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老師你好,發(fā)出庫(kù)存商品也要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,分錄這么寫(xiě)的。
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:00
#稅務(wù)#
你好,你是這個(gè)產(chǎn)品銷售了,是嗎?
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公司給客戶送禮,代扣代繳個(gè)人所得稅由公司承擔(dān),計(jì)提時(shí)分錄怎么寫(xiě)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 15:26
#稅務(wù)#
您好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了
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個(gè)體戶開(kāi)票金額、季度99233元、要交多少稅費(fèi)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:13
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)免征增值稅,個(gè)稅需要看核定征收還是查賬征收
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批發(fā)卷煙為什么交消費(fèi)稅卷煙,又為什么交增值稅,哪里增值了
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:48
#稅務(wù)#
你好批發(fā)肯定比購(gòu)進(jìn)價(jià)格高呀
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老師好,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,稅率13%,公司外賬是在代理記賬公司做,目前外賬賬面庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存高出不含稅800萬(wàn),這會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?請(qǐng)老師指教。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 18:24
#稅務(wù)#
去查一下,他少結(jié)轉(zhuǎn)了成本還是少做了收入沒(méi)有?
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老師您好。提供房屋租賃服務(wù)的納稅人,收取的水費(fèi)及電費(fèi)征收增值稅和企業(yè)所得稅嗎,增值稅稅率各為多少了
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 17:27
#稅務(wù)#
你好你如果在中間有賺錢(qián)的話是需要交的,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
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開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,需不需要進(jìn)項(xiàng)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 15:07
#稅務(wù)#
開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票, 不需要進(jìn)項(xiàng)
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老師福利費(fèi)不交工會(huì)經(jīng)費(fèi)吧
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 15:40
#稅務(wù)#
您好, 不用,按工資來(lái)交的
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長(zhǎng)期股權(quán)投資要叫印花稅(產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù))嗎?怎么計(jì)算?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:09
#稅務(wù)#
如果是通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓取得的投資,按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)交印花稅,就是按轉(zhuǎn)股金額*0.05%
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老師您好,關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表,沒(méi)有交易怎么填寫(xiě)劃分標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 19:31
#稅務(wù)#
你好!沒(méi)有交易不用做這個(gè)
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)是什么,是多久申報(bào)一次呢?在哪里申報(bào)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:14
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)也是在電子稅務(wù)局,他在本期應(yīng)申報(bào)里面有,你就去申報(bào)。 一般按季度或者年度
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小規(guī)模納稅人,查看應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)數(shù))的借方還是貸方?計(jì)算整年度的稅金及附加,求解答
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/27 10:25
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人,查看應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)數(shù))的貸方
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我們公司把場(chǎng)地租給a公司,跟a公司簽訂租金合同。那對(duì)方可以用她們公司法人的身份,個(gè)人打錢(qián)給我們公司嗎?如果要求開(kāi)票,對(duì)方是個(gè)人名字打錢(qián)進(jìn)來(lái),我們開(kāi)租金發(fā)票可以開(kāi)給這個(gè)公司嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:17
#稅務(wù)#
可以的,需要出一個(gè)委托書(shū),對(duì)方委托個(gè)人付款。
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老師,這是填寫(xiě)所得稅匯算清繳,然后我有463852.56費(fèi)用沒(méi)有票,為填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類調(diào)整項(xiàng)目—其他里面,然后風(fēng)險(xiǎn)掃描出來(lái)就是這樣內(nèi)容,有關(guān)系嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:26
#稅務(wù)#
你好,沒(méi)有關(guān)系,可以忽略。
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老師好,咱們的社保購(gòu)買的時(shí)候原公司沒(méi)有減員出來(lái),我在新的公司能購(gòu)買嗎?謝謝!
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:51
#稅務(wù)#
您好, 不可以,要原公司減員了才可以
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增值稅附表二第9欄填寫(xiě)完畢后需要在其他地方再填寫(xiě)么,我看沒(méi)有匯總
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:18
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)的嗎?
