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老師,我想問一下,就是同事出差,根據(jù)文件是處級以上才能買一等座,因為二等座沒有票了,就只能買一等座,那后面報銷是只能報銷二等座的,超出部分的自行負擔嗎?
呂小冬老師
??|
提問時間:07/09 17:59
#事業(yè)單位#
你好,是的,超出部分自行負擔
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這道題目資料2可轉(zhuǎn)換債券不是可以轉(zhuǎn)換為2000股股票嗎,然后考慮期間權(quán)重應該是1000股,為什么答案是250股?
徐超老師
??|
提問時間:07/06 12:01
#事業(yè)單位#
同學你好!根據(jù)資料二,發(fā)行100萬份,每份轉(zhuǎn)5股,一共是500萬股,按照半年時間權(quán)重就是250萬股。
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老師你好!k歌沐足按摩的發(fā)票內(nèi)容要怎么開呀?收據(jù)寫什么款?
郭老師
??|
提問時間:12/12 14:50
#事業(yè)單位#
娛樂服務*ktv服務,沐足按摩 收據(jù) k歌沐足按摩
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一月用事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余來發(fā)獎金,一體化系統(tǒng)該如何支付。單位資金的一般支付還是往來支付
樸老師
??|
提問時間:01/26 12:56
#事業(yè)單位#
1.一般支付方式:您可以通過一體化系統(tǒng)中的一般支付模塊進行支付。首先,確認獎金金額和支付對象,然后按照系統(tǒng)要求錄入相關(guān)信息并提交支付指令。系統(tǒng)會根據(jù)您的指令將獎金支付到指定的賬戶或工資卡中。 2.往來支付方式:如果您的單位有往來賬款業(yè)務,您也可以通過往來支付模塊進行獎金的發(fā)放。首先,在系統(tǒng)中創(chuàng)建往來賬款賬戶并錄入相關(guān)信息,然后指定獎金發(fā)放的賬戶和金額,最后提交支付指令。系統(tǒng)會將獎金作為往來賬款處理,并記錄在相關(guān)的賬戶中。
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老師好,學校食堂委托第三方經(jīng)營,只是每個月給學校2個點提成,水電費燃氣費學校先墊付,下月支付第三方流水時扣除。請問這種情況學校和第三方是總分還是并列哪種關(guān)系?我理解的是并列會計主題不同。請指點該如何處理出報表
薇老師
??|
提問時間:10/13 15:17
#事業(yè)單位#
同學你好參考以下看看,在這種情況下,學校和第三方通常屬于合作關(guān)系,但并非簡單的總分或并列關(guān)系。從會計處理的角度來看,學校和第三方應分別進行會計核算。學校收取的提成可視為其他業(yè)務收入,墊付的水電費燃氣費則作為應收款項處理。第三方的經(jīng)營收支也應獨立核算。
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行政單位交的車輛保險需要進行分攤的財務處理嗎,有法律或規(guī)章依據(jù)嗎?
姜再斌 老師
??|
提問時間:05/04 21:31
#事業(yè)單位#
你好,不需要進行分攤處理。
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在A公司(工作3年)辭職后 離職原因?qū)懙氖莻€人原因 領取不到失業(yè)金 然后在B公司上班半年,被辭退,能領取失業(yè)金嗎?如果能,那以前a公司繳納的3年能一起領了嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:09/05 23:27
#事業(yè)單位#
您好 在A公司(工作3年)辭職后 離職原因?qū)懙氖莻€人原因 領取不到失業(yè)金 然后在B公司上班半年,被辭退,能領取失業(yè)金 以前a公司繳納的3年能一起領了
?閱讀? 2820
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想咨詢一下:行政事業(yè)主管部門,通過國庫集中支付給下屬二級獨立核算單位支付的各項費用,原始單據(jù)由二級單位入賬,主管部門用什么單據(jù)入賬?用國庫集中支付憑證可以嗎
冉老師
??|
提問時間:03/27 14:36
#事業(yè)單位#
你好,同學 可以的 用國庫集中支付憑證可以
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增值稅稅率13%,為啥要除以1.06算不含稅金額,我沒理解就是,如果含稅金額是10元,10/1.13和10/1.06是兩個不同的金額
東老師
??|
提問時間:11/20 11:20
#事業(yè)單位#
您好,您這個是什么情況?
