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請問老師,固定資產(chǎn)計提折舊是從購入的次月還是從投入使用的次月開始?
王曉曉老師
??|
提問時間:04/01 20:48
#稅務(wù)師#
這個會計準(zhǔn)則是購入次月,稅法是投入使用次月
?閱讀? 777
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自產(chǎn)商品因管理不善發(fā)生損毀的,對應(yīng)的進(jìn)項稅額不進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎
小菲老師
??|
提問時間:04/01 20:15
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 納稅人在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生因管理不善造成的被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),或因違反法律法規(guī)造成的依法沒收、銷毀、拆除情形,其耗用的購進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn)),以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運輸服務(wù)所抵扣的進(jìn)項稅額應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)出。
?閱讀? 739
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如果是放棄減免稅怎么做
高輝老師
??|
提問時間:04/01 19:06
#稅務(wù)師#
你好,38500/1.03*0.03按照這個計算
?閱讀? 922
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老師您好,經(jīng)濟(jì)普查那邊打電話來,說統(tǒng)計局要抽查賬,要提報表,這是為啥呢
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/01 18:05
#稅務(wù)師#
你好,這個就是統(tǒng)計部門的管理(主要是核實數(shù)據(jù)的真實性)
?閱讀? 900
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想咨詢下這個問題,供應(yīng)商給我們打款的促銷費或者補(bǔ)貼款需要計提銷賬稅或者進(jìn)項轉(zhuǎn)出嘛
王曉曉老師
??|
提問時間:04/01 17:38
#稅務(wù)師#
這個不需要啊,不是你們的增值稅收入
?閱讀? 896
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老師咨詢一下,現(xiàn)在小規(guī)模有哪些優(yōu)惠,企業(yè)所得稅按照多少交,
王曉曉老師
??|
提問時間:04/01 17:18
#稅務(wù)師#
小規(guī)模自己的優(yōu)惠就是增值稅.適用3%現(xiàn)在是按1%征,季度30萬免稅
?閱讀? 907
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1月已計提所得稅1240.6元。2月虧損,所得稅是-27626.3元。這虧損的所得稅是沖減所得稅,然后累計所得稅是-27626.3+1240.6元=-26385.7嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/01 17:13
#稅務(wù)師#
你好,虧損不需要計提的,是按季度的利潤計算計提,月份不需要計提
?閱讀? 802
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老師我發(fā)現(xiàn)我以前會計 前面幾年暫估了幾百萬的應(yīng)付賬款 然后沒有納稅調(diào)增 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)問題 后續(xù)發(fā)票有多我可以沖正嗎 會不會有什么風(fēng)險
冉老師
??|
提問時間:04/01 16:42
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 后續(xù)發(fā)票可以沖正
?閱讀? 833
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最近電子稅務(wù)局系統(tǒng)更新了。變化很大。 以前填報增值稅申報表,有未開票收入可以填寫,但是現(xiàn)在進(jìn)去是主表和附表,沒有未開票收入可以填寫。
郭老師
??|
提問時間:04/01 15:48
#稅務(wù)師#
你好,一般納稅人還是小規(guī)模的,截圖看下。
?閱讀? 1124
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給公司開的福利專票,是不是在電子稅務(wù)局先進(jìn)行抵扣類勾選認(rèn)證,申報增值稅時候當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月轉(zhuǎn)出?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/01 14:27
#稅務(wù)師#
你好,那個做不抵扣勾選,直接視同普票做賬
?閱讀? 920
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老師您好,這個我3月5號的時候提交過一次,然后那時候他退回來給我說是,租房信息要上傳證明,3月25號的時候我又重新提交上傳了,他說他要打電話給我審核,主要是問哪一些呢?
