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債務重組,作為債務人的重組收益計入其他收益,請問為什么不計入營業(yè)外收入?
金金老師
??|
提問時間:11/01 09:03
#稅務師#
您好,新準則的是計入其他收益的,之前老準則是營業(yè)外收入
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煙絲期初有X斤煙絲,后購進Y斤煙絲,本期用Z斤煙絲去生產(chǎn)Q支卷煙并銷售,問卷煙應交的消費稅是多少?
金金老師
??|
提問時間:06/27 22:06
#稅務師#
您好,請問一下有金額嗎
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小規(guī)模和一般納稅人銷售不動產(chǎn)的稅率
新新老師
??|
提問時間:10/09 20:08
#稅務師#
小規(guī)模5% 一般納稅人銷售不動產(chǎn)的稅率9%
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租入使用權(quán)資產(chǎn)所支付的租賃費屬于“籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流”,應該如何理解?
青老師
??|
提問時間:02/28 17:02
#稅務師#
你好 ;對于承租人租賃活動,租賃籌資活動只有流出,沒有流入。實際上在租賃開始日企業(yè)相當于進行了一筆籌資,然后購買,其分別形成籌資流入和投資流出。 (收到或支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金流入或流出,包括以發(fā)行股票、債券等方式籌集資金而由企業(yè)直接支付的審計和咨詢等費用、為購建固定資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息資本化部分、融資租入固定資產(chǎn)所支付的租賃費、以分期付款方式購建固定資產(chǎn)以后各期支付的現(xiàn)金等。)
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請問沒有賦碼的審計報告 能不能查出財報和審計報告中的資產(chǎn)一致不一致??
郭鋒老師
??|
提問時間:08/23 09:47
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 該問題核實后,稍后重新回復您! 祝您學習愉快!
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納稅人提供技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務價款開在同一張發(fā)票上,免征增值稅。購買了辦公用品的進項稅額需要進項轉(zhuǎn)出么?也沒有明確說買的這個辦公用品用在技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā)上面。需要進項稅額轉(zhuǎn)出的情形是:簡易計稅、免稅、集體福利、個人消費。必刷550的計算題203題
衛(wèi)老師
??|
提問時間:08/16 10:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 購買了辦公用品的進項稅額不需要進項轉(zhuǎn)出,因為辦公用品沒有明確用于技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā)等免稅項目,也沒有用于簡易計稅、集體福利或個人消費等需要轉(zhuǎn)出的情形。 祝您學習愉快!
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老師好,請問本題當中派遣勞務人員是否已經(jīng)構(gòu)成常設機構(gòu),如果是的話,常設機構(gòu)收入應當按照25%征稅,為什么答案是按10%征稅呢
張老師
??|
提問時間:11/10 09:43
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 非居民企業(yè)在中國境內(nèi)沒有設立機構(gòu)、場所,在境內(nèi)提供的應稅服務,取得的收入要按照10%繳納我國的企業(yè)所得稅。 派遣的這5名工作人員只是來境內(nèi)宣傳指導一下就回國了,不構(gòu)成機構(gòu)場所,如果是常年派遣的話就構(gòu)成機構(gòu)場所。 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復制
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請問一下老師,稅務師22年真題卷,單選題33,獎勵積分兌換的計算,為什么計算分攤收入時用兌換率,而不用總積分算呢?題目里寫了每個積分可在未來購物時按一元的折扣來兌現(xiàn)。為什么不是14000呢?而是14000×98%
小王老師
??|
提問時間:11/03 17:54
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為只有預計會兌換的積分,才需要確認其價值,而預計不會兌換的積分,也就是客戶將來不會拿來兌換商品,所以是沒有價值的,所以計算積分的單獨售價時,要考慮預計的兌換率。 祝您學習愉快!
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2017年增資存貨評估增值8800-8160出售了50%怎么沒算入投資收益?
周老師
??|
提問時間:09/07 08:59
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這個在個別報表中是無影響的。 如果是編制合并報表,則要將長投調(diào)整為權(quán)益法核算,由于是非同一控制下的企業(yè)額合并,因此認可的是當日子公司資產(chǎn)的公允價值,因此要對子公司2017年實現(xiàn)的凈利潤進行調(diào)整,調(diào)整后的凈利潤=3800-(8800-8160)*50%,從而影響合并報表中母公司應享有的子公司凈利潤的份額和少數(shù)股東損益。 祝您學習愉快!
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去年考了中級,今年注會報了兩科:會計和經(jīng)濟法,請問今年可以同時報名稅務師哪幾科,想攻一下,謝謝。
小王老師
??|
提問時間:04/19 15:11
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:您可以參考財務與會計和涉稅服務相關法律祝您學習愉快!
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小規(guī)模納稅人如果給對方開了增值稅專用發(fā)票,如果他有進項稅額的話,可以抵扣嗎?可以抵扣銷項稅額嗎?
