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工會經(jīng)費(fèi)沒認(rèn)定稅種可以不交嗎?
東老師
??|
提問時間:01/02 07:00
#稅務(wù)師#
您好,沒有認(rèn)定可以不用繳納的
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老師,施工勞務(wù)企業(yè)未按工程進(jìn)度開票,也未收款,稅怎么處理
小菲老師
??|
提問時間:11/27 12:57
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 未開票,也要做無票收入
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小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)能否享受10萬元以下增值稅免稅政策?
樸老師
??|
提問時間:11/16 11:30
#稅務(wù)師#
小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)可以享受10萬元以下增值稅免稅政策。 根據(jù)《增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定,除國家有關(guān)規(guī)定外,凡經(jīng)營者銷售價款(內(nèi)含增值稅)在10萬元以下的不動產(chǎn),應(yīng)憑發(fā)票兌現(xiàn),發(fā)票上增值稅稅額應(yīng)注明“零稅率(免稅)或“免稅”字樣,不征收增值稅。
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老師,我們是做電商的,銷售給是個人,需不需要繳納印花稅呀?個人一般就是電子訂單,跟淘寶那樣的?;径疾灰l(fā)票,報(bào)的未開票收入
郭老師
??|
提問時間:10/16 14:29
#稅務(wù)師#
不需要繳納印花稅的
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為什么存在標(biāo)的資產(chǎn)的,如果不執(zhí)行合同的預(yù)計(jì)虧損額時需要考慮資產(chǎn)的預(yù)計(jì)處置損益?說下原理
丁小丁老師
??|
提問時間:10/03 11:46
#稅務(wù)師#
您好!這個是要計(jì)算凈損失,真正的損失是多少
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一般納稅人不是不可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模嗎
郭老師
??|
提問時間:09/24 13:49
#稅務(wù)師#
是的 沒有轉(zhuǎn)小規(guī)模的政策
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公司旅游費(fèi)用怎么做分錄
艷子老師
??|
提問時間:09/23 15:48
#稅務(wù)師#
您好, 計(jì)入福利費(fèi)就可以了
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一般人開三個點(diǎn)的勞務(wù)普票,屬于三個點(diǎn)的簡易征收必交稅嗎
一鳴老師
??|
提問時間:09/09 10:55
#稅務(wù)師#
是的,這個不能抵扣進(jìn)項(xiàng),必須交稅
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發(fā)行權(quán)益性債券支付給債券公司承銷機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在企業(yè)所得稅稅前扣除,那這個支出計(jì)入哪里呢?需要專業(yè)老師回復(fù)
逝水流痕老師
??|
提問時間:09/04 23:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,首先看條文: 根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2009〕29號)規(guī)定:“二、企業(yè)應(yīng)與具有合法經(jīng)營資格中介服務(wù)企業(yè)或個人簽訂代辦協(xié)議或合同,并按國家有關(guān)規(guī)定支付手續(xù)費(fèi)及傭金。除委托個人代理外,企業(yè)以現(xiàn)金等非轉(zhuǎn)賬方式支付的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前扣除。企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前扣除。
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D為什么不屬于自行申報(bào)
冉老師
??|
提問時間:08/24 21:52
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,首先這個是稅務(wù)局規(guī)定, 理解的話,就是因?yàn)閮商幎加惺杖?,可能每個月同時申報(bào)。用兩次定額費(fèi)用5000,有少交稅費(fèi)用,所以要匯算清繳納稅申報(bào)的 具體規(guī)定 按照《個人所得稅法》第八條、《實(shí)施條例》第三十六條和《個人所得稅自行納稅申報(bào)辦法(試行)》。凡年所得達(dá)到12萬元以上的個人,不論是否已足額繳納了稅款,均應(yīng)在年度結(jié)束后3個月內(nèi)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。 以下五種人不申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后可以按征管法處理。 凡在中國境內(nèi)負(fù)有個人所得稅納稅義務(wù)的納稅人,具有以下五種情形之一的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào): (一)年所得12萬元以上的; (二)從中國境內(nèi)兩處或兩處以上取得工資、薪金所得的; (三)從中國境外取得所得的; (四)取得應(yīng)稅所得,沒有扣繳義務(wù)人的; (五)國務(wù)院規(guī)定的其他情形。
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個體戶經(jīng)營所得的稅點(diǎn)是多少?現(xiàn)在最新的政策是什么呢?
新新老師
??|
提問時間:08/24 15:55
#稅務(wù)師#
你好 個體戶經(jīng)營所得的稅點(diǎn)是多少 應(yīng)納稅所得額 不超過200萬部分可以減半征收
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年利率7*2是什么意思
冉老師
??|
提問時間:08/23 14:23
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,6個月利息7,一年的利息就是7×2=14
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老師,請問企業(yè)租的房子需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:08/15 17:42
#稅務(wù)師#
你好,這個房產(chǎn)稅由房東交
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小微企業(yè)年應(yīng)納稅額300萬,這部分包含投資全資子公司獲得的分紅嗎
鄒老師
??|
提問時間:08/02 21:45
#稅務(wù)師#
你好,投資全資子公司獲得的分紅,這個是免征所得稅的,是不包括的
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這個耕地占用稅到底是按全年還是3個月來算稅啊
冉老師
??|
提問時間:07/30 13:10
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,耕地占用稅不按照時間的
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注冊會計(jì)師快考試了,昨做題沒感覺
王超老師
??|
提問時間:07/12 21:31
#稅務(wù)師#
你好 我自己是先看一遍課件,然后做單選題,再看一遍課件,做多選題,最后看一遍課件,然后做大題,這個效果很好的
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機(jī)械加工費(fèi)怎么開成 *勞務(wù)*加工費(fèi)?
