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您好,增值稅加計扣除是在每月申報增值稅時加計扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/11 18:41
#稅務#
您好,是的,可以在納稅期間申報
?閱讀? 36
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老師,公司的利潤可以作為實繳嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/11 18:34
#稅務#
您好,可以的,先按分紅處理,再轉實收
?閱讀? 22
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公司就一個股東,而且是法人,未分配利潤100萬,轉贈資本,需要交個稅嗎
家權老師
??|
提問時間:06/11 17:54
#稅務#
那個需要交個稅20%的哈
?閱讀? 85
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老師,我們是一家物業(yè)公司,一般納稅人,收取商戶的水費,給商戶開票時,開票稅率選著只有9%,怎樣才能選3%稅率呢?
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:53
#稅務#
開票時,稅率無法修改為3%
?閱讀? 77
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跨區(qū)域涉稅事項報告,我們去年做的報告,我也忘記有沒有報驗,確實沒反饋,現在找不到了,
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:53
#稅務#
你好,可聯系下異地稅局,了解具體原因及后續(xù)處理,是否要補辦。
?閱讀? 46
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報關單上顯示成交方式cif,運費950USD,保費20.7USD,貨物18781.4USD,請問出口發(fā)票要怎么開呢?金額開多少?備注欄怎么寫?請給出具體的,規(guī)范的答案
樸老師
??|
提問時間:06/11 17:49
#稅務#
1. 金額:先算FOB價,FOB = CIF - 運費 - 保費 = 18781.4 - 950 - 20.7 = 17810.7 USD ,再按出口當月1日或出口當日匯率(假設1USD=6.5 )換算成人民幣,17810.7×6.5 = 115769.55元(按實際匯率算 ),發(fā)票開此人民幣金額,稅率選“0”或“免稅”。 2. 備注欄:備注合同號、貿易方式(一般貿易)、成交方式(CIF)、CIF總價18781.4USD、運費950USD、保費20.7USD、FOB價17810.7USD、匯率、報關單號 。
?閱讀? 51
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為什么申報增值稅的時候,提示無需辦理辦理申報
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:45
#稅務#
若是小規(guī)模,是季度申報,現在不用申報
?閱讀? 51
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不是90平以下,減按1%么?
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:44
#稅務#
90平以下住宅,契稅是減按1%
?閱讀? 46
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我們公司需要開一張大概13萬的普票給個人,公司需要收多少個點合適呀。我們一般納稅人開普票裝修項目稅率是多少點?
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:38
#稅務#
一般納稅人開普票裝修項目稅率是 9%
?閱讀? 62
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老師,我問下,甲方欠我們錢,后面都頂的房子其實都沒有應收了,但是賬上沒下,導致現在還有幾千萬的應收,實際上都已經把房子過戶給老板了,我查了下賬24年的賬,有些直接一邊掛的老板往來,一邊下的應收,這樣可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/11 17:34
#稅務#
你好,可以的。操作就是這樣
?閱讀? 56
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老師,請問下5月收到進項發(fā)票,6月份對方沖紅了,我5月當月還可以入這家張發(fā)票的成本嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:33
#稅務#
5月當月還可以入這家張發(fā)票的成本
?閱讀? 54
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老師你好,請問增值稅上期抵扣稅額大于銷項稅額,可以下期留抵嗎?申報表要如何填寫呢?
家權老師
??|
提問時間:06/11 17:33
#稅務#
可以下期留抵,主表自動填報,不需要手工填
?閱讀? 55
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老師,我們有個公司2023年的時候增值稅報了未開票收入100萬,按3個點申報的,在2025年補開了13個點的發(fā)票(23年的稅率申報錯了),這種需要去2023年把未開票收入更正成13個點嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/11 17:32
#稅務#
不用的,在這個月未開具發(fā)票填寫負數就行,然后再13%里面填寫正確的。
?閱讀? 49
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老師,公司是一般納稅人購買7000塊錢的物資,要求對方開13%專票,但對方要我們出稅款,財務總監(jiān)叫我計算哪種對我們更有利,請問如何進行對比計算
宋生老師
??|
提問時間:06/11 17:30
#稅務#
你好,你這個沒說方法,沒辦法確認哪種更有利了。 要至少有2種方法,有具體數據才能算。
?閱讀? 33
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請問老師,非公司員工在我公司報銷了出差費用,其中的飛機票高鐵票可以抵扣進項稅額嗎?發(fā)票開的是我們公司的抬頭
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:26
#稅務#
建議不勾選抵扣,因為是非員工
?閱讀? 86
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建筑服務預收款是未發(fā)生銷售行為不征稅 異地提供建筑服務要預繳增值稅 那異地預繳的時候收款如果也是預收一部分 怎么交增值稅
宋生老師
??|
提問時間:06/11 17:24
#稅務#
你好,你開了發(fā)票了嗎
?閱讀? 291
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老師,車輛自然報廢,保險公司有賠償,我們班固定資產清理,還需不需要開票交增值稅呀
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:22
#稅務#
需要申報交增值稅,可以不開票
?閱讀? 58
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25年個人所得稅專項附加扣除信息 不能直接帶出24年的數據嗎?還需要每項重新填嗎?為什么我找不到帶出的按鈕?
