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非債清償為什么是給付不當(dāng)?shù)美?/a>
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/04 16:14
#稅務(wù)師#
您好,您 不欠我錢,您還把錢給我,沒欠我錢,我拿到您的錢來(lái)路不明,這就是不當(dāng)?shù)美?/a>
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題目中并未說(shuō)明甲存貨之前計(jì)提減值的因素消失,為什么要轉(zhuǎn)回甲存貨的減值?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 11:39
#稅務(wù)師#
你好,期末的可變現(xiàn)凈值高于成本啊
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老師,請(qǐng)問(wèn)因購(gòu)買土地延遲支付土地款而支付的滯納金及滯納金利息可以稅前扣除嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 18:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,要完整
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延期交房付的違約金可以稅前扣除嗎?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/12 19:03
#稅務(wù)師#
你好是可以扣除的
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2022年的企業(yè)所得稅的研究開發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除多少?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 22:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,一般企業(yè)10月前75%,制造高新企業(yè)是100%,10月后全執(zhí)行100%
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怎么算,有點(diǎn)迷糊,可以仔細(xì)寫一下過(guò)程嗎
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 11:30
#稅務(wù)師#
您好,正在給您回復(fù)
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老師他們第二題,為何認(rèn)職受雇的話,不是工資薪金?怎么用勞務(wù)報(bào)酬?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:26
#稅務(wù)師#
您好,任職受雇這個(gè),不再公司任職,單獨(dú)的懂事,所以是勞務(wù)報(bào)酬
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老師委托外單位加工商品和企業(yè)接受外來(lái)原材料加工制造的代制品都是企業(yè)存貨,我不懂的是委托加工物資是我給別人提供原材料加工完了給我,這是我企業(yè)存貨,但是接受外來(lái)原材料那個(gè)是別人提供材料給我,我只負(fù)責(zé)人工場(chǎng)所怎么也是企業(yè)存貨呢
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 11:18
#稅務(wù)師#
你好; 因?yàn)檫@里面加入了本企業(yè)的人工、設(shè)備等的投入。代制品、代修品都是加入了本企業(yè)的生產(chǎn)勞動(dòng)進(jìn)去的。所以算企業(yè)的存貨。
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老師,這個(gè)數(shù)我都算對(duì)了但是,計(jì)入?yún)R兌損益的借方和貸方我理解的跟答案是反著的,我是這么想的,麻煩您幫我看看。比方說(shuō)a選項(xiàng),銀行存款匯兌差額4650。原先匯率是8.1,期末是8.05那這4650是匯兌損失。分錄是不是應(yīng)該借記財(cái)務(wù)費(fèi)用。為啥匯兌損益入借方呢?入的是哪個(gè)科目呢?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 16:41
#稅務(wù)師#
您好,您期末外幣*匯率-期初外幣×匯率-本期變動(dòng)×匯率=本期匯兌損益
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老師,這個(gè)題不確認(rèn)收入么
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 10:25
#稅務(wù)師#
您好,是的不確認(rèn)收入 存貨抵債就是不是同銷售的,直接貸庫(kù)存商品的,這是債務(wù)重組準(zhǔn)則的規(guī)定。公司用存貨償還債務(wù)就是以物抵債。但有一條,必須是債務(wù)方同意。當(dāng)初公司欠債肯定記入了應(yīng)付賬款科目,現(xiàn)在用存貨償還債務(wù)要借記應(yīng)付賬款科目,貸記原材料—庫(kù)存商品—產(chǎn)成品科目。當(dāng)然用存貨償還債務(wù)也算是銷售業(yè)務(wù)的發(fā)生,也是要繳納增值稅的
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稅務(wù)師沒有工作單位,可以加入非職業(yè)會(huì)員嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/18 20:51
#稅務(wù)師#
可以加入非職業(yè)會(huì)員
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老師,我們是個(gè)體工商戶每個(gè)月有做員工工資申報(bào),后面開了對(duì)公賬戶給幾個(gè)員工繳納了社保,但是員工工資申報(bào)里面沒有這幾個(gè)繳納社保的員工,可以嗎
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/12 17:28
#稅務(wù)師#
你好; 不合理的;這樣會(huì)異常的; 比如你 繳納個(gè)稅是10個(gè)人; 你社保也得報(bào) 10個(gè)人 ;同步的;
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我想問(wèn)下這題 那400萬(wàn)的未分配利潤(rùn)怎么處理?
