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老師,成員企業(yè)是什么意思
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 13:05
#稅務(wù)師#
你好 企業(yè)是從事生產(chǎn)、流通、服務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng),以生產(chǎn)或服務(wù)滿足社會(huì)需要,實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、依法設(shè)立的一種盈利性的經(jīng)濟(jì)組織。企業(yè)主要指獨(dú)立的盈利性組織,并可進(jìn)一步分為公司和非公司企業(yè),后者如合伙制企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體工商戶等。在20世紀(jì)后期中國(guó)大陸改革開(kāi)放與現(xiàn)代化建設(shè),以及信息技術(shù)領(lǐng)域新概念大量涌入的背景下,“企業(yè)”一詞的用法有所變化,并不限于商業(yè)性或盈利組織。隨著社會(huì)發(fā)展,真正有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)肯定是公司類型的企業(yè)。 成員企業(yè)就是總公司(集團(tuán))下并列的子公司。 如:中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司,下有成員企業(yè)水電一局、水電二局、水電三局。。。
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納稅共有幾個(gè)時(shí)間,我知道的有納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、申報(bào)時(shí)間、真正繳款時(shí)間,還有什么時(shí)間,能否通俗講解下
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 12:32
#稅務(wù)師#
增值稅和附加稅有按月的,還有按季度的。 一般一般納稅人按月4月15號(hào)之前, 安季度的是季度末的,次月15號(hào)之前 工資個(gè)稅每個(gè)月的15號(hào)之前 所得稅預(yù)繳季度末次月15號(hào)之前 上面的那些稅款有節(jié)假日的順延 企業(yè)所得稅匯算清繳次年五月底之前 工商年報(bào)每年的六月底之前 綜合所得匯算每年的六月底之前
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請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人差額征稅增值稅申報(bào)表銷售額是按收入減除扣除額填入,而利潤(rùn)表按發(fā)票收入入帳,這樣導(dǎo)致增值稅申報(bào)表銷售額和利潤(rùn)表收不一致,正常嗎
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 12:02
#稅務(wù)師#
你好,正常的哈,不要緊的哈
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老板叫我5萬(wàn)計(jì)提盈余公積,分錄怎么做?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 11:45
#稅務(wù)師#
計(jì)提盈余公積 借:利潤(rùn)分配--提取盈余公積 貸:盈余公積--法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配--提前盈余公積
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老師,請(qǐng)問(wèn)我家2023年教育經(jīng)費(fèi)有16萬(wàn)多余額年末算企業(yè)所得稅時(shí),是否把它算為會(huì)計(jì)利潤(rùn)的調(diào)增項(xiàng)一塊算企業(yè)所得額算企業(yè)所得稅嗎?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 10:52
#稅務(wù)師#
你好,教育經(jīng)費(fèi)是按照工資總額8%扣除超過(guò)的要納稅調(diào)整。
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老師您好,我們老板有一家小規(guī)模公司在做法人和名稱的變更,變更完后還要對(duì)基本銀行做一個(gè)注銷在另一個(gè)銀行重新開(kāi)立,我們法人和公司名稱是線上申請(qǐng)的現(xiàn)在線上程序走完了工商管理局說(shuō)帶上各資料去做變更就行了,想問(wèn)一下接下來(lái)的流程怎么實(shí)行呢,領(lǐng)完?duì)I業(yè)執(zhí)照后再去稅務(wù)局變更在哪里刻錄法人章呢?工商稅務(wù)的弄好以后我們是直接去原基本銀行注銷賬戶再立馬去另一個(gè)銀行開(kāi)立,然后在進(jìn)行稅務(wù)登記和變更第三方協(xié)議嗎?我不確定這個(gè)流程是否正確會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?我是第一次進(jìn)行這種變更,麻煩老師詳細(xì)的指導(dǎo)一下謝謝!