喬喬老師
??|
提問時間:10/11 21:55
#稅務師#
你好,同學。要開收票方是不是一般納稅人,如果是的話,小規(guī)模納稅人開的專票,對方可以抵扣
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對外投資取得的利息收入、股利收入 屬于什么收入,有分錄嘛?
暖暖老師
??|
提問時間:04/22 10:43
#稅務師#
你好,屬于投資收益這里
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市場上有甲、乙兩種證券。甲證券未來可能的收益率及概率分布如下:收益率為10%的概率為40%;收益率為5%的概率為60%。乙證券的預期收益率為10%,標準離差為3%。則下列說法中,正確的是()。 A.甲證券的風險高于乙證券的風險 B.甲證券的風險小于乙證券的風險 C.甲證券的風險等于乙證券的風險 D.無法判斷甲、乙證券風險的大小
小天老師
??|
提問時間:03/19 08:23
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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為什么存在標的資產(chǎn)的,如果不執(zhí)行合同的預計虧損額時需要考慮資產(chǎn)的預計處置損益?說下原理
丁小丁老師
??|
提問時間:10/03 11:46
#稅務師#
您好!這個是要計算凈損失,真正的損失是多少
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2×22年 12月 11日,向光明公司銷售一批不含稅價格為 2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為 1500萬元。合同約定光明公司收到后 3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截止 2×22年 12月 31日,上述商品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為 10%。請問影響當期應交所得稅為( )萬元。
繆永強
??|
提問時間:10/02 22:22
#稅務師#
同學您好,會計應確認(2000-1500)*10%=50萬元預計負債和銷售費用,稅法不認這筆費用,應納稅調(diào)增50萬元,影響所得稅50*25%=12.5萬元
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老師,請問一下這題扣除項目里面為什么不含契稅?
玲竹老師
??|
提問時間:09/29 09:12
#稅務師#
您好 按照重置成本出售 不再扣除購入時的契稅
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老師,單位員工只上了半個月的工資,當月的社保也不交了,怎單位怎么幫他申報個稅?
一鳴老師
??|
提問時間:09/04 16:11
#稅務師#
一樣的按工資申報個稅
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比如一棟房子可以抵押多少次,有規(guī)定么? 一臺車能質(zhì)押多少次有規(guī)定么
文文老師
??|
提問時間:08/31 16:50
#稅務師#
多次抵押,沒有具體限制
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有材料費的進項(普票),能開勞務費(普票)嗎 公司是一般人
易 老師
??|
提問時間:08/31 12:25
#稅務師#
同學您好,你好, 是不可以的,合同,發(fā)票,貨物貨款四項要統(tǒng)一的
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老師這兩問有點不太懂,為什么計算增值稅時,第一張圖需要用1000-500,而第二張圖不需要用166000-78000呢?
小林老師
??|
提問時間:08/28 19:53
#稅務師#
您好,二個圖片相同
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老師,接受捐贈記收入嗎?
venus老師
??|
提問時間:08/28 08:51
#稅務師#
學員你好!接收捐贈一般計入營業(yè)外收入
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請問這題第五問怎么做???
暖暖老師
??|
提問時間:08/25 15:36
#稅務師#
你好這個題目的答案是C對嗎
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老師,這個題目為什么這樣算呢?
小天老師
??|
提問時間:08/22 19:47
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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商混站自產(chǎn)混凝土用于廠區(qū)打地坪,怎么進行賬務處理及納稅申報
新新老師
??|
提問時間:08/14 16:33
#稅務師#
你好。接管理費用等科目,貸庫存商品。 不需要繳納稅款的。
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遺囑繼承人喪失繼承權(quán)或受遺贈人喪失受遺贈權(quán);這是法定繼承的適用范圍.那意思是如果繼承人把被繼承人弄死了,喪失了遺囑繼承權(quán),還能喲法定繼承權(quán)呢?
東老師
??|
提問時間:08/11 12:31
#稅務師#
您好, 這個是在做題嗎
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搞混了 什么時候是計算按月小于10萬元免征的啊 這題為什么是直接60萬/1+5% *5%,是小規(guī)模嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:08/06 10:38
#稅務師#
這個題目的計算公式就是60/1.05*0.05,出租2016.4.30前取得房產(chǎn),按5%
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為不同一單元有什么區(qū)別
冉老師
??|
提問時間:07/30 12:02
#稅務師#
你好,學員,這個就是我們住的小區(qū)房,一單元幾棟,那種的,學員
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農(nóng)產(chǎn)品核定扣除表填寫,老師是這樣填的?金額是扣除稅額的不?
玲竹老師
??|
提問時間:07/16 16:46
#稅務師#
您好 這樣填寫正確的
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老師,企業(yè)研發(fā)形成資本化的部分加計扣,以后形成暫時性資產(chǎn)還是負債?
王超老師
??|
提問時間:06/14 20:09
#稅務師#
你好 這個是永久性差異,不確認暫時性差異的
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這里對利潤總額的影響,為什么這樣算?收入是300,為什么不是300+85呢?
小畢老師
??|
提問時間:06/07 22:51
#稅務師#
您好,正在為您解答
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