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請問物流運輸交什么稅?
王超老師
??|
提問時間:08/20 20:03
#稅務(wù)師#
你好,主要是繳納增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅
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老師,如果幼兒園的辦學(xué)許可證的,銀行賬戶還沒辦理下來,可以開私戶收保教費嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/16 20:50
#稅務(wù)師#
您好, 可以的,到時再轉(zhuǎn)到公賬就可以
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老師,公司打包出售資產(chǎn)包(有土地),需要繳納哪些稅,有什么稅收優(yōu)惠政策?
郭老師
??|
提問時間:08/13 16:39
#稅務(wù)師#
你好,因為里面有不動產(chǎn),還有動產(chǎn)嗎?你這個需要分開 一般納稅人還是小規(guī)模的?
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考完中級,建議報稅務(wù)師哪兩門,相對于重合度高。好通過。
一鳴老師
??|
提問時間:08/11 15:45
#稅務(wù)師#
只有開稅務(wù)師的會計了哈
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老師,這題應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅210,遞延所得稅資產(chǎn)88.5,本期退稅100,計算所得稅費用時為什么要加上資料三中的1500*10%=150,而且答案的公式得數(shù)也不對呀。如何考慮資料三對所得稅費用的影響?
小默老師
??|
提問時間:08/08 09:39
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),稍等看一下
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請問老師,醫(yī)院收到財政給醫(yī)院的衛(wèi)材補助可以沖成本嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/02 21:25
#稅務(wù)師#
您好, 這種是計入營業(yè)外收入的
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直接沖了衛(wèi)材成本,增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表要改嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/02 21:33
#稅務(wù)師#
您好,你是什么時候沖的?
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增值稅有留抵有什么影響嗎
新新老師
??|
提問時間:07/25 16:10
#稅務(wù)師#
你好,沒有實質(zhì)性的影響,可以以后還抵扣的。
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老師,生產(chǎn)生活服務(wù)行業(yè)包括交通運輸業(yè)嗎?為什么這里不包括
郭老師
??|
提問時間:07/24 14:59
#稅務(wù)師#
你好,不包含的交通運輸,它不屬于生活服務(wù),也不屬于現(xiàn)代服務(wù)。
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老師不太明白ab不就是解釋中的證劵和保險行業(yè)嗎?為何a可以實際扣,b選項不也是實際扣嘛?
羅雯老師
??|
提問時間:06/15 15:37
#稅務(wù)師#
保險企業(yè)發(fā)生與其經(jīng)營活動有關(guān)的手續(xù)費及傭金支出,不超過當(dāng)年全部保費收入扣除退保金等后余額的18%(含本數(shù))的部分,在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除;超過部分,允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除。
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復(fù)利現(xiàn)值:P=100/(1+4%)的10次方 怎么核算?
小天老師
??|
提問時間:06/11 22:03
#稅務(wù)師#
您好,就是除10次計算得出 100/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04/1.04=67.56
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[圖片]我是在校學(xué)生 本科的 財務(wù)管理專業(yè) 怎么報不了稅務(wù)師呢 在校學(xué)生不是可以報嗎? 暫未取得學(xué)歷(學(xué)位)證的經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)生可以報考。
樸老師
??|
提問時間:06/08 17:07
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 可以報考的呀
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老師,捕撈漁船不是免車船 稅嗎?為何A選項不選?另外,摩托車和三輪汽車是車船稅的范圍?
獨情
??|
提問時間:06/05 22:17
#稅務(wù)師#
你好,這個你要看一下問題的前提,是人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r減免的
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老師,這個數(shù)我都算對了但是,計入?yún)R兌損益的借方和貸方我理解的跟答案是反著的,我是這么想的,麻煩您幫我看看。比方說a選項,銀行存款匯兌差額4650。原先匯率是8.1,期末是8.05那這4650是匯兌損失。分錄是不是應(yīng)該借記財務(wù)費用。為啥匯兌損益入借方呢?入的是哪個科目呢?
