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2022年12月31日轉(zhuǎn)回多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備的分錄怎么做
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 19:34
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好!沖借:信用減值損失負(fù)數(shù) 貸:壞賬準(zhǔn)備 負(fù)數(shù)
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企業(yè)需要提供哪些材料給會(huì)計(jì)師事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 19:18
#稅務(wù)師#
企業(yè)出具審計(jì)報(bào)告時(shí)。這些材料包括但不限于以下內(nèi)容: 財(cái)務(wù)報(bào)表:包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和股東權(quán)益變動(dòng)表等,這些是審計(jì)工作的基礎(chǔ)。 會(huì)計(jì)憑證:所有會(huì)計(jì)科目的原始憑證,如收據(jù)、發(fā)票、銀行對(duì)賬單等,這些用于驗(yàn)證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。 相關(guān)合同:與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的所有合同,如銷售合同、采購(gòu)合同、租賃合同等,這些合同用于了解企業(yè)的業(yè)務(wù)模式和交易情況。 稅務(wù)文件:包括納稅申報(bào)表、稅務(wù)發(fā)票、稅務(wù)清單等,用于核實(shí)企業(yè)的稅務(wù)處理情況。 內(nèi)部控制文件:公司的內(nèi)部控制文件、風(fēng)險(xiǎn)管理文件、審計(jì)程序等,這些文件反映了企業(yè)的內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制情況。 公司章程和股東決議:包括公司章程、股東會(huì)或董事會(huì)決議等,用于了解企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和決策過(guò)程。 相關(guān)證件:如公司注冊(cè)證件、股權(quán)證明、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)委托書等,這些證件證明了企業(yè)的合法性和委托審計(jì)的權(quán)限。 此外,如果企業(yè)是連續(xù)接受審計(jì)服務(wù)的,可能還需要提供上年度的審計(jì)報(bào)告復(fù)印件,以便會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行比對(duì)和分析。
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老師問(wèn)下把單位勞務(wù)員工的工資申報(bào)了個(gè)稅,個(gè)稅已經(jīng)繳納,現(xiàn)在怎么辦好
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 17:45
#稅務(wù)師#
你好,那他是不想交個(gè)稅還是怎么了?
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房地產(chǎn)公司銷售房產(chǎn),取得含稅1000萬(wàn),2023年從政府部門取得土地使用權(quán)時(shí)支付土地價(jià)款300萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么算增值稅? 第一種:(1000-300)/1.09*0.09 第二種:(1000/1.09-300)*0.09,這兩種算法哪個(gè)對(duì)?并給予解釋,謝謝!
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 16:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 房企轉(zhuǎn)讓開發(fā)項(xiàng)目增值稅銷項(xiàng)稅額 =(含稅收入-土地價(jià)款)÷1.09×9% ?。剑ú缓愂杖耄恋貎r(jià)款)×9% 如果采取一般計(jì)稅方法下,計(jì)算的銷項(xiàng)稅額,第一種方法是正確的。 如果題目中直接告知不含稅收入,那么可以使用增值稅銷項(xiàng)稅額=(不含稅收入-土地價(jià)款)×9% 但是您直接用1000/1.09=917.43作為不含稅收入,不是很正確的。 一般計(jì)稅方法下不含稅收入=含稅收入-(含稅收入-土地價(jià)款)/(1+9%)×9% =1000-(1000-300)/1.09*9%=942.20 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,商貿(mào)企業(yè)庫(kù)存商品2022年采購(gòu)并已經(jīng)用到工地,但是公司當(dāng)時(shí)代理記賬公司沒有把發(fā)票做賬,24年1月抵扣這張發(fā)票,怎么入賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 16:52
#稅務(wù)師#
你好,借應(yīng)付賬款貸工程施工,借工程施工貸應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
?閱讀? 806
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經(jīng)營(yíng)所得匯總繳納,但是如果有一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)虧損了,是不是就不能合并了,這家就不在合并范圍內(nèi)了
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 16:18
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的。個(gè)人以獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)形式開辦的多個(gè)企業(yè),是只有盈利的才合并計(jì)算應(yīng)納所得稅稅額,虧損的是不能用其他盈利的去彌補(bǔ)的。 投資者興辦2個(gè)或2個(gè)以上的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的,企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)虧損不能跨企業(yè)彌補(bǔ)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,第五步不太理解。公司有融資租賃
燕子老師.
