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請(qǐng)問這題第五問怎么做啊?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/25 15:36
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)題目的答案是C對(duì)嗎
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老師,這個(gè)題目為什么這樣算呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/22 19:47
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,請(qǐng)問企業(yè)租的房子需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/15 17:42
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)房產(chǎn)稅由房東交
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商混站自產(chǎn)混凝土用于廠區(qū)打地坪,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理及納稅申報(bào)
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/14 16:33
#稅務(wù)師#
你好。接管理費(fèi)用等科目,貸庫存商品。 不需要繳納稅款的。
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遺囑繼承人喪失繼承權(quán)或受遺贈(zèng)人喪失受遺贈(zèng)權(quán);這是法定繼承的適用范圍.那意思是如果繼承人把被繼承人弄死了,喪失了遺囑繼承權(quán),還能喲法定繼承權(quán)呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:08/11 12:31
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)是在做題嗎
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搞混了 什么時(shí)候是計(jì)算按月小于10萬元免征的啊 這題為什么是直接60萬/1+5% *5%,是小規(guī)模嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/06 10:38
#稅務(wù)師#
這個(gè)題目的計(jì)算公式就是60/1.05*0.05,出租2016.4.30前取得房產(chǎn),按5%
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為不同一單元有什么區(qū)別
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/30 12:02
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個(gè)就是我們住的小區(qū)房,一單元幾棟,那種的,學(xué)員
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農(nóng)產(chǎn)品核定扣除表填寫,老師是這樣填的?金額是扣除稅額的不?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:07/16 16:46
#稅務(wù)師#
您好 這樣填寫正確的
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供應(yīng)商贈(zèng)送了4臺(tái)設(shè)備,像這種全額折扣的 單價(jià)和金額都是零的 又想體現(xiàn)數(shù)量金額的 怎么入賬比較好
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/10 20:42
#稅務(wù)師#
這個(gè)是自己使用的嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)貸營(yíng)業(yè)外收入。
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老師,企業(yè)研發(fā)形成資本化的部分加計(jì)扣,以后形成暫時(shí)性資產(chǎn)還是負(fù)債?
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/14 20:09
#稅務(wù)師#
你好 這個(gè)是永久性差異,不確認(rèn)暫時(shí)性差異的
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兩種方案的籌劃合理嗎?題目是否有問題?
溫涼老師
??|
提問時(shí)間:06/05 21:31
#稅務(wù)師#
你好 方案一計(jì)算錯(cuò)誤,還要考慮折舊抵稅 方案二是每年支出420
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工程類錨桿屬于那種類型的分類發(fā)票
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/29 11:40
#稅務(wù)師#
這個(gè)錨桿是屬于貨物按銷售貨物的大類開
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現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)在匯算清繳里期間費(fèi)用明細(xì)中能填在哪個(gè)項(xiàng)目里
艷子老師
??|
提問時(shí)間:05/11 14:37
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在第30行其他里面就可以了
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老師, 這題,農(nóng)產(chǎn)品用于深加工成飲料,那么當(dāng)初應(yīng)該是按照10%計(jì)算抵扣的進(jìn)賬,轉(zhuǎn)出時(shí)也應(yīng)該按照10%來計(jì)算才對(duì)是吧? 答案按9%計(jì)算是不對(duì)的,您認(rèn)為呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:05/10 12:33
#稅務(wù)師#
您好,自2019.4.1起,農(nóng)產(chǎn)品的抵扣稅率是9%了,不是10%了
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2022年度的匯算清繳已經(jīng)完成了,12月的個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò),還能更正嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/10 10:46
#稅務(wù)師#
12月的個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò),還能更正
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提問:回收廢品,有銷項(xiàng),沒進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槎际窍蚶习傩栈厥眨@個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么解決?可以參考哪類業(yè)務(wù)
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/06 08:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)申請(qǐng)小規(guī)模不可以嗎 自己也開不了收購發(fā)票
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老師,這個(gè)b答案,貨物都交付受托方了,為啥不算可以確認(rèn)收入
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/18 15:00
#稅務(wù)師#
您好 委托代銷 收到代銷方的清單的時(shí)候才確認(rèn)收入
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老師,你好,我單位是一個(gè)集團(tuán)公司下屬的小公司,但是從外面看和總公司沒有任何關(guān)系的,就是小公司的前期的資金都是從總公司來的,占了往來其他應(yīng)付款上,這樣稅務(wù)要按分紅20%收稅,怎么處理這個(gè)賬?
