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企業(yè)所得稅和其他稅是什么關(guān)系,所得含增值稅、消費(fèi)稅、契稅、土增等的嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 11:55
#稅務(wù)師#
企業(yè)所得稅與其他稅種是相互獨(dú)立的,但存在一定的聯(lián)系。企業(yè)所得稅是對(duì)企業(yè)所得額征收的稅種,而其他稅種則針對(duì)不同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和收入征收。所得不包括增值稅、消費(fèi)稅、契稅、土地增值稅等,這些是流轉(zhuǎn)稅和財(cái)產(chǎn)稅等稅種的內(nèi)容。
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行政事實(shí)行為里的救濟(jì)的國(guó)家賠償是怎么申請(qǐng)?不可以提行政訴訟,所以只能國(guó)家救濟(jì)的意思嗎
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 11:09
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,是國(guó)家救濟(jì)的
?閱讀? 858
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請(qǐng)問(wèn)老師,23年補(bǔ)提了一筆21年漏提的年金5000元,記到了23年的管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)23年企業(yè)所得稅匯算清繳需要做調(diào)增嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:09
#稅務(wù)師#
這個(gè)最后是需要調(diào)整的需
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個(gè)稅扣繳端里_預(yù)繳納稅申報(bào)和年度匯算申報(bào)有什么關(guān)聯(lián)??jī)蓚€(gè)里面的收入和費(fèi)用金額要一致嗎
睿智
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 09:52
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),一個(gè)是平常按月(按次)繳納,一個(gè)是年終了匯算清繳(就是再總的計(jì)算一下,多退少補(bǔ))。是一致的
?閱讀? 826
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請(qǐng)問(wèn)老師,職工教育經(jīng)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 08:47
#稅務(wù)師#
職工教育經(jīng)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣的哈
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稅務(wù)審計(jì)報(bào)告有哪些?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 07:25
#稅務(wù)師#
1.合規(guī)性稅務(wù)審計(jì)報(bào)告:這類報(bào)告主要針對(duì)企業(yè)的稅收合規(guī)情況,審計(jì)內(nèi)容包括但不限于企業(yè)是否準(zhǔn)確計(jì)算和及時(shí)申報(bào)各類稅額(如增值稅、所得稅等),是否正確執(zhí)行稅收法規(guī)及政策,是否存在偷稅、漏稅或逃稅行為。審計(jì)員會(huì)指出發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,并提出相應(yīng)的改正建議和措施。 2.無(wú)保留意見(jiàn)的稅務(wù)審計(jì)報(bào)告:當(dāng)審計(jì)師完成審計(jì)后,認(rèn)為企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面均按照適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定編制,并且公允反映了企業(yè)的稅務(wù)狀況,就會(huì)出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。 3.有保留意見(jiàn)、否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的稅務(wù)審計(jì)報(bào)告:
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老師,附加稅里教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加有減免怎么處理
明遠(yuǎn)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 05:51
#稅務(wù)師#
你好,直接按減免后的金額計(jì)提入賬。減免的金額不用記賬。
?閱讀? 864
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老師,我家是出口企業(yè),有出口退稅?,F(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn),簽訂合同匯率,收款當(dāng)天匯率,報(bào)關(guān)當(dāng)天匯率,貨物出口當(dāng)天匯率,開(kāi)票匯率怎么定更符合稅法
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 22:25
#稅務(wù)師#
您好 簽訂合同只寫(xiě)外幣金額 一般不寫(xiě)匯率 收款按照收款當(dāng)天 報(bào)關(guān)不需要確定匯率 貨物出口當(dāng)天也不需要匯率 開(kāi)票確認(rèn)收入按照出口當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率
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為什么差額征稅的情況不能開(kāi)專票
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 22:08
#稅務(wù)師#
