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請(qǐng)問(wèn)報(bào)表中應(yīng)交稅金,稅金及附加,所得稅費(fèi)用分別說(shuō)的哪些科目,都有什么區(qū)別
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/23 15:49
#稅務(wù)師#
你好!稅金及附加,所得稅費(fèi)用,都是屬于應(yīng)交稅費(fèi)的一種 比如借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅
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為什么存在標(biāo)的資產(chǎn)的,如果不執(zhí)行合同的預(yù)計(jì)虧損額時(shí)需要考慮資產(chǎn)的預(yù)計(jì)處置損益?說(shuō)下原理
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/03 11:46
#稅務(wù)師#
您好!這個(gè)是要計(jì)算凈損失,真正的損失是多少
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一般納稅人不是不可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/24 13:49
#稅務(wù)師#
是的 沒有轉(zhuǎn)小規(guī)模的政策
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老師,這題第四問(wèn)怎么做出來(lái)的?為什么不用扣業(yè)務(wù)一的進(jìn)項(xiàng)稅額?
云苓老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/31 17:08
#稅務(wù)師#
購(gòu)進(jìn)的原材料生產(chǎn)免稅產(chǎn)品的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
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年利率7*2是什么意思
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/23 14:23
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,6個(gè)月利息7,一年的利息就是7×2=14
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老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)租的房子需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/15 17:42
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)房產(chǎn)稅由房東交
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老師您好!這個(gè)我們還能申請(qǐng)退稅嗎?如果可以,那企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況是寫哪一年呢?而且我們不是小型企業(yè)了,選哪一個(gè)呢?退稅申請(qǐng)的理由怎么寫呢老師
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 12:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 為啥申請(qǐng)退稅
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì),持有待售
穆易老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/29 21:58
#稅務(wù)師#
您好! 請(qǐng)問(wèn)您的疑問(wèn)是什么呢?
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這個(gè)題還是不是很理解,想請(qǐng)稅一梁老師解答一下
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 09:21
#稅務(wù)師#
你好; 按照這個(gè)公式去計(jì)算的; 比如 納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無(wú)法準(zhǔn)確劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額部分,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(萬(wàn)元),應(yīng)納稅額=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(萬(wàn)元)。
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一般納稅人外地預(yù)交后季報(bào)時(shí)我想抵扣掉怎么填寫,有沒有詳細(xì)的填寫資料啊?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 11:59
#稅務(wù)師#
你好,具體的是哪一個(gè)稅款的,企業(yè)所得稅的嗎?
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師快考試了,昨做題沒感覺
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/12 21:31
#稅務(wù)師#
你好 我自己是先看一遍課件,然后做單選題,再看一遍課件,做多選題,最后看一遍課件,然后做大題,這個(gè)效果很好的
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你好 老師 2022年度研發(fā)費(fèi)用(已轉(zhuǎn)管理費(fèi)用),已經(jīng)年結(jié)賬,23年6月,22研發(fā)費(fèi)用發(fā)生退款,那么退款的這部分研發(fā)費(fèi)用在23年度怎么處理?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/11 15:08
#稅務(wù)師#
你好,借銀行存款等 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)】
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供應(yīng)商贈(zèng)送了4臺(tái)設(shè)備,像這種全額折扣的 單價(jià)和金額都是零的 又想體現(xiàn)數(shù)量金額的 怎么入賬比較好
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/10 20:42
#稅務(wù)師#
這個(gè)是自己使用的嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)貸營(yíng)業(yè)外收入。
