)師#
你好,具體的是哪一個稅款的,企業(yè)所得稅的嗎?
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注冊會計師快考試了,昨做題沒感覺
王超老師
??|
提問時間:07/12 21:31
#稅務(wù)師#
你好 我自己是先看一遍課件,然后做單選題,再看一遍課件,做多選題,最后看一遍課件,然后做大題,這個效果很好的
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你好 老師 2022年度研發(fā)費用(已轉(zhuǎn)管理費用),已經(jīng)年結(jié)賬,23年6月,22研發(fā)費用發(fā)生退款,那么退款的這部分研發(fā)費用在23年度怎么處理?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
劉倩老師
??|
提問時間:07/11 15:08
#稅務(wù)師#
你好,借銀行存款等 貸利潤分配-未分配利潤】
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境外公司收取的軟件使用費需要繳納印花稅嗎 境外公司收取的芯片設(shè)計費需要繳納印花稅嗎
王超老師
??|
提問時間:07/06 14:43
#稅務(wù)師#
你好 如果應(yīng)稅憑證是在中國境外書立,在中國境內(nèi)使用的,相關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)依照印花稅法規(guī)定,繳納印花稅。
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為什么是報表編制是以前年度損益調(diào)整報表編制前發(fā)現(xiàn)不是在庫存商品嗎?
小天老師
??|
提問時間:06/14 20:53
#稅務(wù)師#
您好,1分錄是未銷售在庫存商品,2分錄已銷售,他本來科目是主營業(yè)務(wù)成本了,這個損益科目用 以前年度損益調(diào)整 來替代
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4.依照規(guī)定完成納稅義務(wù)后的限售股轉(zhuǎn)讓收入余額轉(zhuǎn)付給實際所有人時不再納稅 請問老師 這個是講限售股以公司名義出售 收入余額給實際所有人(比如員工) 這里不理解 能幫忙解釋下嗎
江老師
??|
提問時間:06/13 16:41
#稅務(wù)師#
1.企業(yè)轉(zhuǎn)讓上述限售股取得的收入,應(yīng)作為企業(yè)應(yīng)稅收入計算納稅。 上述限售股轉(zhuǎn)讓收入扣除限售股原值和合理稅費后的余額為該限售股轉(zhuǎn)讓所得。企業(yè)未能提供完整限售股原值憑證,不能準(zhǔn)確計算該限售股原值的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一律按該限售股轉(zhuǎn)讓收入的15%,核定為該限售股原值和合理稅費。 依照規(guī)定完成納稅義務(wù)后的限售股轉(zhuǎn)讓收入余額轉(zhuǎn)付給實際所有人時不再納稅。
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的10個專欄不結(jié)轉(zhuǎn)不串門,不結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?是指不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
艷子老師
??|
提問時間:06/09 21:40
#稅務(wù)師#
您好,是的,不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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你好老師,應(yīng)付職工薪酬的職工福利費,有沒有可能這個福利費要算到員工交個稅的基數(shù)里面,如果有,那是哪種情況下有
郭老師
??|
提問時間:06/06 00:06
#稅務(wù)師#
有 能分出每個人是多少的 比如過節(jié)發(fā)的過節(jié)費,禮品
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老師 為什么公司買社保的時候 系統(tǒng)沒有險種可以選擇 第一次購買
劉倩老師
??|
提問時間:05/30 09:51
#稅務(wù)師#
你好,這個你要去找稅務(wù)局先去核定,開通了之后以后就會有了。
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老師,請問稅務(wù)師買指南還是題解比較好,八套和必刷要買嗎,太多也怕看不完,可以給點建議嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/25 12:48
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 題解比較好,八套就行
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