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這題如果有銷售合同部分和無銷售合同部分 分別一邊跌了,一邊沒跌價,最后存貨跌價準備金額應(yīng)該怎么計提?
財會老師
??|
提問時間:08/30 15:40
#稅務(wù)師#
也是分開計算,只計提跌價的部分
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老師,這個是稅收實務(wù)的一道題,我覺得它是不是還少了“主營業(yè)務(wù)成本”(以前年度損益調(diào)整)這個會計分錄。
稅法老師
??|
提問時間:12/19 10:25
#稅務(wù)師#
這里題目解析是寫的最終合并后的賬務(wù)處理的。
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老師,您好個體工商戶小規(guī)模核定征收稅費怎么算呢
艷子老師
??|
提問時間:06/29 15:29
#稅務(wù)師#
你好 不用算 固定一個月多少稅 按收入核定的 收入*利潤率*所得稅稅率
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A公司占B公司98%股權(quán),B公司把一項業(yè)務(wù)分包給A公司去做,這樣稅務(wù)局會要求合并財務(wù)嗎?
青老師
??|
提問時間:06/20 12:49
#稅務(wù)師#
你好 ; 稅務(wù)局不要求 上傳合并的; 你們自己母子公司會 編制 合并報表的
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商品流通企業(yè)是什么意思?
文文老師
??|
提問時間:02/16 19:45
#稅務(wù)師#
可以理解為商品批發(fā)類企業(yè)
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老師,房地產(chǎn)加計20%扣除,不是只有新建項目才行嗎?這個是老項目為什么還能加計呀?
稅法老師
??|
提問時間:11/17 08:38
#稅務(wù)師#
這里房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),他這個加計扣除它是指的是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),他銷售新房。但他這個地,比如說我是老項目,2016年4月1號之前取得的這個土地,但是后面一直持續(xù)開發(fā),銷售這個是可以扣加息扣除的。然后我們說的那個不能扣,是指的存量房,就是你買的二手房這種性質(zhì)是不能扣的。
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以融資租賃方式買設(shè)備的可以入固定資產(chǎn)嗎?融資公司開回來的發(fā)票是租貸款 這樣情況能入固定資產(chǎn)嗎?
易 老師
??|
提問時間:06/30 12:55
#稅務(wù)師#
你好,可以的, 沒問題 ,執(zhí)行小企業(yè)準則可以這樣
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老師你好 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),電子稅務(wù)局,電子發(fā)票服務(wù)平臺,增值稅電子發(fā)票公共服務(wù)平臺,這些系統(tǒng)分別做什么用途和含義?有包含關(guān)系嗎?
周老師
??|
提問時間:02/03 08:57
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)比較統(tǒng)一的管理方法是對信息管稅的重要組成部分的加強,金稅工程三期建設(shè)的重點項目,減輕了納稅人的負擔,納稅服務(wù)效率得到提高,并且引入了競爭機制,從而使得稅收管理成本能夠得到減少,能夠適應(yīng)稅收現(xiàn)代化建設(shè)的需要以及滿足增值稅一體化管理要求,降低了基層稅務(wù)機關(guān)和納稅人負擔。 電子稅務(wù)局是由國家稅務(wù)總局設(shè)立的,辦稅功能更加強大、辦稅流程更加便捷的網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳。納稅人可以通過電子稅務(wù)局辦理發(fā)票申領(lǐng)、發(fā)票票種核定、納稅申報、稅務(wù)信息變更、稅費繳納、社會保險費繳納等業(yè)務(wù)。 電子發(fā)票服務(wù)平臺是一個提供電子發(fā)票相關(guān)服務(wù)的平臺,它可以為企業(yè)和個人提供方便、快捷的電子發(fā)票管理和使用服務(wù)。 2019年11月15日全國統(tǒng)一的增值稅電子發(fā)票公共服務(wù)平臺(以下簡稱公共服務(wù)平臺)在我省上線了!公共服務(wù)平臺可免費為納稅人提供電子發(fā)票開具、打印、交付、查詢及增值稅普通發(fā)票紙質(zhì)發(fā)票開具等公共服務(wù)。 祝您學習愉快!