家權老師
??|
提問時間:06/11 17:20
#稅務#
那個需要在12月前確認,公司下載更新,次年才能正常申報
?閱讀? 29
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你好老師,一般納稅人可以開3個點的勞務費嗎,有沒有勞務費簡易征收這一說
家權老師
??|
提問時間:06/11 17:16
#稅務#
清包勞務工程就是簡易計稅3%
?閱讀? 66
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老師,我們上月開的銷售發(fā)票的數量是30,這個月說退了3塊,進項稅對方已抵扣,那我們能就這退貨金額進行開負數發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:15
#稅務#
可以,能就這退貨金額進行開負數發(fā)票
?閱讀? 24
?收藏? 0
老師,小規(guī)模企業(yè)報增值稅,最后一個報表增值稅減免稅申報明細表,是不是企業(yè)開出的有稅額的普票的不含稅銷售額乘以2%,\'這樣填對嗎,減免性質代碼及名稱是不是填這個
小愛老師
??|
提問時間:06/11 17:14
#稅務#
您好,代碼合適,這個表是你季度超過30萬和開具專票后填寫減免的2%
?閱讀? 25
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一般納稅人3%增值稅稅率的業(yè)務范圍有哪些
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:09
#稅務#
最典型的就是 建筑服務的清包工與甲供材,適應 3%
?閱讀? 52
?收藏? 0
請問小規(guī)模納稅人季度超30萬后是按怎么樣計稅費用,例如季度35比
文文老師
??|
提問時間:06/11 17:05
#稅務#
超過30萬,全額交增值稅
?閱讀? 35
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老師好,咨詢下,建筑公司,只給八大員買社保未申報個稅有影響嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/11 17:05
#稅務#
沒申報個稅就是**社保,查到就白交了
?閱讀? 50
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注冊公司后,稅務局核定稅目,是公司申請,稅務局核定,還是直接由稅務局核定呢
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:53
#稅務#
直接由稅務局核定稅費種
?閱讀? 57
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老師,我單位收到的發(fā)票,一開始對方給開的稅目是建筑服務-工程服務費,后來又開的是勞務-工程服務費。這兩個稅目對我公司來說都一樣嗎?對方單位是個個體工商戶
家權老師
??|
提問時間:06/11 16:52
#稅務#
勞務稅目指的是:加工,修理,修配勞務。你們是建筑勞務,只能開建筑服務稅目
?閱讀? 67
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4月發(fā)放4月工資3000 扣社保300 住房公積金200 付款2500 5月申報4月個稅按發(fā)放表申報,5月發(fā)5月工資時給這個員工補了4月錯扣的社保300 6月報5月個稅發(fā)現這個員工沒有交4月社保 現在應該怎么辦
郭老師
??|
提問時間:06/11 16:51
#稅務#
你好,實際也就是沒有交社保,那你可以下一個月給人家發(fā)下去
?閱讀? 48
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公司進銷項開票是集成電路,進項稅額直接抵扣嗎,需要加計扣除嗎,另外結轉到研發(fā)費用的話,需要再結轉研發(fā)費用嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/11 16:50
#稅務#
你好,可以抵扣了。生產企業(yè)先進制造業(yè)可以加計扣除。 費用化的需要結轉
?閱讀? 155
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老師好,高企收到稅局納稅申報提示提醒,單位相關指標不滿足研發(fā)扣除,公司24年度研發(fā)人員工資都已經付了,在A107012(如圖)第四行填了,公司研發(fā)人員的社保一直沒有交,第五行直接從事研發(fā)人員的五險一金就沒有填。請問老師,如果研發(fā)人員的社保沒有交,是不是直接從事研發(fā)活動的人員薪資也不可以作為研發(fā)費用,享受研發(fā)加計扣除
妮老師
??|
提問時間:06/11 16:48
#稅務#
你好,同學,是的,高新研發(fā)費用是要實際發(fā)生,社保沒有交就需要從研發(fā)費用中減除,也不能作為研發(fā)費用加計扣除基數
?閱讀? 47
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供應商是貿易型公司,他的成品油發(fā)票單位都是噸可以改升發(fā)給我們嗎
家權老師
??|
提問時間:06/11 16:47
#稅務#
可以改單位的哈,沒問題的
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