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老師第2題,為何要選d,不是三師三所嗎?
冉老師
??|
提問時間:08/12 12:16
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,老師發(fā)你一下具體的 涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)包括稅務(wù)師事務(wù)所和從事涉稅專業(yè)服務(wù)的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、代理記賬機構(gòu)、稅務(wù)代理公司、財稅類咨詢公司等機構(gòu)。
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應(yīng)交增值稅為什么不減掉進項稅
郭老師
??|
提問時間:08/02 10:26
#稅務(wù)師#
你好,他進項之前就已經(jīng)抵扣了。
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注冊會計師,會計,持有待售
穆易老師
??|
提問時間:07/29 21:58
#稅務(wù)師#
您好! 請問您的疑問是什么呢?
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圖中畫圈的,小規(guī)模納稅人為什么沒有銷項稅
郭老師
??|
提問時間:07/20 21:31
#稅務(wù)師#
小規(guī)模是做應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,他不做銷項稅額
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機械加工費怎么開成 *勞務(wù)*加工費?
一鳴老師
??|
提問時間:07/12 10:54
#稅務(wù)師#
就是這個稅目哈,屬于加工修理修配勞務(wù)大類
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賣酒的商貿(mào)公司也要按購銷合同交印花稅對嗎老師
金金老師
??|
提問時間:07/06 13:50
#稅務(wù)師#
您好,對的,是這個意思的
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減按12.5% 算稅率?我一直理解成直接乘以12.5%
冉老師
??|
提問時間:07/01 15:00
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個是減按的
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老師 請問下 我們公司租賃其他公司廠房,出資進行了廠房裝修,這個裝修金額大概120萬,我們可以做其他構(gòu)筑物嗎?如果可以做的話是否需要交稅
劉倩老師
??|
提問時間:06/26 13:51
#稅務(wù)師#
你好!裝修的計入長期待攤費用就好了
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在校大學(xué)生可以報考稅務(wù)師嗎
劉倩老師
??|
提問時間:06/14 13:32
#稅務(wù)師#
經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)等專業(yè)類的在校應(yīng)屆生是可以報名稅務(wù)師考試的,
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您好 老師員工市內(nèi)出差的每天一百元的出差補助 需要和工資一起發(fā)放申報個稅嗎 還是說可以和報銷一起 發(fā)放 不申報個稅
新新老師
??|
提問時間:06/06 17:02
#稅務(wù)師#
記差旅費 不記個稅 不報的
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兩種方案的籌劃合理嗎?題目是否有問題?
溫涼老師
??|
提問時間:06/05 21:31
#稅務(wù)師#
你好 方案一計算錯誤,還要考慮折舊抵稅 方案二是每年支出420
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老師請問下:房東開租憑發(fā)票一個2000無/月,一個700元/月,為什么只有房產(chǎn)稅和土地使用稅,個人所得稅為什么不交
樸老師
??|
提問時間:05/30 12:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 稅局說不用交嗎
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醫(yī)療器械企業(yè) 有自產(chǎn)自銷 有購進銷售兩種方式 請問有什么優(yōu)惠政策 自己生產(chǎn),比如在增值稅方面,醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售免征增值稅。此外,企業(yè)購進的國產(chǎn)高檔醫(yī)療器械在銷售后,可以按照國家標準的50%抵扣進項稅額,從而降低企業(yè)成本,這個文件號有嗎? 2.在企業(yè)所得稅方面,對于大型的骨科、放射科、射頻設(shè)備制造企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率可以調(diào)低至較低比例, 這個稅率是多少,有知道文件號嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行研發(fā)機構(gòu)采購設(shè)備增值稅政策的公告》 2.按照《企業(yè)所得稅法》等相關(guān)規(guī)定,公司在高新技術(shù)企業(yè)證書有效期內(nèi)享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。
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請老師檢查一下年報的現(xiàn)金流量表填寫的有什么問題?我按照我們報表抄過來的,為什么期末現(xiàn)金余額對不上?
羅雯老師
??|
提問時間:05/10 17:54
#稅務(wù)師#
您好,如果您的數(shù)據(jù)全是正確的,建議關(guān)閉網(wǎng)站重新錄入一次試試。
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2022年度的匯算清繳已經(jīng)完成了,12月的個稅申報有錯,還能更正嗎
文文老師
??|
提問時間:05/10 10:46
#稅務(wù)師#
12月的個稅申報有錯,還能更正
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有銷項沒進項建筑業(yè)大包企業(yè),該在辦?
一鳴老師
??|
提問時間:04/23 08:40
#稅務(wù)師#
你好,沒進項,誰也沒法子了哈,只有交稅了
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老師好,咨詢一下長期供貨協(xié)議需要計入印花稅的計稅金額嗎?但是長期供貨協(xié)議里面又沒有金額顯示。
青老師
??|
提問時間:06/09 09:55
#稅務(wù)師#
你好; 這個 沒有金額就不報哈; 就按實際金額 發(fā)生的來報
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涉稅服務(wù)實務(wù),經(jīng)典題解,第七章,89頁,第4題,這里的平銷返利的分錄有嗎,供貨方與銷售方?
