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2020年考過涉稅實(shí)物,請(qǐng)問今年還有效嗎?還用考嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/12 22:29
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,稅務(wù)師連續(xù)5年,這個(gè)不算了
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老師您好,請(qǐng)問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/12 22:28
#稅務(wù)#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 22
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老師:長(zhǎng)投投資一家公司500萬,0元轉(zhuǎn)給另外公司,確認(rèn)投資損失500萬,匯算清繳投資收益填寫哪一欄哪行?還有資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整表填哪行哪列?
小正老師
??|
提問時(shí)間:05/12 22:09
#稅務(wù)#
你好,投資收益表,列次 填寫內(nèi)容 示例值(萬元) --- --- --- 第1列 賬載金額(會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置損失) -500 第4列 會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入(0元轉(zhuǎn)讓,扣除稅費(fèi)后凈收入) 0 第6列 處置投資的賬面價(jià)值(原投資成本500萬元) 500 第8列 會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置所得或損失(=第4列-第6列) -500 第9列 稅收計(jì)算的處置所得(稅務(wù)認(rèn)可的損失,需提供資料證明公允性) -500 第10列 納稅調(diào)整金額(=第9列-第8列,若稅務(wù)認(rèn)可損失則為0,否則需調(diào)增) 0 資產(chǎn)損失表, 列次 填寫內(nèi)容 示例值(萬元) --- --- --- 第1列 資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額(會(huì)計(jì)確認(rèn)的500萬元損失) 500 第4列 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)(原投資成本500萬元) 500 第5列 稅收規(guī)定的資產(chǎn)損失金額(需符合稅前扣除條件,如提供轉(zhuǎn)讓協(xié)議、評(píng)估報(bào)告等) 500 第6列 納稅調(diào)整金額(=第5列-第1列,若稅務(wù)認(rèn)可則為0) 0
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發(fā)票三流一致是什么意思
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 22:04
#稅務(wù)#
您好,合同流,發(fā)票流,資金流
?閱讀? 60
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個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/12 21:54
#稅務(wù)#
您好,1. 增值稅:0 季度收入小于等于 30萬普票,免征 2. 附加稅:0 增值稅為0,附加稅免征 3. 個(gè)人所得稅:0 利潤(rùn)600 - 生計(jì)費(fèi)15000 = 虧損,不繳納 4. 印花稅:約=0 收入15000*0.03%*50%約=2.25 ,
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老師, 想問對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響中不用考慮運(yùn)費(fèi)嗎?(圖片是稅二講義)
劉常虹老師
??|
提問時(shí)間:05/12 21:46
#稅務(wù)#
稍等一下,同學(xué),我看下題目。
?閱讀? 195
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請(qǐng)問已經(jīng)開了出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明,怎么負(fù)數(shù)沖減申報(bào)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,你是報(bào)了增值稅申報(bào)表嗎?
?閱讀? 43
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會(huì)計(jì)交接的時(shí)候只給我 個(gè)稅申報(bào)密碼 和 社保申報(bào)密碼 這樣是可以的嘛
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:53
#稅務(wù)#
您好,還有賬本也要交接給你
?閱讀? 16
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請(qǐng)問老師,今天下午專管員打電話說,市SWJ,要詢問我們有沒有無票收入,我不知道該怎么回答,我覺得我應(yīng)該回復(fù),沒有,都開票的,又怕他們掌握了什么資料,請(qǐng)老師幫忙解答
馨羽老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:48
#稅務(wù)#
你們實(shí)際情況有沒有呢
?閱讀? 26
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跨年票可以紅沖嗎?有沒有期限
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:45
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)正常紅沖沒有時(shí)間要求
?閱讀? 34
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這月補(bǔ)交23年代扣代繳的增值稅,還能抵扣嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:44
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)計(jì)入以前年度損益調(diào)整里面
?閱讀? 31
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增值稅發(fā)票上不是標(biāo)有金額和稅款嗎?為什么題目中“增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款”老師說這是不含稅的?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:32
#稅務(wù)#
您好,請(qǐng)問一下題目是在哪里呢
?閱讀? 319
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拼多多電商.我是把所有訂單導(dǎo)出來篩選掉取消的訂單_售后退款+退款退貨=收入,這樣對(duì)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:27
#稅務(wù)#
您好,是的, 是的,就是這樣的
?閱讀? 75
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固定資產(chǎn)都有5%的凈殘值嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:19
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)還有3%的,不全是5%的
?閱讀? 39
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進(jìn)項(xiàng)也沒有,銷項(xiàng)也沒有,一直0申報(bào)可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:09
#稅務(wù)#
您好,如果沒有業(yè)務(wù),是可以的
?閱讀? 44
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滾動(dòng)式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時(shí)間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時(shí)間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動(dòng)式付款客戶如何比對(duì)貨款,表述的理解正確嗎?不對(duì)的請(qǐng)老師認(rèn)真改正一下
小正老師
??|
提問時(shí)間:05/12 20:06
#稅務(wù)#
你好,滾動(dòng)式付款模式下,不應(yīng)將某筆收匯與特定月份的某筆出口訂單單獨(dú)對(duì)應(yīng)匹配,而是按實(shí)際收匯時(shí)間,每收到一筆款項(xiàng)就進(jìn)行登記記錄。在比對(duì)貨款時(shí),需依據(jù)出口貨物的時(shí)間先后順序,依次沖減相應(yīng)的出口訂單金額。具體而言,若累計(jì)收匯金額大于當(dāng)前尚未沖減的出口訂單總金額,則可進(jìn)行退款操作;若存在欠款,即累計(jì)收匯金額小于出口訂單總金額,那么后續(xù)出口的貨物應(yīng)暫緩辦理退稅,直至欠款補(bǔ)足 。
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各位老師好!請(qǐng)問企業(yè)的停工損失,在核算時(shí)候放到管理費(fèi)用,請(qǐng)問填企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)該放到哪張表,什么項(xiàng)目下?謝謝!
