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公司平整場地813700元,可以一次性入賬?檢測站房屋修建及裝修折舊折幾年?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 15:06
#稅務(wù)#
您好,這個金額太大了,建議計入長期待攤費用,分幾年平攤吧,檢測站房屋修建及裝修這個也是計入長期待攤費用,按三年來攤銷
?閱讀? 33
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老師股權(quán)變更,怎么操作,詳細流程
鄒老師
??|
提問時間:05/10 15:00
#稅務(wù)#
你好,股東之間簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,修改公司的章程,提供相關(guān)資料去工商局辦理股權(quán)變更登記
?閱讀? 67
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公司充值錢到酒店會員卡之類的做為招待客戶入住的可以直接掛招待費嗎?明細分錄嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 14:53
#稅務(wù)#
您好,要消費了,開了正式發(fā)票才可以
?閱讀? 41
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我們給個體戶開發(fā)票,但是企查查上沒找到這個個體戶的信息,能開么
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 14:42
#稅務(wù)#
您好,只在這個個體存在,是可以開的
?閱讀? 43
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老師,公司購買的合家福預(yù)付款,這個卡存在個稅風(fēng)險嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 14:30
#稅務(wù)#
您好,不用,這個用發(fā)票直接入賬就可以了
?閱讀? 25
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例如,公司注冊資金100萬,實繳了100萬,要轉(zhuǎn)讓50%股份,公司盈利10萬,轉(zhuǎn)讓價=實繳50萬+盈利10萬*50%=55萬;分紅個稅=10萬*50%*20%;再交印花稅;問題1:案例算不算是溢價轉(zhuǎn)讓,要交:凈資產(chǎn)110*50%*20% ? 問題2:還要交轉(zhuǎn)讓收入55-原值50=5*20% ?
小菲老師
??|
提問時間:05/10 14:30
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 1溢價 2需要
?閱讀? 88
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境內(nèi)公司出口貨物至境外公司,境外賬戶已轉(zhuǎn)賬,請問稅務(wù)怎么處理,有什么優(yōu)惠政策
郭老師
??|
提問時間:05/10 14:25
#稅務(wù)#
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入, 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款差額做到財務(wù)費用。 增值稅申報表里面填寫附表一 你看一下這個能退稅嗎?能退稅的,符合退稅要求的,可以申請出口退稅
?閱讀? 56
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投資收益會影響利潤,導(dǎo)致企業(yè)所得稅增加嗎
鄒老師
??|
提問時間:05/10 14:22
#稅務(wù)#
你好,正數(shù)的投資收益 是會導(dǎo)致利潤總額增加,進而導(dǎo)致所得稅增加的
?閱讀? 56
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老師,公司的工會委員會,經(jīng)濟性質(zhì)屬什么?委員會持股占比40%,那稅務(wù)的納稅基本信息,投資方的經(jīng)濟性質(zhì)應(yīng)該選什么?
小菲老師
??|
提問時間:05/10 14:16
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 屬于群眾組織
?閱讀? 73
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請問一下老師,收回投標保證金繳納5%增值稅這條政策原文是什么啊?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 14:12
#稅務(wù)#
《中華人民共和國增值稅法》 金融服務(wù)的增值稅稅率為6%(一般納稅人)或3%(簡易計稅),但需明確利息是否屬于“金融服務(wù)”范疇1。 存款利息是否被定義為“金融服務(wù)”存在爭議,需結(jié)合具體政策解釋。 《中華人民共和國招標投標法實施條例》 第五十七條規(guī)定,招標人應(yīng)退還投標保證金及銀行同期存款利息。此條款明確利息的合法性,但未直接涉及稅收
?閱讀? 344
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老師,請問一下現(xiàn)在有個公司,老板沒經(jīng)營了,但是要給自己還有一個員工買社保。但實際也沒發(fā)工資了,那我賬務(wù)上要怎么處理和做分錄,還有報稅,社保公司承擔(dān)
apple老師
??|
提問時間:05/10 14:11
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 假如 不發(fā)工資,只是交社保,那么,公司給交的社??梢钥醋魇菃T工和老板的工資, 我給你寫
?閱讀? 38
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老師,什么情況下需要填報增值稅附表三
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 14:08
#稅務(wù)#
您好,增值稅申報表附表三在納稅人提供服務(wù)、銷售不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的情況下需要填寫。 增值稅申報表附表三是針對服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)項目的納稅申報。在填寫時,需要根據(jù)實際情況填寫扣除項目,主要包括以下情況:準予扣除的稅費;扣除已支付稅費;扣除未申報繳納的稅費;準予扣除的捐贈額;準予扣除的其他稅費或費用
?閱讀? 59
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在超市買的水果,超市開的普票屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品嗎
段天峰老師
??|
提問時間:05/10 13:58
#稅務(wù)#
當(dāng)然不屬于了 因為超市部生產(chǎn)水果
?閱讀? 50
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技術(shù)轉(zhuǎn)讓的收入不是營改增免稅項目嗎,為什么還要交稅
郭老師
??|
提問時間:05/10 13:54
#稅務(wù)#