郭老師
??|
提問時間:04/01 14:10
#稅務(wù)師#
你好,你審核或你提供證明就行。房屋租賃合同里面必須有出租方的信息,還有出租的地址。約定月租金租賃的時間。
?閱讀? 807
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老師我們單位成立了很多公司,收入是都有的,員工的工資應(yīng)該分配在幾個公司做嗎,因為涉及到報銷。
宋生老師
??|
提問時間:04/01 12:12
#稅務(wù)師#
你好!是的,是要分的了
?閱讀? 518
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合作社種植水稻并銷售谷物是否免增值稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/01 10:52
#稅務(wù)師#
是的,銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品免增值稅
?閱讀? 1037
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請問老師,出售鴨毛增值稅稅率是多少?
東老師
??|
提問時間:04/01 09:27
#稅務(wù)師#
您好,這個是13%的稅率的
?閱讀? 878
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老師您好,抄報稅是在哪里抄報呢?用電子稅務(wù)局開票
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/01 08:44
#稅務(wù)師#
電子稅局開票不需要抄稅的了
?閱讀? 995
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為什么用其他收益科目,不應(yīng)該換成管理費用沖減嗎? 還有根據(jù)利潤總額的公式,這筆錢最后是不是也不用交所得稅。
沈潔老師
??|
提問時間:03/31 23:58
#稅務(wù)師#
你好,其他收益科目核算的是與企業(yè)日?;顒酉嚓P(guān)的政府補(bǔ)助,防偽稅控屬于其中一種,實務(wù)操作中可以沖減管理費用,但考試時還是得按準(zhǔn)則規(guī)定來,其他收益是影響凈利潤的,這筆最終還是要交企業(yè)所得稅的,希望可以幫助你,謝謝
?閱讀? 731
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請問老師付退休人員的獨生子女費,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?
姜再斌 老師
??|
提問時間:03/31 23:33
#稅務(wù)師#
你好,《財政部、國家人口和計劃生育委員會關(guān)于完善人口和計劃生育投入保障機(jī)制的意見》(財教[2011]558號)規(guī)定,按照國家和各地區(qū)有關(guān)規(guī)定落實獨生子女父母獎勵經(jīng)費。其中:國家公務(wù)員的獨生子女父母獎勵費從財政部門核撥的行政運行經(jīng)費中列支,事業(yè)單位工作人員的獨生子女父母獎勵費從事業(yè)單位經(jīng)費中列支;企業(yè)發(fā)放給職工的獨生子女父母獎勵費由企業(yè)負(fù)擔(dān),在企業(yè)福利費中列支,并可按規(guī)定予以稅前扣除; 根據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)發(fā)放給職工的獨生子女父母獎勵費,在企業(yè)福利費中列支,并可按規(guī)定予以稅前扣除。
?閱讀? 716
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股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)需要提交的財務(wù)報表是哪一期的,這種財務(wù)報表包含哪些?
廖君老師
??|
提問時間:03/31 23:18
#稅務(wù)師#
您好,最近一期的,主要看未分配利潤是不是正數(shù),我們的轉(zhuǎn)讓價是不是合理
?閱讀? 872
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請問老師,收到個稅手續(xù)費返還,放到其他應(yīng)付款,或者放到其他收益,這兩種處理方法都可以嗎?都已經(jīng)計提銷項稅了。
易 老師
??|
提問時間:03/31 20:25
#稅務(wù)師#
收到個稅手續(xù)費返還,可以放到其他應(yīng)付款或其他收益中。具體選擇哪種方法,應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況和會計準(zhǔn)則的規(guī)定來確定。無論選擇哪種方法,都已經(jīng)計提銷項稅的情況下,需要確保賬務(wù)處理符合稅務(wù)法規(guī)要求。請咨詢專業(yè)會計或稅務(wù)人員以獲取準(zhǔn)確指導(dǎo)。
?閱讀? 847
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以銀行存款支付本季度短期利息9000 權(quán)責(zé)發(fā)生制的情況下 為啥是9000 而不是3000
廖君老師
??|
提問時間:03/31 19:36
#稅務(wù)師#
您好,本季度短期利息9000,這個分錄是季末這一個月的話就是您理解的3000了,能看下題么
?閱讀? 1276
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老師這道題:如果沒有這句話:該項債權(quán)沒有明確的清收計劃,且在可預(yù)見的未來期間不準(zhǔn)備收回 是不是就應(yīng)該選擇1600
廖君老師
??|
提問時間:03/31 16:56
#稅務(wù)師#
您好,是的,賬上只有這么1600可虧
?閱讀? 641
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小規(guī)模納稅人自己可以直接開專票嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/31 16:12
#稅務(wù)師#
您好, 可以的哦,早可以開專票了
?閱讀? 914
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購買的工衣給員工上班穿,工衣10000元的增值稅專用發(fā)票,抵扣進(jìn)項稅,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
小菲老師
??|
提問時間:03/31 15:11
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
?閱讀? 1016
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股東借款1億元給企業(yè),簽署無息借款。10年后還款,會被稅局叫交稅嗎
易 老師
??|
提問時間:03/31 14:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,股東是個人不會,是單位是要視同銷售交稅的
?閱讀? 1115
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老師好,請問廣西柳州石灰一線制造業(yè),假如全年銷售1000萬,繳納多少增值稅,企業(yè)所得稅才合適呢?在稅局系統(tǒng)才不會預(yù)警!