青老師
??|
提問時(shí)間:06/09 14:09
#稅務(wù)師#
你好 ; 那就走往來科目即可 ; 這個(gè)不會(huì)涉及20%個(gè)稅的 ; 你們是公司之間的
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不是按折價(jià)款繳納契稅嗎
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/08 09:48
#稅務(wù)師#
您好,折價(jià)款的意思是雙方都是房屋交換才行,你這個(gè)是房屋交換債務(wù)
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債務(wù)重組,作為債務(wù)人的重組收益計(jì)入其他收益,請(qǐng)問為什么不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
金金老師
??|
提問時(shí)間:11/01 09:03
#稅務(wù)師#
您好,新準(zhǔn)則的是計(jì)入其他收益的,之前老準(zhǔn)則是營(yíng)業(yè)外收入
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(2022財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)分錄大全,141發(fā)生超額虧損的會(huì)計(jì)分錄)請(qǐng)問被投資單位發(fā)生凈虧損確認(rèn)投資損失時(shí),什么情況下,使用其他綜合收益,長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他綜合收益科目核算。不是應(yīng)該通過,投資收益,長(zhǎng)期股權(quán)投資-損益調(diào)整科目核算嗎? 只有被投資單位發(fā)生未在損益中確認(rèn)的損失扣除所得稅影響后的凈額,才通過其他綜合收益核算。這個(gè)屬于其他綜合收益變動(dòng)的處理吧?怎么本年凈利潤(rùn)為負(fù)值也要通過該科目核算?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:10/29 11:29
#稅務(wù)師#
這地方是這樣的,如果只是利潤(rùn)的超額虧損是不涉及其他綜合收益和長(zhǎng)期股權(quán)投資——其他綜合收益科目的。 而這里列示這兩個(gè)科目指的是被投資單位其他綜合收益下降的特別大的時(shí)候,我們也可以理解為超額虧損,此時(shí)就是借其他總額收益,貸長(zhǎng)期股權(quán)投資——其他綜合收益。
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B錯(cuò)在哪了呀,迷惑在哪了
心心
??|
提問時(shí)間:07/01 16:31
#稅務(wù)師#
承租人私自轉(zhuǎn)讓出租物是無權(quán)處分,對(duì)方善意取得,受讓人會(huì)擁有出租物的所有權(quán),所以出租人不能主張撤銷
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如果在中國境內(nèi)無住所,也沒有連續(xù)住滿183天,已經(jīng)移民了,不是從中國取得的收入,是在國外賺,就不用在中國交個(gè)稅?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/04 14:31
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用
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消費(fèi)稅委托加工受托方不是代扣代繳義務(wù)人嗎?怎么答案是納稅人?如果是代扣代繳義務(wù)人就不要算進(jìn)業(yè)務(wù)1的應(yīng)繳納消費(fèi)稅對(duì)嗎
稅法老師
??|
提問時(shí)間:09/19 11:46
#稅務(wù)師#
是的,這里應(yīng)該是代扣代繳義務(wù)人的。您這里是哪里的題目呀,麻煩您提供一下具體位置老師核實(shí)一下您的問題。
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老師:D選項(xiàng),為何善意取是原始取得?善意取得
會(huì)計(jì)中級(jí)賀老師
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提問時(shí)間:11/19 21:54
#稅務(wù)師#
原始取得對(duì)應(yīng)的取得方式是繼受取得,繼受取得是基于他人有效的意思表示的取得,而善意取得,雖有意思表示,但一般為無權(quán)處分人的意思表示,其意思表示的效力不能產(chǎn)生物權(quán)變動(dòng)的效力,進(jìn)而,為保護(hù)善意第三人的利益,規(guī)定善意第三人善意取得物權(quán)。第三人取得物權(quán)是基于法律的規(guī)定,而不是無權(quán)處分人的意思表示,所以為原始取得。
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增值稅減免稅申報(bào)表上的本期實(shí)際抵減稅額是填發(fā)生額的2%嗎?2020年3月的
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/24 12:53
#稅務(wù)師#
填寫實(shí)際抵扣的金額。比如實(shí)際抵扣100就填100 填寫實(shí)際抵扣的金額,比如實(shí)際抵扣100就填寫這個(gè)。
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老師,解答一下,老師,我不懂
meizi老師
??|
提問時(shí)間:02/22 09:40
#稅務(wù)師#
你好; A是不允許稅前扣除 ; 所以不會(huì)選擇A ;CD 都是超過標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增的; 不存在調(diào)減 ; 排除法選擇B
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納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)價(jià)款開在同一張發(fā)票上,免征增值稅。購買了辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅額需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?也沒有明確說買的這個(gè)辦公用品用在技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)上面。需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形是:簡(jiǎn)易計(jì)稅、免稅、集體福利、個(gè)人消費(fèi)。必刷550的計(jì)算題203題
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:08/16 10:55
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 購買了辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅額不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因?yàn)檗k公用品沒有明確用于技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)等免稅項(xiàng)目,也沒有用于簡(jiǎn)易計(jì)稅、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等需要轉(zhuǎn)出的情形。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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增量留抵是退增量額X進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例再X60%,答案未X60%?
范老師
??|
提問時(shí)間:03/03 10:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您的理解有誤的,這里題目說“甲企業(yè)為制造業(yè)一般納稅人”,制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等行業(yè)企業(yè),是指從事《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中“批發(fā)和零售業(yè)”、“農(nóng)、林、牧、漁業(yè)”、“住宿和餐飲業(yè)”、“居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)”、“教育”、“衛(wèi)生和社會(huì)工作”、“文化、體育和娛樂業(yè)”、“制造業(yè)”、“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”、“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)”、“交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)”業(yè)務(wù)相應(yīng)發(fā)生的增值稅銷售額占全部增值稅銷售額的比重超過50%的納稅人。 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,常設(shè)機(jī)構(gòu)需要繳納增值稅6%. 附加稅也要繳納嗎?
周老師
??|
提問時(shí)間:01/22 15:47
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,也是需要繳納的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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