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 10:33
#稅務(wù)師#
你好,刻章的路邊找個(gè)店就可以的哈
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老師你好問(wèn)下,個(gè)人像貸款公司借款有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 09:39
#稅務(wù)師#
建議直接向銀行貸款,貸款公司貸款套路太多。沒(méi)法規(guī)避
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其他行業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除:2022年10月之前,未行成無(wú)形資產(chǎn)的按照75%加計(jì)扣除,行成無(wú)形資產(chǎn)175%攤銷,22年10月之后未行成無(wú)形資產(chǎn)的按照100%加計(jì)扣除。22年10到12月的行成無(wú)形資產(chǎn)還是175%扣除,直到23年200%攤銷??
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 09:02
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是這樣的,如果支出是10到12月發(fā)生的,也是200% 不必糾結(jié),考試時(shí)會(huì)只給出一個(gè)比例 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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執(zhí)業(yè)稅務(wù)師證書上要還稅務(wù)師協(xié)會(huì)蓋章確認(rèn)嗎?
若素老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 09:02
#稅務(wù)師#
你好 下面是稅務(wù)師證書領(lǐng)取后辦理入會(huì)問(wèn)題: 從往年的歷史情況來(lái)看,成為個(gè)人會(huì)員和領(lǐng)取職業(yè)資格證書是綁定在一起的,在領(lǐng)取職業(yè)資格證書的同時(shí)也會(huì)發(fā)放個(gè)人會(huì)員證。以北京為例,通過(guò)2019年度稅務(wù)師考試,申請(qǐng)入會(huì)的考生,在領(lǐng)取職業(yè)資格證書時(shí)現(xiàn)場(chǎng)辦理入會(huì)手續(xù),領(lǐng)取會(huì)員證。 (1)考生在《全國(guó)稅務(wù)師職業(yè)資格考試報(bào)名系統(tǒng)》“證書中心”中提交申請(qǐng)的同時(shí),選擇“一鍵入會(huì)”。 (2)打印并填寫《中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)個(gè)人會(huì)員入會(huì)申請(qǐng)表》。(在稅務(wù)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)的稅務(wù)師需要加蓋公章) (3)彩色2寸證件近期照2張。 (4)若辦理執(zhí)業(yè)入會(huì),需提供與稅務(wù)師事務(wù)所簽訂有效期內(nèi)的勞動(dòng)合同復(fù)印件一份、社會(huì)保障局官網(wǎng)打印有效期內(nèi)的社保清單,本人所在稅務(wù)師事務(wù)所出具的在職證明并加蓋公章。
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注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)需要什么手續(xù)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 09:00
#稅務(wù)師#
1.考取稅務(wù)師證書:考生在順利取得稅務(wù)師證書后,需要在3個(gè)月內(nèi)到所在地稅務(wù)師管理中心辦理備案手續(xù)。 2.申請(qǐng)執(zhí)業(yè)注冊(cè)備案:在取得證書后,考生需要向所在地的稅務(wù)師管理中心申請(qǐng)執(zhí)業(yè)注冊(cè)備案,并提交相關(guān)資料。這些資料包括《注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)/非執(zhí)業(yè)注冊(cè)備案申請(qǐng)表》、稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格證書原件及復(fù)印件、身份證原件及復(fù)印件、勞動(dòng)合同、照片(近期一寸紅底彩照四張)、非執(zhí)業(yè)備案轉(zhuǎn)為執(zhí)業(yè)備案者需要提供原非執(zhí)業(yè)備案證明等。 3.辦理加入中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)手續(xù):完成備案后,考生還需要辦理加入中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)的手續(xù),并領(lǐng)取《執(zhí)業(yè)會(huì)員入會(huì)申請(qǐng)表》。
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老師,勞務(wù)費(fèi)外地項(xiàng)目預(yù)繳按多少百分比
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 08:43
#稅務(wù)師#
你好,第一種9%稅率,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),外地預(yù)繳2%,剩下的7%可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 第二種3%稅率。不能抵扣進(jìn)項(xiàng),外地全額預(yù)繳3%。
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老師您好,如果非居民企業(yè)未設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所但構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu),收入支出都能準(zhǔn)確核算,假設(shè)收入 106萬(wàn)元支出50萬(wàn)元,但相關(guān)支出是由境外非居民直接支出(在境內(nèi)未設(shè)立獨(dú)立賬號(hào)).這種情況可以自行確定查賬跟核定征收嗎“ 1.如果核定利潤(rùn)率20%,相關(guān)稅金是按照下面的計(jì)算嗎? 增值稅:106/1.06*0.6=6 萬(wàn)元; 所得稅:106/1.06*20%*/25%=5萬(wàn)元; 附加稅=6*(7%+3%+2%)=0.72(萬(wàn)元) 2.如果可以查賬征收。相關(guān)稅金按照下面計(jì)算是否正確? 增值稅:106/1.06*0.6=6 萬(wàn)元; 所得稅:(100-50)25%=12.5 萬(wàn)元; 附加稅=6*(7%+3%+2%)=0.72(萬(wàn)元)
