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你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
高輝老師
??|
提問時間:04/30 13:17
#稅務(wù)#
你好,利息,計入到財務(wù)費用 借:其他應(yīng)付款-企業(yè)銷售公司 財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)付款-法人 用法人還款的銀行明細(xì)和還款協(xié)議作為附件
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老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 13:07
#稅務(wù)#
您好,企業(yè)以《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》所列資源為主要原材料,生產(chǎn)符合國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品取得的收入,在計算應(yīng)納稅所得額時,減按90%計入當(dāng)年收入總額(即減計10%)
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如 全年計提工資110萬,當(dāng)年發(fā)放100萬,次年匯算清繳前發(fā)10萬,企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金調(diào)增表怎么填 賬載金額110 實際發(fā)生額 110 稅收金額110 這樣對嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/30 13:01
#稅務(wù)#
對的是的,是這么做的。
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老師,差旅費報銷單,出差補助,有限額標(biāo)準(zhǔn)嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/30 12:58
#稅務(wù)#
這個看你單位的限額,你可以參考你當(dāng)?shù)亍H绻^的話,需要交個稅,不超過的話,不需要交個稅 其他的你們自己制定標(biāo)準(zhǔn)
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母子公司間的無償借款,有什么稅務(wù)風(fēng)險。老板經(jīng)常從子公司和母公司直接相互借款用。公司性質(zhì),口腔醫(yī)院有限公司。
小菲老師
??|
提問時間:04/30 12:51
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是集團(tuán)公司嗎?是的話,沒有風(fēng)險
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以前年度的企業(yè)所得稅更正申報需要哪些資料。如何操作
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 12:47
#稅務(wù)#
您好,帶上公章和經(jīng)辦人身份證去稅務(wù)局窗口操作就可以
?閱讀? 41
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老師 我想知道 湖北省 在2021年 小規(guī)模納稅人的增值稅的政策
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 12:35
#稅務(wù)#
根據(jù)《財政部稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)實施應(yīng)對疫情部分稅費優(yōu)惠政策的公告》(財政部稅務(wù)總局公告2021年第7號)規(guī)定,《財政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財政部稅務(wù)總局公告2020年第13號)規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策,執(zhí)行期限延長至2021年12月31日。 自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
?閱讀? 65
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給朋友一家公司小規(guī)模納稅人兼職報稅,開業(yè)一年左右,業(yè)務(wù)不多,但是最近幾個月發(fā)現(xiàn)有好多支出都是勞務(wù)費,幾萬的一兩萬六七萬都有,之前問過我我也說過但是他們付款就是不整發(fā)票。?,F(xiàn)在如果在匯算清繳之前把發(fā)票補齊,是不是我可以先申報的時候先按有發(fā)票的申報,之后只要發(fā)票日期在5月30前就沒事,還是發(fā)票日期也可以延后些,晚于5月30可以嗎,只要補上就行?主要是還有一個月就到匯繳最后期限。
郭老師
??|
提問時間:04/30 12:31
#稅務(wù)#
你好,你在匯算清繳之前取得發(fā)票,假設(shè)你在5月1號會算,那你就發(fā)票日期是在這之前。如果是在這之后的話,你做匯算清繳的時候還沒有發(fā)票就不允許抵扣。
?閱讀? 57
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老師我們是新公司 去稅務(wù)局領(lǐng)取電子發(fā)票 額度 需要什么資料
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 12:20
#稅務(wù)#
您好,直接在電子稅務(wù)局上面核定就可以了,不用資料
?閱讀? 49
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請問:2021年租入一套房屋,合同到期日為2025年,當(dāng)時按照租賃使用權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理,在2024年因合同提前終止,進(jìn)行使用權(quán)資產(chǎn)處置,產(chǎn)生一部分使用權(quán)資產(chǎn)處置收益,這部分收益需要繳納增值稅嗎?如果需要的話應(yīng)該按照多少稅率進(jìn)行處理?相關(guān)賬務(wù)處理會計分錄應(yīng)如何填制?
樸老師
??|
提問時間:04/30 12:19
#稅務(wù)#
這部分收益不需要繳納增值稅。 賬務(wù)處理分錄如下: 借:使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊(已計提的累計折舊額) 貸:使用權(quán)資產(chǎn)(按已計提折舊金額沖減) 借:租賃負(fù)債 —— 租賃付款額(剩余租賃付款額余額) 使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊(已計提的累計折舊額) 貸:使用權(quán)資產(chǎn)(原值) 租賃負(fù)債 —— 未確認(rèn)融資費用(剩余未確認(rèn)融資費用余額) 資產(chǎn)處置收益(差額,若為損失則在借方)
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以前年度抵扣的發(fā)票。我這個月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。本月進(jìn)項票多,是不是以前這個轉(zhuǎn)出。不需要補稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 12:19
#稅務(wù)#
您好,是的,有多的,就不用補稅
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問一下注冊資金實繳的問題,法人占股60% 另外一個股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個股東實繳呀
小菲老師
??|
提問時間:04/30 12:09
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的
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想問下就是個體戶核定征收個稅費標(biāo)準(zhǔn)是24萬,然后上個季度開超了開成了28萬應(yīng)該怎么交稅???還是按照24萬還是需要按照28萬???
小菲老師
??|
提問時間:04/30 12:06
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 按照28萬繳納
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老師:對外開發(fā)票的必須要和營業(yè)范圍相符嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/30 12:03
#稅務(wù)#
是的,需要與經(jīng)營范圍相符的
?閱讀? 40
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您好,先用未分配利潤轉(zhuǎn)增資本再從公司減資,減資時是否要交個稅?
