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你好,收到的專票有誤,我公司想退回,但是對方不同意沖紅,這種情況我公司能進項轉(zhuǎn)出嗎?如何退回這張發(fā)票?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/26 16:16
#稅務(wù)#
那個只有跟對方溝通紅沖了,對方不配合就只能進項轉(zhuǎn)出
?閱讀? 36
?收藏? 0
老師:個人名字付了款,發(fā)票給開了公司名,這樣怎么平賬???
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/26 16:06
#稅務(wù)#
直接做銀行存款就是,不需要具體到人
?閱讀? 42
?收藏? 0
老師,您好。請問一下,公司往來很多用銀行付了款,但是沒有拿到對方公司的發(fā)票,現(xiàn)在拿不了了,請問這樣我要怎么清賬
文文老師
??|
提問時間:04/26 16:06
#稅務(wù)#
直接轉(zhuǎn)為成本費用,匯算時調(diào)增
?閱讀? 38
?收藏? 0
匯算清繳中職工福利費支出賬載金額是指什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/26 16:01
#稅務(wù)#
就是上年實際計入損益科目的福利費
?閱讀? 747
?收藏? 3
老師,我們在2022年9月份的時候繳納的是查補稅款,那個在增值稅的報表是36列期初還需要寫嗎?還有附加稅在那一塊填寫?直接寫下嗎?在附加稅那一欄?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/26 15:56
#稅務(wù)#
您好,增值稅申報主表第16欄 納稅檢查應(yīng)補繳稅額 :填寫查補的增值稅。主表第37欄 本期已繳稅額 :填寫實際繳納的查補稅款 與第16欄一致 。第36欄 期初未繳稅額 :不填,查補稅款不在此欄反映。 2. 附加稅費申報計稅依據(jù):以查補的增值稅額計算 不含滯納金 。填寫位置:增值稅申報表附帶的附加稅費欄 或附表五 。城建稅:增值稅*7% 或5%、1% ,教育費附加:增值稅*3%,地方教育附加:增值稅*2% 3. 如果系統(tǒng)未自動帶出附加稅費,需手動填寫。保留 稅務(wù)處理決定書 等資料備查。
?閱讀? 45
?收藏? 0
新開的公司只有營業(yè)執(zhí)照還沒有做稅務(wù)登記,采購商品,別的公司能給我們公司開發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/26 15:55
#稅務(wù)#
你好,那個是可以開票的,沒問題的
?閱讀? 62
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產(chǎn)品更新?lián)Q代報廢原材料的稅務(wù)和賬務(wù)處理流程是怎么樣的
鐘存老師
??|
提問時間:04/26 15:35
#稅務(wù)#
沒有領(lǐng)用的原材料報廢 借:營業(yè)外支出 貸:原材料 沒有銷售價值的,會計計入營業(yè)外支出 稅務(wù)登記會計處理和單位審核報表,進行稅前扣除
?閱讀? 31
?收藏? 0
老師你好,我公司銷售設(shè)備配件,領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在想定價是廠家來貨成本加百分之四,廠家和我們票面稅率都是13,請問毛利率這么低,稅務(wù)上會有風險嗎
郭老師
??|
提問時間:04/26 15:23
#稅務(wù)#
太低了 你這樣賠錢吧算上期間費用
?閱讀? 24
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老師好,"投資款 "寫在留言行不
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 15:23
#稅務(wù)#
您好,你是指公司實繳,備注投資款嗎
?閱讀? 24
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你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款,這樣可以不?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 15:18
#稅務(wù)#
您好,這個其他應(yīng)收款,是前面先借了錢,是吧
?閱讀? 25
?收藏? 0
公司欠法人50多萬錢 還60萬給法人 法人多拿公司10萬 這種情況繳納什么稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 15:16
#稅務(wù)#
您好,多的先掛往來,可以后面用發(fā)票來沖賬
?閱讀? 141
?收藏? 1
出口企業(yè),員工日本出差報銷,這些票據(jù)合規(guī)嗎,所得稅前能抵扣嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/26 15:13
#稅務(wù)#
同學,你好 是國外的票據(jù)嗎?是可以的
?閱讀? 19
?收藏? 0
各位老師 下午好 預(yù)收賬款,老會計做成應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在發(fā)貨抵扣貨款,怎樣做分錄?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 14:50
#稅務(wù)#
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
?閱讀? 32
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24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調(diào)