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 21:36
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 非居民企業(yè)因會(huì)計(jì)賬簿不健全,資料殘缺難以查賬,或者其他原因不能準(zhǔn)確計(jì)算并據(jù)實(shí)申報(bào)其應(yīng)納稅所得額的,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)采取核定其應(yīng)納稅所得額的方法。 您說(shuō)的收入支出能夠準(zhǔn)確核算,所以不能核定征收其所得稅,要查賬征收。 您對(duì)查賬征收的計(jì)算是正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好老師,我不懂這個(gè)題
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 21:14
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,稍等看下題先
?閱讀? 2535
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這道題本來(lái)正確的分錄是啥
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 21:05
#稅務(wù)師#
他就是差了這筆分錄,現(xiàn)在補(bǔ)上了
?閱讀? 1438
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就這個(gè)題來(lái)說(shuō),應(yīng)交增值稅何時(shí)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 18:25
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 一般是月末,或者題目明確說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
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該納稅人屬于存量納稅人存在負(fù)面清單管理事項(xiàng)。是怎么回事?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 16:34
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 實(shí)務(wù)操作的問(wèn)題,您可以到實(shí)務(wù)答疑板進(jìn)行提問(wèn),網(wǎng)址為:http://sinada.com.cn/wenda/ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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48960不對(duì)吧,應(yīng)該是48940吧,是不是呢
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 12:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,你說(shuō)的是正確的, 確實(shí)上面寫錯(cuò)了, 應(yīng)是 48940. 第2個(gè)會(huì)計(jì)分錄 的應(yīng)付賬款金額寫錯(cuò)了,但是, 銀行存款的金額是對(duì)的 55440
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第63問(wèn)的銷項(xiàng)稅額為什么-900萬(wàn)元
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 11:51
#稅務(wù)師#
你好,你看下第四個(gè),取得了進(jìn)項(xiàng)
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什么是自由選擇性爭(zhēng)議,是即可以行政復(fù)議,又可以訴訟的意思?撤回后不可以再提起訴訟是因?yàn)閷儆趶?fù)議前置型,因?yàn)閺?fù)議都撤回了不能再訴訟了,是這樣理解嗎
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 11:23
#稅務(wù)師#
你好, 自由選擇性爭(zhēng)議是指當(dāng)事人在行政處理程序中可以選擇進(jìn)行行政復(fù)議或者直接提起訴訟的一種爭(zhēng)議解決方式。這意味著當(dāng)事人可以自行選擇是否先進(jìn)行行政復(fù)議,或者直接向法院提起訴訟。 撤回后不可以再提起訴訟是因?yàn)閷儆趶?fù)議前置型,因?yàn)閺?fù)議都撤回了不能再訴訟了,是這樣理解嗎? 這個(gè)理解是正確的。在一些國(guó)家的法律體系中,如果涉及行政復(fù)議的自由選擇性爭(zhēng)議,當(dāng)事人在選擇行政復(fù)議后撤回申請(qǐng),通常就意味著他們放棄了向法院提起訴訟的權(quán)利。
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稅務(wù)師課程可選擇的老師太少了,比如稅一,能不能換一位老師呢,年年都是同一個(gè)老師講
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 00:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,會(huì)幫你反饋
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進(jìn)料加工怎么理解。麻煩解答下
cassie 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 23:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。進(jìn)料加工業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄當(dāng)期免抵稅的部分: 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 不得免征和抵扣的部分:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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老師想請(qǐng)教一下這幾個(gè)題目
