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哪位老師幫忙做一下題吧,謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/08 08:48
#稅務(wù)#
第 10 題:D 。個(gè)人所得稅部分稅目適用超額累進(jìn)稅率。 第 11 題:A 。免稅服務(wù)不征增值稅,應(yīng)稅醫(yī)美服務(wù)按收入計(jì)稅。 第 12 題:B 。未分別核算從高計(jì)稅,包裝費(fèi)并入銷售額 。 第 13 題:D 。委托加工收回已稅石腦油生產(chǎn)應(yīng)稅成品油可扣消費(fèi)稅。 第 14 題:C 。用于經(jīng)營(yíng)使用資產(chǎn)所有權(quán)未變,不確認(rèn)收入。
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老師你好,企業(yè)對(duì)外借款無法收回,又沒做壞賬處理,稅法上還視同銷售交企業(yè)所得稅及增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/08 08:42
#稅務(wù)#
是的嗎,按增值稅法規(guī)定需要交增值稅的
?閱讀? 20
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老師,您好,信用等級(jí)變成M級(jí)是什么原因?都是按時(shí)申報(bào)納稅的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/08 08:37
#稅務(wù)#
1. 新設(shè)立企業(yè) 新設(shè)立的企業(yè)在首次評(píng)定信用等級(jí)時(shí),通常會(huì)被評(píng)定為M級(jí)。這是因?yàn)樾缕髽I(yè)缺乏足夠的信用歷史和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),稅務(wù)機(jī)關(guān)或信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)難以對(duì)其信用狀況進(jìn)行全面評(píng)估。 2. 評(píng)價(jià)年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入且年度評(píng)價(jià)指標(biāo)得分70分以上 如果企業(yè)在評(píng)價(jià)年度內(nèi)沒有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但年度評(píng)價(jià)指標(biāo)得分在70分以上,也會(huì)被評(píng)定為M級(jí)。這種情況表明企業(yè)雖然沒有經(jīng)營(yíng)收入,但整體信用表現(xiàn)尚可
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老師,公司安排員工去旅游,這個(gè)旅游費(fèi)是有發(fā)票的,還要計(jì)入工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/08 08:36
#稅務(wù)#
你好,集體福利一般不用,但是員工個(gè)人的,是需要的。
?閱讀? 32
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老師你好,公司對(duì)外借款(有個(gè)人還有法人公司),如沒有收取利息費(fèi)用,稅法上如何認(rèn)定
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/08 08:27
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不一定的,其實(shí)實(shí)操中,看稅務(wù)局管理員個(gè)人的要求。 有的時(shí)候,他就會(huì)核定利息,有的就會(huì)放過。沒關(guān)系
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老師,我們公司要注銷,報(bào)表上有固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)是幾臺(tái)叉車,要轉(zhuǎn)給別人,對(duì)方要求開發(fā)票,我們經(jīng)營(yíng)范圍里沒有,這怎么處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/08 08:27
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒關(guān)系,是可以開的。
?閱讀? 21
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老師:新開個(gè)體戶需要開發(fā)票需要辦理哪些章
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/08 08:21
#稅務(wù)#
你好,有公章就行了,現(xiàn)在發(fā)票章電子發(fā)票可以不用。
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老師,發(fā)票認(rèn)證和發(fā)票入賬,有什么區(qū)別,是先認(rèn)證再入賬嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/08 08:14
#稅務(wù)#
你好,不一定的,你拿到發(fā)票可以先入賬。以后有需要再認(rèn)證
?閱讀? 28
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哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/08 07:34
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 稍等一下哦
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勞務(wù)合同可以按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅嘛?
