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一般納稅人,收到一張780的吃飯個(gè)人收據(jù),800以下的個(gè)人服務(wù)可以直接入賬抵扣企業(yè)所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:22
#稅務(wù)#
初步判斷,不可以稅前扣除
?閱讀? 16
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老師,想要做一個(gè)老板能看懂的內(nèi)賬,就是每個(gè)月給老板看的,我該怎么做,想要表格模板
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:22
#稅務(wù)#
你好,說實(shí)話,這個(gè)很難。因?yàn)槟阌X得老板看得懂,但是實(shí)際他看不懂,或者你覺得他看不懂,結(jié)果他能看懂。 建議你直接按正常的資產(chǎn)負(fù)債表和i利潤表,先給他看,然后問i他有哪些需要調(diào)整一下,更好理解。
?閱讀? 65
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2024年開具的發(fā)票還有用嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:21
#稅務(wù)#
金額不足1000的,直接做成本費(fèi)用
?閱讀? 21
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個(gè)體戶做賬報(bào)稅的問題,個(gè)體戶定期定額,一年一核定,那如果一年定額,一年查賬,一年定額,這賬咋做???一年要做賬,又一年不用做賬,有具體實(shí)操個(gè)體外賬的說下,謝謝。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:18
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒有規(guī)定定期定額就不要做賬。 只是你不需要自己申報(bào)而已 你仍然需要做賬的。
?閱讀? 58
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查賬征收據(jù)實(shí)預(yù)繳跟按上年預(yù)繳有什么不同?具體說下
明琪老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:15
#稅務(wù)#
上午好親!我給您說下哈
?閱讀? 46
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您好,老板看病、買手機(jī)、話費(fèi)能報(bào)銷嗎?計(jì)入什么費(fèi)用?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:14
#稅務(wù)#
那些費(fèi)用不能在公司報(bào)銷
?閱讀? 53
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股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合設(shè)是什么形式類型的?然后涉及的賬務(wù)有啥呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:13
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)其實(shí)就按小企業(yè)會(huì)計(jì)制度做賬就可以了 這種一般是屬于計(jì)提企業(yè)。
?閱讀? 25
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老師注銷公司未分配利潤盈利50個(gè),有之前成本未記賬跳完后虧損,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生退稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:12
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不會(huì)退稅的了。
?閱讀? 34
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5、2025年上半年,本企業(yè)庫存同比有何變化?(單選) A.增長15%以上 B.增長5%-15% C.增長5%以內(nèi) D.下降5%以內(nèi) E.下降5%-15% F.下降15%以上 我們是運(yùn)輸公司 無庫存這項(xiàng)不選 問卷調(diào)查過不了怎么辦
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:12
#稅務(wù)#
你好,你們沒有你們也有庫存的但是你們不是商品 給對方提供的運(yùn)輸業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,但是沒有運(yùn)輸完畢沒有確認(rèn)收入,這一部分就是存貨,你沒有確認(rèn)收貨之前你的成本在哪個(gè)科目里面掛著不是合同履約成本嗎?
