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庫存商品都要設(shè)明細嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 15:48
#稅務(wù)#
您好, 一般要設(shè)的,要不沒法查
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老師,小規(guī)模建筑異地預(yù)繳怎么才能享受免稅政策呢?就是季度不超過的30萬元的免稅政策
郭老師
??|
提問時間:06/21 12:40
#稅務(wù)#
季度30萬可以免預(yù)繳增值稅附加稅,超過的按照1%來預(yù)繳。
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老師您好,因為公司其他工作需要,之前裝訂了的發(fā)票可以拆開拿出來嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/16 14:56
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的,不影響的
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第一題為什么要乘上50%?
冉老師
??|
提問時間:05/15 14:54
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 因為持有1個月,不到1年的話,減半征收的
?閱讀? 5733
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問一下電子稅務(wù)局以前登錄成功過的 今天登錄顯示用戶不存在怎么回事?輸入都正確 營業(yè)執(zhí)照一直沒用過 也好久沒登了 跟著個有關(guān)系嗎?
平 老師
??|
提問時間:02/27 10:51
#稅務(wù)#
同學(xué)您好!如果之前登錄一直沒問題,可能是系統(tǒng)不穩(wěn)定,建議換個時間再登錄。
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加計抵減的那張附表,每月增加進項5%,要做賬嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 08:49
#稅務(wù)#
借:應(yīng)交稅費-增值稅-加計抵減 貸:營業(yè)外收入-加計抵減
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老師,您好,請問計提成本的分錄是怎樣的?我們7月份才成為一般納稅人,但6月已經(jīng)付了成本,想等到7月再開專票,這樣才能抵,所以在第二季度想先計提一筆成本。
樸老師
??|
提問時間:06/21 11:08
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 成本不用計提 你具體是什么業(yè)務(wù)
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請問下。就是我公司是一家零售公司。主要買賣空調(diào)并安裝空調(diào)。屬于混合銷售。是一般納稅人。稅率是從高13%?,F(xiàn)在有個這個問題。就是我們收到總經(jīng)銷商獎勵給我們單位一輛車。但是現(xiàn)在喊我們開票。開專票6%的現(xiàn)代服務(wù)-運營服務(wù)費。請問這個怎么開發(fā)票?
小鎖老師
??|
提問時間:06/20 21:54
#稅務(wù)#
您好,這個的話,獎勵,你們要開服務(wù)費的,這個
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企業(yè)每個月、每個季度申報的增值稅申報表,財務(wù)報表,企業(yè)所得稅報表,是不是都要打印下來,按年裝訂?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 13:59
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣子的。
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進項比銷項多,原因是因為有些不需要我們開票,就是無票收入,現(xiàn)在想開個人抬頭發(fā)票,怎么開呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 17:10
#稅務(wù)#
不需要開票的,直接做無票收入申報增值稅就行
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利潤表里上年同期數(shù)是什么
文文老師
??|
提問時間:05/15 09:36
#稅務(wù)#
利潤表里上年同期數(shù)是 去年同時期的數(shù)據(jù)
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你好老師,動車票可以抵9個點進項稅,那這個在電子稅務(wù)局會休現(xiàn)嗎
東老師
??|
提問時間:06/21 15:08
#稅務(wù)#
你好,這個會在申報的時候體現(xiàn)的。
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老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅怎么個交法
宋生老師
??|
提問時間:06/21 09:07
#稅務(wù)#
你好,小微企業(yè)的話是按照利潤的5%來。
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老師:2月份開的一張發(fā)票忘了交外地預(yù)繳增值稅,我現(xiàn)在做跨區(qū)域備案,再申報是不是就會產(chǎn)生滯納金?還有就是可不可以做更正申報
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 09:15
#稅務(wù)#
沒事的,6個月內(nèi)都可以申報的
?閱讀? 5731
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請問老師,我家原公司法人今天變更完成了,稅務(wù)還需要重新登記嗎?下個季度稅務(wù)所有報表有變化嗎?財務(wù)軟件還要變化嗎?
藍小天老師
??|
提問時間:06/21 10:34
#稅務(wù)#
根據(jù)《稅務(wù)登記管理辦法》第十六條規(guī)定:納稅人稅務(wù)登記內(nèi)容發(fā)生變化的,應(yīng)當(dāng)向原稅務(wù)登記機關(guān)申報辦理變更稅務(wù)。法人變更不影響財務(wù)報表和財務(wù)軟件
?閱讀? 5731
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老師,請問一下,什么叫成本票
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/20 22:02
#稅務(wù)#
您好, 就是和公司主營業(yè)關(guān)的票
?閱讀? 5731
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老師,監(jiān)理部門是干啥的
宋生老師
??|
提問時間:06/21 18:26
#稅務(wù)#
你好!你是說哪里的監(jiān)管部門?
?閱讀? 5730
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請問老師,一般納稅人勞務(wù)費的增值稅稅率是多少呢
郭老師
??|
提問時間:06/21 08:00
#稅務(wù)#
建筑勞務(wù)的嗎?一般計稅9% 簡易計稅3%
?閱讀? 5730
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老師個體工商戶可以享受研發(fā)費用加計扣除政策嗎
徐超老師
??|
提問時間:06/20 21:21
#稅務(wù)#
同學(xué)你好!個體工商戶通常不被視為企業(yè)法人,因此無法直接享受與企業(yè)相同的研發(fā)費用加計扣除政策。
?閱讀? 5730
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這個經(jīng)營范圍開人力資源服務(wù)可以開差點發(fā)票嗎,公司是小規(guī)模納稅人
小小霞老師
??|
提問時間:05/15 12:29
#稅務(wù)#
你好,這個營業(yè)范圍是可以的呢
?閱讀? 5730
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個體工商戶,法人辦的收款碼收的錢,需要開票,但是錢沒有打到公戶里,可以開票嘛?