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 18:49
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試不涉及英文,老師水平有限,很抱歉不能為您解答。建議您到相關(guān)答疑板進(jìn)行提問(wèn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么這個(gè)題沒(méi)用到固定資產(chǎn)清理科目,但是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí)用到了固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 18:31
#稅務(wù)師#
您好這個(gè)的話,是交稅啊,他不是屬于出售的
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老師,軟件企業(yè)稅負(fù)超過(guò)百分之三,可以即征即退,但是軟件企業(yè)開(kāi)出來(lái)的專票,購(gòu)方方又抵扣了,那這個(gè)稅等于是一個(gè)補(bǔ)助了嗎?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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公司股東可以通過(guò)哪些方式從公司得錢呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:27
#稅務(wù)師#
你好 發(fā)工資 分紅 借款
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公司A投資公司B1000萬(wàn),現(xiàn)B公司有大量現(xiàn)金,想向A公司分紅500萬(wàn),但B公司未分配利潤(rùn)只有180萬(wàn)??梢詼p資B公司注冊(cè)資本金500萬(wàn)給A公司嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:05
#稅務(wù)師#
可以減資的哈,經(jīng)營(yíng)不需要那么多現(xiàn)金
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老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅和差額征稅都是自愿選擇的是嗎,如果我們企業(yè)就想一般計(jì)稅可以嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:52
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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請(qǐng)問(wèn)老師,幼兒園為民非企業(yè),請(qǐng)問(wèn)教委提供的業(yè)務(wù)活動(dòng)流量表和資產(chǎn)負(fù)債表里怎么都體現(xiàn)發(fā)展基金呢?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)展基金到底根據(jù)什么提取呢。根據(jù)凈資產(chǎn)變動(dòng)額還是,還是說(shuō)如果本期非限定性凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)就不用計(jì)提呢?
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:27
#稅務(wù)師#
非營(yíng)利性民辦學(xué)校應(yīng)當(dāng)從經(jīng)審計(jì)的年度非限定性凈資產(chǎn)增加額中,營(yíng)利性民辦學(xué)校應(yīng)當(dāng)從經(jīng)審計(jì)的年度凈收益中,按不低于年度非限定性凈資產(chǎn)增加額或者凈收益的10%的比例提取發(fā)展基金,用于學(xué)校的發(fā)展。”
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老師 我今年備考了注會(huì)的會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)法,財(cái)管和稅法 如果還想考稅務(wù)師,搭配哪幾科會(huì)比較好一些呢
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:25
#稅務(wù)師#
如果您今年備考了注會(huì)的會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、財(cái)管和稅法,可以考慮搭配稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、稅法一、稅法二和涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)。 其中,財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)和注會(huì)的會(huì)計(jì)、財(cái)管有很高的契合度,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)和稅法一、稅法二與您備考過(guò)的注會(huì)稅法有較高的契合度。這種搭配可以有效地利用您已有的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),提高備考效率。 具體來(lái)說(shuō),稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)科目中,財(cái)務(wù)管理等內(nèi)容與注會(huì)財(cái)管科目?jī)?nèi)容相似,但難度相對(duì)較低,可以相互補(bǔ)充。稅務(wù)師的稅法一、稅法二和涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)與注會(huì)的稅法科目?jī)?nèi)容有很高的契合度,能夠相互呼應(yīng),加深對(duì)稅法知識(shí)體系的理解。
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這個(gè)題為什么不計(jì)算土增,土增屬于不動(dòng)產(chǎn)所在地享有的稅種還是申報(bào)地享有的稅種
小樣兒demo
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:20
#稅務(wù)師#
土增在不動(dòng)產(chǎn)所在地
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