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賣酒的商貿(mào)公司也要按購(gòu)銷合同交印花稅對(duì)嗎老師
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 13:50
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,是這個(gè)意思的
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減按12.5% 算稅率?我一直理解成直接乘以12.5%
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/01 15:00
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個(gè)是減按的
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老師 請(qǐng)問(wèn)下 我們公司租賃其他公司廠房,出資進(jìn)行了廠房裝修,這個(gè)裝修金額大概120萬(wàn),我們可以做其他構(gòu)筑物嗎?如果可以做的話是否需要交稅
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/26 13:51
#稅務(wù)師#
你好!裝修的計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就好了
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在校大學(xué)生可以報(bào)考稅務(wù)師嗎
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 13:32
#稅務(wù)師#
經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)等專業(yè)類的在校應(yīng)屆生是可以報(bào)名稅務(wù)師考試的,
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你好,我公司一般納稅人,以前對(duì)應(yīng)交稅金增值稅下設(shè)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅科目,取得收入時(shí)就計(jì)入應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅金袋大米,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就計(jì)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣,支付稅金時(shí)就直接計(jì)入應(yīng)交稅金增值稅進(jìn)項(xiàng),知道這樣做科目是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在想調(diào)賬,按正確的賬務(wù)處理方式處理,應(yīng)該如何會(huì)計(jì)分錄?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/13 21:42
#稅務(wù)師#
你好,需要把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做正確的賬務(wù)處理。
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您好 老師員工市內(nèi)出差的每天一百元的出差補(bǔ)助 需要和工資一起發(fā)放申報(bào)個(gè)稅嗎 還是說(shuō)可以和報(bào)銷一起 發(fā)放 不申報(bào)個(gè)稅
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 17:02
#稅務(wù)師#
記差旅費(fèi) 不記個(gè)稅 不報(bào)的
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兩種方案的籌劃合理嗎?題目是否有問(wèn)題?
溫涼老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 21:31
#稅務(wù)師#
你好 方案一計(jì)算錯(cuò)誤,還要考慮折舊抵稅 方案二是每年支出420
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老師請(qǐng)問(wèn)下:房東開租憑發(fā)票一個(gè)2000無(wú)/月,一個(gè)700元/月,為什么只有房產(chǎn)稅和土地使用稅,個(gè)人所得稅為什么不交
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/30 12:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 稅局說(shuō)不用交嗎
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醫(yī)療器械企業(yè) 有自產(chǎn)自銷 有購(gòu)進(jìn)銷售兩種方式 請(qǐng)問(wèn)有什么優(yōu)惠政策 自己生產(chǎn),比如在增值稅方面,醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售免征增值稅。此外,企業(yè)購(gòu)進(jìn)的國(guó)產(chǎn)高檔醫(yī)療器械在銷售后,可以按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的50%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,從而降低企業(yè)成本,這個(gè)文件號(hào)有嗎? 2.在企業(yè)所得稅方面,對(duì)于大型的骨科、放射科、射頻設(shè)備制造企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率可以調(diào)低至較低比例, 這個(gè)稅率是多少,有知道文件號(hào)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行研發(fā)機(jī)構(gòu)采購(gòu)設(shè)備增值稅政策的公告》 2.按照《企業(yè)所得稅法》等相關(guān)規(guī)定,公司在高新技術(shù)企業(yè)證書有效期內(nèi)享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。
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請(qǐng)老師檢查一下年報(bào)的現(xiàn)金流量表填寫的有什么問(wèn)題?我按照我們報(bào)表抄過(guò)來(lái)的,為什么期末現(xiàn)金余額對(duì)不上?
