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請問一下新公司法中注冊資金那個是什么意思啊 投資款可以用在哪些地方?
文文老師
??|
提問時間:01/19 10:21
#稅務(wù)師#
24年7月以后,注冊的新公司5年內(nèi)繳足。老公司,目前沒有細則出來
?閱讀? 19363
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老師您好,請問這道題怎么解呀,求具體過程~
高輝老師
??|
提問時間:01/19 10:20
#稅務(wù)師#
M企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費稅=(800+500×0.1+500×150/10000)/(1-56%)×200/500×56%+200×250×200×0.003/10000-800÷500×200×30%=436.55+3-96=343.55(萬元)
?閱讀? 16330
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老師,想咨詢一下,假如A公司下面有兩個法人股東,現(xiàn)在這兩個法人股東要轉(zhuǎn)讓給自然人股東,印花稅是誰申報?
一鳴老師
??|
提問時間:01/19 09:59
#稅務(wù)師#
你好,轉(zhuǎn)股雙方都要交印花稅的。你們公司申報,代扣代繳
?閱讀? 1407
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請問老師,郵政服務(wù)的郵寄費發(fā)票,稅率是免稅嗎?中國郵政集團開具的。
樸老師
??|
提問時間:01/19 09:33
#稅務(wù)師#
如果中國郵政集團提供的郵政服務(wù)屬于普遍服務(wù)和特殊服務(wù),那么開具的郵寄費發(fā)票應(yīng)該是免稅的。但如果屬于其他類型的郵政服務(wù),則需要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)類型和服務(wù)內(nèi)容來判斷是否免稅。 所以,對于中國郵政集團提供的郵政普遍服務(wù)和郵政特殊服務(wù),其郵寄費發(fā)票應(yīng)該是免稅的
?閱讀? 1482
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合作社因為為村民回遷樓辦理房產(chǎn)證 開通了臨時稅種 導(dǎo)致我們銷售額超過了500萬 現(xiàn)在要我們申請聲一般納稅人 我看到電子稅務(wù)局可以填寫小規(guī)模納稅人情況說明 這個計算日期起 和止 我怎么填寫
高輝老師
??|
提問時間:01/19 09:21
#稅務(wù)師#
你好,起止日期從現(xiàn)在開始往之前倒退12個月
?閱讀? 18183
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捐贈一批貨物,市場價是5000元,成本是3000元,會計分錄應(yīng)如何寫呢
東老師
??|
提問時間:01/19 09:07
#稅務(wù)師#
借營業(yè)外支出 貸庫存商品(成本價) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額(5000*13%)
?閱讀? 16314
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老師,這道題的調(diào)整分錄怎么寫呢
朱朱老師
??|
提問時間:01/19 09:03
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過程中
?閱讀? 1228
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注冊稅務(wù)師會計專業(yè)可以報考嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:01/19 08:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以,您點擊下面這個鏈接可以看具體的報名條件 http://sinada.com.cn/zhuceshuiwushi/zhinan/baomingtiaojian.shtml 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 509
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請問老師,圖片,加計抵減截止2023.12.31日,1.也就是說從2024.1起就不能再做加計抵減是吧?2.2023.12.12.31剩余的加計抵減的金額還能使用嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/19 08:30
#稅務(wù)師#
對的,是的,如果沒有政策的話,不允許抵扣了。
?閱讀? 1276
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請問政府對資產(chǎn)補貼和專項獎金補貼可以按照設(shè)備年限做成遞延收益嗎
cassie 老師
??|
提問時間:01/18 18:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補貼可以按年限分攤遞延收益
?閱讀? 17418
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損失怎么還做貸方,沒看懂麻煩老師給講講
周老師
??|
提問時間:01/18 17:55
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里說的是稅額處理,因為這種情況下可以抵稅,所以沖減損失,即貸記投資收益 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 594
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他這個實際繳納稅金,是什么稅金
小樣兒demo
??|
提問時間:01/18 16:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個是租賃所得的個稅
?閱讀? 1189
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請問老師12月份開的普票沖紅顯示存在進行中的紅字確認單是什么意思啊
易 老師
??|
提問時間:01/18 15:42
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,普票沖紅顯示存在進行中的紅字確認單,通常意味著該發(fā)票的沖紅申請還未被批準或完成處理。可能的原因包括:沖紅申請?zhí)峤缓?,需要?jīng)過審核流程,如審核未通過,則沖紅申請被駁回;或者系統(tǒng)繁忙或維護中,導(dǎo)致處理進度緩慢。建議等待一段時間后再次嘗試
?閱讀? 1314
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這題做減法是怎么列式的呢,沒明白
小樣兒demo
??|
提問時間:01/18 15:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,稍等計算一下
?閱讀? 1183
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老師,全年年終獎發(fā)了144000,如果單獨申報全年一次獎金,應(yīng)該如何計算
宋老師2
??|
提問時間:01/18 15:33
#稅務(wù)師#
你好,你看一下這個圖片。
?閱讀? 1168
?收藏? 0
老師,我們單位出差的同事特別多,坐高鐵有的人來不及取票,我們最近研究了下鐵路官網(wǎng)打印車票的單據(jù),這種單據(jù)可以報銷嗎,我這邊是財務(wù)部,我上傳了一張圖片,麻煩看一下
大明老師
??|
提問時間:01/18 15:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不能,目前是要求用火車票原件報銷。
?閱讀? 1120
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老師,用數(shù)據(jù)說清楚業(yè)務(wù),具體怎么做呢?這個對賬和整改又是啥意思呢?
