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我租賃自己名下的車輛,不用繳納個稅??????????
東老師
??|
提問時間:08/28 15:53
#稅務(wù)師#
自己為啥租自己的車呢?
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賬簿,會計憑證保存多久
艷子老師
??|
提問時間:08/27 12:10
#稅務(wù)師#
會計憑證、會計賬簿等主要會計檔案的最低保管期限已延長至30年
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D為什么不屬于自行申報
冉老師
??|
提問時間:08/24 21:52
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,首先這個是稅務(wù)局規(guī)定, 理解的話,就是因為兩處都有收入,可能每個月同時申報。用兩次定額費用5000,有少交稅費用,所以要匯算清繳納稅申報的 具體規(guī)定 按照《個人所得稅法》第八條、《實施條例》第三十六條和《個人所得稅自行納稅申報辦法(試行)》。凡年所得達(dá)到12萬元以上的個人,不論是否已足額繳納了稅款,均應(yīng)在年度結(jié)束后3個月內(nèi)到主管稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報。 以下五種人不申報,稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)后可以按征管法處理。 凡在中國境內(nèi)負(fù)有個人所得稅納稅義務(wù)的納稅人,具有以下五種情形之一的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定自行向稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報: (一)年所得12萬元以上的; (二)從中國境內(nèi)兩處或兩處以上取得工資、薪金所得的; (三)從中國境外取得所得的; (四)取得應(yīng)稅所得,沒有扣繳義務(wù)人的; (五)國務(wù)院規(guī)定的其他情形。
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個體戶經(jīng)營所得的稅點是多少?現(xiàn)在最新的政策是什么呢?
新新老師
??|
提問時間:08/24 15:55
#稅務(wù)師#
你好 個體戶經(jīng)營所得的稅點是多少 應(yīng)納稅所得額 不超過200萬部分可以減半征收
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建材公司車輛維修費有2萬多能進費用嗎老師
東老師
??|
提問時間:08/15 13:49
#稅務(wù)師#
您好,真實發(fā)生大業(yè)務(wù)嗎?
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老師,今天是稅務(wù)師補報名,我想問下,前面報的科目可以換嗎 已經(jīng)繳費了 我想把涉稅實務(wù) 改 法律來著
一鳴老師
??|
提問時間:08/04 09:51
#稅務(wù)師#
已經(jīng)繳費沒法更換科目的
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一次性的租金增值稅是按收款全額征稅,企稅是分?jǐn)偟皆掠嫸愂菃?/a>
易 老師
??|
提問時間:06/17 23:14
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,按季度繳稅的話,按季度計提
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為什么是報表編制是以前年度損益調(diào)整報表編制前發(fā)現(xiàn)不是在庫存商品嗎?
小天老師
??|
提問時間:06/14 20:53
#稅務(wù)師#
您好,1分錄是未銷售在庫存商品,2分錄已銷售,他本來科目是主營業(yè)務(wù)成本了,這個損益科目用 以前年度損益調(diào)整 來替代
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注冊會計師 會計,債務(wù)重組,金融資產(chǎn)和非金融資產(chǎn)怎樣區(qū)分,有哪些常用的科目
丁小丁老師
??|
提問時間:06/14 23:31
#稅務(wù)師#
您好!金融資產(chǎn)就是金融工具準(zhǔn)則規(guī)范的那些,四大類
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資料見圖片(共四張:三張表格,一張內(nèi)容)(需要填表) 題目要求: (1) 逐筆做出以上業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計分錄; (2) 計算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額,并做出期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄; (3) 填制當(dāng)期《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》主表(只需填列一般項目本月數(shù))和附列資料一、二。
來來老師
??|
提問時間:05/29 14:06
#稅務(wù)師#
你好 稍等 這邊做下 做完發(fā)出
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老師 這個34題怎么計算
金金老師
??|
提問時間:05/24 17:23
#稅務(wù)師#
您好,請問題目是在哪里呢
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請問下老師,這是我6月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這么看勾稽關(guān)系,以及報表數(shù)據(jù)是不是都沒啥問題?