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 15:38
#稅務(wù)師#
租賃期滿了,在不續(xù)租的情況下將資產(chǎn)歸還給出租公司,對(duì)承租人來(lái)說(shuō)相當(dāng)于處置了固定資產(chǎn),所以折舊需要轉(zhuǎn)出。
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老師年報(bào)所屬期是23年1月1日—12月31日?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 15:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
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老師,購(gòu)入材料(現(xiàn)購(gòu)-銀行匯票),驗(yàn)收入庫(kù)這個(gè)業(yè)務(wù)是用付款憑證還是轉(zhuǎn)賬憑證
桂龍老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 15:18
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好, 購(gòu)入材料,用付款憑證 驗(yàn)收入庫(kù),用轉(zhuǎn)賬憑證
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個(gè)稅匯算中,總收入不超12萬(wàn),已經(jīng)預(yù)交稅款小于應(yīng)交稅款,可以免申報(bào)不交稅款嗎?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 15:03
#稅務(wù)師#
補(bǔ)交稅款不超過(guò)400元就不用匯算清繳。
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收到銀行利息收入怎么做賬
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 14:26
#稅務(wù)師#
借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息 負(fù)數(shù)
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名下有房,貸款已經(jīng)逾期,實(shí)際是租房住可以申請(qǐng)個(gè)稅租房抵扣還是個(gè)稅住房貸款抵扣
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 14:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是個(gè)稅住房貸款抵扣 注意首套房才可以 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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新公司,銀行賬戶都沒開通,什么時(shí)候開始報(bào)稅呢?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 13:47
#稅務(wù)師#
稅務(wù)局報(bào)到后,按期申報(bào)納稅。
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老師,麻煩問(wèn)一個(gè)實(shí)務(wù)的問(wèn)題:因?yàn)樯陥?bào)增值稅時(shí)電子稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的銷項(xiàng)稅和金稅盤實(shí)際開票的差0.15(好像是四舍五入造成的)現(xiàn)在造成賬上的進(jìn)行留底比增值稅申報(bào)表上本期留底額多了0.15元,去稅務(wù)大廳問(wèn)了辦事人員,人家說(shuō)金額這么小也沒必要改,那0.15元賬上應(yīng)該怎么處理呀?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 13:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 您的意思是稅務(wù)局自動(dòng)帶出來(lái)的銷項(xiàng)稅額比實(shí)際開票少0.15,導(dǎo)致留抵的進(jìn)項(xiàng)比申報(bào)表上多0.15元是嗎? 申報(bào)表上和賬上確認(rèn)的收入是一致的嗎?只是三級(jí)專欄科目有差異是嗎? 如果收入是一致的,那么非要調(diào)賬的話。 借:其他收益0.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)0.15 摘要中列明具體的調(diào)賬原因。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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租賃合同以什么為計(jì)稅依據(jù),未明確租期的先貼5元嗎,不是以全部租金為依據(jù)嗎
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 13:07
#稅務(wù)師#
你好,你說(shuō)的是印花稅呀
?閱讀? 756
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老師,公司招貧困人員,可以抵增值稅的政策,詳細(xì)的政策能發(fā)一下嗎?
愛若老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 12:57
#稅務(wù)師#
你好,政策財(cái)稅【2019】22號(hào)文件
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單位申報(bào)年終獎(jiǎng)的時(shí)候可以跟當(dāng)月工資部分人合并部分人分開申報(bào)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 12:48
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
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固定資產(chǎn)的購(gòu)置稅怎么入賬 是算到固定資產(chǎn)成本里面嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 11:50
#稅務(wù)師#
你好,是的,算到所購(gòu)入的固定資產(chǎn)的成本。
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我花錢買的課怎么這么多問(wèn)題,啥都沒有
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 11:18
#稅務(wù)師#
您好,您這個(gè)是什么情況?
