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匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整,需要補(bǔ)稅,計(jì)提分錄怎么寫
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:29
#稅務(wù)#
借:所得稅費(fèi)用或未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
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手工錄入生產(chǎn)型企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表,最后出現(xiàn)的自家疑點(diǎn),海關(guān)數(shù)據(jù)中無此出口貨物報(bào)關(guān)單
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:28
#稅務(wù)#
1、 查檢出口明細(xì)中的報(bào)關(guān)單號(hào)錄入是否正確。出口明細(xì)申報(bào)錄入中的報(bào)關(guān)單號(hào)是21位的,錄入規(guī)則為:報(bào)關(guān)單上18位海關(guān)編號(hào)+0+兩位項(xiàng)號(hào),該項(xiàng)號(hào)要根據(jù)報(bào)關(guān)單上商品編號(hào)和商品序號(hào)對應(yīng)錄入,不要對應(yīng)錯(cuò)誤。 2、 通過電子口岸查詢報(bào)關(guān)單狀態(tài)。出口貨物離境結(jié)關(guān)后2天左右會(huì)把結(jié)關(guān)信息傳輸?shù)胶jP(guān)總署信息中心,信息中心會(huì)通過電子口岸向國稅總局傳輸。在電子口岸中查詢結(jié)關(guān)報(bào)關(guān)單一般會(huì)出現(xiàn)如下幾種狀態(tài): “國稅總局接收成功”、 “發(fā)送國稅總局成功”、“國稅總局接收失敗”等狀態(tài),企業(yè)可根據(jù)相應(yīng)狀態(tài)進(jìn)行處理。
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房地產(chǎn)業(yè)收土地使用稅是按占地面積算,還是使用面積
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:25
#稅務(wù)#
那個(gè)是按土地使用面積算的
?閱讀? 31
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匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)說不能虧損。 但是跟本公司沒有收入,在年頭時(shí)發(fā)了幾個(gè)月工資。 也是有申報(bào)個(gè)稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少(工資)就調(diào)整多少、最后利潤0就可以。 這樣子,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表我需要填明細(xì)嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 要寫明細(xì)的
?閱讀? 17
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老師,您好。前期計(jì)提的貸款利息支出,現(xiàn)在收到發(fā)票,但是不付款,怎么入賬呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:21
#稅務(wù)#
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 附發(fā)票
?閱讀? 366
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電費(fèi)違約金,開的明細(xì)是供電*違約金,這個(gè)是算到電費(fèi)里面嗎?專票進(jìn)項(xiàng)正常抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:19
#稅務(wù)#
這個(gè)是算到電費(fèi)里面,專票進(jìn)項(xiàng)能正常抵扣
?閱讀? 42
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公司注銷,固定資產(chǎn)可以按賬面凈值分配給股東嗎,如果可以,股東是不是需要交20%個(gè)稅,那會(huì)計(jì)分錄咋寫啊
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:14
#稅務(wù)#
你好,如果股東接受,是可以的 借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)付股利,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
?閱讀? 115
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小規(guī)模納稅人免稅銷項(xiàng)稅額怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:14
#稅務(wù)#
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 87
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公司2022年10月申請到高新技術(shù)企業(yè),2025年10月到期,目前3年的復(fù)審應(yīng)該是通過不了,那么公司所得稅15%的優(yōu)惠能享受到什么時(shí)候?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:14
#稅務(wù)#
到年底 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第24號(hào))規(guī)定,企業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)資格期滿當(dāng)年,在通過重新認(rèn)定前,其企業(yè)所得稅暫按15%的稅率預(yù)繳。如果在年底前仍未取得高新技術(shù)企業(yè)資格,應(yīng)按規(guī)定補(bǔ)繳相應(yīng)期間的稅款
?閱讀? 15
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2月份的車票,3月份開出來的發(fā)票可以入賬2月份嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:12
#稅務(wù)#
您好,如果2月做了暫估,是可以的
?閱讀? 34
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老師,請問水利基金計(jì)稅依據(jù)有沒包含那個(gè)個(gè)稅返還的收入?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:11
#稅務(wù)#
你好,不需要的,不用繳納。
?閱讀? 20
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小規(guī)模納稅人農(nóng)產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,但是一開始處理的時(shí)候做賬是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:10
#稅務(wù)#
你好,是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品? 如果是,是不涉及增值稅的
?閱讀? 70
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老師請幫忙看下固定資產(chǎn)處置,匯算清繳如何填寫。,增值稅申報(bào)表與賬載收入不一致的問題。是我的賬做錯(cuò)了嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:07
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你的匯算清繳表發(fā)一下
?閱讀? 39
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老師,5月還沒有報(bào)4月的稅,可以開5月的發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:04
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)不影響的
?閱讀? 40
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匯算清繳是的工資薪金支出,應(yīng)該按照管理費(fèi)用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:03
#稅務(wù)#
你好,要填應(yīng)付職工薪酬-工資。
?閱讀? 59
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請問收承兌,是怎么收,需要什么手續(xù)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:02
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你要問你的銀行,每個(gè)銀行要求不同
?閱讀? 15
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老師,23年的紙質(zhì)發(fā)票能部分紅沖嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:01
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不能部分紅沖。
?閱讀? 24
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若收到的發(fā)票和轉(zhuǎn)賬金額不一致,怎么做賬務(wù)處理,收到的是專票,是否要求對方重開
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:55
#稅務(wù)#
您好,按實(shí)際支付的金額記賬就可以。
?閱讀? 61
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查賬征收的個(gè)體戶可以核定個(gè)稅的工資薪金給員工申報(bào)個(gè)稅嗎?會(huì)不會(huì)有什么影響?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:54
#稅務(wù)#
你好,可以的。有員工,就正常申報(bào)就行。
?閱讀? 112
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升規(guī)補(bǔ)貼需要交增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:50
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要交了。
?閱讀? 35
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我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:48
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)借方計(jì)入應(yīng)收賬款或者主營業(yè)務(wù)收入就行。
?閱讀? 31
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老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:48
#稅務(wù)#
你好,你開的專票嗎?
?閱讀? 53
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老師請問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 哪個(gè)李**,有專項(xiàng)附加扣除,所以沒有個(gè)稅了
?閱讀? 54
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老師,您好,我想咨詢 企業(yè)收到開發(fā)小程序技術(shù)公司的增專票,還有信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)增專票, 銷項(xiàng)既有應(yīng)稅項(xiàng)目,又有免稅項(xiàng)目,能不能全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:43
#稅務(wù)#
你好,免稅的部分,不能抵扣了。
?閱讀? 110
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個(gè)體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:40
#稅務(wù)#
你好,是的,就是全額繳納的了。
?閱讀? 13
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老師,請教您個(gè)問題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個(gè)需要發(fā)票嗎?沒有發(fā)票,在做匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:37
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般法院判決就可以扣除了。
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老師好 退休返聘人員工資可以有專項(xiàng)扣除嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:36
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以扣除。
?閱讀? 43
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老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車,現(xiàn)在公司注銷要把車過戶給個(gè)人,當(dāng)時(shí)買的就是二手車沒有抵扣過增值稅,現(xiàn)在對方也不要發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理和怎么交稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:32
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)做固定資產(chǎn)清理,沒有抵扣過按2%交稅就行。
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股東只有分紅收入,已繳納分紅個(gè)稅。還需要進(jìn)行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:32
#稅務(wù)#
你好,你說的年度匯算,是說的什么稅。 彩票所得不需要。
?閱讀? 46
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老師你好后補(bǔ)成本票,幾年內(nèi)可以用?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一般5年內(nèi)
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