一鳴老師
??|
提問時間:07/12 10:54
#稅務(wù)師#
就是這個稅目哈,屬于加工修理修配勞務(wù)大類
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供應(yīng)商贈送了4臺設(shè)備,像這種全額折扣的 單價和金額都是零的 又想體現(xiàn)數(shù)量金額的 怎么入賬比較好
郭老師
??|
提問時間:07/10 20:42
#稅務(wù)師#
這個是自己使用的嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)貸營業(yè)外收入。
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這題銷售使用過的摩托車為什么不考慮?雖然不能開專票 但是不同樣也是銷項(xiàng)?
暖暖老師
??|
提問時間:07/02 11:32
#稅務(wù)師#
你好,這個是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是銷項(xiàng)稅
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老師,請問下預(yù)付卡業(yè)務(wù)中提到到發(fā)卡企業(yè)和售卡企業(yè)有什么區(qū)別,發(fā)卡企業(yè)不就是售卡企業(yè)嗎,為啥還要區(qū)分呢,煩請舉例說明一下,謝謝
郭子老師
??|
提問時間:06/15 20:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,請耐心等待,正在答復(fù)中
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老師,為何算這個租賃所得時,扣除稅費(fèi)不用扣掉印花稅?明明題目括號里還有提示,除房產(chǎn)和印花稅之外?
路露老師
??|
提問時間:06/15 10:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,因?yàn)橛』ǘ惷舛惲?,沒有扣除的金額
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題目中并未說明甲存貨之前計(jì)提減值的因素消失,為什么要轉(zhuǎn)回甲存貨的減值?
暖暖老師
??|
提問時間:06/14 11:39
#稅務(wù)師#
你好,期末的可變現(xiàn)凈值高于成本啊
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4.依照規(guī)定完成納稅義務(wù)后的限售股轉(zhuǎn)讓收入余額轉(zhuǎn)付給實(shí)際所有人時不再納稅 請問老師 這個是講限售股以公司名義出售 收入余額給實(shí)際所有人(比如員工) 這里不理解 能幫忙解釋下嗎
江老師
??|
提問時間:06/13 16:41
#稅務(wù)師#
1.企業(yè)轉(zhuǎn)讓上述限售股取得的收入,應(yīng)作為企業(yè)應(yīng)稅收入計(jì)算納稅。 上述限售股轉(zhuǎn)讓收入扣除限售股原值和合理稅費(fèi)后的余額為該限售股轉(zhuǎn)讓所得。企業(yè)未能提供完整限售股原值憑證,不能準(zhǔn)確計(jì)算該限售股原值的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一律按該限售股轉(zhuǎn)讓收入的15%,核定為該限售股原值和合理稅費(fèi)。 依照規(guī)定完成納稅義務(wù)后的限售股轉(zhuǎn)讓收入余額轉(zhuǎn)付給實(shí)際所有人時不再納稅。
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小規(guī)模納稅人開出去的發(fā)票銷項(xiàng),可以抵扣嗎?,發(fā)票要認(rèn)證嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/13 18:19
#稅務(wù)師#
你好,抵扣不了的不需要認(rèn)證
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金銀首飾是按全額記收入,按差額算增值稅?
易 老師
??|
提問時間:06/11 14:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的10個專欄不結(jié)轉(zhuǎn)不串門,不結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?是指不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
艷子老師
??|
提問時間:06/09 21:40
#稅務(wù)師#
您好,是的,不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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納稅籌劃,麻煩各位老師
溫涼老師
??|
提問時間:05/31 10:24
#稅務(wù)師#
你好: 1、方案一是折扣銷售,銷售額按800計(jì)算。方案二是實(shí)務(wù)折扣,銷售額按800+200計(jì)算。方案三是現(xiàn)金折扣,銷售額按1000計(jì)算。 2、折扣銷售可以直接減少銷售額,從而少繳稅,實(shí)務(wù)折扣銷售收入不變,成本增加從而達(dá)到降低利潤少繳稅,現(xiàn)金折扣在折扣實(shí)際發(fā)生時作為財(cái)務(wù)費(fèi)用。 3、方案一銷售稅前利潤=800/(1+13%)-600/(1+13%)-60=117 應(yīng)繳增值稅800/(1+13%)13%-600/(1+13%)13%=23 應(yīng)繳納的城建和教育附加=23*(7%+3%)=2.3 應(yīng)繳所得稅=117*25%=29.25 凈利潤=62.45 別外兩個方案就這樣分析,看哪個方案的利潤高選哪個。 希望對你有幫助。
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請問下少報(bào)了個12月份的無票收入,我是在第四季度申報(bào)表里面改還是在匯算清繳里面改?
金金老師
??|
提問時間:05/23 22:13
#稅務(wù)師#
您好,匯算清繳就可以
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老師,我們是個體工商戶每個月有做員工工資申報(bào),后面開了對公賬戶給幾個員工繳納了社保,但是員工工資申報(bào)里面沒有這幾個繳納社保的員工,可以嗎
青老師
??|
提問時間:05/12 17:28
#稅務(wù)師#
你好; 不合理的;這樣會異常的; 比如你 繳納個稅是10個人; 你社保也得報(bào) 10個人 ;同步的;
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老師,如果個人往公司里面匯入1000萬作為項(xiàng)目保證金,最后這個錢還會返回去的,這樣會涉及到要繳納的稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/09 16:55
#稅務(wù)師#
你好,不需要的,這個不交稅。
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