羅雯老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 17:54
#稅務(wù)師#
您好,如果您的數(shù)據(jù)全是正確的,建議關(guān)閉網(wǎng)站重新錄入一次試試。
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2022年度的匯算清繳已經(jīng)完成了,12月的個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò),還能更正嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 10:46
#稅務(wù)師#
12月的個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò),還能更正
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有銷項(xiàng)沒(méi)進(jìn)項(xiàng)建筑業(yè)大包企業(yè),該在辦?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 08:40
#稅務(wù)師#
你好,沒(méi)進(jìn)項(xiàng),誰(shuí)也沒(méi)法子了哈,只有交稅了
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老師好,咨詢一下長(zhǎng)期供貨協(xié)議需要計(jì)入印花稅的計(jì)稅金額嗎?但是長(zhǎng)期供貨協(xié)議里面又沒(méi)有金額顯示。
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 09:55
#稅務(wù)師#
你好; 這個(gè) 沒(méi)有金額就不報(bào)哈; 就按實(shí)際金額 發(fā)生的來(lái)報(bào)
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涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),經(jīng)典題解,第七章,89頁(yè),第4題,這里的平銷返利的分錄有嗎,供貨方與銷售方?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/17 14:39
#稅務(wù)師#
(1)對(duì)于收到的現(xiàn)金返利,賬務(wù)處理是,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 (2)對(duì)于收到的實(shí)物返利,賬務(wù)處理是,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。
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我在稅務(wù)師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購(gòu)進(jìn)3%的增值稅專用發(fā)票,可以增值稅專用發(fā)票上面的金額以9%計(jì)算抵扣,可是我咨詢了我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局和12366網(wǎng)站,都說(shuō)沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法,都說(shuō)只能按票面3%專票的稅額抵扣,到底哪個(gè)正確?
悠然老師01
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 22:22
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,只有從自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者買進(jìn)開的可以抵扣,沒(méi)有增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購(gòu)進(jìn)3%的增值稅專用發(fā)票按照計(jì)算扣除的
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老師,我的賬號(hào)可以學(xué)習(xí)稅務(wù)師課程嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 23:01
#稅務(wù)師#
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題 ,但,要購(gòu)買以后才能學(xué)習(xí)
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老師,你好,我單位是一個(gè)集團(tuán)公司下屬的小公司,但是從外面看和總公司沒(méi)有任何關(guān)系的,就是小公司的前期的資金都是從總公司來(lái)的,占了往來(lái)其他應(yīng)付款上,這樣稅務(wù)要按分紅20%收稅,怎么處理這個(gè)賬?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 14:09
#稅務(wù)師#
你好 ; 那就走往來(lái)科目即可 ; 這個(gè)不會(huì)涉及20%個(gè)稅的 ; 你們是公司之間的
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位購(gòu)買了水杯 茶具等,水杯和茶具禮盒外面放上了企業(yè)的logo 和做了一些其他設(shè)計(jì)。請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開成“設(shè)計(jì)服務(wù)”還是開成“文創(chuàng)產(chǎn)品”
朱立老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 16:47
#稅務(wù)師#
你好 建議開后者即可
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不是按折價(jià)款繳納契稅嗎
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/08 09:48
#稅務(wù)師#
您好,折價(jià)款的意思是雙方都是房屋交換才行,你這個(gè)是房屋交換債務(wù)
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第15題外購(gòu)商品不確認(rèn)收入不是應(yīng)付職工薪酬不平嗎?