董孝彬老師
??|
提問時間:04/26 14:44
#稅務(wù)#
您好, 2025年發(fā)現(xiàn)時 :借:以前年度損益調(diào)整 或稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅 支付時:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 報表調(diào)整:金額重大需更正2024年報表,金額小可計入2025年費用。 2. 2024年匯算:在 A105000納稅調(diào)整表 第30行 其他 調(diào)增印花稅金額,確保稅前扣除。2025年匯算:如果補提在2025年,需對應(yīng)調(diào)減 避免重復(fù)扣除 。 3. 印花稅已申報的無需修改,確保賬務(wù)與申報一致。逾期繳納需補滯納金 每日萬分之五 。 4. 保留申報表、付款憑證、調(diào)整分錄備查。金額重大時,與稅務(wù)機關(guān)溝通。
?閱讀? 31
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深圳社保要做減員 不知道密碼 提示說錄入信息在社保系統(tǒng)為空,怎么是什么原因
郭老師
??|
提問時間:04/26 14:41
#稅務(wù)#
你好,你用的是哪一個網(wǎng)站?社保管理局的話法人掃碼也可以
?閱讀? 146
?收藏? 1
那個投資款,已實繳,是不是要平臺上公示的?而且是每一年
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 14:29
#稅務(wù)#
您好,就是每年申報工商年報的時候?qū)懮暇涂梢裕挥霉?/a>
?閱讀? 48
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公司股東出讓股權(quán)繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 14:28
#稅務(wù)#
您好,是的,這個是公司代扣代繳的
?閱讀? 26
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老師,這個發(fā)票中間怎么沒章呢
小菲老師
??|
提問時間:04/26 14:26
#稅務(wù)#
同學,你好 打印的時候沒有選擇好
?閱讀? 52
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找暖暖老師,找暖暖老師,
樸老師
??|
提問時間:04/26 14:19
#稅務(wù)#
同學你好 是什么問題 老師不在線
?閱讀? 54
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哪些電子普通發(fā)票,進項可以勾選抵扣
郭老師
??|
提問時間:04/26 14:17
#稅務(wù)#
旅客電子普通發(fā)票不勾選都可以抵扣 通行費電子普通發(fā)票需要勾選抵扣 自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,最后這個免稅的紙質(zhì)的或者電子發(fā)票都可以勾選
?閱讀? 51
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老師,補充醫(yī)療保險每人一年1700元,這個錢加到員工的工資里就可以了,然后再計算個稅就行了,是哪?
小菲老師
??|
提問時間:04/26 14:14
#稅務(wù)#
同學,你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 54
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一般納稅人農(nóng)牧業(yè)企業(yè),需要用零散工支付勞動報酬,大批量的,取得不了勞務(wù)發(fā)票,怎么辦
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 14:04
#稅務(wù)#
您好,申報勞務(wù)工資就可以了
?閱讀? 18
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老師自然人獨資有限公司跟合伙有限公司有區(qū)別嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 14:04
#稅務(wù)#
您好,自然人獨資有限公司由單一自然人或法人投資,股東承擔有限責任;合伙有限公司由多個自然人、法人或其他組織共同投資,合伙人承擔無限連帶責任
?閱讀? 53
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段天峰老師回答我的問題
樸老師
??|
提問時間:04/26 13:48
#稅務(wù)#
同學你好 老師不在線,什么問題
?閱讀? 44
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你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 13:39
#稅務(wù)#
您好,這個意思就是利潤不能超過300W
?閱讀? 21
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老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
高輝老師
??|
提問時間:04/26 13:35
#稅務(wù)#
你好,可以用 實際收到的款項/應(yīng)收賬款的總額
?閱讀? 49