?閱讀? 25
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老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選沒有時(shí)間限制了是嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:08
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在沒有時(shí)間限制的,所以一般是不會(huì)有預(yù)警的。
?閱讀? 108
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老師,請問下法人企業(yè)之間的分紅款。 付款方,借:本年利潤 貸:銀行存款, 收款方,借:銀行存款 貸:投資收益 分錄對嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:07
#稅務(wù)#
對的,以上分錄是對的
?閱讀? 27
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公司變更法人,工商變更好了,接下來變更稅務(wù),社保,銀行嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:06
#稅務(wù)#
只變更了法人,變更稅務(wù)與銀行就可以了
?閱讀? 23
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車輛維修保了保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司返款,返到了公賬,這筆數(shù)要怎么做?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:06
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)直接沖管理費(fèi)用-維修費(fèi)就可以
?閱讀? 47
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老師,我想問一下公司自己購買車,在電子稅務(wù)局自己繳納車輛購置稅,完稅證明打出來是一個(gè)二維碼,這是對的嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:05
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是有一張完稅憑證的。
?閱讀? 53
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老師你好,公司的外賬人員用兩家公司互開票,我說不開,她讓我用她的開票員信息開,這樣對我自身安全有問題嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:04
#稅務(wù)#
用她的開票員身份開,對你不會(huì)有安全問題
?閱讀? 78
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小規(guī)模納稅人,季度銷售額在30萬內(nèi)免增值稅,那么附加稅費(fèi)也免了吧?另外免掉的那一部分增值稅還要計(jì)入營業(yè)外收入計(jì)算繳納所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:03
#稅務(wù)#
是的,免掉的那一部分增值稅還要計(jì)入營業(yè)外收入計(jì)算繳納所得稅
?閱讀? 54
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老師,請問我今天在電子稅務(wù)局項(xiàng)目部預(yù)繳企業(yè)所得稅,要填應(yīng)納所得稅的日期,是填5.1至5.31,還是填6.1至6.30?剛才預(yù)繳增值稅及附加的時(shí)候我選的所屬期是5.1至5.31,會(huì)不會(huì)選錯(cuò)了?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:01
#稅務(wù)#
你是5月開票,預(yù)交就是預(yù)交5月的稅
?閱讀? 34
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申報(bào)的24年年報(bào)報(bào)表為什么在電子稅務(wù)局查不到了?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:01
#稅務(wù)#
我要查詢-一戶式查詢-申報(bào)信息查詢
?閱讀? 40
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老師,請問現(xiàn)在小型微利企業(yè)所得稅稅率是多少呢?二季度利潤總額96萬,需要交多少企業(yè)所得稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/18 10:00
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)稅率是5%。你要看你一季度交過了多少稅了?
?閱讀? 112
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老師好!想請問礦山資源企業(yè),在設(shè)計(jì)在建期間如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃工作,請給與指導(dǎo),謝謝!
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/18 09:54
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)稅收籌劃本身是要針對現(xiàn)有的情況,和現(xiàn)在執(zhí)行的政策,然后再看根據(jù)實(shí)際情況有沒有更好的方法。 老師是沒有辦法直接告訴你怎么樣籌劃的,這種都需要。找專業(yè)的公司,然后他們有專門的團(tuán)隊(duì)進(jìn)入到公司調(diào)查公司的情況,然后匯總整理,看有沒有更好的方法。
?閱讀? 29
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電子普通發(fā)票開錯(cuò)了如何紅沖
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/18 09:53
#稅務(wù)#
直接開負(fù)數(shù)發(fā)票即可
?閱讀? 65
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公司車與別的車輛發(fā)生交通事故,公司賬戶收到對方保險(xiǎn)公司賠償,怎么做賬務(wù)處理
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/18 09:52
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入,修車費(fèi)計(jì)入營業(yè)外支出
?閱讀? 69
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老師,我想問下我這邊有家小規(guī)模的公司稅務(wù)已經(jīng)做了注銷,然后有個(gè)人投訴我們,說個(gè)稅把它報(bào)高了,要投訴我們公司,專管員說如果對方不能撤訴的話,專管員可以強(qiáng)制把我稅務(wù)注銷的公司進(jìn)行恢復(fù)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/18 09:52