文文老師
??|
提問時間:04/30 12:00
#稅務(wù)#
減資時,不需要交個稅 轉(zhuǎn)增資本時,要交個稅
?閱讀? 74
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問一下,個體戶給員工開工資還需要報個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/30 11:38
#稅務(wù)#
你好,通常沒有核定工資個稅,不用申報
?閱讀? 82
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老師好,貿(mào)易公司1至2月是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時進(jìn)項發(fā)票都是13%,全額作為成本入庫,有剩余得庫存,從3月開始變?yōu)橐话慵{稅人,之前剩余的庫存(含稅),可用來申請退稅嗎?如可以,庫存怎樣做加稅分離
宋生老師
??|
提問時間:04/30 11:37
#稅務(wù)#
你好,不可以的了。不能這樣
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為員工產(chǎn)生的意外保險費用是否可以進(jìn)項抵扣
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 11:37
#稅務(wù)#
您好,不可以的,這個不能抵扣進(jìn)項的
?閱讀? 52
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出口退稅,備注里面這個運費怎么謝
樸老師
??|
提問時間:04/30 11:32
#稅務(wù)#
出口退稅備注填寫運費,要根據(jù)運輸方式和費用承擔(dān)方確定內(nèi)容。海運時,賣方承擔(dān)運費,備注寫清 “FOB 價成交,賣方承擔(dān)海運運費 [金額],船名 [船名],航次 [航次號]” ;買方承擔(dān)則寫 “CIF 價成交,買方承擔(dān)海運運費 [金額],船名 [船名],航次 [航次號]”??者\、陸運同理,需明確成交方式、運費金額、運輸工具信息(航班號、車牌號等)及運輸路線
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你好老師,異地項目辦理個稅申報一般是做代扣代繳薪金所得是吧?那么我這是核定征收個體戶沒超10萬每月,我可以0申報嗎?o申報如何申報信息采集采集誰的信息
宋生老師
??|
提問時間:04/30 11:29
#稅務(wù)#
你好,是的。 沒超過10萬那是針對增值稅的 跟個稅沒關(guān)系。
?閱讀? 75
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電子稅務(wù)局,導(dǎo)入的報關(guān)單怎么刪除
宋生老師
??|
提問時間:04/30 11:28
#稅務(wù)#
你好,這個自己刪不了?;蛘吣銌栂庐?dāng)?shù)?2366,看當(dāng)?shù)匦胁恍小?/a>
?閱讀? 79
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老師您好,總公司是小規(guī)模,分公司獨立核算不是小型微利企業(yè)嗎?如果歸總公司一起核算就可以企業(yè)所得稅減免了嗎
文文老師
??|
提問時間:04/30 11:25
#稅務(wù)#
分公司不匯總申報企業(yè)所得稅,通常不能享受小微
?閱讀? 63
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老師還借款,進(jìn)來是對公轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在要付,用一般戶對公轉(zhuǎn)可以嗎
文文老師
??|
提問時間:04/30 11:21
#稅務(wù)#
現(xiàn)在要付,用一般戶對公轉(zhuǎn),可以
?閱讀? 52
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老師,小規(guī)模這些不用填,分公司不屬于小型微利企業(yè),是不是都得填
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 11:20
#稅務(wù)#
您好,是的,這個不用填,默認(rèn)的就可以
?閱讀? 67
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我們公司固定資產(chǎn)一直再增加,馬上資產(chǎn)總額就要超5000萬,是不是就不滿足小微企業(yè)條件了?
文文老師
??|
提問時間:04/30 11:18
#稅務(wù)#
是,資產(chǎn)總額就要超5000萬, 就不滿足小微企業(yè)條件了。
?閱讀? 73
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公司租入車輛,車輛年檢時車船稅由我們公司承擔(dān),這個費用要怎樣入賬?能入車窗稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/30 11:16
#稅務(wù)#
完稅證明上開的是公司名稱嗎
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你好!之前公司是一般納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)申請下來了公司現(xiàn)在是先進(jìn)制造企業(yè)。請問老師每個月申請的增值稅和企業(yè)所得稅有哪些優(yōu)惠政策?
宋生老師
??|
提問時間:04/30 11:13
#稅務(wù)#
增值稅加計抵減政策: 自2023年1月1日至2027年12月31日,先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)可以按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)需具備高新技術(shù)企業(yè)資格,并且制造業(yè)業(yè)務(wù)銷售額占比需符合相關(guān)要求。 企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策 先進(jìn)制造企業(yè)如果被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),可以享受企業(yè)所得稅減按15%的稅率征收
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老師,新購進(jìn)的固定資產(chǎn) 單價≤500萬元 可以稅前一次性扣除,是什么意思,是折舊不需要一個月一個月這樣計提了?
文文老師
??|
提問時間:04/30 11:13
#稅務(wù)#
那是稅法上可以一次性扣除,會計上還是要按月折舊。
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請問商貿(mào)出口退稅企業(yè),其他進(jìn)項發(fā)票不抵扣勾選要選哪個?如果選其他的原因要填什么?
宋生老師
??|
提問時間:04/30 11:12
#稅務(wù)#
你好,你實際是什么原因呢。這個要根據(jù)實際來。
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請問模具設(shè)計費我們讓一個人弄的,沒有開票給我們公司,我們公司可以辦理一個個體戶開這個模具設(shè)計費發(fā)票嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/30 11:09
#稅務(wù)#
個體戶做賬也是需要發(fā)票,除非核定征收哈
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