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/12 19:40
#稅務(wù)#
企業(yè)停工損失核算在管理費(fèi)用中,若會(huì)計(jì)與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整,在《A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目” 下的 “(十七)其他” 行次填報(bào);若符合資產(chǎn)損失條件,還需在《A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》相應(yīng)行次填報(bào)。若無差異且無需調(diào)整,相關(guān)數(shù)據(jù)隨管理費(fèi)用通過《A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表》進(jìn)入主表
?閱讀? 18
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外地滴滴打車普票抵扣3個(gè)點(diǎn)吧。5月開的發(fā)票,能做到四月份的賬嗎,實(shí)際業(yè)務(wù)是四月份的。抵扣做到幾月份。
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 19:21
#稅務(wù)#
您好,不能,只能抵扣5月或5月后的
?閱讀? 35
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老師 公司的注冊(cè)資金后續(xù)需要,繳納齊嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 19:12
#稅務(wù)#
您好,在五年內(nèi)實(shí)繳就可以了
?閱讀? 15
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老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/12 19:08
#稅務(wù)#
可以的 可以這做的
?閱讀? 54
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老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/12 18:56
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 那就不是小微了 得按25%
?閱讀? 32
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老師,請(qǐng)問a公司進(jìn)貨,b供應(yīng)商開票給我們,a委托另一家c付款單位付款,a付款給c,c付給b公司,可以嗎?對(duì)a公司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
明琪老師
??|
提問時(shí)間:05/12 18:53
#稅務(wù)#
您好親,這樣處理三流不一致啊,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),為什么要這樣處理呢
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四月份發(fā)生業(yè)務(wù),5月初拿到了發(fā)票,四月沒有暫估,5月初直接做四月的賬可以嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 18:51
#稅務(wù)#
你好,操作沒問題了。
?閱讀? 59
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老師,24年有張專票異常了,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,經(jīng)核實(shí)25年發(fā)現(xiàn)此發(fā)票正常發(fā)票,是否可以抵到25年
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 18:41
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以抵扣。
?閱讀? 32
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老師,電子稅務(wù)局打印公司的發(fā)票給會(huì)計(jì)做賬,負(fù)數(shù)發(fā)票和已紅沖發(fā)票正數(shù)是不是不用提供會(huì)計(jì)?紅沖的發(fā)票是對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)的這樣發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/12 18:17
#稅務(wù)#
如果發(fā)票是當(dāng)月的 正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)就不用提供了 假設(shè)我開了一個(gè)發(fā)票,突然發(fā)現(xiàn)又不對(duì),又紅沖了。那這兩張發(fā)票不用給他做賬了。
?閱讀? 54
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老師,我們有發(fā)生勞務(wù)輸出,但經(jīng)營(yíng)范圍中沒有人力派遣的經(jīng)營(yíng)范圍,可以開具勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/12 18:08
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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老師,請(qǐng)問去年10月報(bào)銷辦公用品重復(fù)支付,今年4月退回,怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 18:03
#稅務(wù)#
你好,你去年10月做過哪些分錄了。是不是做了2次費(fèi)用
?閱讀? 41
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老師,會(huì)展服務(wù)和鑒定服務(wù),交印花稅應(yīng)是選擇什么稅目呀?稅率是萬分之三嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/12 17:55
#稅務(wù)#
可以按承攬合同,是萬分之三
?閱讀? 29
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老師小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)有余額 重新建賬后如何結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/12 17:53
#稅務(wù)#
若不用交,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
?閱讀? 36
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老師,我想問下,我們企業(yè)現(xiàn)在想添加去年的研發(fā)支出,想問下這個(gè)國(guó)稅從哪里進(jìn)去
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 17:49
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你要先改賬,然后更正匯算的報(bào)表數(shù)據(jù)。
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