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匯算清繳里的,資產(chǎn)折舊,攤 銷及納稅(A105080) 這個表里的數(shù)據(jù)如何填? 資產(chǎn)原值:25881.57 累計折舊:17352.02 請老師幫我指導(dǎo)下下現(xiàn)幾個數(shù)據(jù)如何填寫: 1、資產(chǎn)原值 : 2、本年折舊攤 銷: 3、累計折舊攤 銷額: 4、資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) 5、稅收折舊攤 銷額 如何計算?
郭老師
??|
提問時間:03/23 16:25
#建筑#
你好,2022年一年累計的折舊金額是多少?從開業(yè)到現(xiàn)在,2022年年底累計的折舊金額是多少?
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老師好,異地**項目,11月收到的專票,想在12月申報期抵扣,問這張專票一定是要在11月份認證,還是在12月初也可以認證?謝謝老師。
郭老師
??|
提問時間:11/24 08:47
#建筑#
你好,在12月初認證也可以的,只要你在報增值稅之前做都可以。
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建筑勞務(wù)分包會計處理
郭老師
??|
提問時間:08/24 09:21
#建筑#
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
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別人**我公司,我公司是一般納稅人,**方開了1萬元的專票,寄給我們,我們也付了1萬元的貨款給材料商,后期我們與**方結(jié)帳時,后期結(jié)帳時這塊的帳如何算呢?
小菲老師
??|
提問時間:11/20 10:09
#建筑#
同學,你好 這個就相當于采購銷售的業(yè)務(wù) 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 開出發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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請問一下,建筑項目有分紅,報表不結(jié)轉(zhuǎn)利潤,股東的現(xiàn)金分紅掛什么科目合適?
青老師
??|
提問時間:08/08 12:25
#建筑#
你好; 這個是股東的話; 借利潤分配-應(yīng)付股利 貸應(yīng)付股利 ; 支付:借 應(yīng)付股利 ;貸庫存現(xiàn)金; 記得報個稅
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老師,建筑行業(yè)中的施工合同做賬時可以當原始憑證使用嗎
一鳴老師
??|
提問時間:08/06 08:39
#建筑#
那個建議合同單獨保管,你可以在憑證上備注合同編號
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現(xiàn)在綠化工程購進的苗木,自產(chǎn)自銷的個人(免稅),自產(chǎn)自銷的種植企業(yè)(免稅),自產(chǎn)自銷的合作社(免稅),小規(guī)模苗木花草的貿(mào)易公司(3的專票),我方都可以按照9個點的進項進行抵扣,是吧?
星河老師
??|
提問時間:06/15 16:53
#建筑#
同學, 對的,這個可以按9%來抵扣。
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金蝶金斗云財務(wù)軟件,22年4月,補做了21年全年賬務(wù),做完后可以手動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,手動結(jié)轉(zhuǎn)后后續(xù)有影響嗎
曉寧老師
??|
提問時間:07/26 09:09
#建筑#
您好,需要手動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,如果賬上的數(shù)變了,那后續(xù)的報表和賬都會變。
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報銷餐費,有那些賬務(wù)處理方式
曉寧老師
??|
提問時間:11/15 15:39
#建筑#
1、用于業(yè)務(wù)招待餐費借:管理費用---業(yè)務(wù)招待費貸:現(xiàn)金或銀行存款。 2、用于職工工作餐費借:應(yīng)付福利費貸:現(xiàn)金或銀行存款。 3、職工出差餐費(按報銷標準)借:管理費用--差旅費貸:現(xiàn)金。
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開通垮區(qū)域事項報告 外地預(yù)交 合同金額繳納完了如何繳銷
李老師(1)
??|
提問時間:09/29 15:34
#建筑#
你好,繳銷的話,第一種就是直接去當?shù)厝ゴ髲d去辦理繳銷,第二種的話是你在電子稅務(wù)局里面,然后呢,咱們有一個搜索欄,搜索繳銷兩個字兒,你看看能不能找到相應(yīng)的鏈接。
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老師們,請教個問題,我公司是建筑勞務(wù)公司,成本是勞務(wù)費和部分輔料,想問下管理層簽勞動合同,工人們簽勞務(wù)合同,報個稅的話都是用自然人電子稅務(wù)局扣繳端,工資薪金申報嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/20 09:38
#建筑#
你好 勞務(wù)合同個人給你開發(fā)票的 勞動合同按工資薪金開發(fā)票
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老師,您好! 外地的項目,預(yù)繳的增值稅和附加稅,總公司怎么做賬?
鄒老師
??|
提問時間:01/04 19:44
#建筑#
你好,外地的項目,預(yù)繳的增值稅和附加稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費—附加稅 貸:銀行存款
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老師,這是開的建筑業(yè)外經(jīng)證項目報告,是不是下圖稅局批了才可以核銷了外經(jīng)證?還是交了稅就可以核銷
李老師(1)
??|
提問時間:01/04 16:04
#建筑#
您好同學。正常咱先預(yù)交稅款,然后呢開發(fā)票,開完發(fā)票后期等項目完全結(jié)束以后再去核銷,他審核完成了以后就結(jié)束了。
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老師你好,請問開發(fā)商去開發(fā)辦申請撥款需要什么資料
新新老師
??|
提問時間:11/16 11:25
#建筑#
你好 1.本人及法人身份證復(fù)印件。2.法人授權(quán)委托書(需法人簽名并蓋章)。3.合同原件。4.報告原件(直接委托報告或中標通知書和評標報告)。5.驗收單原件。4.預(yù)算或結(jié)算書。5.工程履約保函保證金復(fù)印件。6.如果有監(jiān)理單位還需提供工程款支付申報表和進度款審查說明。二、需填寫的單據(jù)1.經(jīng)費報銷單或暫付款憑單(必需問清之后才能填寫)。2.工程價款結(jié)算賬單一式三份。3.進度款支付表。 開發(fā)辦 要求的其他資料
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玻璃幕墻的成本怎么計算哪些是成本?電梯的成本有哪些?