差額征收是個(gè)稅法上的概念,即稅率不為零,但收稅額度小于應(yīng)稅成本。根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征管法》規(guī)定,企業(yè)只能以普通發(fā)票開(kāi)出以差額方式繳納的稅款,該稅款只能在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中抵扣增值稅,不得在其他稅種中抵扣。此外,差額征收的普通發(fā)票只能沖減企業(yè)在某一納稅期間內(nèi)應(yīng)繳稅款,不能用于以后納稅期間的稅款抵扣。 從上述描述可以看出,差額征收只能開(kāi)普票,而不能開(kāi)專票,這是因?yàn)椴铑~征收的普通發(fā)票可以抵扣的范圍比較小,不能滿足專票要求的抵扣范圍。 拓展知識(shí):除了普通發(fā)票和專票,還有其他幾類發(fā)票,比如服務(wù)發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,各種發(fā)票的使用范圍不同,需要根據(jù)稅法條例、會(huì)計(jì)報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定完全清楚,以減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),做到減稅申報(bào)合法合規(guī)。
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老師,問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)留底可以跨年嗎
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 21:50
#稅務(wù)師#
您好, 可以的,第二年可以抵扣的
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為什么這兩項(xiàng)屬于增值稅不征稅情況
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 21:49
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是屬于未發(fā)生銷售行為不征稅的情況
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請(qǐng)問(wèn)老師,提示這個(gè)是哪里填錯(cuò)了
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 21:41
#稅務(wù)師#
您好,這里只是提示,金額正確可以繼續(xù)申報(bào)的。咱有沒(méi)有把免稅銷售填在10行了,這是填12行的 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
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老師問(wèn)下,進(jìn)項(xiàng)留底后,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 21:26
#稅務(wù)師#
您好 填在資產(chǎn)負(fù)債表左邊 其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次
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老師請(qǐng)問(wèn)支付給員工的傷殘補(bǔ)助金10萬(wàn)能在能全額在企業(yè)所得稅前扣除?是計(jì)入福利費(fèi)嗎?福利費(fèi)超出14%的部分是不是要調(diào)增?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:57
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 工傷傷殘補(bǔ)助不算是福利費(fèi)用,不在職工的福利范圍之內(nèi),一般在做賬時(shí)是會(huì)直接進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外支出里面,公司給予的福利費(fèi)是每一個(gè)員工都可以獲得,而傷殘補(bǔ)助是因受到了傷害需要支付的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司實(shí)繳資本,老板用自己銀行卡轉(zhuǎn)賬,但是這張卡是老板另外辦個(gè)體戶的繳稅卡,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題 ,這個(gè)沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn),是合規(guī)的
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個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)是什么意思?納稅主體是誰(shuí) 個(gè)人所得稅(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))又是什么意思,納稅主體是誰(shuí)
提莫老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:56
#稅務(wù)師#
你好,就是個(gè)體戶或者合伙企業(yè)等要賺了錢需要交個(gè)人所得稅,是經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的所以稅目是經(jīng)營(yíng)所得,納稅主體就是個(gè)體戶老板或者合伙企業(yè)的合伙人
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自己做了一個(gè)利潤(rùn)表,毛利率公式是怎么設(shè)置?費(fèi)用占比怎么設(shè)置公式?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 17:44
#稅務(wù)師#
要設(shè)置毛利率和費(fèi)用占比的公式,首先需要明確這兩個(gè)指標(biāo)的計(jì)算方法。 毛利率: 毛利率是毛利與銷售收入(或營(yíng)業(yè)收入)的百分比,其計(jì)算公式為: 毛利率 = (毛利 / 銷售收入) × 100% 其中,毛利是銷售收入減去直接成本。如果你有一個(gè)單獨(dú)的利潤(rùn)表,并且該利潤(rùn)表已經(jīng)列出了營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,那么你可以直接將營(yíng)業(yè)成本作為直接成本。 在Excel中,你可以這樣設(shè)置毛利率的公式: 假設(shè)你的銷售收入在B列,營(yíng)業(yè)成本在C列,那么毛利率的公式可以設(shè)置在D列,對(duì)應(yīng)單元格D2的公式為: =(B2-C2)/B2*100 然后將這個(gè)公式復(fù)制到整個(gè)D列。 費(fèi)用占比: 費(fèi)用占比通常指的是企業(yè)的總費(fèi)用占銷售收入的百分比。其計(jì)算公式為: 費(fèi)用占比 = (總費(fèi)用 / 銷售收入) × 100% 在Excel中,假設(shè)你的總費(fèi)用在E列,銷售收入在B列,那么費(fèi)用占比的公式可以設(shè)置在F列,對(duì)應(yīng)單元格F2的公式為: =(E2/B2)*100 同樣,將這個(gè)公式復(fù)制到整個(gè)F列。