郭老師
??|
提問時間:04/22 08:52
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以開發(fā)票的。
?閱讀? 5730
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勞務(wù)公司代發(fā)薪資怎么開票
宋生老師
??|
提問時間:06/21 16:27
#稅務(wù)#
你好!這個正常是開差額發(fā)票給客戶
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老師資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額減期初余額不等于利潤表中凈利潤本年累計數(shù),我找了從今年2月份開始就對不上,但是每個數(shù)字和余額表中又是一樣的,我該怎么找原因?。?/a>
郭老師
??|
提問時間:06/21 10:11
#稅務(wù)#
去看下你賬上有沒有做以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤。
?閱讀? 5729
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老師好,我們新注冊一家小規(guī)模納稅人,需要提交哪些資料?有哪些注意事項?
李愛老師
??|
提問時間:05/15 11:24
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在從市場監(jiān)管局網(wǎng)站提交后,需要提交的資料可以直接下載。額外提供的是股東、法人、經(jīng)辦人身份證證件,產(chǎn)權(quán)人證明等。
?閱讀? 5729
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在辦理工商電子化時,要修改懂事在哪修改呢
宋生老師
??|
提問時間:06/21 16:51
#稅務(wù)#
你好!普通不在章程上體現(xiàn)的董事,不需要更改
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老師,企業(yè)安排殘疾人就業(yè),如果享受殘保金政策,除了在申報殘保金時采集信息,是否需要在殘聯(lián)中心備案?我咨詢了有的說需要有的說不需要,有么有什么政策明確規(guī)定
耿老師
??|
提問時間:05/15 17:49
#稅務(wù)#
企業(yè)安排殘疾人就業(yè)后享受殘保金政策**不需要在殘聯(lián)中心備案**。 企業(yè)安排殘疾人就業(yè),并享受殘保金政策時,關(guān)鍵點在于按規(guī)定比例安排殘疾人就業(yè),并在申報殘保金時提供正確的信息。根據(jù)現(xiàn)行的政策,用人單位需要按月安排殘疾人就業(yè)才能減免當(dāng)月的殘保金,而且應(yīng)當(dāng)避免重復(fù)或不對稱的就業(yè)信息記錄,以免影響殘保金的減免甚至受到行政處罰。 至于是否需要在殘聯(lián)中心備案,現(xiàn)行政策中并沒有強制要求企業(yè)在殘聯(lián)中心進行備案的規(guī)定。企業(yè)主要是通過向地方殘疾人聯(lián)合會或指定機構(gòu)申報殘疾人保險金的支付金額,并依據(jù)審計結(jié)果決定是否需要繳納殘保金。全國統(tǒng)一平臺的接入國家政務(wù)服務(wù)平臺意味著信息已實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng),這樣企業(yè)只需確保其申報的信息準(zhǔn)確無誤即可。 現(xiàn)行政策沒有明文規(guī)定,主要看當(dāng)?shù)卦趺磮?zhí)行
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資產(chǎn)是如何累計到5000萬的(知道的回答),如何消除?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/15 18:51
#稅務(wù)#
你好,需要知道業(yè)務(wù)發(fā)生情況,才知道是如何累計到5000萬的 可能是收到投資款,實現(xiàn)銷售收入等。 比如可以通過 支付貨款 等方式,降低資產(chǎn)總額
?閱讀? 5728
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第三道判斷題是對還是錯
小杜杜老師
??|
提問時間:05/15 11:30
#稅務(wù)#
你好 這個說法是對的
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老師 我司是一家在上海的公司 公司技術(shù)人員為美國一個買衣服的網(wǎng)站提供技術(shù)開發(fā)和支持 請問是否可以享受增值稅免稅申報
樸老師
??|
提問時間:05/16 14:53
#稅務(wù)#
1.服務(wù)性質(zhì):您提到的是技術(shù)開發(fā)和支持服務(wù),這通常屬于增值稅的征稅范圍。然而,如果滿足特定的條件,比如技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)及其相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),根據(jù)中國的稅收政策,是可以享受增值稅免稅優(yōu)惠的。 2.服務(wù)對象:雖然您的服務(wù)對象是美國的網(wǎng)站,但增值稅的免稅政策主要關(guān)注的是服務(wù)本身的性質(zhì)和內(nèi)容,而非服務(wù)對象的國籍或所在地。因此,這一點對增值稅免稅申報的影響不大。 3.政策規(guī)定:具體的增值稅免稅政策需要參考財政部和國家稅務(wù)總局發(fā)布的相關(guān)通知和規(guī)定。例如,根據(jù)某些政策,納稅人提供的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)以及相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),如果符合一定條件,可以免征增值稅。但是,這些政策的具體執(zhí)行和適用范圍可能會有所不同。
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投資款(實收資本)需要交印花稅嗎?如果交的話 什么時候申報
文文老師
??|
提問時間:05/15 14:57
#稅務(wù)#
(實收資本)需要交印花稅。可當(dāng)月或次月申報
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