青老師
??|
提問時間:08/08 16:03
#建筑#
你好 你們這個 具體是生產(chǎn)銷售幕墻嗎
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老師,你好,我問下公司想注銷,資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)掛賬445545.48怎么辦?
青老師
??|
提問時間:06/07 18:03
#建筑#
你好; 你這個固定資產(chǎn) 做變賣處理或者報廢處理; 比如 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4.保險賠償?shù)奶幚?借:其他應(yīng)收款/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 5.清理凈損益的處理 (1)凈損失 ①屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理 ②屬于自然災(zāi)害等非正常原因造成的損失 借:營業(yè)外支出——非常損失 貸:固定資產(chǎn)清理 ③出售、轉(zhuǎn)讓等原因造成的損失(人為原因) 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)凈收益 ①固定資產(chǎn)清理完成后的生產(chǎn)經(jīng)營期間凈收益【已喪失使用功能(如:正常報廢清理)或因自然災(zāi)害等】 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 ②出售、轉(zhuǎn)讓等原因產(chǎn)生的凈收益(人為原因) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
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一般納稅人建筑業(yè)公司,開給甲方100萬含稅工程款,甲方支付70萬到公司賬號,30萬到工人專用賬戶。請問這個30萬應(yīng)該怎么做賬。需要去補充這30萬找材料票的進項嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:09/27 23:31
#建筑#
同學你好,這個30萬元,做工資表處理,不需要去補充這30萬找材料票的進項的。
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電子發(fā)票項目名稱和建筑項目名稱怎么區(qū)分填寫
郭老師
??|
提問時間:12/23 12:54
#建筑#
你好,你開的是全店發(fā)票的嗎?
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一般納稅人印花稅-貨物運輸現(xiàn)在還是按照合同含稅金額的萬五交吧?一般納稅人沒有減半的政策,只有小規(guī)模才有減半吧?
辜老師
??|
提問時間:06/08 10:20
#建筑#
是的額,你的理解是對的
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老師您好!請問業(yè)務(wù)招待費做多了會有什么影響嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/14 14:50
#建筑#
同學,你好 不能稅前扣除
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老師,請問新收入準則下,這個“合同履約成本”到底是放在資產(chǎn)類科目下,還是在成本類科目下
郭老師
??|
提問時間:07/15 17:54
#建筑#
成本類的科目里面的。
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老師好!成本票多開了,紅沖不了(因為是在稅局代開的發(fā)票)應(yīng)付賬款咋處理呢
一鳴老師
??|
提問時間:02/03 17:31
#建筑#
掛在賬上以后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
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老師,高新企業(yè)如何推算出一年優(yōu)惠稅額多少?
悠然老師01
??|
提問時間:01/15 20:07
#建筑#
學員你好,應(yīng)納稅所得額*10%就是優(yōu)惠稅率的稅額,加計扣除額*25%就是加計扣除優(yōu)惠的稅額,如果沒有其他的二者相加就是一年的優(yōu)惠稅額
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公司與個人簽訂勞務(wù)分包合同,個人提供發(fā)票,公司付款給個人可以通過什么形式付款?做通過哪個科目做賬
郭老師
??|
提問時間:09/29 16:02
#建筑#
銀行公戶直接支付勞務(wù)費就可以的,借工程施工勞務(wù)費貸銀行存款。
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按月發(fā)放的工人工資計入生產(chǎn)成本-直接人工。有時候鋤地會偶爾找臨時工人,這種計入哪個科目合適啊
一鳴老師
??|
提問時間:07/19 10:58
#建筑#
這個鋤地是干嘛的?生產(chǎn)還是?
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建筑公司開出去的發(fā)票金額如100000收不回來,確定只能收回90000、收不回來的金額10000如何做賬務(wù)處理?發(fā)票也收不回來,又不能沖紅重開!
新新老師
??|
提問時間:11/22 09:14
#建筑#
你好,收不回來的正常確認收入,收不回來計提壞賬。
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老師 我們是甲供材施工方,給現(xiàn)場機械加的油料是甲供的,現(xiàn)在的問題是,比如機械租賃費是100萬,扣油30萬,我們給機械僅支付70萬,也收到了70萬的機械租賃費發(fā)票,但是這個30萬我們計入到什么科目呢,
郭老師
??|
提問時間:10/06 12:35
#建筑#
你好,油費你們單位承擔的嗎?是的話,借工程施工間接費用,機械費 貸銀行
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甲供材項目,建筑公司怎么開票
易 老師
??|
提問時間:09/15 21:32
#建筑#
同學您好,按實際工程款金額開票,開建筑服務(wù)*工程款
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結(jié)轉(zhuǎn)成本,用財務(wù)軟件是需要自己輸入還是直接結(jié)轉(zhuǎn),工程施工就轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
??|
提問時間:09/30 09:13
#建筑#
你好,需要自己結(jié)轉(zhuǎn)的。
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老師好,我老板有一個工程**一家工程公司與甲方簽訂合同,工程已經(jīng)完工,甲方還有質(zhì)保款未付給被**公司,現(xiàn)在甲方打算用房產(chǎn)抵質(zhì)??睿遣皇强梢灾苯雍炗喨絽f(xié)議,讓甲方把房產(chǎn)過戶到我老板名下?
樸老師
??|
提問時間:11/09 16:27
#建筑#
同學你好 這個不可以 要給公司的哦
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