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年利率7*2是什么意思
冉老師
??|
提問時間:08/23 14:23
#稅務師#
你好,學員,6個月利息7,一年的利息就是7×2=14
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老師,請問企業(yè)租的房子需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:08/15 17:42
#稅務師#
你好,這個房產(chǎn)稅由房東交
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小微企業(yè)年應納稅額300萬,這部分包含投資全資子公司獲得的分紅嗎
鄒老師
??|
提問時間:08/02 21:45
#稅務師#
你好,投資全資子公司獲得的分紅,這個是免征所得稅的,是不包括的
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應交增值稅為什么不減掉進項稅
郭老師
??|
提問時間:08/02 10:26
#稅務師#
你好,他進項之前就已經(jīng)抵扣了。
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這個耕地占用稅到底是按全年還是3個月來算稅啊
冉老師
??|
提問時間:07/30 13:10
#稅務師#
你好,學員,耕地占用稅不按照時間的
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圖中畫圈的,小規(guī)模納稅人為什么沒有銷項稅
郭老師
??|
提問時間:07/20 21:31
#稅務師#
小規(guī)模是做應交稅費,應交增值稅,他不做銷項稅額
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機械加工費怎么開成 *勞務*加工費?
一鳴老師
??|
提問時間:07/12 10:54
#稅務師#
就是這個稅目哈,屬于加工修理修配勞務大類
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供應商贈送了4臺設備,像這種全額折扣的 單價和金額都是零的 又想體現(xiàn)數(shù)量金額的 怎么入賬比較好
郭老師
??|
提問時間:07/10 20:42
#稅務師#
這個是自己使用的嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)貸營業(yè)外收入。
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這題銷售使用過的摩托車為什么不考慮?雖然不能開專票 但是不同樣也是銷項?
暖暖老師
??|
提問時間:07/02 11:32
#稅務師#
你好,這個是進項稅額轉(zhuǎn)出,不是銷項稅
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老師,請問下預付卡業(yè)務中提到到發(fā)卡企業(yè)和售卡企業(yè)有什么區(qū)別,發(fā)卡企業(yè)不就是售卡企業(yè)嗎,為啥還要區(qū)分呢,煩請舉例說明一下,謝謝
郭子老師
??|
提問時間:06/15 20:53
#稅務師#
同學你好,請耐心等待,正在答復中
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老師,為何算這個租賃所得時,扣除稅費不用扣掉印花稅?明明題目括號里還有提示,除房產(chǎn)和印花稅之外?
路露老師
??|
提問時間:06/15 10:19
#稅務師#
同學你好,因為印花稅免稅了,沒有扣除的金額
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題目中并未說明甲存貨之前計提減值的因素消失,為什么要轉(zhuǎn)回甲存貨的減值?
暖暖老師
??|
提問時間:06/14 11:39
#稅務師#
你好,期末的可變現(xiàn)凈值高于成本啊
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小規(guī)模納稅人開出去的發(fā)票銷項,可以抵扣嗎?,發(fā)票要認證嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/13 18:19
#稅務師#
你好,抵扣不了的不需要認證
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金銀首飾是按全額記收入,按差額算增值稅?
易 老師
??|
提問時間:06/11 14:05
#稅務師#
同學您好,學員您好,是的,對的
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納稅籌劃,麻煩各位老師
溫涼老師
??|
提問時間:05/31 10:24
#稅務師#
你好: 1、方案一是折扣銷售,銷售額按800計算。方案二是實務折扣,銷售額按800+200計算。方案三是現(xiàn)金折扣,銷售額按1000計算。 2、折扣銷售可以直接減少銷售額,從而少繳稅,實務折扣銷售收入不變,成本增加從而達到降低利潤少繳稅,現(xiàn)金折扣在折扣實際發(fā)生時作為財務費用。 3、方案一銷售稅前利潤=800/(1+13%)-600/(1+13%)-60=117 應繳增值稅800/(1+13%)13%-600/(1+13%)13%=23 應繳納的城建和教育附加=23*(7%+3%)=2.3 應繳所得稅=117*25%=29.25 凈利潤=62.45 別外兩個方案就這樣分析,看哪個方案的利潤高選哪個。 希望對你有幫助。
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請問下少報了個12月份的無票收入,我是在第四季度申報表里面改還是在匯算清繳里面改?
金金老師
??|
提問時間:05/23 22:13
#稅務師#
您好,匯算清繳就可以
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老師,我們是個體工商戶每個月有做員工工資申報,后面開了對公賬戶給幾個員工繳納了社保,但是員工工資申報里面沒有這幾個繳納社保的員工,可以嗎
青老師
??|
提問時間:05/12 17:28
#稅務師#
你好; 不合理的;這樣會異常的; 比如你 繳納個稅是10個人; 你社保也得報 10個人 ;同步的;
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老師,如果個人往公司里面匯入1000萬作為項目保證金,最后這個錢還會返回去的,這樣會涉及到要繳納的稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/09 16:55
#稅務師#
你好,不需要的,這個不交稅。
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為什么16年17年18年沒有彌補15年虧損?應該如何彌補?
