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183題怎么用T型賬戶算的2020年壞賬準(zhǔn)備?最后結(jié)論為什么是3000?
張老師
??|
提問時(shí)間:10/24 10:55
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本題主要是要分析出:應(yīng)收款項(xiàng)借方全部發(fā)生額和貸方全部發(fā)生額。 期初余額+借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額=期末余額,可以得出:期末余額-期初余額=借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額 而:計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備=期末的應(yīng)收賬款*10%-(期初應(yīng)收賬款*10%-發(fā)生的壞賬+收回的壞賬) 調(diào)整后,即:計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備=(期末的應(yīng)收賬款-期初應(yīng)收賬款)*10%+發(fā)生的壞賬-收回的壞賬 ?。剑☉?yīng)收賬款借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額)*10%+發(fā)生的壞賬-收回的壞賬 這樣的話,就可以帶入年份和數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算了: 21年計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備=(21年應(yīng)收賬款的借方發(fā)生額107000-貸方發(fā)生額37000)*10%-21年收回的壞賬2000=5000 如果用丁字賬,那么從20年分析壞賬準(zhǔn)備 ———————— ?。诔?600【說(shuō)明應(yīng)收賬款的金額=2600/10%=26000】 3000 ?。?jì)提的金額=3000-(2600-3000)=3400 ———————— ?。谀┯囝~=(26000+94500-90500)*10%=30000*10%=3000 21年 ———————— ?。诔?000 ?。?000 ?。?jì)提的金額=10000-(3000+2000)=5000【即本題的答案】 ———————— ?。谀┯囝~=(30000+107000-37000)*10%=100000*10%=10000 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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最高銷售價(jià)格?
小王老師
??|
提問時(shí)間:09/06 08:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,稅法規(guī)定:納稅人用于投資入股、抵償債務(wù)、換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料等方面的應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)當(dāng)以納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價(jià)格為依據(jù)計(jì)算消費(fèi)稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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貼現(xiàn)不滿足準(zhǔn)則規(guī)定的金融資產(chǎn)終止條件。貸記短期借款。滿足準(zhǔn)則規(guī)定的金融資產(chǎn)終止條件,貸記應(yīng)收票據(jù)。為什么?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/11 21:25
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)榍懊?附追索權(quán),銀行收到錢,還是跟企業(yè)要的 附追索權(quán)情況下的應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn):借:銀行存款(實(shí)際收到的款項(xiàng)) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:短期借款
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7月1日以后注冊(cè)新公司,注冊(cè)資本多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)繳足
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/20 14:47
#稅務(wù)師#
7月1日以后注冊(cè)新公司,注冊(cè)資本5年內(nèi)實(shí)繳
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(P/F,8%,4)=0.7350,(P/F,4%,8)=0.7307 為什么這兩者的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)不一樣,不是應(yīng)該一樣的嗎?本體不能用(P/F,8%,4)=0.7350 嗎?
apple老師
??|
提問時(shí)間:04/18 11:10
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不一樣的 是復(fù)利計(jì)算,不是單利計(jì)算,
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老師,你好,請(qǐng)問新公司法有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)5年內(nèi)必須實(shí)繳注冊(cè)資金是在哪一條文件規(guī)定,謝謝
夢(mèng)瑤老師
??|
提問時(shí)間:04/16 15:16
#稅務(wù)師#
新公司法第47條規(guī)定:“有限責(zé)任公司的注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。全體股東認(rèn)繳的出資額由股東按照公司章程的規(guī)定自公司成立之日起五年內(nèi)繳足。(“五年實(shí)繳“)
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稅務(wù)師考試時(shí)間有消息沒!