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4.依照規(guī)定完成納稅義務(wù)后的限售股轉(zhuǎn)讓收入余額轉(zhuǎn)付給實(shí)際所有人時(shí)不再納稅 請(qǐng)問(wèn)老師 這個(gè)是講限售股以公司名義出售 收入余額給實(shí)際所有人(比如員工) 這里不理解 能幫忙解釋下嗎
江老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/13 16:41
#稅務(wù)師#
1.企業(yè)轉(zhuǎn)讓上述限售股取得的收入,應(yīng)作為企業(yè)應(yīng)稅收入計(jì)算納稅。 上述限售股轉(zhuǎn)讓收入扣除限售股原值和合理稅費(fèi)后的余額為該限售股轉(zhuǎn)讓所得。企業(yè)未能提供完整限售股原值憑證,不能準(zhǔn)確計(jì)算該限售股原值的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一律按該限售股轉(zhuǎn)讓收入的15%,核定為該限售股原值和合理稅費(fèi)。 依照規(guī)定完成納稅義務(wù)后的限售股轉(zhuǎn)讓收入余額轉(zhuǎn)付給實(shí)際所有人時(shí)不再納稅。
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小規(guī)模納稅人開出去的發(fā)票銷項(xiàng),可以抵扣嗎?,發(fā)票要認(rèn)證嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/13 18:19
#稅務(wù)師#
你好,抵扣不了的不需要認(rèn)證
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納稅籌劃,麻煩各位老師
溫涼老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 10:24
#稅務(wù)師#
你好: 1、方案一是折扣銷售,銷售額按800計(jì)算。方案二是實(shí)務(wù)折扣,銷售額按800+200計(jì)算。方案三是現(xiàn)金折扣,銷售額按1000計(jì)算。 2、折扣銷售可以直接減少銷售額,從而少繳稅,實(shí)務(wù)折扣銷售收入不變,成本增加從而達(dá)到降低利潤(rùn)少繳稅,現(xiàn)金折扣在折扣實(shí)際發(fā)生時(shí)作為財(cái)務(wù)費(fèi)用。 3、方案一銷售稅前利潤(rùn)=800/(1+13%)-600/(1+13%)-60=117 應(yīng)繳增值稅800/(1+13%)13%-600/(1+13%)13%=23 應(yīng)繳納的城建和教育附加=23*(7%+3%)=2.3 應(yīng)繳所得稅=117*25%=29.25 凈利潤(rùn)=62.45 別外兩個(gè)方案就這樣分析,看哪個(gè)方案的利潤(rùn)高選哪個(gè)。 希望對(duì)你有幫助。
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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 10:41
#稅務(wù)師#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師 為什么公司買社保的時(shí)候 系統(tǒng)沒有險(xiǎn)種可以選擇 第一次購(gòu)買
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/30 09:51
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)你要去找稅務(wù)局先去核定,開通了之后以后就會(huì)有了。
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醫(yī)療器械企業(yè) 有自產(chǎn)自銷 有購(gòu)進(jìn)銷售兩種方式 請(qǐng)問(wèn)有什么優(yōu)惠政策 自己生產(chǎn),比如在增值稅方面,醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售免征增值稅。此外,企業(yè)購(gòu)進(jìn)的國(guó)產(chǎn)高檔醫(yī)療器械在銷售后,可以按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的50%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,從而降低企業(yè)成本,這個(gè)文件號(hào)有嗎? 2.在企業(yè)所得稅方面,對(duì)于大型的骨科、放射科、射頻設(shè)備制造企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率可以調(diào)低至較低比例, 這個(gè)稅率是多少,有知道文件號(hào)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行研發(fā)機(jī)構(gòu)采購(gòu)設(shè)備增值稅政策的公告》 2.按照《企業(yè)所得稅法》等相關(guān)規(guī)定,公司在高新技術(shù)企業(yè)證書有效期內(nèi)享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。
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老師,如果個(gè)人往公司里面匯入1000萬(wàn)作為項(xiàng)目保證金,最后這個(gè)錢還會(huì)返回去的,這樣會(huì)涉及到要繳納的稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/09 16:55
#稅務(wù)師#
你好,不需要的,這個(gè)不交稅。
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d為什么不對(duì),解釋下
樂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 14:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,規(guī)定的情形為:(一)法律上或者事實(shí)上不能履行;(二)債務(wù)的標(biāo)的不適于強(qiáng)制履行或者履行費(fèi)用過(guò)高;(三)債權(quán)人在合理期限內(nèi)未請(qǐng)求履行。 選項(xiàng)D:根據(jù)《合同法》第一百一十四條第三款規(guī)定:“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)?!币簿褪钦f(shuō),承擔(dān)違約責(zé)任并不能免除違約方繼續(xù)履行合同的義務(wù),作為守約方在要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任后,當(dāng)然還可以要求對(duì)方繼續(xù)履行合同,除非合同已經(jīng)履行不能。
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問(wèn)一下,老板為了公司有成本票就上個(gè)月去注冊(cè)了一家個(gè)體工商戶,但這家個(gè)體工商戶沒辦到核定征收,只能查帳征收,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,用個(gè)體工商戶開票給公司,公司有了成本票,但個(gè)體工商戶有了收入,沒成本,就要按經(jīng)營(yíng)所得交個(gè)人所得稅了,這怎么辦呢?
