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請問公司與個人簽訂房租租賃合同免印花稅嗎?還有農業(yè)種植向公司采購種子可以免印花稅嗎?
張老師
??|
提問時間:01/23 14:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.如果是住房就可以免。 2.如果是農民、家庭農場、農民專業(yè)合作社、農村集體經濟組織、村民委員會書立的就可以免。 祝您學習愉快!
?閱讀? 552
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請問下老師,這份期權確認的資本公積不是應該是按差價13算嗎?為啥是按18算的?
王曉曉老師
??|
提問時間:01/23 14:10
#稅務師#
同學你好,確認資本公積用的是授予日期權的公允價值,不是差價
?閱讀? 18281
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老師 ,最近復習到稅務師財會這塊兒了 ,稅務師財會的因素分析法 資金需要量的公式 和中級財管的公式怎么有點不一樣 重新停了一遍課 ,還是對標黃色部分 沒弄明白,為什么稅收師的用乘法,中級用除法 麻煩指導一下。
小蒙老師
??|
提問時間:01/23 13:54
#稅務師#
你好同學,中級財管前兩年是這個公式(前兩年公式和稅務的公式一樣),后面中級的改了。
?閱讀? 18366
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老師 如果成立一個個體 專門給我這個企業(yè)開票 這樣是有很大的風險吧 我這個是小規(guī)模 然后我這個公司也沒有成本 只有一個人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個個體 給我這個公司開票 這樣我的風險會很大吧
小鎖老師
??|
提問時間:01/23 13:39
#稅務師#
您好,這個的話說存在風險,對的存在
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老師 如果成立一個個體 專門給我這個企業(yè)開票 這樣是有很大的風險吧 我這個是小規(guī)模 然后我這個公司也沒有成本 只有一個人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個個體 給我這個公司開票
郭老師
??|
提問時間:01/23 12:17
#稅務師#
你好,實際有業(yè)務嗎?如果沒有業(yè)務的話,屬于虛開發(fā)票,有風險
?閱讀? 14701
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我們公司想調以前的賬,大概需要多少米,調一年的呢?
王 老師
??|
提問時間:01/23 12:10
#稅務師#
你好,是調整哪方面的賬務,清理亂賬么,一般銷售額多少,業(yè)務多不?
?閱讀? 1528
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老師 如果成立一個個體 專門給我這個企業(yè)開票 這樣是有很大的風險吧 我這個是小規(guī)模 然后我這個公司也沒有成本 只有一個人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個個體或者小規(guī)模給我這個公司開票 這樣的風險很大 被查的幾率很大 可是還有其他的辦法嗎
venus老師
??|
提問時間:01/23 11:54
#稅務師#
同學,現在小規(guī)模的政策本來就好,不要再通過這種方式,
?閱讀? 10927
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辦了個營業(yè)執(zhí)照,辦了稅務。疫情沒開,資料全部沒有了,稅務是非正常,需要怎么處理
文文老師
??|
提問時間:01/23 11:53
#稅務師#
需要去稅務大廳處理,詢問具體原因
?閱讀? 1510
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請問我們?yōu)楣夥娬咎峁┏莘蘸凸夥M件清洗服務我感覺既不屬于承攬合同也不屬于技術服務合同,不交印花稅這么判斷對嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/23 11:36
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您的理解是正確的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 667
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求材料成本差異率,畫紅線的部分看不明白
周老師
??|
提問時間:01/23 11:26
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 委托加工業(yè)務是特殊的存在,就是按年初的材料成本差異分攤的 因為委托加工物資發(fā)出時還無法得到當月的成本差異率,所以用月初的成本差異率計算資發(fā)出的委托加工物成本,到了月末計算當月的成本差異率時要把委托加工物資成本減去。委托加工物資在這里比較特殊。 按答案掌握即可 祝您學習愉快!
?閱讀? 515
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老師您好,因為甲方計量錯誤,202301月開了720萬發(fā)票,今年甲方要求我們把多計量的136萬開負數發(fā)票給他們,可以退稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/23 11:20
#稅務師#
一般納稅人不退 留著以后抵扣
?閱讀? 1555
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老師,這個題目怎么做的呢。
微微老師
??|
提問時間:01/23 10:39
#稅務師#
您好,這個題目選的是ABC的呢。
?閱讀? 1491
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老師好:稅務師考試農產品核定進項,成本法:農產品耗用率是題目直接給出的嗎
樸老師
??|
提問時間:01/23 10:32
#稅務師#
農產品核定進項稅額的成本法中,農產品耗用率的確定并不是題目直接給出的。 農產品耗用率=上年投入生產的農產品外購金額/上年生產成本
?閱讀? 1407
?收藏? 0
老師,這個題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:01/23 09:55
#稅務師#
您好,這個題目選的是AC的呢。
?閱讀? 1390
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找郭老師回答問題 找郭老師
郭老師
??|
提問時間:01/23 09:51
#稅務師#
在具體的什么問題
?閱讀? 1492
?收藏? 6
老師 企業(yè)所得稅彌補虧損是彌補前幾年?