宋老師2
??|
提問時(shí)間:03/11 08:50
#稅務(wù)師#
你好!2024年稅務(wù)師考試時(shí)間為11月2日、3日
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現(xiàn)在企業(yè)還有防洪稅嗎
venus老師
??|
提問時(shí)間:03/07 09:58
#稅務(wù)師#
防洪沒有稅的,稅法里沒有,就不能叫稅。 防洪費(fèi)直接按照實(shí)際支出在管理費(fèi)用列支。 至于交多少,要看各地的具體規(guī)定了。
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企業(yè)為購(gòu)買作為其他權(quán)益工具投資的外幣金融資產(chǎn)而兌換外幣時(shí)發(fā)生的折算差額,應(yīng)當(dāng)計(jì)入其它綜合收益。 這句話錯(cuò)在哪里?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/03 13:51
#稅務(wù)師#
應(yīng)該是進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用的哈 同學(xué)
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒認(rèn)定稅種可以不交嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/02 07:00
#稅務(wù)師#
您好,沒有認(rèn)定可以不用繳納的
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你好,請(qǐng)問,以法人以個(gè)人專利技術(shù)(無(wú)形資產(chǎn))2000萬(wàn)元做為投資款,需要繳哪些稅種?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/29 15:02
#稅務(wù)師#
您好 單位繳納實(shí)收資本印花稅就好了
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根據(jù)物權(quán)法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于動(dòng)產(chǎn)抵押的表述中,正確的有( )。(2022年) A.以動(dòng)產(chǎn)抵押的,抵押權(quán)自登記時(shí)設(shè)立 B.以動(dòng)產(chǎn)抵押的,不得對(duì)抗正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中已經(jīng)支付合理價(jià)款并取得抵押財(cái)產(chǎn)的買受人 C.動(dòng)產(chǎn)抵押權(quán)人的超級(jí)優(yōu)先權(quán)是指動(dòng)產(chǎn)抵押權(quán)優(yōu)先于其他一切擔(dān)保物權(quán) D.同一動(dòng)產(chǎn)上存在多個(gè)價(jià)款優(yōu)先權(quán)的,人民法院應(yīng)當(dāng)按照登記的時(shí)間先后確定清償順序 【答案】BD 【解析】(1)選項(xiàng)A:以動(dòng)產(chǎn)抵押的,抵押權(quán)自抵押合同生效時(shí)設(shè)立;(2)選項(xiàng)C:留置權(quán)人不同意。 問題:當(dāng)事人以劃撥方式取得的建設(shè)用地使用權(quán)抵押,為什么最后抵押權(quán)依法實(shí)現(xiàn)時(shí)所得的價(jià)款,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先用于補(bǔ)繳建設(shè)用地使用權(quán)出讓金(這里出讓金是指是因?qū)崿F(xiàn)抵押權(quán)時(shí)會(huì),抵押權(quán)人會(huì)繳納出讓金嗎??)
小碧老師
??|
提問時(shí)間:11/19 16:38
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)!當(dāng)事人以劃撥方式取得的建設(shè)用地,其實(shí)是國(guó)家免費(fèi)給當(dāng)事人的,抵押權(quán)依法實(shí)現(xiàn)就相當(dāng)于轉(zhuǎn)讓了,國(guó)家有優(yōu)先收取出讓金哦。這是法定的
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生產(chǎn)領(lǐng)用實(shí)木地板應(yīng)抵扣消費(fèi)稅為什么要×50%?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/26 11:29
#稅務(wù)師#
你好( ^_^)/只領(lǐng)用了50%繼續(xù)加工題目說(shuō)
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老師,接受捐贈(zèng)記收入嗎?
venus老師
??|
提問時(shí)間:08/28 08:51
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好!接收捐贈(zèng)一般計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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老師 我們公司買車了 被人給我們開了發(fā)票 比如12萬(wàn),然后我們首付款4萬(wàn) 剩下的8萬(wàn)貸款,然后首付款我們一直也沒付錢,剛好他們承諾要反向租賃我們這輛車,租金剛好是四萬(wàn) ,然后雙方就是說(shuō)這個(gè)四萬(wàn)就是相互抵消應(yīng)收應(yīng)付了 ,我想問一下這個(gè)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呀
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/24 10:33
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)等于說(shuō),應(yīng)收應(yīng)付這倆抵消了是吧
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該房產(chǎn)持有期間為5年2個(gè)月 土地增值稅的扣除項(xiàng)目=420×(1+5×5%)+12+0.315+1=538.315(萬(wàn)元)老師這一步?jīng)]看明白
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/16 12:33
#稅務(wù)師#
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
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老師您好!這題為什么C選項(xiàng)也是正確的?
青老師
??|
提問時(shí)間:08/09 18:17
#稅務(wù)師#
你好;這個(gè)是可以的; 這個(gè)有文件的;
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老師,這題,我感覺 之前做過(guò),是合并后的企業(yè)對(duì)合并前的賬務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任??怎么這里選A,那個(gè)連帶責(zé)任是哪個(gè)點(diǎn)?
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/25 13:05
#稅務(wù)師#
您好,就是合并后主體對(duì)合并前承擔(dān)連帶責(zé)任
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別人給我開的增值稅普票發(fā)票丟了,能不能用存根聯(lián)復(fù)印入賬報(bào)銷?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:06/28 08:16
#稅務(wù)師#
丟失普通發(fā)票聯(lián),要取得發(fā)票的記賬聯(lián)復(fù)印件,由提供記賬聯(lián)復(fù)印件單位出具相關(guān)證明,并由提供人簽章。證明相關(guān)要點(diǎn):與原件核對(duì)無(wú)誤,加蓋原件保存單位公章或個(gè)人簽章。
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老師,土地購(gòu)買時(shí)候成本200w/畝,現(xiàn)在賣500w,土地增值稅怎么算的,還有印花稅和契稅是怎么算的
青老師
??|
提問時(shí)間:06/15 09:07
#稅務(wù)師#
你好; 你們買土地當(dāng)時(shí)是記入什么科目的; 買土地的用途 才好判斷
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老板不懂,銷售額1000萬(wàn),100萬(wàn)開票900萬(wàn)不開票,電費(fèi)100萬(wàn)的用量大約1萬(wàn)元左右,開票開了1000萬(wàn)用電量10萬(wàn)元,怎么辦,怎么做賬合適
青老師
??|
提問時(shí)間:06/13 11:25
#稅務(wù)師#
你好;你是什么類型 的公司; 意思是部分開票; 部分不開票; 那你是不是全部都報(bào)稅費(fèi)了嗎
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老師:B選項(xiàng)不太理解,不是按照融資的嗎?不用交增值稅?
