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單位要求報銷必須開具發(fā)票,才能報銷,有開具收款收據(jù),有開具人名稱,電話,商品名稱,規(guī)格,數(shù)量,金額,可以報銷嗎,收款收據(jù)可以抵扣進(jìn)項稅額嗎,為什么非要開發(fā)票才能報銷,好處在哪里?
東老師
??|
提問時間:06/06 05:31
#建筑#
您好,因為發(fā)票是費用的合法憑據(jù)
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老師,上個月開了一張以前年度的1%負(fù)數(shù)發(fā)票,申報的時候怎么填呢 現(xiàn)在是一般納稅人了
郭老師
??|
提問時間:06/01 20:12
#建筑#
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的,你看一下一般納稅人的稅率是多少,你自己換算一下,比如是13%的,你就用這個負(fù)數(shù)稅額除以13%,這個在銷售額里面填寫。
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老師建筑公司弄的分公司獨立核算,其實類似**,進(jìn)來幾千萬的項目款,這邊的股東想快速把錢都弄出去,這樣合規(guī)嗎,有什么風(fēng)險
晶晶月老師
??|
提問時間:05/30 17:33
#建筑#
您好,有發(fā)票就好點,風(fēng)險小。
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老師,我想問您個問題,建筑業(yè)的印花稅怎么算啊
鄒老師
??|
提問時間:05/30 15:13
#建筑#
你好,是建安合同的印花稅嗎,如果是,建安合同的印花稅=合同金額*萬分之3
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老師我想問2022年工資少計提了,2023年可以補計提嘛!那這種情況企業(yè)所得稅需要做調(diào)整嘛!
易 老師
??|
提問時間:05/28 14:16
#建筑#
同學(xué)您好,應(yīng)更正22年的報表的
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老師,我們是建筑公司,工地發(fā)生了事故賠償,這個賠償金能稅前扣除嗎
辜老師
??|
提問時間:05/23 16:38
#建筑#
可以的,這個可以稅前扣除的
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問一下收到3個點的建筑服務(wù)發(fā)票,開13個點的產(chǎn)品發(fā)票出去,可以嗎
文文老師
??|
提問時間:05/16 10:21
#建筑#
收到3個點的建筑服務(wù)發(fā)票,開13個點的產(chǎn)品發(fā)票出去,可以
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請問老師,風(fēng)險掃描信息里利潤總額和利潤表的金額不一樣只修改利潤表嗎
青老師
??|
提問時間:05/15 19:25
#建筑#
你好;先看 是什么數(shù)據(jù)不對 ; 不對的就得改 ;是的; 和你 企業(yè)所得稅申報表和你利潤表數(shù)據(jù) 一定是一致的。
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公司有異地工程,簽的是一份材料合同,現(xiàn)在暫時想先開136萬的材料發(fā)票出去,開134萬的進(jìn)項回來,這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險?
小菲老師
??|
提問時間:05/09 11:51
#建筑#
同學(xué),你好 嗯呢,可以的
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請問建筑勞務(wù)公司月末必須暫估勞務(wù)成本嗎?
玲竹老師
??|
提問時間:05/05 16:56
#建筑#
您好 請問成本實際發(fā)生了么?是發(fā)生的人工費還是什么?
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第5題E選項讀了很多遍了?不太懂
張壹老師
??|
提問時間:04/10 09:07
#建筑#
你好,E的意思說是甲向丙買白酒,酒的品牌也是雨朦朧,但甲沒有給丙授權(quán)
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報個稅時登錄系統(tǒng)綜合所得為什么沒有人員顯示呢?
郭老師
??|
提問時間:10/09 11:27
#建筑#
你好,你人員信息采集了嗎?
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老師,其他應(yīng)付款下法人的賬戶掛賬余額為-25萬,怎么將這筆賬消掉呢
鄒老師
??|
提問時間:07/15 16:32
#建筑#
你好,其他應(yīng)付款余額負(fù)數(shù),代表其他應(yīng)收款的意思 是款項無法收回了嗎
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建筑公司購買的材料需要繳納印花稅嗎 選哪個稅目
郭老師
??|
提問時間:11/02 15:22
#建筑#
你好,是 買賣合同印花稅的。
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老師好,勞務(wù)公司農(nóng)民工工傷保險甲方買了勞務(wù)公司還要買嗎
新新老師
??|
提問時間:06/07 10:03
#建筑#
您好,勞務(wù)公司也要買,一般是買雇主責(zé)任險。
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建筑施工單位,工地上場內(nèi)短駁計入哪個科目及明細(xì)科目
鄒老師
??|
提問時間:11/03 09:49
#建筑#
你好,建筑施工單位,工地上場內(nèi)短駁,計入 工程施工—間接費用 科目核算
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建筑業(yè),發(fā)放工資后,再結(jié)轉(zhuǎn)施工成本,這樣做對嗎?施工成本和工資是不是一個意思,可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/02 14:30
#建筑#
你好,借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬工資,這應(yīng)該是計提的,確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
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老師,建筑行業(yè)確認(rèn)收入 借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)算工程款 借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)還有合同結(jié)算-價款結(jié)算這兩個科目那不是一直有余額嗎
郭老師
??|
提問時間:02/12 13:11
#建筑#
他兩個科目最后對沖一下就可以了。
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老師,我手上只有2019年3-12月的現(xiàn)金流量表,我現(xiàn)在要把1-2月的數(shù)據(jù),手動的添加到本年累計金額里面。因為公司現(xiàn)在準(zhǔn)備審計,需要提供2019年全年的財務(wù)報表。我現(xiàn)在看著庫存現(xiàn)金和銀行存款的明細(xì)賬,弄一下。我想請問老師,發(fā)放農(nóng)民工工資,是歸到我用紅色框出來的哪一項去?這家公司是建筑公司。
思頓喬老師
??|
提問時間:09/22 22:55
#建筑#
您好 購買原材料那一欄,謝謝
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老師你好,我想請問下,假如工程款還差5萬,我開普票就開5萬,反正沒抵扣的,如果開專票要開多少錢的呢?因為專票有抵扣給他們的。?開多少點的?