林立老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/09 12:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 外購(gòu)商品發(fā)放職工福利 借,生產(chǎn)成本 一價(jià)稅合計(jì) 借,管理費(fèi)用一價(jià)稅合計(jì) 貸,應(yīng)付職工薪酬一價(jià)稅合計(jì) 發(fā)放時(shí) 借,應(yīng)付職工薪酬一價(jià)稅合計(jì) 貸,庫(kù)存商品一價(jià)稅合計(jì);
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稅務(wù)師法律課件每次都老師語(yǔ)音總結(jié)在哪看,我找不到
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 11:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,會(huì)計(jì)問(wèn)僅幫助大家解決財(cái)會(huì)問(wèn)題;學(xué)習(xí)賬號(hào),權(quán)限或其他問(wèn)題,可以咨詢會(huì)計(jì)學(xué)堂客服老師解決。
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如果在中國(guó)境內(nèi)無(wú)住所,也沒(méi)有連續(xù)住滿183天,已經(jīng)移民了,不是從中國(guó)取得的收入,是在國(guó)外賺,就不用在中國(guó)交個(gè)稅?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/04 14:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用
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“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”不是應(yīng)該在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目借方專欄核算嗎?為什么去年的**改答案是錯(cuò)誤的?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/10 17:44
#稅務(wù)師#
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是三級(jí)專欄科目,屬于二級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 “應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目(重要)——不串門 借方專欄貸方專欄1.進(jìn)項(xiàng)稅額7.銷項(xiàng)稅額2.銷項(xiàng)稅額抵減8.出口退稅3.已交稅金9.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4.減免稅款10.轉(zhuǎn)出多交增值稅5.出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 6.轉(zhuǎn)出未交增值稅
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公司購(gòu)入房產(chǎn)一棟 是貸款買的 我應(yīng)該怎么做分錄 還有契稅
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 09:23
#稅務(wù)師#
你好 借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,長(zhǎng)期應(yīng)付款 契稅計(jì)入固定資產(chǎn)的入賬成本
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1.為啥對(duì)于留抵退稅,適用免抵退稅辦法的,可以在同一申報(bào)期內(nèi),既申報(bào)免抵退稅又申請(qǐng)辦理留抵退稅,而對(duì)于加計(jì)抵減,納稅人岀口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策? 2. 為啥對(duì)于加計(jì)抵減,沒(méi)有像留抵退稅一樣強(qiáng)調(diào)未享受即征即退、先征后返(退)政策?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/31 12:38
#稅務(wù)師#
1.是的,您的理解是正確的。 2.這里沒(méi)有相關(guān)規(guī)定的。
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老師,這題的E為什么不對(duì)?說(shuō)的是受償權(quán),而不是優(yōu)先受償權(quán)啊,受償權(quán)都不能主張嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/15 08:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 該選項(xiàng)是對(duì)的。 甲欠己公司貨款,被己公司告到法院,并被法院強(qiáng)制執(zhí)行(廠房和設(shè)備被查封),所以準(zhǔn)確來(lái)說(shuō),己公司對(duì)全部拍賣所得有受償權(quán)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是11月由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人的,但是甲單位是出租房屋的是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,請(qǐng)問(wèn)甲單位變成一般納稅人還是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的對(duì)吧。
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/07 15:01
#稅務(wù)師#
是的,即使甲單位從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)變?yōu)橐话慵{稅人,如果繼續(xù)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法出租房屋,仍然不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。簡(jiǎn)易計(jì)稅方式的銷項(xiàng)稅率通常較低,但不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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我們單位:房產(chǎn)證沒(méi)有下來(lái),只是剛辦理驗(yàn)收,稅務(wù)局讓繳納房產(chǎn)稅,但是這個(gè)計(jì)稅依據(jù),我們企業(yè)也不太確定,咨詢了稅務(wù)機(jī)關(guān),老師讓百度? 麻煩老師這個(gè)怎么確定 計(jì)算公式知道,但是房產(chǎn)原值不太清楚?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/06 09:47
#稅務(wù)師#
你好,你購(gòu)買的房屋加上土地款 如果有裝修的話,包含著裝修費(fèi)。這個(gè)裝修是依附在建筑物的,比如水、電、暖這些
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這題的題目沒(méi)看懂什么叫做按資產(chǎn)定義?
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 20:12
#稅務(wù)師#
題目意思就是屬于遺產(chǎn)的是哪些
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老師你好,我們按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表那么利潤(rùn)表本期和上期數(shù)據(jù)怎么填寫
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 11:34
#稅務(wù)師#
你好,你現(xiàn)在是填年度報(bào)表還是季度?
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