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老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/26 13:33
#稅務(wù)#
同學,你好 沒有影響
?閱讀? 21
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酒店行業(yè)費用報銷流程
樸老師
??|
提問時間:04/26 13:07
#稅務(wù)#
費用發(fā)生與票據(jù)整理 酒店員工因工作需要發(fā)生費用支出后,應(yīng)及時收集并妥善保管相關(guān)的原始票據(jù),如發(fā)票、收據(jù)、車票、住宿清單等。確保票據(jù)真實、合法、有效,且與費用支出的內(nèi)容相符。 員工需將票據(jù)按類別(如差旅費、業(yè)務(wù)招待費、辦公用品費等)進行分類整理,并在票據(jù)上注明費用發(fā)生的日期、事由、金額等關(guān)鍵信息。如果有需要,還應(yīng)附上相關(guān)的說明文件或?qū)徟?,如出差審批單、業(yè)務(wù)招待申請單等。 填寫報銷單 員工根據(jù)整理好的票據(jù),填寫費用報銷單。報銷單上應(yīng)詳細填寫報銷日期、報銷人姓名、部門、費用類別、具體用途、報銷金額等信息。 在報銷單的 “附件張數(shù)” 欄注明所附票據(jù)的數(shù)量。同時,員工需在報銷單上簽字確認,表明所填寫的信息真實、準確,并承諾遵守酒店的財務(wù)制度。 部門負責人審核 員工將填寫好的報銷單及相關(guān)票據(jù)提交給所在部門的負責人。部門負責人應(yīng)認真審核報銷事項的真實性、合理性和必要性,確認該費用是否與本部門的工作業(yè)務(wù)相關(guān),是否符合酒店的預(yù)算和費用控制標準。 部門負責人審核通過后,在報銷單上簽署審核意見和姓名,然后將報銷單流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門。 財務(wù)審核 財務(wù)部門收到報銷單后,首先對票據(jù)的合法性、合規(guī)性進行審核。檢查發(fā)票是否符合稅務(wù)規(guī)定,票據(jù)的內(nèi)容是否完整、準確,有無涂改、偽造等情況。 財務(wù)人員會核對報銷金額是否與票據(jù)金額一致,計算是否正確。同時,根據(jù)酒店的財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定,審核費用的報銷標準是否符合要求,如差旅費的住宿標準、交通補貼標準等。 對于不符合財務(wù)規(guī)定或存在疑問的報銷事項,財務(wù)人員會及時與報銷人或相關(guān)部門進行溝通,要求補充說明或提供相關(guān)證明材料。審核通過后,財務(wù)人員在報銷單上簽署審核意見和姓名。 總經(jīng)理審批 經(jīng)過財務(wù)審核后的報銷單,通常需要提交給酒店總經(jīng)理進行審批??偨?jīng)理會從整體經(jīng)營和費用控制的角度出發(fā),對大額費用或重要事項的報銷進行最終審核。 總經(jīng)理審批通過后,在報銷單上簽署審批意見和姓名。對于一些金額較小、日常性的費用報銷,酒店可能會授權(quán)給其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批,具體授權(quán)范圍和流程根據(jù)酒店的內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。 報銷付款 報銷單經(jīng)過各級審批后,財務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果進行報銷付款。如果報銷金額在酒店規(guī)定的現(xiàn)金支付范圍內(nèi),財務(wù)人員可以用現(xiàn)金支付給報銷人,并要求報銷人在現(xiàn)金報銷單上簽字確認。 對于金額較大或不符合現(xiàn)金支付條件的報銷款項,財務(wù)部門會通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將款項支付到報銷人的銀行賬戶。財務(wù)人員在付款后,會在報銷單上加蓋 “已付款” 印章,并登記相關(guān)的財務(wù)賬目。 歸檔保存 財務(wù)部門將已完成報銷付款的報銷單及相關(guān)票據(jù)進行整理歸檔,按照會計檔案管理的要求進行保存。這些檔案將作為酒店財務(wù)核算和審計的重要依據(jù),保存期限一般按照國家相關(guān)法規(guī)和酒店的內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。
?閱讀? 67
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申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:04/26 12:55
#稅務(wù)#
你好,這個的話是需要代購的。
?閱讀? 26
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公司處置了一個運輸設(shè)備(購進時有進項抵扣的),怎么開發(fā)票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
樸老師
??|
提問時間:04/26 12:28
#稅務(wù)#
開票:項目填 “運輸設(shè)備” ,稅率 13% ,可開普票或?qū)F薄S嬎悖翰缓愪N售額 = 8000÷(1 + 13%) ≈ 7079.65元,稅額 = 7079.65×13% ≈ 920.35元 。申報:一般納稅人,不含稅銷售額填 “按適用稅率計稅銷售額” 欄,稅額填 “銷項稅額” 欄 ,并在附列資料(一)對應(yīng)行次填銷售額和稅額。
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