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老師,請(qǐng)問哪種情況,需要編制合并報(bào)表?我現(xiàn)在在的建筑公司,有三家分公司,會(huì)計(jì)只有我一個(gè)人。我想請(qǐng)問,像這種有總分公司的,我需要編制合并報(bào)表嗎?
妞妞老師
??|
提問時(shí)間:09/30 12:22
#建筑#
同學(xué)你好,分開納稅就不用合并報(bào)表。要是老板需要合并報(bào)表,就要做
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老師 發(fā)生在工地的一些辦公費(fèi)等等 可以直接入工程施工-其他費(fèi)用里面嗎、
金金老師
??|
提問時(shí)間:07/02 11:24
#建筑#
您好,這個(gè)是可以的,可以
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老師,這個(gè)資產(chǎn)總額,我能直接填寫截止到9月30的銀行賬號(hào)余額嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/20 18:46
#建筑#
你好,季度末填寫的是資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)合計(jì)。
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老師,工地臨時(shí)員工27913元工資未付,分錄怎么做?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:10/05 10:32
#建筑#
你好,工地臨時(shí)員工27913元工資未付 借:工程施工等科目,貸:其他應(yīng)付款
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老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的“所有者權(quán)益期末余額”的數(shù)據(jù)跟利潤(rùn)表里面的“凈利潤(rùn)”有關(guān)系嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 14:00
#建筑#
你好,和凈利利潤(rùn)沒有關(guān)系的, 是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)
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老師 我們是建筑公司請(qǐng)問一下 開始工人的工資是 把勞務(wù)費(fèi)打給勞務(wù)公司 勞務(wù)公司代發(fā)的 現(xiàn)在開立的民工工資專戶進(jìn)行代發(fā) 這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
新新老師
??|
提問時(shí)間:10/17 10:52
#建筑#
你好 專戶是你們銀行開的嗎
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政府工程的工程進(jìn)度款,是怎么申請(qǐng)的
清風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:10/30 12:57
#建筑#
你好,這個(gè)每個(gè)地方都不一樣,我在之前單位申請(qǐng)程序是要政府請(qǐng)的工程審計(jì)中介單位在連簽單簽章認(rèn)可后才會(huì)撥款
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老師 建筑行業(yè)單個(gè)項(xiàng)目稅負(fù)率多少正常
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:02/10 11:29
#建筑#
你好,沒有單個(gè)項(xiàng)目稅負(fù)的說法哈。都是考察整個(gè)公司的稅負(fù)
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建筑行業(yè)如果設(shè)置輔助核算,那下級(jí)科目比如人工費(fèi),材料費(fèi),其他費(fèi)用,這就沒法設(shè)了是嗎老師
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/13 20:51
#建筑#
同學(xué)您好,一般設(shè)末級(jí)科目就可以了的
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老師,您好! 外地的項(xiàng)目,預(yù)繳的增值稅和附加稅,總公司怎么做賬?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/04 19:44
#建筑#
你好,外地的項(xiàng)目,預(yù)繳的增值稅和附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款
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老師,工程施工和工程施工成本有什么區(qū)別?我看它們都在成本科目下
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/18 11:29
#建筑#
工程施工是具體的核算科目,工程成本是工程所發(fā)生的成本
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建筑房建,開發(fā)商抵房給施工總承包方,總承包又抵房給材料供應(yīng)商,作為施工總承包方應(yīng)該怎么做賬?
青老師
??|
提問時(shí)間:01/06 12:20
#建筑#
你好; 那發(fā)票是開給你公司 還是給材料商
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老師,建筑公司項(xiàng)目部廚房買的炒鍋,碗,刀之類的入什么
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/27 16:11
#建筑#
同學(xué)你好 計(jì)入工程施工間接費(fèi)用
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有挖機(jī)費(fèi)開票開了3萬,但是前會(huì)計(jì)直接做賬借,工程施工,貸,銀存2萬,票貼在后面的。這種怎么處理,要調(diào)賬嗎?現(xiàn)在又要付2萬給人家
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:06/01 15:49
#建筑#
你好同學(xué),你可以調(diào)整一下,借銀行存款貸應(yīng)付賬款,然后調(diào)整完以后你再付款的話就 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款就可以了。
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老師,我們是一般納稅人建筑公司,然后開具的普票應(yīng)該填在納稅申報(bào)表里面那一欄啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/01 09:18
#建筑#
你好開的是9%的嘛,9%提供服務(wù),開具其他發(fā)票里面。
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當(dāng)月的勞務(wù)費(fèi),下月開票進(jìn)來,不做暫估,當(dāng)月如何做賬
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:01/13 16:14
#建筑#
您好!不做暫估,那就等拿到發(fā)票了再做賬 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款等
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我們是建筑公司,勞務(wù)費(fèi)是分包的,現(xiàn)在勞務(wù)公司開普票過來,內(nèi)容是工程服務(wù),稅率是3%,這樣可以的嗎?覺得是不是應(yīng)該開勞務(wù)費(fèi)分包的內(nèi)容,不應(yīng)該開工程服務(wù)吧?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 12:24
#建筑#
號(hào)不可以的,應(yīng)該開樓建筑樓的。
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老師好,建筑公司工程施工,墻面維修費(fèi)入哪個(gè)明細(xì)
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/27 17:31
#建筑#
你好,這個(gè)是自己的墻面還是給別人?
