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小規(guī)模7月份做稅務(wù)報道,哪月開始納稅申報
文文老師
??|
提問時間:08/16 20:51
#稅務(wù)師#
小規(guī)模7月份做稅務(wù)報道,8月開始做個稅申報。
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怎么理解? 我怎么覺得那么拗口
一休哥哥老師
??|
提問時間:07/27 00:17
#稅務(wù)師#
該分公司按A國規(guī)定計算2021年10月1日至次年9月30日期間(即A國2021/2022年度)的營業(yè)利潤及其已納稅額,應(yīng)在我國2022年度計算納稅及境外稅額抵免。
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老師我想問問,這個應(yīng)收賬款為什么要×50%
小林老師
??|
提問時間:06/28 11:28
#稅務(wù)師#
您好,是因為變動成本率是50%
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老師,為何算這個租賃所得時,扣除稅費不用扣掉印花稅?明明題目括號里還有提示,除房產(chǎn)和印花稅之外?
路露老師
??|
提問時間:06/15 10:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,因為印花稅免稅了,沒有扣除的金額
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請問老師這個4700是怎么計算得來的
薛薛老師
??|
提問時間:06/08 16:42
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!請稍等
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您好 老師員工市內(nèi)出差的每天一百元的出差補助 需要和工資一起發(fā)放申報個稅嗎 還是說可以和報銷一起 發(fā)放 不申報個稅
新新老師
??|
提問時間:06/06 17:02
#稅務(wù)師#
記差旅費 不記個稅 不報的
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租賃合同免租期屬于增值稅視同銷售嗎161題
小林老師
??|
提問時間:06/04 10:04
#稅務(wù)師#
您好,不屬于視同銷售
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稅務(wù)師淘寶店賣的斯兒教育銷量挺好的,知識點和做題的選哪個比較好,是正保還是**還是斯兒教育?
金金老師
??|
提問時間:05/29 21:36
#稅務(wù)師#
您好,這個是屬于 正保 的就可以
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老師,23年所得稅的政策是怎么樣?
小林老師
??|
提問時間:05/27 13:03
#稅務(wù)師#
您好,小微企業(yè)統(tǒng)一企業(yè)所得稅稅率5%
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老師您好,請問上班族第一年報考稅務(wù)師先報考幾門為最佳?
艷子老師
??|
提問時間:05/25 16:08
#稅務(wù)師#
您好,看你上班時間多不多了,不多報個兩科,多報三科
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營業(yè)外支出是違約金罰款,在匯算清繳中屬于哪一項?是其他還是非常損失,另外匯算清繳中工資薪金支出中實際發(fā)生額是本年借方還是貸方的發(fā)生額,以及匯算清繳中交易性金融資產(chǎn)賬載金額和稅收金額分別指的什么
青老師
??|
提問時間:05/24 15:00
#稅務(wù)師#
你好1; 納稅調(diào)整表里面- 你們這個是什么方面的違約金; 看是否可以稅前扣除的; 2. 賬載金額看貸方金額; 實際發(fā)生額看借方金額哈 ;
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房地產(chǎn)公司土地增值稅清算的收入額是開發(fā)票金額還是預(yù)收賬款的不含稅價格確認?
樸老師
??|
提問時間:05/18 18:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 開發(fā)票金額
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請問上個月有一個員工停保了, 為什么下載5月的社保明細,上月停保的那個員工還需要交大病個人部分15元,基本醫(yī)療單位部分343.22元,及基本醫(yī)療個人部分78.9元
一鳴老師
??|
提問時間:05/16 15:58
#稅務(wù)師#
你好,這個需要和當?shù)厣绫>纸簧媪斯?/a>
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老師您好, 國內(nèi)機票和國外機票都可以抵扣?
樸老師
??|
提問時間:05/10 17:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 同學(xué)你好 只有國內(nèi)的可以
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稅一與財務(wù)會計會在一個考點考試嗎
文文老師
??|
提問時間:05/08 14:05
#稅務(wù)師#
不一定,要看準考證上的安排。
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請問老師,收到集團財務(wù)公司資金池的利息收入,還需要給財務(wù)公司開發(fā)票嗎?我認為不用開具,就跟收到銀行的利息收入一樣,也不需要開票的。
向陽老師
??|
提問時間:04/17 13:16
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),您的理解是正確的,不用開具
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老師,小規(guī)模連續(xù)12個月超500萬了,后續(xù)業(yè)務(wù)還補胎清楚,是必須要升一般納稅人嗎?
金金老師
??|
提問時間:07/12 14:11
#稅務(wù)師#
您好,這個是的,是需要的
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為什么每股收益反映了利潤與投入資本之間的關(guān)系?
樸老師
??|
提問時間:07/25 16:20
#稅務(wù)師#
因為每股收益等于凈利潤/總股數(shù),要想實現(xiàn)每股收益最大化,要么增加分子即利潤,要么減少分母,即投入資本,所以說每股收益最大化考慮了利潤與投入資本之間的關(guān)系.