郭老師
??|
提問時間:12/09 16:49
#建筑#
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
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老師好,建筑施工企業(yè),如果簽訂的是非全日制合同,,不需要購買社保,只需給其購買工傷保險,這個工傷保險是單哪里買呢,大概是多少錢呢?
木木老師
??|
提問時間:08/31 19:27
#建筑#
這個也是在你當(dāng)?shù)氐娜肆Y源辦理,這個不同的地區(qū),它的基數(shù)不一樣,以撥打當(dāng)?shù)氐?2345確認(rèn)一下。
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老師您好!公司購買汽車取得機動車發(fā)票,會計分錄應(yīng)怎么寫?
悠然老師01
??|
提問時間:10/20 17:20
#建筑#
學(xué)員你好,分錄如下 借:固定資產(chǎn)104247.79 應(yīng)交稅費13552.21 貸:銀行存款等
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老師好,1.今年疫情自公司開業(yè),一直沒有干活,沒有收入,房屋租金沒有付款。如何賬務(wù)處理?2.公司是認(rèn)繳制,自開業(yè)以來,一直都是借老板的錢支付各項費用。年底了,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是否存在計息的支付?3.公司辦公樓裝修費需要開發(fā)票,如何開更合理?
立峰老師
??|
提問時間:12/15 18:35
#建筑#
同學(xué)你好 1、借:管理費用 -房租 貸應(yīng)付賬款 正常計提。
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老師,公司購入一棟樓,進(jìn)項可以全部抵扣嗎,需要交哪些稅
小菲老師
??|
提問時間:06/18 20:14
#建筑#
同學(xué),你好 可以抵扣進(jìn)項
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現(xiàn)在小規(guī)模的普票是免稅的,比如10萬的普票,我們做收入做多少
新新老師
??|
提問時間:10/24 14:58
#建筑#
你好 是做10的收入的
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電子普票抬 只填公司名稱 稅號 其它信息不填可以嗎
郭老師
??|
提問時間:11/17 17:21
#建筑#
你好,購買方可以這么做的。
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地產(chǎn)支付給個人勞務(wù)一萬元,個人需要到稅務(wù)局代開發(fā)票,代開的是3個點的普票嗎?
易 老師
??|
提問時間:08/20 21:12
#建筑#
同學(xué)您好,小規(guī)模4月1號起免增值稅了的
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建筑業(yè)以前年度損益調(diào)整科目核算什么內(nèi)容,具體運用規(guī)則?
樸老師
??|
提問時間:11/29 14:45
#建筑#
同學(xué)你好 這個是跨年涉及損益的
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實名制通道,遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備,計入哪個科目,工程施工的主材,輔材,辦公費?哪一個
星河老師
??|
提問時間:10/12 21:06
#建筑#
同學(xué) 實名制通道,遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備--辦公費
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老師您好合同結(jié)算屬于什么科目?
樸老師
??|
提問時間:11/06 13:03
#建筑#
他有兩種情況: 一、在建造合同下 如果企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 15 號 —— 建造合同》,“合同結(jié)算” 科目可按其核算內(nèi)容分別設(shè)置 “合同結(jié)算 — 價款結(jié)算” 科目反映定期與客戶進(jìn)行結(jié)算的金額;設(shè)置 “合同結(jié)算 — 收入結(jié)轉(zhuǎn)” 科目反映按履約進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)的收入金額。 “合同結(jié)算 — 價款結(jié)算”:本科目類似于 “應(yīng)收賬款” 或 “預(yù)收賬款” 性質(zhì),貸方登記向客戶辦理結(jié)算的價款金額,借方登記向客戶開出結(jié)算單辦理結(jié)算的金額。期末貸方余額,反映企業(yè)已經(jīng)向客戶開出結(jié)算單辦理結(jié)算但尚未收到的款項;期末借方余額,反映企業(yè)已經(jīng)辦理結(jié)算但尚未向客戶開出結(jié)算單的款項。 “合同結(jié)算 — 收入結(jié)轉(zhuǎn)”:本科目是將按照履約進(jìn)度確認(rèn)的收入從 “合同結(jié)算” 中轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到 “主營業(yè)務(wù)收入” 等科目。一般在資產(chǎn)負(fù)債表日,借記 “合同結(jié)算 — 收入結(jié)轉(zhuǎn)” 科目,貸記 “主營業(yè)務(wù)收入” 科目。 二、在一般合同下 在一般的商品銷售、服務(wù)提供等合同中,如果企業(yè)設(shè)置了 “合同結(jié)算” 科目來單獨核算合同的結(jié)算情況,可以根據(jù)其性質(zhì)類似于應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款進(jìn)行賬務(wù)處理。 如果企業(yè)履行合同后應(yīng)向客戶收取款項,可將 “合同結(jié)算” 視為應(yīng)收賬款的性質(zhì),在結(jié)算時借記 “合同結(jié)算”,貸記 “主營業(yè)務(wù)收入” 等科目;實際收到款項時,借記 “銀行存款”,貸記 “合同結(jié)算”。 如果企業(yè)在合同簽訂時先收到客戶款項,可將 “合同結(jié)算” 視為預(yù)收賬款的性質(zhì),收到款項時借記 “銀行存款”,貸記 “合同結(jié)算”;履行合同后確認(rèn)收入時,借記 “合同結(jié)算”,貸記 “主營業(yè)務(wù)收入” 等科目。
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