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一個月 5000的工資,雙休請假一天,無全勤獎,3月工資應該是多少
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/07 15:36
#事業(yè)單位#
你好,3月工資=5000*實際工作天數(shù)/單位3月份執(zhí)行的月工作天數(shù)
?閱讀? 2812
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事業(yè)單位出租出借收入是否扣除稅費和傭金等費用后上繳財政
宋生老師
??|
提問時間:07/30 10:03
#事業(yè)單位#
你好!這個看上級要求,大部分都是可以自己留一部分
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會計準則對憑證附件的規(guī)定是什么
新新老師
??|
提問時間:05/22 14:42
#事業(yè)單位#
你好 你好 會計憑證附件是指與會計憑證有關(guān)的各種票據(jù)、憑證、合同、協(xié)議、發(fā)票、收據(jù)、清單、報表等單據(jù)和資料,以及審核、批準、簽字、蓋章等相關(guān)人員的簽名、印章等證明文件。 根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國會計制度》,會計憑證附件必須具備真實、準確、完整、合法的要求,并按照規(guī)定予以保管。具體規(guī)定如下: 1. 真實性:會計憑證附件必須真實反映經(jīng)濟業(yè)務的實際情況,不得篡改、偽造或者隱瞞事實。所有憑證和單據(jù)必須經(jīng)過審核、驗收和批準,簽字蓋章等,確保真實性。 2. 準確性:會計憑證附件必須準確反映經(jīng)濟業(yè)務的數(shù)額和性質(zhì)。憑證和單據(jù)必須有明確的記賬科目和金額,以便正確核算。 3. 完整性:會計憑證附件必須完整保存,不得遺漏任何重要單據(jù)和資料。如有遺漏或者損毀,必須及時補充或者重做。 4. 合法性:會計憑證附件必須符合法律法規(guī)的規(guī)定和公司的內(nèi)部制度,不得違反相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。必須符合審計、稅務和其他監(jiān)管部門的要求。 5. 保管:會計憑證附件必須按照規(guī)定予以保管,采取物理和電子存檔相結(jié)合的方式進行保存,確保安全、防篡改和可檢索性。 總之,會計憑證附件是會計核算中重要的組成部分,其真實、準確、完整、合法和安全保管都是極其重要的。
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行政單位年初的累計盈余和本期盈余啥關(guān)系?12月累計盈余和本期盈余都有數(shù)。報的時候都結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余了么?
王雁鳴老師
??|
提問時間:12/31 13:44
#事業(yè)單位#
同學你好,也就是年初的累計盈余加本期盈余,等于期末累計盈余。報的時候都結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余。
?閱讀? 2805
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企業(yè)所得稅季報,公司就一個法人,資產(chǎn)總額填多少,沒有業(yè)務,
宋生老師
??|
提問時間:04/07 19:04
#事業(yè)單位#
您好!這個你沒有業(yè)務,也沒有做賬的話,自己隨便寫個1萬啥的都行
?閱讀? 2803
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醫(yī)院年初收到財政專項補助經(jīng)費,用于減免某病種部分費用。收到財政撥款時,我這樣做分錄:借:銀行存款 貸:財政撥款收入——某某項目經(jīng)費 但是病人就診時減免的部分醫(yī)療費用是在項目經(jīng)費支出減免給病人的(即是項目經(jīng)費幫病人付了部分醫(yī)療費,我是這么理解的)這個就診對于醫(yī)院來說是收入,但是要在項目經(jīng)費里支出,會計分錄我不會。
小奇老師
??|
提問時間:08/16 14:21
#事業(yè)單位#
同學您好,財務會計分錄為, 借:銀行存款 (純粹收到錢的部分) 業(yè)務活動費用 (項目經(jīng)費幫病人付醫(yī)療費部分) 貸:財政撥款收入 預算會計分錄為, 借:資金結(jié)存—貨幣資金 事業(yè)支出 貸:財政撥款預算收入 通過以上分錄可知,將項目經(jīng)費幫病人付的醫(yī)療費計入借方“業(yè)務活動費用”,體現(xiàn)了項目經(jīng)費的支出;而貸方“財政撥款收入”也體現(xiàn)了醫(yī)院的收入
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向一廠購入甲材料200千克,每千克129,20元,計25 840元,增值稅率13%,甲材料運雜費160元,全部款項用銀行存款支付 應該怎樣解答
暖暖老師
??|
提問時間:07/08 14:50
#事業(yè)單位#
借原材料-甲材料25840+160 應交稅費-進項稅額25840*13% 貸銀行存款29359.20
?閱讀? 2797
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報銷和支付區(qū)別在哪兒,那種屬于報銷的范疇,那種屬于支付的范疇?
venus老師
??|
提問時間:08/16 15:16
#事業(yè)單位#
報銷一般是費用,支付一半般貨款
?閱讀? 2784
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財政直接支付購置的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),那么登記資產(chǎn)之后資產(chǎn)的折舊、攤銷怎樣做賬務處理呢?