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,開(kāi)倉(cāng)儲(chǔ)和加工費(fèi),現(xiàn)在有10個(gè)點(diǎn)的票?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 17:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這種情況 沒(méi)有的, 增值稅稅率一共有4檔:13%,9%,6%,0%。銷售交通運(yùn)輸服務(wù)、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),銷售不動(dòng)產(chǎn),轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)以及銷售或進(jìn)口正列舉的農(nóng)產(chǎn)品等貨物(易混項(xiàng)見(jiàn)附件1)稅率為9%;加工修理修配勞務(wù)、有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)和進(jìn)口稅率為13%;銷售無(wú)形資產(chǎn)(除土地使用權(quán) )為6%,出口貨物稅率為0;2、其余的:貨物是13%,服務(wù)是6%。 簡(jiǎn)易計(jì)稅不動(dòng)產(chǎn)為5%,其他小規(guī)模征收率3%
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老師你好,第4季度的經(jīng)營(yíng)所得預(yù)交申系統(tǒng)默認(rèn)不讓扣除6萬(wàn)了,因?yàn)槭莻€(gè)體工商戶已經(jīng)扣除工資薪金6萬(wàn)了,兩項(xiàng)只能扣除一項(xiàng),第4季度有利潤(rùn)必須交經(jīng)營(yíng)所得,但是工資利潤(rùn)總和不到6萬(wàn),交了這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得后,年度匯算清繳可不可退呢
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 16:43
#稅務(wù)師#
您好,是可以退稅的
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稅務(wù)師需要繼續(xù)教育嗎?如果需要是領(lǐng)證的當(dāng)年就需要嗎?在哪里參加繼續(xù)教育?。?/a>
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 13:33
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),稅務(wù)師不需要繼續(xù)教育,老師的稅務(wù)師證沒(méi)有繼續(xù)教育
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請(qǐng)問(wèn)老師,銀行貸款利息專票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?網(wǎng)上有兩種說(shuō)法?
大明老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 11:45
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,銀行貸款先不要抵扣。
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像這種題,匯率怎么判斷用哪個(gè)?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 10:49
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 交易發(fā)生時(shí)的賬務(wù)處理用交易發(fā)生時(shí)的匯率; 期末調(diào)整匯兌差額的分錄用交易發(fā)生時(shí)期末匯率。 比如對(duì)于第188題,我們需要根據(jù)不同時(shí)間點(diǎn)的即期匯率來(lái)計(jì)算匯兌損益對(duì)甲公司4月利潤(rùn)總額的影響。 首先,3月11日出口商品時(shí)的即期匯率是1美元=6.28元人民幣,因此出口商品的人民幣價(jià)值是10萬(wàn)美元 * 6.28元/美元 = 628,000元人民幣。 然后,4月10日收到貨款時(shí)的即期匯率是1美元=6.32元人民幣,所以收到的貨款的人民幣價(jià)值是10萬(wàn)美元 * 6.32元/美元 = 632,000元人民幣。 因此,甲公司在4月因?yàn)閰R率變動(dòng)產(chǎn)生的匯兌損益是632,000元人民幣 - 628,000元人民幣 = 4,000元人民幣。 所以,上述業(yè)務(wù)對(duì)甲公司4月利潤(rùn)總額的影響是4,000元人民幣,答案是A.4000。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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個(gè)體戶需要報(bào)哪些稅,國(guó)稅里增值稅,自然人電子稅務(wù)局里報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,還需要報(bào)個(gè)稅,就是工資填寫(xiě)那種?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 08:50
#稅務(wù)師#
電子稅務(wù)局,我的信息企業(yè)信息里面有你看一下的。
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請(qǐng)問(wèn),我們公司去年一年就上個(gè)月開(kāi)了一張發(fā)票稅5000,然后進(jìn)項(xiàng)票一張2020年的稅1萬(wàn),剩下六張17年到21年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一共稅額四千。如果用了那張1萬(wàn)的,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生留抵稅,讓退的;如果用了其他六張,是17年至21年的票,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 23:17
#稅務(wù)師#
你好,如果是真實(shí)業(yè)務(wù),都沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的哈,不需要擔(dān)心的
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圖片中的題目,幫忙檢查下是否錯(cuò)誤,感謝
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 22:42