小林老師
??|
提問時間:05/23 16:41
#稅務(wù)師#
您好,您期末外幣*匯率-期初外幣×匯率-本期變動×匯率=本期匯兌損益
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職工教育經(jīng)費超出部分去明年抵扣嗎?跟應(yīng)納稅所得額沒關(guān)系吧
新新老師
??|
提問時間:05/23 09:06
#稅務(wù)師#
你好 是的對, 可以抵扣的
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請問老師,離職補償金雖然在應(yīng)付職工薪酬中核算,但是不屬于工資對吧?
易 老師
??|
提問時間:05/22 10:37
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,是的,對的
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老師,老板甲公司的農(nóng)民工資用乙公司代發(fā),甲公司代申報個稅,乙公司計提工資做成本可以嗎?甲公司和乙公司的分錄怎么寫
鄒老師
??|
提問時間:05/15 21:23
#稅務(wù)師#
你好,根據(jù)你的描述,不可以由乙公司計提工資做成本。 甲公司 借:工程施工等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , 貸:其他應(yīng)付款—乙公司 乙公司,借:其他應(yīng)收款—甲公司,貸:銀行存款
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醫(yī)療器械企業(yè) 有自產(chǎn)自銷 有購進銷售兩種方式 請問有什么優(yōu)惠政策 自己生產(chǎn),比如在增值稅方面,醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售免征增值稅。此外,企業(yè)購進的國產(chǎn)高檔醫(yī)療器械在銷售后,可以按照國家標(biāo)準(zhǔn)的50%抵扣進項稅額,從而降低企業(yè)成本,這個文件號有嗎? 2.在企業(yè)所得稅方面,對于大型的骨科、放射科、射頻設(shè)備制造企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率可以調(diào)低至較低比例, 這個稅率是多少,有知道文件號嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/15 11:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行研發(fā)機構(gòu)采購設(shè)備增值稅政策的公告》 2.按照《企業(yè)所得稅法》等相關(guān)規(guī)定,公司在高新技術(shù)企業(yè)證書有效期內(nèi)享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。
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老師就是說暫時不給付現(xiàn)金掛賬摘要欄寫報銷某某人還是寫掛賬某某人
郭老師
??|
提問時間:05/08 11:10
#稅務(wù)師#
你好,掛賬某某人,你沒有支付的,不應(yīng)該寫報銷。
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開票數(shù)量和金額這些,在電子稅務(wù)局里能查到嗎?怎么查
郭老師
??|
提問時間:04/14 15:56
#稅務(wù)師#
電子稅務(wù)局,我要辦稅,你看下里面有稅收數(shù)字的賬戶這個嗎?
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老師,我想咨詢一下你,打比方說公司現(xiàn)在凈資產(chǎn)他有一千萬,然后他減掉了實收資本200萬,現(xiàn)在未分配利潤有八百萬的話有三個股東大股東是法人占80%,其中兩個股東占20%的股權(quán),他們倆想要轉(zhuǎn)股出去員工代持,但是他們沒有錢交轉(zhuǎn)股個稅,可不可以公司先分紅后給他們等他們有錢交轉(zhuǎn)股個稅了再來轉(zhuǎn)股,比方說現(xiàn)在賬上800萬的未分配利潤先分紅給這兩個股東50萬,交個20%的分紅個稅,然后分紅后賬上還有750萬未分配利潤,他這邊再來轉(zhuǎn)股的話,他兩個股東一共占20%,那他是不是又要按這個800萬減掉分紅走的50萬等于750萬的未分配利潤所占的20%再交20%的個稅才能轉(zhuǎn)股。如果分紅只分給這兩個占20%的股東不分給占80%的法人股東可以嗎?現(xiàn)在面臨股東沒錢交轉(zhuǎn)股個稅,所以想先分紅再轉(zhuǎn)股[捂臉]
丁小丁老師
??|
提問時間:08/18 18:07
#稅務(wù)師#
您好!分紅的話公司是要把個稅扣除后再給股東的,第二次分紅是又要按照750萬的比例來交個稅的, 分紅只給20%股東,這個只要股東同意就可以的
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我們做網(wǎng)店的,流水非常大,主成本占一半,其他各種費用基本一半,利潤很低接近2--4個點,目前是一般納稅人,主成本均可取得專票,費用基本無票。有可以節(jié)稅的方法嗎
冉老師
??|
提問時間:06/04 17:55
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,費用的話,可以找類似發(fā)生額的替票的
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也就是說報個稅時,個稅申報表中的養(yǎng)老保險費是不是=個人承擔(dān)+公司不愿意承擔(dān)的那一部分。比如公司固定承擔(dān)社保419.7元,但這個員工多交了,賬上公司承擔(dān)為892元,但892-419.7的部分,發(fā)工資時從員工工資中扣出來了。這個員工自己多交的可以填到個稅申報表中不
樸老師
??|
提問時間:02/10 10:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對的 這個可以填的
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第17題,為什么E選項不選擇呢?