文文老師
??|
提問時間:09/06 09:32
#事業(yè)單位#
正常做折舊或攤銷 借:管理費用 貸:累計折舊
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銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬:是否寫本日小計?日計月計和累積怎么劃紅線?結(jié)轉(zhuǎn)下年怎么劃紅線?每頁過次頁的合計數(shù)是本頁的還是每月累計的數(shù)?謝謝老師
廖君老師
??|
提問時間:05/06 07:04
#事業(yè)單位#
您 好,不用寫本日小計,只需要 本月合計和本年累計。 結(jié)出當月發(fā)生額的,應當在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣,并在下面通欄劃單紅線。需要結(jié)出本年累計發(fā)生額的,應當在摘要欄內(nèi)注明“本年累計”字樣,并在下面通欄劃單紅線;12月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額。全年累計發(fā)生額下面應當通欄劃雙紅線。年度終了結(jié)帳時,所有總帳帳戶都應當結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。 2.結(jié)計“過次頁”的本頁合計數(shù)應當為自本月初起至本頁未止的發(fā)生額合計數(shù) 。也就是是本月的全部發(fā)生額,本月累計。
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事業(yè)單位租用無線網(wǎng)開展業(yè)務活動,每年費用為79000元,按合同規(guī)定在年末一次性支付。年末,通過零余額賬戶支付費用79000元。預算會計如何寫分錄
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/04 19:09
#事業(yè)單位#
同學你好,預算會計分錄,借,事業(yè)支出,79000元,貸,資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度,79000元。
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政府會計制度計提工資及發(fā)放的會計分錄
會計中級賀老師
??|
提問時間:05/23 14:08
#事業(yè)單位#
計提工資借:業(yè)務活動費用 貸:應付職工薪酬 計提代扣代繳稅費和代扣墊付費用時借:應付職工薪酬 -工資 貸:應付職工薪酬——住房公積金 —— 社會保險費 ——其他應交稅費-應交個人所得稅 ——其他應收款 職業(yè)年金也是借:應付職工薪酬-工資 貸:應付職工薪酬-職業(yè)年金 官方答疑老師 使用財政直接支付方式支付職工薪酬和代繳住房公積金、社會保險和個人所得稅 借:應付職工薪酬-工資 (地方津貼補貼,住房公積金(單位部分)應付職工薪酬-住房公積金(個人部分)(社會保險費)其他應交稅費-應交個人所得稅 貸:財政撥款收入。 預算會計根據(jù)實際支付借:事業(yè)支出或者行政支出 貸:財政撥款預算收入
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老師您好,請問當月收款,月底開票,是記一筆賬還是兩筆,還是按開票時間記一筆賬?
