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老師,你好,我問下公司想注銷,資產負債表中固定資產掛賬445545.48怎么辦?
青老師
??|
提問時間:06/07 18:03
#建筑#
你好; 你這個固定資產 做變賣處理或者報廢處理; 比如 1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.保險賠償?shù)奶幚?借:其他應收款/銀行存款等 貸:固定資產清理 5.清理凈損益的處理 (1)凈損失 ①屬于生產經營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產損失 貸:固定資產清理 ②屬于自然災害等非正常原因造成的損失 借:營業(yè)外支出——非常損失 貸:固定資產清理 ③出售、轉讓等原因造成的損失(人為原因) 借:資產處置損益 貸:固定資產清理 (2)凈收益 ①固定資產清理完成后的生產經營期間凈收益【已喪失使用功能(如:正常報廢清理)或因自然災害等】 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 ②出售、轉讓等原因產生的凈收益(人為原因) 借:固定資產清理 貸:資產處置損益
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一般納稅人建筑業(yè)公司,開給甲方100萬含稅工程款,甲方支付70萬到公司賬號,30萬到工人專用賬戶。請問這個30萬應該怎么做賬。需要去補充這30萬找材料票的進項嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:09/27 23:31
#建筑#
同學你好,這個30萬元,做工資表處理,不需要去補充這30萬找材料票的進項的。
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電子發(fā)票項目名稱和建筑項目名稱怎么區(qū)分填寫
郭老師
??|
提問時間:12/23 12:54
#建筑#
你好,你開的是全店發(fā)票的嗎?
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一般納稅人印花稅-貨物運輸現(xiàn)在還是按照合同含稅金額的萬五交吧?一般納稅人沒有減半的政策,只有小規(guī)模才有減半吧?
辜老師
??|
提問時間:06/08 10:20
#建筑#
是的額,你的理解是對的
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老師,請問新收入準則下,這個“合同履約成本”到底是放在資產類科目下,還是在成本類科目下
郭老師
??|
提問時間:07/15 17:54
#建筑#
成本類的科目里面的。
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老師好!成本票多開了,紅沖不了(因為是在稅局代開的發(fā)票)應付賬款咋處理呢
一鳴老師
??|
提問時間:02/03 17:31
#建筑#
掛在賬上以后轉入營業(yè)外收入
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老師,高新企業(yè)如何推算出一年優(yōu)惠稅額多少?
悠然老師01
??|
提問時間:01/15 20:07
#建筑#
學員你好,應納稅所得額*10%就是優(yōu)惠稅率的稅額,加計扣除額*25%就是加計扣除優(yōu)惠的稅額,如果沒有其他的二者相加就是一年的優(yōu)惠稅額
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公司與個人簽訂勞務分包合同,個人提供發(fā)票,公司付款給個人可以通過什么形式付款?做通過哪個科目做賬
郭老師
??|
提問時間:09/29 16:02
#建筑#
銀行公戶直接支付勞務費就可以的,借工程施工勞務費貸銀行存款。
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按月發(fā)放的工人工資計入生產成本-直接人工。有時候鋤地會偶爾找臨時工人,這種計入哪個科目合適啊
一鳴老師
??|
提問時間:07/19 10:58
#建筑#
這個鋤地是干嘛的?生產還是?
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老師,公司接了一個項目,建筑企業(yè),前期發(fā)生的機械費用 餐費 辦公用品 伙食費等等這些要計入工程成本嗎?還是計入期間費用
紫藤老師
??|
提問時間:07/10 08:59
#建筑#
你好,如果是籌建期的,計入管理費用-開辦費
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建筑公司開出去的發(fā)票金額如100000收不回來,確定只能收回90000、收不回來的金額10000如何做賬務處理?發(fā)票也收不回來,又不能沖紅重開!
新新老師
??|
提問時間:11/22 09:14
#建筑#
你好,收不回來的正常確認收入,收不回來計提壞賬。
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老師 我們是甲供材施工方,給現(xiàn)場機械加的油料是甲供的,現(xiàn)在的問題是,比如機械租賃費是100萬,扣油30萬,我們給機械僅支付70萬,也收到了70萬的機械租賃費發(fā)票,但是這個30萬我們計入到什么科目呢,
郭老師
??|
提問時間:10/06 12:35
#建筑#
你好,油費你們單位承擔的嗎?是的話,借工程施工間接費用,機械費 貸銀行
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結轉成本,用財務軟件是需要自己輸入還是直接結轉,工程施工就轉入主營業(yè)務成本
郭老師
??|
提問時間:09/30 09:13
#建筑#
你好,需要自己結轉的。
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按華夏公司的要求對2#樓進行維修,以銀行存款支付費用0.6萬元,取得增值稅普通發(fā)票。如何做分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/04 21:19
#建筑#
您好, 借:管理費用-維修費 貸:銀行存款
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老師,想咨詢一下,開跨區(qū)域涉稅事項報告,如果說對方企業(yè)與我們企業(yè)是在一個地方,但是項目所在地是在外省,那我們需要開跨區(qū)域涉稅事項報告嗎?