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老師,問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,就是關(guān)于進(jìn)出口貿(mào)易的,境外礦山其實(shí)是我們的,但是只能做進(jìn)出口,然后為了出礦前期產(chǎn)生了費(fèi)用,要怎么轉(zhuǎn)到成本里
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 10:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.明確費(fèi)用性質(zhì):首先,需要明確這些前期費(fèi)用的性質(zhì)。它們可能包括勘探費(fèi)用、開發(fā)費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置和安裝費(fèi)用、人員培訓(xùn)費(fèi)用等。這些費(fèi)用都是為了使礦山能夠正常運(yùn)營(yíng)而出生的必要開支。 2.費(fèi)用分類與歸集:根據(jù)費(fèi)用的性質(zhì),將其歸類到不同的成本項(xiàng)目中。例如,勘探費(fèi)用可能歸入“礦產(chǎn)資源獲取成本”,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用歸入“固定資產(chǎn)成本”等。確保每個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目都有明確的歸類標(biāo)準(zhǔn)。 3.設(shè)置成本賬戶:在會(huì)計(jì)系統(tǒng)中,為這些成本項(xiàng)目設(shè)置專門的賬戶或子賬戶。這樣,可以清晰地追蹤和記錄每一筆費(fèi)用的發(fā)生和歸屬。 4.記錄與核算:當(dāng)費(fèi)用發(fā)生時(shí),按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司的會(huì)計(jì)政策,及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄這些費(fèi)用。確保有完整的原始憑證和資料支持每筆費(fèi)用的發(fā)生。 5.成本分?jǐn)偱c轉(zhuǎn)移:根據(jù)礦山的運(yùn)營(yíng)情況和生產(chǎn)進(jìn)度,合理地將前期費(fèi)用分?jǐn)偟礁鱾€(gè)生產(chǎn)周期或產(chǎn)品批次中。這可以通過(guò)制定適當(dāng)?shù)某杀痉謹(jǐn)偡椒▉?lái)實(shí)現(xiàn),如按產(chǎn)量、銷售額或工時(shí)等比例分?jǐn)偂?6.編制成本報(bào)告:定期編制成本報(bào)告,分析成本的構(gòu)成和變動(dòng)情況,以便管理層了解礦山的運(yùn)營(yíng)效率和成本控制情況。 還需要注意以下事項(xiàng): 關(guān)稅與稅費(fèi)處理:確保進(jìn)出口過(guò)程中產(chǎn)生的關(guān)稅、增值稅等稅費(fèi)得到妥善處理,并按照相關(guān)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行核算。 匯率風(fēng)險(xiǎn):由于涉及到跨境交易,匯率波動(dòng)可能會(huì)對(duì)成本產(chǎn)生影響。因此,需要關(guān)注匯率變動(dòng),并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
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混合銷售和兼營(yíng)怎么區(qū)分呀
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 10:24
#稅務(wù)師#
你好,混合銷售的意思就是說(shuō)對(duì),針對(duì)的是同一筆業(yè)務(wù)
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會(huì)計(jì)之星信息采集的身份證過(guò)期了該怎么辦 重要嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 10:19
#稅務(wù)師#
你好,你是要做繼續(xù)教育嗎?還是要做什么?