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那個(gè)1應(yīng)該是1÷(1-9%)×9%,其他基本都是正確的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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一般納稅人1)從國(guó)外進(jìn)口一批高檔香水精,支付給國(guó)外的貨價(jià)90萬(wàn)元、國(guó)外稅金9萬(wàn)元、自己的采購(gòu)代理人傭金1萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)20萬(wàn)元(取得海關(guān)填發(fā)的增值稅專用繳款書(shū))。 2)進(jìn)口生產(chǎn)高檔化妝品的機(jī)器設(shè)備一套,支付給國(guó)外的貨價(jià)15萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)輸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元(取得海關(guān)填發(fā)的專用繳款書(shū))。高檔香水精和機(jī)器設(shè)備均驗(yàn)收入庫(kù)。 3)本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口高檔香水精的80%生產(chǎn)加工為高檔香水6800件,對(duì)外銷售6000件,取得不含稅銷售額280萬(wàn)元。 4)向消費(fèi)者零售高檔香水800件,取得銷售額50萬(wàn)元。 已知:高檔香水精的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%,以上化妝品均為高檔化妝品;機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%。根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。 題目在圖片中,幫忙檢查是否做錯(cuò)即可,感謝
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 22:40
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 第2問(wèn)計(jì)算不正確,進(jìn)口機(jī)器設(shè)備不是消費(fèi)稅征稅范圍,所以不用考慮除以(1-15%)這個(gè)計(jì)算,進(jìn)口增值稅計(jì)算錯(cuò)誤,那么導(dǎo)致第3問(wèn)國(guó)內(nèi)增值稅就算錯(cuò)了。 第4問(wèn)計(jì)算有誤,零售化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)征稅了,那么再銷售不銷售額50這部分消費(fèi)稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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圖片題目是否錯(cuò)誤
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 22:37
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 計(jì)算有不正確的地方,比如計(jì)算銷項(xiàng)稅時(shí),(1)58這個(gè)金額哪里來(lái)的呢?另外計(jì)算進(jìn)口消費(fèi)稅,不要乘以70% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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某首飾商城為增值稅一般納稅人,發(fā)生以下業(yè)務(wù): 零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得收入29.25萬(wàn)元,其中金銀首飾收入20萬(wàn)元,鍍金首飾收入9.25萬(wàn)元。 采取以舊換新方式向消費(fèi)者銷售金項(xiàng)鏈2000條,新項(xiàng)鏈每條零售價(jià)0.25萬(wàn)元,項(xiàng)鏈每條作價(jià)0.22萬(wàn)元,每條項(xiàng)鏈取得差價(jià)0.03萬(wàn)元。 為個(gè)人定制加工金銀首飾,商場(chǎng)提供原料含稅金額30.42萬(wàn)元,取得個(gè)人支付的含稅加工費(fèi)收入4.68萬(wàn)元(商城無(wú)同類首飾價(jià)格 用300條銀基項(xiàng)鏈抵償債務(wù),該批項(xiàng)鏈賬面成本為39萬(wàn)元,零售價(jià)70.2萬(wàn)元(該銀基項(xiàng)鏈最高售價(jià)等于平均銷售價(jià)格) 外購(gòu)金銀首飾一批,取得普通發(fā)票上注明的價(jià)款400萬(wàn)元;外購(gòu)鍍金首飾一批,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元,增值稅6.5萬(wàn)元。 金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為5%; 金銀首飾的成本利潤(rùn)率為6% 題目在圖片中,請(qǐng)求答疑是否做錯(cuò)
張老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/12 22:31
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 第3問(wèn)不用乘以(1+6%);第5問(wèn)增值稅用收取的加工費(fèi)4.68計(jì)算,不用組價(jià); 除了上述兩處外,具體結(jié)果老師沒(méi)有計(jì)算,但您的列式均是正確的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)教一下老師,從科目余額表里怎么算出今年虧損多少,去年虧損多少
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 21:07
#稅務(wù)師#
您需要從科目余額表中提取相應(yīng)的數(shù)據(jù)。具體步驟如下: 1.確定科目余額表中“利潤(rùn)分配”或“未分配利潤(rùn)”科目的余額。這個(gè)科目通常用于記錄企業(yè)的盈利或虧損。 2.今年的虧損 = 科目余額表中“利潤(rùn)分配”或“未分配利潤(rùn)”科目的本年累計(jì)借方發(fā)生額。 3.去年的虧損 = 科目余額表中“利潤(rùn)分配”或“未分配利潤(rùn)”科目的上年同期借方發(fā)生額。
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財(cái)務(wù)報(bào)表中成本大過(guò)收入怕國(guó)稅局查嗎
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/12 20:34
#稅務(wù)師#
您好,如果是公司實(shí)際業(yè)務(wù),是可以的
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