一休哥哥老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 23:06
#稅務(wù)師#
在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前實(shí)施利潤(rùn)分配,股東獲得紅利,而公司的資產(chǎn)價(jià)值相應(yīng)減少,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款也會(huì)相應(yīng)減少。
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提示那句話怎么理解呢?看不懂?。?/a>
以后的以后老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 10:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,可以自主決定普通股股利的支付,意思就是作為權(quán)益工具
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請(qǐng)問(wèn)老師,民非企業(yè),計(jì)提業(yè)務(wù)招待費(fèi)的收入基數(shù),都包含什么的,我看了賬面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入有房租收入、其他業(yè)務(wù)收入:存款利息收入,營(yíng)業(yè)外收入?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 18:51
#稅務(wù)師#
有房租收入、其他業(yè)務(wù)收入
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修路占用國(guó)有林場(chǎng)林地收取林地、林木補(bǔ)償,需要交稅嗎?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 16:35
#稅務(wù)師#
按老師個(gè)人的理解是需要交稅的
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在線教育平臺(tái)免費(fèi)提供試聽課程,不就是免費(fèi)向社會(huì)公眾提供服務(wù)嗎,為什么屬于視同銷售呢
泡泡醬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/30 00:22
#稅務(wù)師#
你好 這屬于在線教育平臺(tái)無(wú)償提供給其他單位或者個(gè)人的一項(xiàng)服務(wù),應(yīng)該視同銷售繳納增值稅,社會(huì)公眾一般是指的集體公眾,但是聽課這是針對(duì)某一部分人
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A公司為一家生產(chǎn)性企業(yè),財(cái)務(wù)制度健全,可以提供稅局所需各種會(huì)計(jì)資 料。假設(shè)該公司2021年銷售收入為480萬(wàn)元,可抵扣購(gòu)進(jìn)金額300萬(wàn)元,以上金額均不含稅,增值稅稅率為13%。請(qǐng)問(wèn)該如何籌劃,使得該公司繳納的稅負(fù)較少。
魯老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 12:52
#稅務(wù)師#
你好,1.可以提前采購(gòu)2022年所需的材料成本,來(lái)抵扣2021年的增值稅。2.如果公司有研發(fā)費(fèi)用,可以把一部分支出列入研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除,減少企業(yè)所得稅扣除
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位骨干人員團(tuán)建,聚餐的餐費(fèi),屬于福利費(fèi)嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 10:27
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是屬于的哈,屬于
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買賣合同和加工承攬合同,稅務(wù)師教材里面,規(guī)定的都是萬(wàn)分之3,答案解析里面承攬合同印花稅是萬(wàn)分之5
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/02 19:49
#稅務(wù)師#
是七月份之前,加工承攬合同是萬(wàn)分之五的, 七月份之后和買賣合同是一樣的,都是萬(wàn)分之三
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10月已開票給客戶后現(xiàn)發(fā)生銷售退回,客戶未抵扣發(fā)票,現(xiàn)在我只需開紅字發(fā)票把退貨金額沖減是嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 17:16
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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麻煩老師看一下,模擬試卷上面。這個(gè)第13題答案不對(duì)吧?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/09 16:50
#稅務(wù)師#
非常抱歉,您說(shuō)的是哪里的模擬試卷呢,煩請(qǐng)您幫老師明確一下,以便為您針對(duì)性的解答。
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的優(yōu)惠企業(yè)所得稅稅率是兩免三減半嗎?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 16:25
#稅務(wù)師#
“兩免三減半”的政策是指外商投資企業(yè)可享受自取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入所屬納稅年度起2年免征、3年減半征收企業(yè)所得稅的待遇。
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老師,首次稅控盤的費(fèi)用,在工作中是可以全額抵扣,為什么答案沒有抵扣
松松老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/26 21:22
#稅務(wù)師#
答案問(wèn)的是進(jìn)項(xiàng)稅,而首次購(gòu)買是抵減應(yīng)交增值稅的
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為什么我用進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)減銷項(xiàng)稅額的合計(jì),不等于期末留底19萬(wàn)多,減出來(lái)只有15萬(wàn)多
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 17:39
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問(wèn)您第二次期末留抵七萬(wàn)多怎么計(jì)算得來(lái)的?
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企業(yè)所得稅匯算輕巧的公積金天所有的還是單位部分?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 11:35
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅匯算 是單位部分
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營(yíng)鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬(wàn)元,收取不含增值稅的加工費(fèi)8萬(wàn)元,鞭炮企業(yè)甲無(wú)同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價(jià)100萬(wàn)元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購(gòu)人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為25萬(wàn)元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷售額129.95萬(wàn)元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價(jià)為25萬(wàn)元,最高不含稅售價(jià)為30萬(wàn)元。其他資料:鞭炮的消費(fèi)稅適用稅率15%。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅要不要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅?
小鈴鐺老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 20:30
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 企業(yè)甲本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅,不需要考慮業(yè)務(wù)一收回后銷售需要補(bǔ)交的消費(fèi)稅。 對(duì)于乙來(lái)說(shuō),收回已代收代繳消費(fèi)稅的消費(fèi)品后,直接銷售的不再征收消費(fèi)稅,加價(jià)銷售的應(yīng)計(jì)稅,同時(shí)減除已被代收代繳的消費(fèi)稅。
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為什么這里在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),沒有把員工王某的工資18000元進(jìn)行扣除?感覺題目說(shuō)的也不是清楚
悠然老師01
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 15:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,如果題目說(shuō)會(huì)計(jì)利潤(rùn),那說(shuō)明員工工資社保這些都已經(jīng)扣除了
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老師,老師,乳制品的增值稅是多少的稅率
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 11:25
#稅務(wù)師#
財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋》的通知》(財(cái)稅字[1995]第052號(hào))文件的規(guī)定: 4、鮮奶。是指各種哺乳類動(dòng)物的乳汁和經(jīng)凈化、殺菌等加工工序生產(chǎn)的乳汁。 用鮮奶加工的各種奶制品,如酸奶、奶酪、奶油等,不屬于本貨物的征稅范圍。 因此,鮮奶的增值稅稅率為9%。用鮮奶加工的各種乳制品增值稅率為13%。
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老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)前期開發(fā)所交納的土地使用稅可入開發(fā)成本嗎?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/30 09:06
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,記入稅金及附加
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