秦楓老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 21:01
#稅務(wù)師#
沒有辦到核定征收的個(gè)體戶, 沒有太大意義,查賬征收依然需要成本費(fèi)用,另外經(jīng)營(yíng)所得稅個(gè)稅稅率稅負(fù)較高, 公司如果是小微企業(yè) ,小微企業(yè)的稅負(fù)都比經(jīng)營(yíng)所得低, 沒有意義,也沒有辦法
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老師,存量留底退稅使用哪幾個(gè)行業(yè)
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/20 13:25
#稅務(wù)師#
財(cái)政部、稅務(wù)總局6月7日發(fā)布公告,將此前規(guī)定的制造業(yè)等行業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額、一次性退還存量留抵稅額的政策范圍擴(kuò)大至批發(fā)和零售業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、居民服務(wù)修理和其他服務(wù)業(yè)、教育衛(wèi)生和社會(huì)工作、文化體育和娛樂業(yè)等七大行業(yè)企業(yè)。對(duì)符合條件的批發(fā)零售業(yè)等行業(yè)企業(yè),可以自2022年7月納稅申報(bào)期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額、一次性退還存量留抵稅額。
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老師:這題中不太明白什么叫有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)和無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán),可以舉例嗎?不喜歡定義的。。為何乙是第三人,不是共同被告呢?
泡泡醬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 23:05
#稅務(wù)師#
你好 有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的意思就是指原告和被告訴訟標(biāo)的物,有權(quán)利進(jìn)行處分,而無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)是指原告和被告訴訟的案件結(jié)果會(huì)對(duì)自己造成影響
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老師這道題怎么選?b答案選嗎?
蔣飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 12:14
#稅務(wù)師#
你好!B需要選擇的,股票籌資額記入所有者權(quán)益,是企業(yè)自有資金。人們常說(shuō)家大業(yè)大,別人才能看得起。就是這個(gè)意思。
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老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題,政府采購(gòu)項(xiàng)目,一大筆錢,里面如果有符合固定資產(chǎn)的要錄入固定資產(chǎn),怎么去分開錄呢?
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/31 15:01
#稅務(wù)師#
你好,借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位購(gòu)買了水杯 茶具等,水杯和茶具禮盒外面放上了企業(yè)的logo 和做了一些其他設(shè)計(jì)。請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開成“設(shè)計(jì)服務(wù)”還是開成“文創(chuàng)產(chǎn)品”
朱立老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 16:47
#稅務(wù)師#
你好 建議開后者即可
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應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=5.85+4x9%+1x9%x(1-20%)+22x9%x(1-20%)+3.20-1.3-0.26-0.065=9.44 (萬(wàn)元) 這個(gè)答案里面的3.20怎么來(lái)的????
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 16:32
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問(wèn)您的題在哪里
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稅務(wù)師法律課件每次都老師語(yǔ)音總結(jié)在哪看,我找不到
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 11:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,會(huì)計(jì)問(wèn)僅幫助大家解決財(cái)會(huì)問(wèn)題;學(xué)習(xí)賬號(hào),權(quán)限或其他問(wèn)題,可以咨詢會(huì)計(jì)學(xué)堂客服老師解決。
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A公司占B公司98%股權(quán),B公司把一項(xiàng)業(yè)務(wù)分包給A公司去做,這樣稅務(wù)局會(huì)要求合并財(cái)務(wù)嗎?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 12:49
#稅務(wù)師#
你好 ; 稅務(wù)局不要求 上傳合并的; 你們自己母子公司會(huì) 編制 合并報(bào)表的
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