易 老師
??|
提問時間:03/31 12:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好! 廣西柳州石灰一線制造業(yè),若全年銷售1000萬,增值稅稅率通常為13%(根據(jù)最新政策),應(yīng)繳增值稅約為130萬。企業(yè)所得稅則根據(jù)應(yīng)納稅所得額和稅率計算,通常稅率為25%。為避免稅局預(yù)警,應(yīng)確保 廣西柳州石灰一線制造業(yè),若全年銷售1000萬,增值稅稅率通常為13%(根據(jù)最新政策),應(yīng)繳增值稅約為130萬。企業(yè)所得稅則根據(jù)應(yīng)納稅所得額和稅率計算,通常稅率為25%。為避免稅局預(yù)警,應(yīng)確保按時申報、繳稅,并遵循相關(guān)稅務(wù)規(guī)定。按時申報、繳稅,并遵循相關(guān)稅務(wù)規(guī)定。
?閱讀? 1038
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老師,上季度增值稅及附加稅未計提,這個季度上交了稅金,這個會計分錄怎么做?
微微老師
??|
提問時間:03/31 11:36
#稅務(wù)師#
您好,再這個季度計提了,再做交的分錄即可。分錄就是你們以前的計提分錄,只是時間在這個月計提而已,
?閱讀? 748
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根據(jù)兼營和混和銷售的定義,這個題A應(yīng)該是混合銷售,BCD應(yīng)該都是兼營呀,不是說混合銷售有從屬關(guān)系,兼營是經(jīng)營不同的項目嗎
微微老師
??|
提問時間:03/31 10:51
#稅務(wù)師#
您好,從定義來說,A的確是混合的,但是這個比較特殊,是國家為了減輕稅負(fù),允許安裝兼營來處理的。
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消費稅里面勾兌38度白酒從價的稅率是多少?
小小霞老師
??|
提問時間:03/31 10:48
#稅務(wù)師#
你好,根據(jù)《中華人民共和國消費稅暫行條例》規(guī)定,對白酒實行從價定率和從量定額復(fù)合計征消費稅,從價定率的比例稅率為20%,從量定額為每500克(毫升)0.5元,統(tǒng)一采取20%+0.5/500克(毫升)的復(fù)合計征辦法
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最后一問的消費稅直接用不含增值稅的金額 X 消費稅稅率;而在第二問進(jìn)口時則要除(1-消費稅稅率)?
廖君老師
??|
提問時間:03/31 10:18
#稅務(wù)師#
您好,不含增值稅的金額 就是增值稅和消費稅的計稅基礎(chǔ)了, 進(jìn)口那個是組價,不一樣, 題中給的不含增值稅的金額就是能直接用,不用再計算了
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金融業(yè)發(fā)生手續(xù)費取得進(jìn)項不是不可以抵扣嗎?為什么最后一問的參考答案可以抵?
鐘存老師
??|
提問時間:03/31 09:10
#稅務(wù)師#
貸款利息不可以抵扣 手續(xù)費是可以抵扣的
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