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@賈apple老師摘要寫什么呢,分錄具體是管理費(fèi)用什么呢貸現(xiàn)金0.08?2我公司的24個(gè)憑證余額表報(bào)表沒問(wèn)題吧,老師看下當(dāng)時(shí)問(wèn)題
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 10:17
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,摘要寫。小數(shù)點(diǎn)誤差。調(diào)賬
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老師您好:企業(yè)必須要交水利基金嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 10:12
#稅務(wù)師#
你好,如果你當(dāng)?shù)囟惥纸o核定了,有收入就需要繳納的
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零稅率和免稅的有哪些
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 10:09
#稅務(wù)師#
你好 中華人民共和國(guó)境內(nèi)的單位和個(gè)人提供以下服務(wù),適用增值稅零稅率: 1、國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)(包括往來(lái)或在港澳臺(tái)提供的交通運(yùn)輸服務(wù)); 2、航天運(yùn)輸服務(wù); 3、向境外單位提供的研發(fā)服務(wù); 4、向境外單位提供的設(shè)計(jì)服務(wù),不包括對(duì)境內(nèi)不動(dòng)產(chǎn)提供的設(shè)計(jì)服務(wù); 5、自2013年8月1日起,境內(nèi)的單位或個(gè)人提供程租服務(wù),如果租賃的交通工具用于國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)和港澳臺(tái)運(yùn)輸服務(wù),由出租房按規(guī)定申請(qǐng)適用增值稅零稅率; 6、自2013年8月1日起,境內(nèi)的單位或個(gè)人向境內(nèi)單位或個(gè)人提供期租、濕租服務(wù),如果承租方利用租賃的交通工具向其他單位或個(gè)人提供國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)和港澳臺(tái)運(yùn)輸服務(wù),由承租方按規(guī)定申請(qǐng)適用增值稅零稅率。境內(nèi)的單位或個(gè)人向境外單位或個(gè)人提供期租、濕租服務(wù),由出租方按規(guī)定申請(qǐng)適用增值稅零稅率。 7、廣播影視節(jié)目(作品)的制作和發(fā)行服務(wù); 8、技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)、軟件服務(wù)、電路設(shè)計(jì)及測(cè)試服務(wù)、信息系統(tǒng)服務(wù)、業(yè)務(wù)流程管理服務(wù),以及合同標(biāo)的物在境外的合同能源管理服務(wù)。 9、離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)。離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù),包括信息技術(shù)外包服務(wù)(ITO)、技術(shù)性業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)(BPO)、技術(shù)性知識(shí)流程外包服務(wù)(KPO),其所涉及的具體業(yè)務(wù)活動(dòng),按照《應(yīng)稅服務(wù)范圍注釋》(財(cái)稅[2013]106號(hào))相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)執(zhí)行。 《中華人民共和國(guó)增值稅暫行bai條例》第十五條規(guī)定了下列du7個(gè)項(xiàng)目免征增值稅zhi: 1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)dao品 農(nóng)業(yè):種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè) 2.避孕藥品和用具 3.古舊圖書:向社會(huì)收購(gòu)的古書和舊書 4.直接用于科學(xué)研究、科學(xué)試驗(yàn)和教學(xué)的進(jìn)口儀器、設(shè)備 5.外國(guó)政府、國(guó)際組織無(wú)償援助的進(jìn)口物資和設(shè)備 6.由殘疾人的組織直接進(jìn)口供殘疾人專用的物品 7.銷售的自己使用過(guò)的物品。自己使用過(guò)的物品,是指其他個(gè)人自己使用過(guò)的物品
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那這個(gè)是按股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)繳納嗎
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 10:08
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 這個(gè)是按照實(shí)收資本,資本公積合計(jì)交納的
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什么叫債務(wù)見組協(xié)議呀老師
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 10:05
#稅務(wù)師#
您好 應(yīng)該是債務(wù)重組協(xié)議哈 字不對(duì)
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你好老師,2023年和2024年小規(guī)模企業(yè)發(fā)票開票限額都是月度10萬(wàn) 季度30萬(wàn)?
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 09:35
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣子的
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待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,有沒有取消這二個(gè)科目?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 09:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 按照現(xiàn)行規(guī)定,這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目仍舊是適用的,沒有取消這兩個(gè)科目。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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一般納稅人銷售使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的不是3%按2%嗎,為何是÷(1+3%)×3%
瀟灑老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/20 23:56
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,該公司選擇專票的,就不能開2%,如果開普票就可以使用2%
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