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老師請問這道題怎么做
趙老師
??|
提問時間:01/04 00:35
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 10月份準予扣減的外購應(yīng)稅產(chǎn)品購進金額(數(shù)量)=450×(3%÷2%)=675(萬元)。 10月份選煤銷售額為650萬元,不足以扣減外購應(yīng)稅產(chǎn)品的購進金額,差額25萬需結(jié)轉(zhuǎn)到11月份扣減,10月不用繳納資源稅。 11月份準予扣減的外購應(yīng)稅產(chǎn)品購進金額(數(shù)量)=200×(3%÷2%)=300(萬元)。 11月份應(yīng)納的資源稅=(600-300-25)×2%=5.5(萬元)。 祝您學習愉快!
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c選項為什么屬于籌資活動而不是經(jīng)營活動呢
張老師
??|
提問時間:10/18 16:24
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 租入使用權(quán)資產(chǎn)所支付的租賃費是籌資活動,相當于借錢買資產(chǎn),借錢屬于籌資活動的。 祝您學習愉快!
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2017年增資存貨評估增值8800-8160出售了50%怎么沒算入投資收益?
周老師
??|
提問時間:09/07 08:59
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這個在個別報表中是無影響的。 如果是編制合并報表,則要將長投調(diào)整為權(quán)益法核算,由于是非同一控制下的企業(yè)額合并,因此認可的是當日子公司資產(chǎn)的公允價值,因此要對子公司2017年實現(xiàn)的凈利潤進行調(diào)整,調(diào)整后的凈利潤=3800-(8800-8160)*50%,從而影響合并報表中母公司應(yīng)享有的子公司凈利潤的份額和少數(shù)股東損益。 祝您學習愉快!
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為什么委托加工收回的白酒銷售給銷售單位,消費稅計稅價格為銷售單位對外銷售價格70%以下的,稅務(wù)機關(guān)應(yīng)核定消費稅最低價格???低于70%很正常啊,不懂
樸老師
??|
提問時間:09/25 17:41
#稅務(wù)師#
稅務(wù)機關(guān)對委托加工收回的白酒以及白酒生產(chǎn)企業(yè)銷售給銷售單位的白酒,在其計稅價格為銷售單位對外銷售價格 70% 以下時核定消費稅最低計稅價格,主要有以下原因: 一、防止避稅 關(guān)聯(lián)交易風險:如果白酒生產(chǎn)企業(yè)與銷售單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,可能通過壓低銷售價格的方式,將利潤轉(zhuǎn)移至銷售環(huán)節(jié)或低稅率地區(qū)的銷售單位,從而減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)的消費稅應(yīng)納稅額。通過設(shè)定最低計稅價格,可以在一定程度上防范這種關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的避稅行為。 委托加工環(huán)節(jié):在委托加工過程中,也可能存在類似的情況,委托方與受托方通過壓低加工后白酒的銷售價格給銷售單位,來降低消費稅稅負。核定最低計稅價格可以堵塞這一可能的避稅漏洞。 二、保證稅收公平和財政收入穩(wěn)定 稅收公平原則:如果不設(shè)定最低計稅價格,不同企業(yè)可能通過各種方式降低計稅價格,導致不同企業(yè)之間的稅負不公平。統(tǒng)一對計稅價格過低的情況進行核定,有助于確保白酒企業(yè)在消費稅上承擔相對公平的稅負。 財政收入穩(wěn)定:白酒作為一種特殊的消費品,消費稅是國家財政收入的重要來源之一。設(shè)定最低計稅價格可以保證在一定程度上穩(wěn)定財政收入,防止因計稅價格過低而導致稅收大幅減少。 雖然在市場交易中價格低于 70% 的情況可能存在,但為了維護稅收秩序和財政收入的穩(wěn)定,稅務(wù)機關(guān)需要進行核定,以確保消費稅的征收合理、公平。
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分配現(xiàn)金股利500萬 為什么不會影響可供分配的凈利潤的金額?
王曉曉老師
??|
提問時間:04/25 09:35
#稅務(wù)師#
那個現(xiàn)金股利分的是21年的,不會影響22年的可供分配利潤
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對外投資取得的利息收入、股利收入 屬于什么收入,有分錄嘛?