法律老師
??|
提問時間:12/09 09:29
#稅務(wù)師#
無論抵押是否辦理登記,均不得對抗正常經(jīng)營過程中已支付合理對價的買受人。 生產(chǎn)設(shè)備不屬于正常經(jīng)營活動,個人認為E正確。您這道題的具體位置在哪里呢?老師這邊核實一下。
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B固定資產(chǎn)發(fā)生的后續(xù)支出,不符合固定資產(chǎn)確認條件的,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時計人當(dāng)期損益。 老師,請問這句話對嗎?是否需要按受益對象進行計入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本?
玲竹老師
??|
提問時間:11/19 07:10
#稅務(wù)師#
您好 固定資產(chǎn)發(fā)生的后續(xù)支出,不符合固定資產(chǎn)確認條件的,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時計人當(dāng)期損益。 這句話對的 不需要按受益對象進行計入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本
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老師 加工費這樣開是對的嗎
提莫老師
??|
提問時間:07/19 16:33
#稅務(wù)師#
你好,這樣開是可以的
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應(yīng)抵扣進項稅額=5.85+4x9%+1x9%x(1-20%)+22x9%x(1-20%)+3.20-1.3-0.26-0.065=9.44 (萬元) 這個答案里面的3.20怎么來的????
玲竹老師
??|
提問時間:07/21 16:32
#稅務(wù)師#
您好 請問您的題在哪里
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老師,月末應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢
一鳴老師
??|
提問時間:07/04 15:24
#稅務(wù)師#
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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老師 。預(yù)付給供應(yīng)商的款一直沒有開票給我,之后才知道是對方跑路了 這個要怎么辦 款和票都開不回來了
郭老師
??|
提問時間:06/07 09:43
#稅務(wù)師#
你好,對方給你提供服務(wù)或者是貨物了嗎?
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老師,67題問凈現(xiàn)值,凈現(xiàn)值是現(xiàn)金流入現(xiàn)值—現(xiàn)金流出現(xiàn)值,現(xiàn)金流入現(xiàn)值的計算答案是每年現(xiàn)金凈流量的折現(xiàn),每年現(xiàn)金凈流量用公式凈利潤+折舊來算,這些我都明白,但是答案中算凈利潤那里,為什么息稅前利潤不是先減掉利息才得利潤總額嗎,可是答案沒減,讓我很糾結(jié),到底怎樣去理解?
周老師
??|
提問時間:10/31 16:08
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里是進行固定資產(chǎn)投資決策,主要考慮的就是這個投資項目所引發(fā)的現(xiàn)金流量。利息是籌資活動產(chǎn)生的,因此在計算該項目的經(jīng)營期現(xiàn)金流量是用的凈利潤就是息前稅后利潤,是不扣除利息的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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