需要符合要求才可以的 享受條件: 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)需符合《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》中“轉(zhuǎn)讓技術(shù)”“研發(fā)服務(wù)”的定義。 合同認定登記:需攜帶技術(shù)合同及相關(guān)材料(如企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等)到注冊地科技主管部門(如福建省科學(xué)技術(shù)廳)進行技術(shù)合同認定登記。
?閱讀? 72
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老師我四月接手一家公司,我在哪個模塊查詢企業(yè)所得稅申報了沒有
郭老師
??|
提問時間:05/10 13:41
#稅務(wù)#
我要查詢】→【一戶式查詢】→【申報信息查詢】,輸入查詢條件(如稅種選擇“企業(yè)所得稅”)即可查看申報記錄,
?閱讀? 87
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供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細里,只能查看到藍字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 13:31
#稅務(wù)#
您好,對方?jīng)]有紅沖,所以就不骨紅字發(fā)票
?閱讀? 44
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裝修工人買的工作服發(fā)票進項可以抵扣嗎
郭老師
??|
提問時間:05/10 13:30
#稅務(wù)#
你好 需要勞動保護的可以的
?閱讀? 41
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老師,財務(wù)年報成本如果結(jié)轉(zhuǎn)的和第四季度不一致不行吧,是不是要調(diào)成一致的
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 13:29
#稅務(wù)#
您好,最好是年報按第四季度的來
?閱讀? 64
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每個月月底除了要計提附加稅,把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計提哪些稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 13:08
#稅務(wù)#
您好,還有增值稅,水利建設(shè)稅,季度還要計提企稅,公司核定了什么稅,一般就要計提
?閱讀? 65
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最后一道題哪位老師幫我做一下吧,謝謝啦
apple老師
??|
提問時間:05/10 13:02
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。你漏發(fā)題目了, 不知道我會不會做。
?閱讀? 44
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老師,電子火車票勾選了,附表二是填幾個地方
小任老師
??|
提問時間:05/10 12:59
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,電子火車票勾選后,是跟正常專票一樣抵扣的,不用單獨再去填寫了,只有是以前那種老的紙質(zhì)火車票需要手動計算后填寫
?閱讀? 24
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第10題的B選項到底是正確的還是錯誤的,網(wǎng)上答案不一致
郭老師
??|
提問時間:05/10 12:50
#稅務(wù)#
你好 B是正確的 正確 他的意思就是你從6月份開業(yè),那就6~12月份為一個納稅年度。
?閱讀? 62
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請問老師,這里應(yīng)該選什么??
郭老師
??|
提問時間:05/10 12:48
#稅務(wù)#
減半是吧 是的話不要在這里選擇 申報表會自動減免
?閱讀? 36
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老師,我申報時候選了2張電子鐵路票,申報表怎么填?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 12:41
#稅務(wù)#
您好,是把這兩張認證了,是吧
?閱讀? 34
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2025年稅務(wù)師課啥時候更新
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 12:31
#稅務(wù)#
您好, 這個可能在六月左右就會更新了
?閱讀? 249
?收藏? 1
最后一個不定項哪位老師幫我做一下,謝謝啦
鄭慧芳老師
??|
提問時間:05/10 12:31
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,稍等我看下題
?閱讀? 35
?收藏? 0
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
樸老師
??|
提問時間:05/10 12:02
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 稍等一下哦
?閱讀? 29
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你好,老師。去年年底有一個員工提前預(yù)支了工資,我做分錄時,是借:應(yīng)付工資 其他應(yīng)收款, 貸:銀行存款,今年二月份我請假沒有在,之前的會計在2月份發(fā)放工資時直接做成借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款款,我現(xiàn)在要修改,要怎樣修改,我也有點迷糊了。
郭老師
??|
提問時間:05/10 12:00
#稅務(wù)#
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付工資
?閱讀? 32
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老師,你好。請教下員工培訓(xùn)費可以抵扣進項嗎?所得稅可以全額扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 11:58
#稅務(wù)#
您好 取得增值稅專用發(fā)票,只有在獲得增值稅專用發(fā)票的情況下,才能對培訓(xùn)費的進項稅進行抵扣。這是因為增值稅專用發(fā)票是唯一能夠用于抵扣稅款的合法憑證。 不屬于不可抵扣范圍,培訓(xùn)費專用發(fā)票的進項稅金必須不屬于《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定的不可抵扣范圍,例如非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或個人消費等。
?閱讀? 33
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老師,我們公司有個員工談的是稅后到手工資比如是1萬,個稅,社保都是公司承擔(dān),這個稅前工資怎么倒退出來呀,個稅還要體現(xiàn)出來?
郭老師
??|
提問時間:05/10 11:52
#稅務(wù)#
你好,體現(xiàn)不體現(xiàn)都行,你如果不想麻煩的話,你就不用體現(xiàn)了
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