咔咔老師
??|
提問時(shí)間:05/08 07:26
#稅務(wù)#
你好,一般是按勞務(wù)報(bào)酬,如果實(shí)質(zhì)上就是勞動(dòng)關(guān)系,可以按工資薪金申報(bào)
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合伙企業(yè)開發(fā)票有什么稅種,可以享受哪些優(yōu)惠政策呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/08 07:10
#稅務(wù)#
增值稅 附加稅 印花稅 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅 小規(guī)模季度30萬普票免增值稅 六稅兩費(fèi)減半
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合伙企業(yè)的法人能按工資薪金申報(bào)嘛,還是只能給法人按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呀?
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:05/08 06:59
#稅務(wù)#
你好,按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)就可以了,只能扣一次生計(jì)費(fèi)(5000元/月)。
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合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得是按月申報(bào)還是按季度申報(bào)呀?需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嘛?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/08 06:38
#稅務(wù)#
您好,按季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得哦,財(cái)務(wù)報(bào)表也要申報(bào)的,是季度申報(bào)負(fù)債表和利潤(rùn)表
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請(qǐng)問個(gè)體戶需要交哪些稅?有什么優(yōu)惠政策?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/08 06:28
#稅務(wù)#
您好,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,增值稅,附加稅,印花稅,優(yōu)惠有小規(guī)模季度30萬以內(nèi)免增值稅,財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告,其中提到,自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。
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生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/08 01:14
#稅務(wù)#
你好,只要成本結(jié)轉(zhuǎn)和實(shí)際應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的差異不大,一般不用改賬的,以后規(guī)范用科目 如果跨年影響損益大,最好調(diào)整以前年度損益
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月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
小正老師
??|
提問時(shí)間:05/07 23:58
#稅務(wù)#
你好,充分利用專項(xiàng)附加扣除,根據(jù)現(xiàn)行稅法,可申報(bào)子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或住房租金、贍養(yǎng)老人等專項(xiàng)附加扣除,減少應(yīng)納稅所得額。比如,有子女教育支出每月可扣除1000元,有首套住房貸款利息每月可扣除1000元,贍養(yǎng)老人每月可扣除2000元(獨(dú)生子女)等,根據(jù)自身實(shí)際情況在個(gè)人所得稅APP上準(zhǔn)確申報(bào)。帶稅優(yōu)碼的商業(yè)保險(xiǎn)也可以扣除
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我們是一般納稅人,我們的客戶是個(gè)個(gè)人,不能開發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)個(gè)人客戶,把東西賣給了他的客戶是個(gè)公司,然后呢這個(gè)公司要發(fā)票,把33000元的貨款打到我們公司賬戶了,我們這個(gè)個(gè)人客戶呢讓我們幫他代開一下普通發(fā)票給他的客戶,請(qǐng)問這個(gè)稅錢都怎么計(jì)算,幫我算一下,他賣價(jià)是200元,進(jìn)貨價(jià)是111.5元,我們沒有給客戶加稅點(diǎn),就正??鄣粑覀冋=欢惖腻X就行了,麻煩幫我計(jì)算一下,那個(gè)數(shù)量是165盒,價(jià)格都是含稅價(jià)
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/07 23:09
#稅務(wù)#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 37
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老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
段天峰老師
??|
提問時(shí)間:05/07 23:04
#稅務(wù)#
哦報(bào)稅的時(shí)候是按24年的報(bào)表報(bào),25年如果沒有調(diào)24年賬,就還是按以前的報(bào)表來報(bào)
?閱讀? 47
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企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
段天峰老師
??|
提問時(shí)間:05/07 22:51
#稅務(wù)#
不一定呢,如果這些調(diào)整影響到了計(jì)提的所得稅就要調(diào)賬,如不影響也不用調(diào)
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中介服務(wù),裝修服務(wù),人工服務(wù),是不是都填在勞務(wù)收入(填:企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào))
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/07 22:30
#稅務(wù)#
對(duì)的,這個(gè)就是勞務(wù)收入。
?閱讀? 43
