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分配現(xiàn)金股利500萬(wàn) 為什么不會(huì)影響可供分配的凈利潤(rùn)的金額?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:04/25 09:35
#稅務(wù)師#
那個(gè)現(xiàn)金股利分的是21年的,不會(huì)影響22年的可供分配利潤(rùn)
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老師,你好,請(qǐng)問新公司法有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)5年內(nèi)必須實(shí)繳注冊(cè)資金是在哪一條文件規(guī)定,謝謝
夢(mèng)瑤老師
??|
提問時(shí)間:04/16 15:16
#稅務(wù)師#
新公司法第47條規(guī)定:“有限責(zé)任公司的注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。全體股東認(rèn)繳的出資額由股東按照公司章程的規(guī)定自公司成立之日起五年內(nèi)繳足。(“五年實(shí)繳“)
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老師,這題目怎么計(jì)算的,好難。
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/20 10:51
#稅務(wù)師#
納稅人轉(zhuǎn)讓舊房能夠取得評(píng)估價(jià)格的,應(yīng)按房屋及建筑物的評(píng)估價(jià)格、取得土地使用權(quán)所支付的地價(jià)款和按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定繳納的有關(guān)費(fèi)用以及轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)繳納的增值稅以外的稅費(fèi)作為扣除項(xiàng)目金額,增值額=500-800×50%-6.85=93.15(萬(wàn)元),增值率=93.15÷(800×50%+6.85)×100%=22.90%,增值額未超過扣除項(xiàng)目金額的50%,稅率為30%,該公司轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)納土地增值稅=93.15×30%=27.95
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李某出售專利權(quán)取得收入35000元。請(qǐng)計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。 李某于2020年3月30日辦理2019年綜合所得個(gè)人所得稅的匯算清繳,請(qǐng)計(jì)算全年綜合所得的應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納所得稅額,應(yīng)補(bǔ)繳(或應(yīng)退)的個(gè)人所得稅額。 李某2019年1至11月已累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅6280元,請(qǐng)計(jì)算12月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額和全年應(yīng)繳納的個(gè)稅。
小天老師
??|
提問時(shí)間:12/17 20:02
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題只已知一個(gè)專利權(quán)收入呀,其他綜合所得沒有么
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一般納稅人開出去的是普票,那進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,開出去的普票的稅額,是嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:12/10 13:39
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué), 如果全是普票的話,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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請(qǐng)問老師:股權(quán)處置收入有三種情況:1、出售股權(quán)減成本=轉(zhuǎn)讓所得,請(qǐng)問繳納企業(yè)所得稅稅和增值稅嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/01 22:42
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)有所得稅,沒有增值稅的
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老師,不定項(xiàng)29題的解析麻煩講解一下,4800*600/(240000/20)是什么意思
金金老師
??|
提問時(shí)間:10/03 17:17
#稅務(wù)師#
您好,請(qǐng)問一下題目是在哪里呢
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老師這題的B選項(xiàng),擔(dān)保人也可以嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:10/02 21:37
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)意思是簽訂合同的雙方的
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老師,您好!這題的為什么選B,發(fā)票都是假的,解析說“非法制造”,那意思是發(fā)票是真的,這不沖突了嗎?
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:09/28 08:48
#稅務(wù)師#
你好,偽造的發(fā)票就是指假發(fā)票,B選項(xiàng)說了兩個(gè)理由
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補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn),公司負(fù)擔(dān)按照百分按照工資總額的5%,個(gè)人負(fù)擔(dān)按照上年度的工資4%來扣除對(duì)嗎
向陽(yáng)老師
??|
提問時(shí)間:09/24 23:03
#稅務(wù)師#
不超過職工工資總額5%的部分,按實(shí)際情況扣除; 超出部分不得扣除。
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老師這個(gè)題的答案除以括號(hào)里的1-5% 不明白 老師可以講一下嗎
向陽(yáng)老師
??|
提問時(shí)間:09/24 18:04
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),40萬(wàn)是儲(chǔ)值卡的消費(fèi)金額,除以括號(hào)里的1-5% 就包含了不會(huì)被消費(fèi)的金額,是全部金額了
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請(qǐng)問新能源汽車整車(最好還包含鋰電池及材料)出口需要哪些資質(zhì),怎么辦理?
向陽(yáng)老師
??|
提問時(shí)間:09/14 22:58
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
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母公司購(gòu)入自動(dòng)售貨機(jī)給子公司使用最好以什么方式?還能不能交稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/01 21:08
#稅務(wù)師#
免費(fèi)使用 不做收入但是有風(fēng)險(xiǎn)的
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老師這兩問有點(diǎn)不太懂,為什么計(jì)算增值稅時(shí),第一張圖需要用1000-500,而第二張圖不需要用166000-78000呢?
小林老師
??|
提問時(shí)間:08/28 19:53
#稅務(wù)師#
您好,二個(gè)圖片相同
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老師您好 上個(gè)月給別人開的發(fā)票,對(duì)方退回來了,這邊需要開紅字發(fā)票作廢,但是系統(tǒng)檢測(cè)不到這張發(fā)票咋回事
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/23 14:41
#稅務(wù)師#
您好,你上個(gè)月沒有作廢吧?