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老師,我想咨詢一下你,打比方說公司現(xiàn)在凈資產(chǎn)他有一千萬,然后他減掉了實收資本200萬,現(xiàn)在未分配利潤有八百萬的話有三個股東大股東是法人占80%,其中兩個股東占20%的股權(quán),他們倆想要轉(zhuǎn)股出去員工代持,但是他們沒有錢交轉(zhuǎn)股個稅,可不可以公司先分紅后給他們等他們有錢交轉(zhuǎn)股個稅了再來轉(zhuǎn)股,比方說現(xiàn)在賬上800萬的未分配利潤先分紅給這兩個股東50萬,交個20%的分紅個稅,然后分紅后賬上還有750萬未分配利潤,他這邊再來轉(zhuǎn)股的話,他兩個股東一共占20%,那他是不是又要按這個800萬減掉分紅走的50萬等于750萬的未分配利潤所占的20%再交20%的個稅才能轉(zhuǎn)股。如果分紅只分給這兩個占20%的股東不分給占80%的法人股東可以嗎?現(xiàn)在面臨股東沒錢交轉(zhuǎn)股個稅,所以想先分紅再轉(zhuǎn)股[捂臉]
丁小丁老師
??|
提問時間:08/18 18:07
#稅務(wù)師#
您好!分紅的話公司是要把個稅扣除后再給股東的,第二次分紅是又要按照750萬的比例來交個稅的, 分紅只給20%股東,這個只要股東同意就可以的
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麻煩老師看一下,模擬試卷上面。這個第13題答案不對吧?
財會老師
??|
提問時間:11/09 16:50
#稅務(wù)師#
非常抱歉,您說的是哪里的模擬試卷呢,煩請您幫老師明確一下,以便為您針對性的解答。
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第六小題沒明白
稅法老師
??|
提問時間:07/15 21:37
#稅務(wù)師#
第6小題不明白具體針對的是哪個業(yè)務(wù)呢,您可以列下您做的計算過程。
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委托境內(nèi)研發(fā)機構(gòu)發(fā)生的研發(fā)支出按80%記入研發(fā)費用并加計扣除,剩下的20%計入哪里?委托境外研發(fā)機構(gòu)發(fā)生的研發(fā)支出的80%計入研發(fā)費用,不超過境內(nèi)符合規(guī)定的研發(fā)費用的2/3部分準予加計扣除,2/3部分是含委托境內(nèi)研發(fā)機構(gòu)支付的實際費用的80%嗎?
向陽老師
??|
提問時間:03/19 09:44
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué)! 全部的均歸結(jié)至研發(fā)費用,只是所得稅上可以80%部分加計扣除,在申報表中調(diào)整,不影響企業(yè)會計核算的。
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老師第五題,為何查封扣押不就是住建局嗎?
答疑蘇老師
??|
提問時間:12/18 10:58
#稅務(wù)師#
你好,這里只負責(zé)保管費用。
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代開了設(shè)計費557239.6,扣除增值稅及附加費,2%企業(yè)所得稅,2.5%管理費后,分包單位的發(fā)票稅額可抵減,分包單位應(yīng)該開多少金額的發(fā)票金額來收款?
柯南老師
??|
提問時間:01/12 13:37
#稅務(wù)師#
你好 所得按設(shè)計費金額計算嗎
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請問老師,個人獨資企業(yè)應(yīng)納稅額的計算,分為查賬征收和核定征收,如果是查賬征收,應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù),是按照這張表格計算,對吧。比如:應(yīng)納稅所得額100w,100*0.35-6.55=28.45w=應(yīng)納稅額,我的計算對嗎
郭老師
??|
提問時間:09/21 15:34
#稅務(wù)師#
你好,對的是的,是這么做的。
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“待抵扣進項稅”不是應(yīng)該在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目借方專欄核算嗎?為什么去年的**改答案是錯誤的?
稅法老師
??|
提問時間:11/10 17:44
#稅務(wù)師#
待抵扣進項稅額不是三級專欄科目,屬于二級科目,應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 “應(yīng)交增值稅”明細科目(重要)——不串門 借方專欄貸方專欄1.進項稅額7.銷項稅額2.銷項稅額抵減8.出口退稅3.已交稅金9.進項稅額轉(zhuǎn)出4.減免稅款10.轉(zhuǎn)出多交增值稅5.出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 6.轉(zhuǎn)出未交增值稅
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發(fā)放現(xiàn)金股利有利于改善企業(yè)長短期資金結(jié)構(gòu),這句話怎么理解
楊沛錦老師
??|
提問時間:04/24 09:09
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),發(fā)放現(xiàn)金股利會使得資產(chǎn)、所有者權(quán)益發(fā)生變動,是可以調(diào)整長短期資金結(jié)構(gòu)的。一般會使資產(chǎn)和所有者權(quán)益同時減少,增加資產(chǎn)負債率
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老師好! 甲是A合伙企業(yè)的合伙人,也是B合伙企業(yè)的合伙人, 在A合伙企業(yè)和B合伙企業(yè)的分紅,需要匯總合并按照經(jīng)營所得繳納個稅嗎?
玲老師
??|
提問時間:04/09 15:42
#稅務(wù)師#
分紅的單獨申報就行,不用合并到一起。
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我花錢買的課怎么這么多問題,啥都沒有
東老師
??|
提問時間:03/21 11:18
#稅務(wù)師#
您好,您這個是什么情況?
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D選項不該是以出售的價格與回購價格之差為收入嗎?感覺不懂
小天老師
??|
提問時間:03/20 17:57
#稅務(wù)師#
您好,不是回購,這是銷售當月發(fā)生了退貨的意思
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