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分公司注銷,總公司賬上掛著其他應(yīng)收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡(jiǎn)便處理呢?借:投資收益負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款-分公司。若其他應(yīng)收款貸方有余額 借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤(rùn)這個(gè)科目呢
小正老師
??|
提問時(shí)間:05/07 22:06
#稅務(wù)#
你好,其他應(yīng)收款借方余額**處理(總公司賬) 1. **常規(guī)對(duì)沖路徑** 借:其他應(yīng)付款-分公司(或?qū)嵤召Y本) 貸:其他應(yīng)收款-分公司 *適用場(chǎng)景:總公司與分公司存在雙向掛賬時(shí),優(yōu)先對(duì)沖往來科目 2. **余額無法對(duì)沖時(shí)處理** 若分公司清算后凈資產(chǎn)為虧損,差額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn): 借:未分配利潤(rùn)(虧損金額) 貸:其他應(yīng)收款-分公司(剩余借方余額) 其他應(yīng)收款貸方余額**處理(總公司賬) 1. **債務(wù)豁免處理** ``` 借:其他應(yīng)收款-分公司 貸:營(yíng)業(yè)外收入(或資本公積) ``` ``` *說明:貸方余額實(shí)質(zhì)為無需支付的債務(wù),需按《企業(yè)所得稅法》確認(rèn)為應(yīng)稅收入 2. **特殊情形處理** 若存在股東注資性質(zhì),可調(diào)整實(shí)收資本: 借:其他應(yīng)收款-分公司 貸:實(shí)收資本 *需提供驗(yàn)資報(bào)告等證明文件,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn), 分公司非獨(dú)立法人,其經(jīng)營(yíng)成果已通過合并報(bào)表體現(xiàn),不得單獨(dú)確認(rèn)投資收益,僅當(dāng)分公司為獨(dú)立法人(實(shí)際為子公司)時(shí),可通過投資收益科目核算清算損益,但需同步調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值
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老師:小規(guī)模的免稅增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那報(bào)所得稅收入時(shí)這部分要計(jì)入嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/07 21:53
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)要計(jì)入的哦,營(yíng)業(yè)外收入也是利潤(rùn)總額的構(gòu)成
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老師,現(xiàn)在5月份申報(bào)個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)用的工資是不是3月份的應(yīng)發(fā)工資總額
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/07 21:44
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是4月的工資總額
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麻煩老師幫忙解答一下
小愛老師
??|
提問時(shí)間:05/07 21:43
#稅務(wù)#
您好,馬上給你計(jì)算的
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您好老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個(gè)人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢
小正老師
??|
提問時(shí)間:05/07 21:43
#稅務(wù)#
你好,離職人員不退回部分可以入營(yíng)業(yè)外收入,借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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老師,請(qǐng)問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個(gè)月已申報(bào)了稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有個(gè)科目寫錯(cuò)了,要怎么改正呢?電子稅務(wù)局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/07 21:34
#稅務(wù)#
本月紅沖再重新做就行
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老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/07 21:31
#稅務(wù)#
對(duì)這個(gè)的話是屬于填2024年計(jì)提數(shù)。對(duì)這個(gè)的話是屬于填2024年計(jì)提數(shù)。今年調(diào)整明年調(diào)減。
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老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個(gè)項(xiàng)目里
小正老師
??|
提問時(shí)間:05/07 21:20
#稅務(wù)#
你好,存貨計(jì)提減值準(zhǔn)備填105000第33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金,轉(zhuǎn)回或者處置的時(shí)候填105090或者105000表
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老師,一般納稅人注銷時(shí)所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報(bào)中嗎?假如注銷時(shí)繳納的稅款不填寫在報(bào)表中可以嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/07 21:16
#稅務(wù)#
這個(gè)是可以的,可以不填寫這個(gè)。
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定期定額一個(gè)月20000,一年不得才240000,怎么額度這么高
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/07 21:12
#稅務(wù)#
你好,你說的這個(gè)是定期定額的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅免稅額度還是什么?
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