曉純老師
??|
提問時(shí)間:06/08 18:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,這個(gè)業(yè)務(wù)在稅法上屬于還本銷售,按照全額繳納增值稅,不得遞減還本的支出
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì),非貨幣性資產(chǎn)交換和債務(wù)重組 很難區(qū)分
金金老師
??|
提問時(shí)間:05/29 21:00
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)您目前學(xué)了幾遍了呀
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留購(gòu)的租賃貨物怎么理解?不繳納關(guān)稅
紅豆老師
??|
提問時(shí)間:05/26 20:40
#稅務(wù)師#
留購(gòu)的租賃貨物指在租賃關(guān)系終止后,承租人支付租賃物的殘值或者合同約定價(jià)值之后獲得的租賃物。
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收到甲公司承兌匯票3萬(wàn)元,然后把3萬(wàn)承兌匯票背書給了乙公司,但是我們只欠乙公司17000, 多余出來(lái)的1萬(wàn)3乙公司取現(xiàn)或者銀行轉(zhuǎn)給我們,這1萬(wàn)3怎么入賬,
新新老師
??|
提問時(shí)間:05/22 11:19
#稅務(wù)師#
你好 借 銀行 /現(xiàn)金13000,應(yīng)付賬款 17000 貸應(yīng)付票據(jù) 3萬(wàn)
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為什么答案這里是有a選項(xiàng)?有a的情形不是應(yīng)該直接吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?
思頓喬老師
??|
提問時(shí)間:05/18 19:07
#稅務(wù)師#
你好 第一個(gè)圖片是沒有實(shí)名認(rèn)證啊
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老師,填那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳,想算出高新收入占總收入的比重,但是不知道能不能把那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入算進(jìn)總收入里(營(yíng)業(yè)外收入看一下我截圖的分錄),其中一張截圖是總收入的填寫備注,我看了營(yíng)業(yè)外收入好像只包括捐贈(zèng)收入的意思,不知道我理解的對(duì)不對(duì)
wu老師
??|
提問時(shí)間:05/13 15:57
#稅務(wù)師#
您好,總收入的備注中有一個(gè)是其他收入,這個(gè)里面就包括了一部分營(yíng)業(yè)外收入。包括企業(yè)資產(chǎn)溢余收入、逾期未退包裝物押金收入、確實(shí)無(wú)法償付的應(yīng)付款項(xiàng)、已作壞賬損失處理后又收回的應(yīng)收款項(xiàng)、債務(wù)重組收入、補(bǔ)貼收入、違約金收入、匯兌收益等。但是我看您的分錄,營(yíng)業(yè)外收入都是以前多計(jì)提的稅金之類的轉(zhuǎn)回,這個(gè)不是直接沖減稅金嗎,怎么會(huì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
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老師 ,我改上個(gè)月的賬有什么影響嗎???上個(gè)月已經(jīng)季度申報(bào)了 也報(bào)送了報(bào)表有什么影響嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:05/10 15:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 ,更正是可以的
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問處置損益為什么不把之前計(jì)提的公允價(jià)值變動(dòng)損益轉(zhuǎn)到投資收益這部分加上呢
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:04/14 11:32
#稅務(wù)師#
問處置損益為什么不把之前計(jì)提的公允價(jià)值變動(dòng)損益轉(zhuǎn)到投資收益這部分加上呢? 答:以前是加的?,F(xiàn)在新準(zhǔn)則不加。
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為什么利潤(rùn)表只統(tǒng)計(jì)銷售費(fèi)用下的廣告費(fèi),不統(tǒng)計(jì)管理費(fèi)用下的廣告費(fèi)?而匯算清繳表確需要把管理費(fèi)和銷售費(fèi)兩者下的廣告費(fèi)一并統(tǒng)計(jì)?
青老師
??|
提問時(shí)間:06/08 17:36
#稅務(wù)師#
你好; 匯算是 所有招待費(fèi)明細(xì) 不管是那個(gè)科目下面的 ;都要合計(jì)來(lái) 算的 ;而利潤(rùn)表按照格式來(lái)操作 ; 有單獨(dú)列的明細(xì)就 具體去 寫即可 ; 不要去管 為什么管理費(fèi)用沒有這個(gè)格式;
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