玲竹老師
??|
提問時間:01/18 15:03
#稅務(wù)師#
您好 請問對方跟您單位是什么業(yè)務(wù)關(guān)系?
?閱讀? 1071
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老師今天中級考過了,想考稅務(wù)師,應(yīng)該報哪幾科呢
艷子老師
??|
提問時間:01/18 14:48
#稅務(wù)師#
您好, 報稅一稅二,財務(wù)和會計
?閱讀? 1132
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老師您好,請問社會團體交的營業(yè)賬簿印花稅,如何記賬
宋生老師
??|
提問時間:01/18 14:26
#稅務(wù)師#
你好你這個用的什么會計制度?
?閱讀? 18305
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請問 商貿(mào)公司(相當(dāng)于中間商)開票“*金屬制品*預(yù)應(yīng)力鋼絞線”,只賺差價2元,合理嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/18 14:26
#稅務(wù)師#
你好可以的,這個很正常。
?閱讀? 983
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目前個人出租住房,增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅確認所得和稅率各是多少?
郭老師
??|
提問時間:01/18 14:23
#稅務(wù)師#
你好,增值稅5%,個人所得稅20%,房產(chǎn)稅6%。開普通發(fā)票,如果月租金在10萬以內(nèi),可以免增值稅附加稅。
?閱讀? 1033
?收藏? 4
老師,公司累計了幾年的材料報廢,有幾百萬,這個可以做到當(dāng)月全部營業(yè)外支出嗎?具體的會計分錄是怎樣的?有勞詳細講解步驟
金金老師
??|
提問時間:01/18 13:49
#稅務(wù)師#
您好,之前的話,有銀行流水嗎
?閱讀? 984
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請幫計算下這個增值稅的題
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:40
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇,B,一般納稅人跨市提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+9%)×2% 該企業(yè)在B市提供建筑服務(wù)應(yīng)預(yù)繳增值稅=(218-50-4.5)÷(1+9%)×2%=3(萬元)
?閱讀? 998
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這個題正確答案是什么,需要詳細解釋各個選項
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),應(yīng)該選擇BCDE,自2019年4月1日至2022年12月31日,按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%抵減應(yīng)納稅額的生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。2019年 10月1日至2022年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計15%,抵減應(yīng)納稅額。
?閱讀? 1157
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請幫計算這個稅務(wù)師的題
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:36
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇BE,納稅人采取以物易物方式銷售貨物的,雙方都應(yīng)做購銷處理,以各自發(fā)出的貨物核算銷售額并計算銷項稅額,以各自收到的貨物核算購貨額及進項稅額。甲企業(yè)換出的A產(chǎn)品的銷項稅額=8000×13%=1040(元),甲企業(yè)換入的B產(chǎn)品由于用于了集體福利,所以不得抵扣B產(chǎn)品的進項稅額,甲企業(yè)應(yīng)繳納增值稅=1040(元);乙企業(yè)換出的B產(chǎn)品的銷項稅額=8000×13%=1040(元),乙企業(yè)換入的A產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料可以抵扣進項稅額,可以抵扣的進項稅額=8000×13%=1040(元),則乙企業(yè)應(yīng)繳納增值稅=1040-1040=0;所以選項BE正確。
?閱讀? 992
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某金店為增值稅一般納稅人,2023年6月采取“以舊換新”方式銷售純金項鏈1條,新項鏈對外銷售價格6000元,舊項鏈作價4000元,從消費者手中收取新舊差價款2000元;并以同一方式銷售某品牌手表10塊,此表對外零售價每塊350元,舊表作價每塊200元。下列關(guān)于“以舊換新”的陳述正確的是(?。?。
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 12:40
#稅務(wù)師#
您好,稍等,解答過程中
?閱讀? 1056
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請幫列示下這個題的計算過程
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 12:39
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過程中
?閱讀? 1158
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某2023年9月采用分期收款方式批發(fā)商品,合同規(guī)定不含稅銷售額為800萬元,本月收回50%的貨款,其余貨款于10月10日前收回。由于購貨方資金緊張,本月實際收回不含稅銷售額250萬元;
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 12:37
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 銷項稅=800*50%*13%=52 進項稅=23.4 應(yīng)交增值稅=52-23.4=28.6
?閱讀? 1149
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請幫計算下這個題,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 12:34
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇A,1)甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起,納稅人連續(xù)6個月增量留抵稅額大于零,且第六個月即9月份增量留抵稅額不低于50萬元,符合規(guī)定的其他條件,可以申請退稅。 (2)進項構(gòu)成比例=150/200×100%=75% (3)留抵稅額退稅額=(80-30)×75%×60%=22.5(萬元) (4)甲公司可以在10月15日前的納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還留抵稅額22.5萬元。
?閱讀? 1011
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請幫計算下這個題,謝謝
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/18 12:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇C,應(yīng)納增值稅=(9200+64000)÷(1+3%)×2%+35000÷(1+13%)×13%=1421.36+4026.55=5447.91(元)
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