劉倩老師
??|
提問時間:06/06 09:34
#稅務師#
你好!光看這里確認確認不了是不是有彌補。要看實際繳納的情況才行
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涉稅服務實務,經(jīng)典題解,第七章,89頁,第4題,這里的平銷返利的分錄有嗎,供貨方與銷售方?
稅法老師
??|
提問時間:10/17 14:39
#稅務師#
(1)對于收到的現(xiàn)金返利,賬務處理是,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務成本,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。 (2)對于收到的實物返利,賬務處理是,借:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:主營業(yè)務成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。
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d為什么不對,解釋下
樂老師
??|
提問時間:07/07 14:39
#稅務師#
同學你好,規(guī)定的情形為:(一)法律上或者事實上不能履行;(二)債務的標的不適于強制履行或者履行費用過高;(三)債權(quán)人在合理期限內(nèi)未請求履行。 選項D:根據(jù)《合同法》第一百一十四條第三款規(guī)定:“當事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應當履行債務?!币簿褪钦f,承擔違約責任并不能免除違約方繼續(xù)履行合同的義務,作為守約方在要求對方承擔違約責任后,當然還可以要求對方繼續(xù)履行合同,除非合同已經(jīng)履行不能。
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問一下,老板為了公司有成本票就上個月去注冊了一家個體工商戶,但這家個體工商戶沒辦到核定征收,只能查帳征收,現(xiàn)在問題來了,用個體工商戶開票給公司,公司有了成本票,但個體工商戶有了收入,沒成本,就要按經(jīng)營所得交個人所得稅了,這怎么辦呢?
秦楓老師
??|
提問時間:08/05 21:01
#稅務師#
沒有辦到核定征收的個體戶, 沒有太大意義,查賬征收依然需要成本費用,另外經(jīng)營所得稅個稅稅率稅負較高, 公司如果是小微企業(yè) ,小微企業(yè)的稅負都比經(jīng)營所得低, 沒有意義,也沒有辦法
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老師:這題中不太明白什么叫有獨立請求權(quán)和無獨立請求權(quán),可以舉例嗎?不喜歡定義的。。為何乙是第三人,不是共同被告呢?
泡泡醬老師
??|
提問時間:10/25 23:05
#稅務師#
你好 有獨立請求權(quán)的意思就是指原告和被告訴訟標的物,有權(quán)利進行處分,而無獨立請求權(quán)是指原告和被告訴訟的案件結(jié)果會對自己造成影響
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老師,A和D不理解,勞務之債必須義務人新自履行?
立峰老師
??|
提問時間:10/25 22:37
#稅務師#
同學你好 D答案: 性質(zhì)上不可以抵消。意思是兩種債務在性質(zhì)上不同,也就是相對應價值不一樣。這樣我們就不可以進行抵消債務。比方說我們是工人,甲方和乙方,他們之間有債務。我們給甲方或者乙方干活,這個債務甲方和乙方抵消了。那么我們工人工資誰給,這樣就是矛盾事情。這樣債務抵消我們工人就是受害者。
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稅務師申請延期為啥還是待審核呢?有電話嗎?廣東省的
青老師
??|
提問時間:01/09 10:08
#稅務師#
你好; 你電話咨詢當?shù)貜V東的稅務師協(xié)會那邊; 咨詢114給你查詢下廣東的 部門電話; 問下
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D為什么不行,出租呀是收益權(quán)呀
Zyy老師
??|
提問時間:06/29 18:49
#稅務師#
您好,土地承包制下土地持有人應該維持土地的農(nóng)業(yè)用途,未經(jīng)依法批準不得用于非農(nóng)建設
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老師,您好,公司收到的專票是不是可以認證抵扣的時候再記賬,專票可以跨年記賬嗎?
鄒老師
??|
提問時間:02/06 12:02
#稅務師#
你好,可以先入賬,之后再認證的。 而不是 證抵扣的時候再記賬。 專票可以跨年記賬
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這題如果有銷售合同部分和無銷售合同部分 分別一邊跌了,一邊沒跌價,最后存貨跌價準備金額應該怎么計提?
財會老師
??|
提問時間:08/30 15:40
#稅務師#
也是分開計算,只計提跌價的部分
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老師,參展人員的傭金她屬于勞務報酬,但是書中說他按照預扣預繳的形式預扣個人所得稅,那這個稅率是用勞務報酬的三級稅率還是七級綜合稅率
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/30 17:35
#稅務師#
同學你好,用勞務報酬的三級稅率。
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為什么購進免稅農(nóng)產(chǎn)品再加工成應稅農(nóng)產(chǎn)品,要進行進項稅額轉(zhuǎn)出,不是沒有交過進項稅嗎,為什么還有進項轉(zhuǎn)出
一鳴老師
??|
提問時間:09/30 15:40
#稅務師#
關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)出呢?沒看見完整的題目
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