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)會(huì)強(qiáng)制要求恢復(fù)稅務(wù)登記補(bǔ)申報(bào)稅
?閱讀? 36
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老師,個(gè)體戶轉(zhuǎn)讓會(huì)不會(huì)產(chǎn)生原有業(yè)務(wù)和債務(wù)的糾紛問題。 比如已經(jīng)有未收款的業(yè)務(wù),如個(gè)體戶轉(zhuǎn)入給其他人,是要等業(yè)務(wù)款回來先結(jié)清給原先的經(jīng)營者才好轉(zhuǎn)讓, 還是可以由新的經(jīng)營者接收且不產(chǎn)生糾紛。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/18 09:52
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是看三方約定的了。并不是固定的
?閱讀? 18
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老師,公司為小規(guī)模,24年匯算清繳申報(bào)虧損5萬,但因24年第一季預(yù)繳了0.8萬企業(yè)所得稅需退稅,但稅務(wù)局審批意見“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致,存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí),不同意本次申請”。經(jīng)公司核實(shí),是因一項(xiàng)目24年預(yù)收款25萬(已開票,增值稅當(dāng)季已申報(bào)繳款),24年計(jì)入收入了10萬,實(shí)際應(yīng)計(jì)入收入17.5萬,少計(jì)了7.5萬。這個(gè)需怎么處理?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/18 09:50
#稅務(wù)#
補(bǔ)收入 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制那個(gè)表格里面其他在這里面填寫,合同金額寫上,稅收金額填寫7.5 然后補(bǔ)收入,借預(yù)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整
?閱讀? 77
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老師 這三個(gè)地方需要填的金額具體是什么的合計(jì)呀
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/18 09:50
#稅務(wù)#
直接看你24年的利潤表本年累計(jì)數(shù) 納稅總額看1-12月應(yīng)交稅費(fèi)下邊二級科目的借方累計(jì)
?閱讀? 27
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老師,公司為小規(guī)模,24年匯算清繳申報(bào)虧損5萬,但因24年第一季預(yù)繳了0.8萬企業(yè)所得稅需退稅,但稅務(wù)局審批意見“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致,存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí),不同意本次申請”。經(jīng)公司核實(shí),是因一項(xiàng)目24年預(yù)收款25萬(已開票,增值稅當(dāng)季已申報(bào)繳款),24年按實(shí)際懷計(jì)入收入有誤,少計(jì)了7.5萬。我這個(gè)需怎么處理?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/18 09:48
#稅務(wù)#
補(bǔ)收入 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制那個(gè)表格里面其他在這里面填寫,合同金額寫上,稅收金額填寫7.5 然后補(bǔ)收入,借預(yù)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整
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這里征收方式具體分別怎么核算的
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/18 09:47
#稅務(wù)#
一、查賬征收核算 應(yīng)納稅所得額:用 “收入總額” 減去 “成本費(fèi)用”“稅金”“損失” 等(表中對應(yīng)欄次 ),即應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 成本、費(fèi)用、稅金、損失 - 允許彌補(bǔ)的以前年度虧損(若有 ) 。比如收入 100 萬,成本 60 萬,費(fèi)用 20 萬,無稅金、損失和以前虧損,應(yīng)納稅所得額就是 20 萬 。 應(yīng)納稅額:根據(jù)算好的應(yīng)納稅所得額,找對應(yīng)的 5% - 35% 超額累進(jìn)稅率(表后有稅率表 ),用公式 “應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)” 計(jì)算。像應(yīng)納稅所得額 20 萬,對應(yīng)稅率 20%、速算扣除數(shù) 10500,應(yīng)納稅額 = 200000×20% - 10500 = 29500 元 。 二、核定征收(核定應(yīng)稅所得率 )核算 應(yīng)納稅所得額:若表中填了 “收入總額”,用 “收入總額 × 應(yīng)稅所得率”(應(yīng)稅所得率稅務(wù)機(jī)關(guān)按行業(yè)核定,表中可能需填或已有默認(rèn) );要是填 “成本費(fèi)用總額”,則用 “成本費(fèi)用總額 ÷(1 - 應(yīng)稅所得率)× 應(yīng)稅所得率” 計(jì)算。比如收入 100 萬,應(yīng)稅所得率 10%,應(yīng)納稅所得額 = 1000000×10% = 10 萬 。 應(yīng)納稅額:同樣用 “應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)”,按 5% - 35% 超額累進(jìn)稅率算。如應(yīng)納稅所得額 10 萬,對應(yīng)稅率 20%、速算扣除數(shù) 10500,應(yīng)納稅額 = 100000×20% - 10500 = 9500 元
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請問 用法院的結(jié)案通知書就可以做賬,稅前扣除 。不用開票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/18 09:41
#稅務(wù)#
是支付法院的訴訟費(fèi)嗎?
?閱讀? 18
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稅務(wù)注銷了,還能恢復(fù)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/18 09:37
#稅務(wù)#
可以重新辦理稅物登記
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