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4月進(jìn)項(xiàng)稅額90元,銷項(xiàng)稅額110元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:39
#稅務(wù)#
您好!這個(gè)借銷項(xiàng)110,貸進(jìn)項(xiàng)90 但應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅20
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企業(yè)所得稅匯算清繳 調(diào)增銷售成本填在哪一欄
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 15:40
#稅務(wù)#
你好 扣除項(xiàng)目 其他欄次去填寫(xiě)
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老師您好:想咨詢一下公司發(fā)貨包郵,運(yùn)費(fèi)是做銷售費(fèi)用還是成本呢?為客戶開(kāi)具發(fā)票時(shí)運(yùn)費(fèi)需要在發(fā)票上體現(xiàn)嗎?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 15:40
#稅務(wù)#
您好,直接含在成本中即可
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老師,空調(diào)的安裝開(kāi)票屬于服務(wù)還是勞務(wù)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 08:35
#稅務(wù)#
空調(diào)的安裝開(kāi)票屬于服務(wù)
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假如,公司只有一個(gè)員工,一月份計(jì)提的工資一萬(wàn),個(gè)稅五百,但公司沒(méi)錢(qián),工資直到五月份才開(kāi),那我一月份五百的個(gè)稅是什么時(shí)候申報(bào)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:11
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 按所屬期申報(bào)
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社保參保人員沒(méi)有了,是不是社保工資年檢就不用管了
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:23
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不需要管他了
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老師,我發(fā)票開(kāi)100元??蛻魧?duì)公付款95元,扣除5元手續(xù)費(fèi)。這樣可以嗎?發(fā)票金額與付款金額是不是必須要一致?
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:58
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是可以的呢,手續(xù)費(fèi)注明費(fèi)用的呢
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某電廠與某運(yùn)輸公司簽訂了兩份運(yùn)輸保管合同:第 一份合同載明的金額合計(jì)50萬(wàn)元(運(yùn)費(fèi)和保管費(fèi)并未分別記載); 第二份合同中注明運(yùn)費(fèi)為30萬(wàn)元、保管費(fèi)10萬(wàn)元,該電廠第一份、第二份合同應(yīng)繳納的印花稅稅額是多少
Stella老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 22:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,很高興為你解答
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老師,公司公寓過(guò)戶給法人,0過(guò)戶的,公司開(kāi)票給法人怎么做賬務(wù)處理
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 10:13
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理的分錄 借固定資產(chǎn)清理 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項(xiàng)
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老師銀行承兌匯票可以是個(gè)人簽發(fā)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:41
#稅務(wù)#
你好可以的,可以是個(gè)人
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老師,工商年報(bào)和匯算清繳年報(bào)申報(bào)的數(shù)據(jù)是不同的嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 16:18
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)是不同的哈
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)請(qǐng)的工人工資怎么弄,
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 19:47
#稅務(wù)#
您好,是公司的正式員工嗎
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老師好,請(qǐng)問(wèn)填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要把研發(fā)支出費(fèi)用化加計(jì)扣除從管理費(fèi)用總額里剔除再申報(bào)嗎
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 18:46
#稅務(wù)#
你好!**填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),不需要將研發(fā)支出費(fèi)用化加計(jì)扣除從管理費(fèi)用總額中剔除再申報(bào)**。 企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,可再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。企業(yè)在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),只需如實(shí)歸集和申報(bào)研發(fā)費(fèi)用,并據(jù)此計(jì)算加計(jì)扣除額,無(wú)需將這部分費(fèi)用從管理費(fèi)用中剔除。
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工商年報(bào)認(rèn)繳出資額是100萬(wàn),實(shí)繳出資額是0,那資產(chǎn)總額填0還是填100萬(wàn),是23年12月份開(kāi)業(yè)的,財(cái)務(wù)報(bào)表總資產(chǎn)也是0
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 14:39
#稅務(wù)#
這個(gè)資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)12月底的。那你申報(bào)給稅務(wù)局企業(yè)所得稅那邊怎么申報(bào)的?那里填寫(xiě)0是申報(bào)不了。
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