稅法老師
??|
提問時間:10/17 14:39
#稅務(wù)師#
(1)對于收到的現(xiàn)金返利,賬務(wù)處理是,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。 (2)對于收到的實物返利,賬務(wù)處理是,借:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。
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我在稅務(wù)師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進3%的增值稅專用發(fā)票,可以增值稅專用發(fā)票上面的金額以9%計算抵扣,可是我咨詢了我們當?shù)囟悇?wù)局和12366網(wǎng)站,都說沒有這個說法,都說只能按票面3%專票的稅額抵扣,到底哪個正確?
悠然老師01
??|
提問時間:08/03 22:22
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,只有從自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者買進開的可以抵扣,沒有增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進3%的增值稅專用發(fā)票按照計算扣除的
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老師,我的賬號可以學(xué)習(xí)稅務(wù)師課程嗎?
易 老師
??|
提問時間:02/01 23:01
#稅務(wù)師#
你好,可以的, 沒問題 ,但,要購買以后才能學(xué)習(xí)
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老師:這題中不太明白什么叫有獨立請求權(quán)和無獨立請求權(quán),可以舉例嗎?不喜歡定義的。。為何乙是第三人,不是共同被告呢?
泡泡醬老師
??|
提問時間:10/25 23:05
#稅務(wù)師#
你好 有獨立請求權(quán)的意思就是指原告和被告訴訟標的物,有權(quán)利進行處分,而無獨立請求權(quán)是指原告和被告訴訟的案件結(jié)果會對自己造成影響
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老師,A和D不理解,勞務(wù)之債必須義務(wù)人新自履行?
立峰老師
??|
提問時間:10/25 22:37
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 D答案: 性質(zhì)上不可以抵消。意思是兩種債務(wù)在性質(zhì)上不同,也就是相對應(yīng)價值不一樣。這樣我們就不可以進行抵消債務(wù)。比方說我們是工人,甲方和乙方,他們之間有債務(wù)。我們給甲方或者乙方干活,這個債務(wù)甲方和乙方抵消了。那么我們工人工資誰給,這樣就是矛盾事情。這樣債務(wù)抵消我們工人就是受害者。
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老師,你好,我單位是一個集團公司下屬的小公司,但是從外面看和總公司沒有任何關(guān)系的,就是小公司的前期的資金都是從總公司來的,占了往來其他應(yīng)付款上,這樣稅務(wù)要按分紅20%收稅,怎么處理這個賬?
青老師
??|
提問時間:06/09 14:09
#稅務(wù)師#
你好 ; 那就走往來科目即可 ; 這個不會涉及20%個稅的 ; 你們是公司之間的
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請問老師,單位購買了水杯 茶具等,水杯和茶具禮盒外面放上了企業(yè)的logo 和做了一些其他設(shè)計。請問發(fā)票開成“設(shè)計服務(wù)”還是開成“文創(chuàng)產(chǎn)品”
朱立老師
??|
提問時間:01/11 16:47
#稅務(wù)師#
你好 建議開后者即可
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不是按折價款繳納契稅嗎
金金老師
??|
提問時間:09/08 09:48
#稅務(wù)師#
您好,折價款的意思是雙方都是房屋交換才行,你這個是房屋交換債務(wù)
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稅務(wù)師法律課件每次都老師語音總結(jié)在哪看,我找不到
新新老師
??|
提問時間:06/06 11:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學(xué)習(xí)賬號,權(quán)限或其他問題,可以咨詢會計學(xué)堂客服老師解決。
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如果在中國境內(nèi)無住所,也沒有連續(xù)住滿183天,已經(jīng)移民了,不是從中國取得的收入,是在國外賺,就不用在中國交個稅?
樸老師
??|
提問時間:08/04 14:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對的 這個不用
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“待抵扣進項稅”不是應(yīng)該在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目借方專欄核算嗎?為什么去年的**改答案是錯誤的?
稅法老師
??|
提問時間:11/10 17:44
#稅務(wù)師#
待抵扣進項稅額不是三級專欄科目,屬于二級科目,應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 “應(yīng)交增值稅”明細科目(重要)——不串門 借方專欄貸方專欄1.進項稅額7.銷項稅額2.銷項稅額抵減8.出口退稅3.已交稅金9.進項稅額轉(zhuǎn)出4.減免稅款10.轉(zhuǎn)出多交增值稅5.出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 6.轉(zhuǎn)出未交增值稅
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公司購入房產(chǎn)一棟 是貸款買的 我應(yīng)該怎么做分錄 還有契稅
鄒老師
??|
提問時間:06/07 09:23
#稅務(wù)師#
你好 借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,長期應(yīng)付款 契稅計入固定資產(chǎn)的入賬成本
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1.為啥對于留抵退稅,適用免抵退稅辦法的,可以在同一申報期內(nèi),既申報免抵退稅又申請辦理留抵退稅,而對于加計抵減,納稅人岀口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計抵減政策? 2. 為啥對于加計抵減,沒有像留抵退稅一樣強調(diào)未享受即征即退、先征后返(退)政策?
稅法老師
??|
提問時間:10/31 12:38
#稅務(wù)師#
1.是的,您的理解是正確的。 2.這里沒有相關(guān)規(guī)定的。
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