宋生老師
??|
提問時間:09/27 10:03
#建筑#
你好,是的,這個是看工程在哪里。
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應交增值稅-預繳稅金是個二級科目嗎
郭老師
??|
提問時間:07/11 08:26
#建筑#
對的是的,是二級科目。
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老師,建筑業(yè)有預繳2%的情況下,進項抵扣的計算公式是這樣嗎,開票金額/1.09?7% 因為報增值稅的時候,表四可以抵扣預繳的增值稅
小鎖老師
??|
提問時間:04/10 22:31
#建筑#
您好,這個是可以的,可以
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老師我們是裝修公司,給甲方開9%發(fā)票,現(xiàn)在采購一批材料,供應商開13%發(fā)票,要求加 11%稅點,怎么計算合不合適?
郭老師
??|
提問時間:03/23 13:48
#建筑#
你好 沒有這個發(fā)票你們需要交的稅款 和11個點對比 哪個少哪個劃算
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購買商品用作福利費進項稅額轉出會計分錄?
宋老師2
??|
提問時間:03/22 16:44
#建筑#
你好!借管理費用-福利費 貸應交稅費0應交增值稅-進項稅額轉出
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老師 小規(guī)模升一般納稅人怎么弄呢
易 老師
??|
提問時間:03/12 17:23
#建筑#
同學您好! 小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,需滿足年應稅銷售額超過規(guī)定標準等條件,然后向主管稅務機關提交《增值稅一般納稅人申請認定表》及相關資料。稅務機關審核通過后,納稅人即可成為一般納稅人,享受相應權益并履行相關義務。
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請問公司長期借款的每個月付的利息怎么做會計分錄
鄒老師
??|
提問時間:03/10 14:51
#建筑#
你好,公司長期借款的每個月付的利息,分錄是 借:應付利息,貸:銀行存款
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老師,我想問問勞務公司,給個人轉款,備注是勞務費,這樣個人用交稅嗎
庚申老師
??|
提問時間:03/06 15:12
#建筑#
是給的勞務報酬才需要交稅
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老師我想問一下工會經費的計稅依據(jù)是應發(fā)工資還是實發(fā)工資
樸老師
??|
提問時間:03/05 09:38
#建筑#
同學你好 這個是應發(fā)工資
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老師一般納稅人領用材料的單子是填不含稅價嗎?然后單價怎么填?是不含稅價除數(shù)量嗎?
冉老師
??|
提問時間:03/04 16:13
#建筑#
你好,同學 是的不含稅單價的
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公司請代理會計吃飯怎么寫分錄
宋老師2
??|
提問時間:03/01 11:02
#建筑#
你好!這個計入管理費用-交際費
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納稅人如屬跨地區(qū)經營建筑企業(yè),需在異地預繳企業(yè)所得稅的,請注意經營方式須包含“19建筑安裝”或“20裝飾裝修”類別,稅務登記的“國標行業(yè)(主)或(附)”中須包含建筑業(yè)(行業(yè)小類4710至5090),否則項目部所在地稅務機關將不能正常開票。這個什么意思,我選擇的勞務有影響嗎
樸老師
??|
提問時間:01/10 15:16
#建筑#
同學你好 是建筑勞務吧
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老師,我想問下我們怎么給班組結賬呢?正常應該是**公司付給班組錢,但是實際都是我們付的,然后**公司收到工程款后給班組結賬,班組在把錢還給我們。這么操作對嗎?還有沒有其他更簡便的方法呢?
樸老師
??|
提問時間:12/04 15:51
#建筑#
同學你好 這個沒有發(fā)票嗎
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工程檢測公司可以接收**的,個人代開的工程服務發(fā)票嗎?
宋老師2
??|
提問時間:11/24 15:38
#建筑#
你好!嚴格來說是不可以的
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個人去稅務局代開63000元勞務費的發(fā)票,在稅務局繳納了增值稅和附加稅,另外我們公司還需不需要根個人申報個稅呢?
郭老師
??|
提問時間:11/14 16:09
#建筑#
你好,你看一下發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳吧,如果有的話需要沒有的話,你問你稅務局那邊他是免稅還是怎么了。
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勞動保護費可以發(fā)現(xiàn)金嗎
新新老師
??|
提問時間:11/07 17:39
#建筑#
你好,不可以發(fā)現(xiàn)金的?
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