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老師不能稅前扣除是不是比如今年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 其中成本都是沒有發(fā)票的,年終匯算就10000*0.25交稅,而不是(10000-5000)*0.25。一分錢都沒法抵扣,全額納稅
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/15 10:29
#建筑#
沒有成本票的,要調(diào)整出來交所得稅。
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收不回的壞賬如何處理?可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出嗎?要什么手續(xù)
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:09/05 12:13
#建筑#
正常這種收不回的錢應(yīng)該是去稅務(wù)局備案的,不過你去之前要提前給稅務(wù)局打電話,每個(gè)地區(qū)的規(guī)定不太一樣的。嗯,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出也可以的。
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老師,您好,我剛接手一個(gè)小規(guī)模帳,我看以前科目用錯(cuò)了,我是不是都得調(diào)過來?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/22 17:16
#建筑#
對(duì)的,是的,在本月調(diào)整。
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建筑行業(yè)簡(jiǎn)易征收開普票還是專票?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/01 12:28
#建筑#
建筑行業(yè)簡(jiǎn)易征收開普票
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老師甲方代發(fā)工資,我拿工資表做帳了,甲方不要票但我沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在做無票收入成本以前就結(jié)轉(zhuǎn)了怎么做帳呀
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/18 15:22
#建筑#
你好,那你現(xiàn)在直接做收入,沒有成本就可以了。
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我在建筑公司,別人**本公司,收的管理費(fèi)的分錄怎么寫?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/13 18:32
#建筑#
那你給對(duì)方開發(fā)票嗎?不開發(fā)票的話,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
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老師好剛剛在電子稅務(wù)局撤銷的勾選抵扣發(fā)票怎么查不到呢
小智老師
??|
提問時(shí)間:09/11 17:29
#建筑#
您好,撤銷勾選的發(fā)票可能需要一定時(shí)間同步到系統(tǒng)。您可以稍后再試,或聯(lián)系稅務(wù)局確認(rèn)處理進(jìn)度。
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老師請(qǐng)問下 有沒有工商保險(xiǎn)委托書范本啊 就是總公司委托分公司辦理 工地不在總公司這邊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/11 08:23
#建筑#
你好!你是委托去辦工傷保險(xiǎn)? 是工商還是工傷?
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建筑施工企業(yè)印花稅怎么交,繳稅依據(jù)分別是什么?比如說項(xiàng)目上的材料采購(gòu),工程機(jī)械的租賃,材料的運(yùn)輸費(fèi)用以及勞務(wù)分包出去的這些,都要繳納印花稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/10 10:39
#建筑#
你好,采購(gòu)的材料買賣合同,機(jī)械租賃財(cái)產(chǎn)租賃合同,材料運(yùn)輸費(fèi)運(yùn)輸合同勞務(wù)這個(gè)不需要交。
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您好老師,請(qǐng)問:2024年1月、2月收到的材料和成本發(fā)票,業(yè)務(wù)發(fā)生在2023年12月份,這些票都需要入到12月的賬,該怎么操作呢?在12月的賬該怎么處理。
王 老師
??|
提問時(shí)間:03/20 14:24
#建筑#
你好,需要在收到貨物當(dāng)月暫估入庫
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老師,我們開的發(fā)票給客戶,客戶還欠了點(diǎn)尾款,說可以給我們付工人的工資。那我們這個(gè)賬就不平了噠,該怎么弄啊?
庚申老師
??|
提問時(shí)間:03/13 11:44
#建筑#
欠款就掛應(yīng)收賬款,付工資時(shí)再處理
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老師 小規(guī)模升一般納稅人怎么弄呢
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/12 17:23
#建筑#
同學(xué)您好! 小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,需滿足年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)等條件,然后向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交《增值稅一般納稅人申請(qǐng)認(rèn)定表》及相關(guān)資料。稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,納稅人即可成為一般納稅人,享受相應(yīng)權(quán)益并履行相關(guān)義務(wù)。
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