棉被老師
??|
提問時間:01/23 09:45
#稅務師#
你好,一般還是五年的,特殊可以申請延長到8年
?閱讀? 1546
?收藏? 6
甲化妝品廠將一批原材料運往乙加工廠加工成應稅高檔化妝品,該批原材料的成本為15萬元,乙廠代墊輔助材料收費2萬元(不含稅),另收取不含稅加工費5萬元,高檔化妝品的消費稅稅率為15%,則該項委托加工業(yè)務消費稅組成計稅價格為( )萬元。
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/23 09:01
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇A,組成計稅價格=(15+2+5)÷(1-15%)=25.88(萬元)
?閱讀? 3722
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定額稅率150元/箱。該公司進口環(huán)節(jié)應納消費稅(?。┤f元。
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/23 09:00
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇C,進口環(huán)節(jié)應納消費稅=[ 10×22×(1+50%)+ 10×150÷10000] ÷(1-56%)×56%+10×150÷10000=420.34(萬元)
?閱讀? 1666
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適用的消費稅稅率為15%,則該外貿企業(yè)出口化妝品應退還的增值稅和消費稅為( )萬元。
郭老師
??|
提問時間:01/23 08:58
#稅務師#
你好,這個題目不完整,前面的題目是啥?
?閱讀? 2603
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請幫寫下這個答題的計算過程,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 21:45
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇C,25×2000×0.5÷10000+20×20%=6.5(萬元)
?閱讀? 14786
?收藏? 62
請老師幫看下這個題應該選擇什么答案,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 21:43
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇CE,每噸啤酒出廠價格(含包裝物及包裝物押金)在3000元(含3000元,不含增值稅)以上的,屬于甲類啤酒,適用消費稅定額稅率為250元/噸;每噸在3000元以下的,屬于乙類啤酒,適用消費稅定額稅率為220元/噸。每噸啤酒出廠價格=[5000+1356÷(1+13%)]÷2=3100(元)>3000(元),銷售的該類啤酒為甲類啤酒,適用的消費稅稅額為250元/噸。該啤酒廠應繳納消費稅=2×250=500(元)。
?閱讀? 14042
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某啤酒廠既生產甲類啤酒又生產乙類啤酒。勞動節(jié)促銷期間,直接銷售甲類啤酒100噸,取得收入40萬元;直接銷售乙類啤酒200噸,取得收入50萬元;銷 售甲類啤酒和乙類啤酒組成的禮品盒取得收入12萬元(內含甲類啤酒和乙類啤 酒各18噸),上述收入均不含增值稅。 已知甲類啤酒適用的消費稅稅率為250 元/噸,乙類啤酒適用的消費稅稅率為 220元/噸。該啤酒廠上述業(yè)務應納的消費稅為( )萬元。
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 21:41
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇D,( 100+18×2)×250+ 200 ×220 = 78 000 (元)=7.8
?閱讀? 13625
?收藏? 57
請幫計算下這個題,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 21:39
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇BCD,用應稅消費品換取生產資料和消費資料,應按最高售價計算消費稅;用糧食白酒換取原材料是特殊的銷售方式,不是增值稅視同銷售。 應納消費稅=10×2000×0.5÷10000+10×2000×25×20%÷10000=11(萬元) 應納增值稅=5.72-5.2=0.52(萬元)
?閱讀? 14665
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請幫看下這個題應該選擇什么答案,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 21:38
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇ACDE,納稅人將應稅消費品與非應稅消費品以及適用稅率不同的應稅消費品組成成套消費品銷售的,應根據組合產制品的銷售金額按應稅消費品中適用最高稅率的消費品稅率征稅。
?閱讀? 11809
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某化妝品公司2023年1月銷售給經銷商甲高檔化妝品120箱,銷售價為800元/箱,銷售給經銷商乙同類高檔化妝品60箱,銷售價為1000元/箱;當月,還將20箱同類高檔化妝品發(fā)給其原材料供應商以抵償上月所欠貨款。以上售價均為不含稅價格,則1月份該化妝品公司應該繳納的消費稅為( )元。(消費稅稅率為15%)
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 21:36
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇B,(120×800+60×1000+20×1000)×15%=26400
?閱讀? 13712
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老師 如果我在3月做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,那在4月初在申報2024年第一季度小規(guī)模所得稅時 能彌補2023年的虧損嗎
郭老師
??|
提問時間:01/22 20:56
#稅務師#
你好大部分是可以彌補的
?閱讀? 2628
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請幫看下這個題應該選擇什么答案,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 20:48
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選ABDE,納稅人、扣繳義務人會計制度健全,能夠通過計算機正確、完整計算其收入和所得或者代扣代繳、代收代繳稅款情況的,其計算機輸出的完整的書面會計記錄,所以C不應該選
?閱讀? 13549
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請老師幫看下這個題應該選擇什么答案,謝謝
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 20:45
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇CD,納稅人采取以舊換新方式銷售貨物的,應按照新貨物的同期銷售價格確定銷售額,但是金銀首飾除外;采取以物易物方式銷售貨物的,雙方都應該作購銷業(yè)務處理,如果自對方取得增值稅專用發(fā)票或稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票的,可以抵扣換進貨物的進項稅。
?閱讀? 13523
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請幫解釋下這四個選項,謝謝
丁小丁老師
??|
提問時間:01/22 20:44
#稅務師#
您好!老師正在看題目
?閱讀? 13632
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該企業(yè)2023年9月應納增值稅(?。┤f元。
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/22 20:42
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇B,應納增值稅=800×50%×13%-23.4=28.6(萬元)
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