宋生老師
??|
提問時間:04/07 14:31
#事業(yè)單位#
你好!這個建議按時間做2筆
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你好,想明年申報高級會計師,報考前需要做哪些準備,明年才能順利參加評審
郭老師
??|
提問時間:09/20 17:04
#事業(yè)單位#
(二)專業(yè)能力要求 系統(tǒng)掌握和應用經(jīng)濟與管理理論、財務會計理論與實務,具有較高的政策水平和豐富的會計工作經(jīng)驗,能獨立負責某領域或本單位財務會計管理工作。任現(xiàn)職期間,還具備下列條件之一: 1.擔任本單位財務會計核心業(yè)務骨干。 2.主持(或指導)地市級以上地區(qū)(行業(yè)、企事業(yè)系統(tǒng))的財會管理工作。 3.主持(或參與)本單位的經(jīng)營決策和內(nèi)部管理改革工作,發(fā)揮了比較重要的作用。 4.擔任企事業(yè)單位財務會計專業(yè)服務項目負責人,或者政府(行業(yè)主管部門)委托的專項審計或檢查項目的負責人或主審(主管)人員。 5.主持(或參與)制定大中型企事業(yè)單位內(nèi)部財務、會計制度或辦法;或者主持制定小型企事業(yè)單位內(nèi)部財務、會計制度與辦法。 6.參與地市級以上地區(qū)(行業(yè)、企事業(yè)系統(tǒng))執(zhí)行的財務、會計制度或法規(guī)、辦法的制定與編寫工作。 (三)業(yè)績成果要求 取得會計師資格后,應具備下列3項及以上條件: 1.作為負責人主管的財務會計工作,或主持(或指導)地市級以上地區(qū)(行業(yè)、企事業(yè)系統(tǒng))的財會管理工作,取得顯著成績。 2.主持(或參與)單位經(jīng)營決策與內(nèi)部管理工作,提出解決單位經(jīng)營管理中疑難問題和關(guān)鍵性問題的建議;或主持(或參與)企業(yè)上市、并購重組、資本運作、重大投融資等項目決策分析等工作,發(fā)揮重要作用,顯著提高單位管理水平,取得良好經(jīng)濟效益。 3.主持(或參與)承擔大中型企事業(yè)單位年度審計、資產(chǎn)評估、財務與管理咨詢、績效評價、信貸分析、證券分析、資產(chǎn)管理等項目,經(jīng)濟效益或社會效益顯著,業(yè)內(nèi)認同。 4.主持(或參與)單位內(nèi)部財務管理制度、內(nèi)部控制、預算管理、資金管控等體系和方法與技術(shù)等建設工作,成效顯著。 5.在參與制定與編寫地市級以上地區(qū)(行業(yè)、企事業(yè)系統(tǒng))執(zhí)行的財務、會計制度或法規(guī)、辦法工作中發(fā)揮重要作用,所制定的制度或法規(guī)、辦法被采納,收到良好效果。 6.能體現(xiàn)申報人工作業(yè)績較為突出、有效提高單位財務會計管理水平或經(jīng)濟效益的其他情形。 7.具備以下學術(shù)成果之一: (1)主持(或參與)完成供本單位或政府相關(guān)部門參考的專題研究報告、專業(yè)調(diào)研報告、分析報告、工作規(guī)劃與發(fā)展報告、咨詢報告等具創(chuàng)造性的成果2項(須能夠代表本人會計實務工作實踐,每項不少于3000字)。 (2)主編(著)或參編(著)公開出版的會計或相關(guān)專業(yè)的專著、教材、案例集等1部以上(單部著作個人承擔2萬字及以上)。 (3)獨立或第一作者身份在公開出版的專業(yè)刊物發(fā)表會計相關(guān)專業(yè)論文2篇(每篇不少于3000字),或在核心期刊上發(fā)表會計相關(guān)專業(yè)論文1篇(每篇不少于2000字)。 (4)獨立(或參與)撰寫的會計相關(guān)專業(yè)研究論文和報告2項(單篇文章個人承擔3000字及以上),并被省部級以上專業(yè)學會(協(xié)會)相關(guān)會議納入會刊(會議論文集)。 (5)主持(或參與)完成省部級以上會計相關(guān)專業(yè)研究課題(案例)1項;主持或參與完成省部級以上行業(yè)主管部門、省部級以上專業(yè)學會(協(xié)會)會計相關(guān)專業(yè)研究課題2項(單篇文章個人承擔3000字及以上)。 (6)結(jié)合本單位會計工作實際撰寫工作報告、研究報告、可行性分析等2篇(每篇不少于5000字)。
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老師,小企業(yè)不給員工交社保。而且工資基本7-8千,會計記賬怎么記。第二個問題,勞務派遣差額征稅。工人工資是成本嗎?對方要求開專票,是全額開,還是只開差額的部分,謝謝
郭老師
??|
提問時間:07/07 08:50
#事業(yè)單位#
你好,那簽訂的是勞務合同了,臨時工借管理費用勞務費貸,銀行存款需要發(fā)票,沒有發(fā)票抵扣不了所得稅 工資屬于成本 差額開票 是這個扣除的部分得簽訂勞動合同,繳納社保。