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老師,這題應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅210,遞延所得稅資產(chǎn)88.5,本期退稅100,計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)為什么要加上資料三中的1500*10%=150,而且答案的公式得數(shù)也不對(duì)呀。如何考慮資料三對(duì)所得稅費(fèi)用的影響?
小默老師
??|
提問時(shí)間:08/08 09:39
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),稍等看一下
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搞混了 什么時(shí)候是計(jì)算按月小于10萬(wàn)元免征的啊 這題為什么是直接60萬(wàn)/1+5% *5%,是小規(guī)模嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/06 10:38
#稅務(wù)師#
這個(gè)題目的計(jì)算公式就是60/1.05*0.05,出租2016.4.30前取得房產(chǎn),按5%
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報(bào)考稅務(wù)師時(shí),20年報(bào)考了的,現(xiàn)在報(bào)考一直提示照片不符是怎么回事?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/04 10:45
#稅務(wù)師#
那您就看一下上傳照片那個(gè)說明,然后對(duì)應(yīng)那個(gè)上傳。
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì),持有待售
穆易老師
??|
提問時(shí)間:07/29 21:58
#稅務(wù)師#
您好! 請(qǐng)問您的疑問是什么呢?
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這里按從價(jià)算了一個(gè)月的房產(chǎn)稅是因?yàn)橥度氡締挝皇褂檬怯糜谏a(chǎn)經(jīng)營(yíng)?
金金老師
??|
提問時(shí)間:07/29 11:07
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,因?yàn)槭潜締挝坏?/a>
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老師你好!請(qǐng)教一下,之前會(huì)計(jì)做賬,老板借給公司的錢都記入實(shí)收資本,作為投資了,并且已繳了印花稅,現(xiàn)在老板要錢,這個(gè)怎么處理呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/27 09:46
#稅務(wù)師#
資金還是可以正常支出的。實(shí)收資本的賬不要?jiǎng)?/a>
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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:41
#稅務(wù)師#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì),非貨幣性資產(chǎn)交換和債務(wù)重組 很難區(qū)分
金金老師
??|
提問時(shí)間:05/29 21:00
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)您目前學(xué)了幾遍了呀
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老師, 這題,農(nóng)產(chǎn)品用于深加工成飲料,那么當(dāng)初應(yīng)該是按照10%計(jì)算抵扣的進(jìn)賬,轉(zhuǎn)出時(shí)也應(yīng)該按照10%來計(jì)算才對(duì)是吧? 答案按9%計(jì)算是不對(duì)的,您認(rèn)為呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:05/10 12:33
#稅務(wù)師#
您好,自2019.4.1起,農(nóng)產(chǎn)品的抵扣稅率是9%了,不是10%了
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涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),經(jīng)典題解,第七章,89頁(yè),第4題,這里的平銷返利的分錄有嗎,供貨方與銷售方?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/17 14:39
#稅務(wù)師#
(1)對(duì)于收到的現(xiàn)金返利,賬務(wù)處理是,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 (2)對(duì)于收到的實(shí)物返利,賬務(wù)處理是,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。
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別人向我的銀行卡轉(zhuǎn)賬好幾萬(wàn)產(chǎn)生的,稅金在哪里交?
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/22 21:46
#稅務(wù)師#
你好 這個(gè)稅金是到稅務(wù)局申報(bào),然后再繳納的
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稅務(wù)師有簡(jiǎn)答題嗎?自己寫的?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:07/13 20:40
#稅務(wù)師#
您好 稅務(wù)師稅代著門有簡(jiǎn)答題 其他門都是客觀題
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我問你企業(yè)所得稅我想知道他為啥免稅,為啥可以享受這些政策?這個(gè)才是稅最難學(xué)的
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/13 17:30
#稅務(wù)師#
你好,企業(yè)所得稅都有免稅的政策,你說的是哪一個(gè)?
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增值稅納稅人初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費(fèi)用,可憑專用發(fā)票在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。(價(jià)稅合計(jì)) 題目:公司首次購(gòu)買增值稅防偽稅控系統(tǒng)的稅控盤取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)稅合計(jì)金額為0.11萬(wàn)元;該公司還購(gòu)置一臺(tái)電腦專用于匯總增值稅發(fā)票信息,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款2萬(wàn)元,增值稅0.26萬(wàn)元。老師請(qǐng)問這個(gè)電腦2萬(wàn),能不能再增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。,概念里面不是說包括分開票機(jī)支付的費(fèi)用嗎
微微老師
??|
提問時(shí)間:08/25 15:57
#稅務(wù)師#
您好,購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備可以全額抵減,但是電腦不屬于其范疇,所以不難抵減。
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老師:這題中不太明白什么叫有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)和無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán),可以舉例嗎?不喜歡定義的。。為何乙是第三人,不是共同被告呢?
泡泡醬老師
??|
提問時(shí)間:10/25 23:05
#稅務(wù)師#
你好 有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的意思就是指原告和被告訴訟標(biāo)的物,有權(quán)利進(jìn)行處分,而無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)是指原告和被告訴訟的案件結(jié)果會(huì)對(duì)自己造成影響
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