暖暖老師
??|
提問時間:04/22 10:43
#稅務(wù)師#
你好,屬于投資收益這里
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(P/F,8%,4)=0.7350,(P/F,4%,8)=0.7307 為什么這兩者的復利現(xiàn)值系數(shù)不一樣,不是應(yīng)該一樣的嗎?本體不能用(P/F,8%,4)=0.7350 嗎?
apple老師
??|
提問時間:04/18 11:10
#稅務(wù)師#
同學你好,不一樣的 是復利計算,不是單利計算,
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D選項不該是以出售的價格與回購價格之差為收入嗎?感覺不懂
小天老師
??|
提問時間:03/20 17:57
#稅務(wù)師#
您好,不是回購,這是銷售當月發(fā)生了退貨的意思
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老師比方說企破產(chǎn)生產(chǎn)成本有余額怎么處理還有
樸老師
??|
提問時間:03/20 16:06
#稅務(wù)師#
同學你好 還有在產(chǎn)品嗎
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請問企業(yè)在浦發(fā)銀行購買的圖片的的理財,企業(yè)不涉及繳納任何稅費吧。
暖暖老師
??|
提問時間:03/15 10:39
#稅務(wù)師#
你好有凈收益需要繳納企業(yè)所得稅
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注冊的公司,還沒滿一年,財務(wù)需要做什么事啊
艷子老師
??|
提問時間:03/03 20:00
#稅務(wù)師#
您好, 你們開通稅務(wù)沒有?
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老師,職工教育經(jīng)費所得稅匯算清繳時怎么計算
岳老師
??|
提問時間:12/19 17:32
#稅務(wù)師#
不超過工資薪金8%可以扣除。
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一般納稅人開出去的是普票,那進來的進項可以抵扣,開出去的普票的稅額,是嗎?
冉老師
??|
提問時間:12/10 13:39
#稅務(wù)師#
你好,同學, 如果全是普票的話,不能抵扣進項稅
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購買辦公用品沒有驗收單怎么入帳
樸老師
??|
提問時間:12/05 12:55
#稅務(wù)師#
這個按發(fā)票來就可以
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老師這題怎么能選d呢,不是按照初次辦理納稅申報時確定的計稅價格嗎?
kobe老師
??|
提問時間:11/27 20:18
#稅務(wù)師#
您好,您說的是34題還是37題?
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老師這個題的答案除以括號里的1-5% 不明白 老師可以講一下嗎
向陽老師
??|
提問時間:09/24 18:04
#稅務(wù)師#
您好,同學,40萬是儲值卡的消費金額,除以括號里的1-5% 就包含了不會被消費的金額,是全部金額了
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客運合同是諾成或踐成合同和貨運合同是諾成合同怎么理解呢?
逝水流痕老師
??|
提問時間:09/21 16:51
#稅務(wù)師#
同學您好,首先運輸合同都是諾成合同,可以理解為雙方只要約定好了,這事就定下來的。 比如運貨的時候,約定明天來裝貨,那么大車司機明天就不接別人的活了,結(jié)果你不用了,那么大車司機就損失了, 其中客運稍微特殊一點,比如大巴車,你坐不坐,他每天都固定的跑,你不坐不會增加他的損失。
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建材公司車輛維修費有2萬多能進費用嗎老師
東老師
??|
提問時間:08/15 13:49
#稅務(wù)師#
您好,真實發(fā)生大業(yè)務(wù)嗎?
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老師第2題,為何要選d,不是三師三所嗎?
冉老師
??|
提問時間:08/12 12:16
#稅務(wù)師#
你好,學員,老師發(fā)你一下具體的 涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)包括稅務(wù)師事務(wù)所和從事涉稅專業(yè)服務(wù)的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、代理記賬機構(gòu)、稅務(wù)代理公司、財稅類咨詢公司等機構(gòu)。
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應(yīng)交增值稅為什么不減掉進項稅
郭老師
??|
提問時間:08/02 10:26
#稅務(wù)師#
你好,他進項之前就已經(jīng)抵扣了。
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注冊會計師,會計,持有待售
穆易老師
??|
提問時間:07/29 21:58
#稅務(wù)師#
您好! 請問您的疑問是什么呢?
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圖中畫圈的,小規(guī)模納稅人為什么沒有銷項稅
郭老師
??|
提問時間:07/20 21:31
#稅務(wù)師#
小規(guī)模是做應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,他不做銷項稅額
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