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行政事業(yè)單位其他收入和其他預算收入 某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)接受捐贈一筆貨幣資金88000元,款項已存入開戶銀行。同時,接受捐贈一項固定資產(chǎn),確定的成本為152000元。 (2)現(xiàn)金賬款核對中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余20元。 (3)現(xiàn)金賬款核對中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)金溢余20元無法查明原因,報經(jīng)批準,轉(zhuǎn)入其他收入。 (4)年末,“其他收入”科目的本年發(fā)生額為235200元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 (5)年末,“其他預算收入”科目的本年發(fā)生額為150500元,其中,專項資金收入 124500元,非專項資金收入26000元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。 根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。分財務會計和預算會計
樸老師
??|
提問時間:04/22 14:20
#事業(yè)單位#
同學你好 稍等我看下哦
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老師 事業(yè)單位預繳電費怎么做賬啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/16 09:58
#事業(yè)單位#
借:預付賬款 貸:銀行存款 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
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政府單位的, 繳納五險一金的整體步驟和分錄大概是怎么起的,請結(jié)合現(xiàn)在預算一體化進行講解,對了我還想說明一點我們是通過先轉(zhuǎn)入我們的實體賬戶然后再進行繳納的
樸老師
??|
提問時間:08/24 09:47
#事業(yè)單位#
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 操作步驟的話各地不一樣
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分錄怎么寫啊
小奇老師
??|
提問時間:05/18 20:14
#事業(yè)單位#
同學您好,需要做分錄,請稍等
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事業(yè)單位的非財政撥款結(jié)余第二年是可以繼續(xù)使用的。根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,非財政撥款結(jié)余可以按照國家有關(guān)規(guī)定提取職工福利基金,剩余部分用于彌補以后年度單位收支差額。這意味著非財政撥款結(jié)余在第二年及以后年度中,仍可以被用于事業(yè)單位的運營和支出.如果第二年還是收大于支,因為想當年結(jié)余金額大,硬要求使用了非財政撥款結(jié)余
樸老師
??|
提問時間:05/06 08:22
#事業(yè)單位#
同學你好 你的問題是什么
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老師,我們醫(yī)院準備建醫(yī)療綜合樓,我們在別的地方租了房子重建了小醫(yī)院,過渡一下。政府給我們100萬讓先支付先期費用。問題一,.這筆錢能支付為重建這綜合樓支出的費用,那我們在別的地方租房子,裝修,搬遷等費用能用這筆錢嗎?問題二,這筆錢需要重新開個帳戶嗎,能用我們醫(yī)院現(xiàn)在的帳戶嗎,問題三,如果能用我們現(xiàn)在的帳戶,那以前年度為建這樓支付的費用,我們能現(xiàn)在能扣回來嗎,以前用的是醫(yī)院自己的錢,怎么做帳。
樸老師
??|
提問時間:08/09 14:39
#事業(yè)單位#
關(guān)于費用支付的問題: 政府給予的 100 萬如果明確是用于醫(yī)療綜合樓項目的先期費用,通常應優(yōu)先用于與綜合樓直接相關(guān)的支出,如綜合樓的建設、設計、規(guī)劃等費用。 對于在別的地方租房子、裝修、搬遷等費用,如果這些費用是由于建設醫(yī)療綜合樓而產(chǎn)生的過渡性費用,且在合理范圍內(nèi),且沒有其他明確限制規(guī)定的情況下,有可能可以使用這筆資金支付,但需要根據(jù)具體的資金使用規(guī)定和政府要求來判斷。 關(guān)于賬戶的問題: 不一定需要重新開設專門賬戶。如果沒有特殊規(guī)定要求單獨開戶,通??梢允褂冕t(yī)院現(xiàn)有的賬戶來管理這筆資金。 但為了便于資金的管理和核算,清晰區(qū)分該資金與其他資金的使用情況,可以在醫(yī)院現(xiàn)有的賬戶下進行單獨的項目核算和記賬。 關(guān)于以前年度費用的問題: 如果以前年度為建綜合樓支付的費用是醫(yī)院自己的資金,現(xiàn)在是否能“扣回來”要看政府給予的這 100 萬資金的具體規(guī)定和用途限制。 如果允許沖抵以前的相關(guān)支出,賬務處理如下: 收到 100 萬資金時: 借:銀行存款 1000000 貸:遞延收益 1000000(假設該資金屬于與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助) 沖抵以前年度支出時(假設以前年度支出已計入在建工程等科目): 借:遞延收益(相應金額) 貸:在建工程等(相應金額)
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