新新老師
??|
提問時間:07/13 13:01
#稅務(wù)師#
資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤等于期初未分配利潤,加利潤表的累計凈利潤。
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行政終局裁決說的是什么意思
王超老師
??|
提問時間:10/05 06:44
#稅務(wù)師#
你好 指依照法律規(guī)定行政機關(guān)擁有最終行政裁決權(quán)的行政行為。它具有兩個特點: 一是這種行為體現(xiàn)著行政機關(guān)擁有最終行政裁決權(quán)。即終局行政行為一經(jīng)作出,便具有最終的法律效力。如果行政相對人對這種行政行為不服,不能提起行政訴訟。 二是這種行為的最終行政裁決權(quán)須由法律明文授權(quán)。這里所說的法律,指的是全國人大及其常委會制定的法律,不包括行政法規(guī)和地方性法規(guī),更不包括行政規(guī)章。
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請問老師這個第四問 房地產(chǎn)企業(yè)銷售開發(fā)產(chǎn)品 增值稅為什么不是差額計算的?為什么不是(108-45*88%)/1.09*9%
稅法老師
??|
提問時間:11/17 11:16
#稅務(wù)師#
預(yù)繳時不能差額,只有一般計稅且在匯算清繳時才可以差額計稅。
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小規(guī)模和一般納稅人銷售不動產(chǎn)的稅率
新新老師
??|
提問時間:10/09 20:08
#稅務(wù)師#
小規(guī)模5% 一般納稅人銷售不動產(chǎn)的稅率9%
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老師,我們有個小規(guī)模納稅人,今天接到稅務(wù)局電話,連續(xù)累計12個月收入超過500萬,需要月底之前升為一般納稅人,我們決定先升,之后還是想用另一個小規(guī)模納稅人經(jīng)營?有啥好的辦法合法避稅?
青老師
??|
提問時間:07/25 11:46
#稅務(wù)師#
你好; 是的。 走一般納稅人 ;不可以的哈; 你超過了500萬; 稅務(wù)局就得強制性你轉(zhuǎn)一般納稅人的
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租入使用權(quán)資產(chǎn)所支付的租賃費屬于“籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流”,應(yīng)該如何理解?
青老師
??|
提問時間:02/28 17:02
#稅務(wù)師#
你好 ;對于承租人租賃活動,租賃籌資活動只有流出,沒有流入。實際上在租賃開始日企業(yè)相當(dāng)于進行了一筆籌資,然后購買,其分別形成籌資流入和投資流出。 (收到或支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金流入或流出,包括以發(fā)行股票、債券等方式籌集資金而由企業(yè)直接支付的審計和咨詢等費用、為購建固定資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息資本化部分、融資租入固定資產(chǎn)所支付的租賃費、以分期付款方式購建固定資產(chǎn)以后各期支付的現(xiàn)金等。)
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加工成本1100為什么不算入成本中?另外畫圈的數(shù)字有什么用?
小王老師
??|
提問時間:01/19 16:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 加工成本是將原材料加工成Y產(chǎn)品尚需發(fā)生的成本,要計入到Y(jié)產(chǎn)品的成本,而不計入原材料的成本。 畫圈的數(shù)字屬于混淆條件,在本題沒有用處。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好,請問本題當(dāng)中派遣勞務(wù)人員是否已經(jīng)構(gòu)成常設(shè)機構(gòu),如果是的話,常設(shè)機構(gòu)收入應(yīng)當(dāng)按照25%征稅,為什么答案是按10%征稅呢
張老師
??|
提問時間:11/10 09:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 非居民企業(yè)在中國境內(nèi)沒有設(shè)立機構(gòu)、場所,在境內(nèi)提供的應(yīng)稅服務(wù),取得的收入要按照10%繳納我國的企業(yè)所得稅。 派遣的這5名工作人員只是來境內(nèi)宣傳指導(dǎo)一下就回國了,不構(gòu)成機構(gòu)場所,如果是常年派遣的話就構(gòu)成機構(gòu)場所。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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2017年增資存貨評估增值8800-8160出售了50%怎么沒算入投資收益?
周老師
??|
提問時間:09/07 08:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個在個別報表中是無影響的。 如果是編制合并報表,則要將長投調(diào)整為權(quán)益法核算,由于是非同一控制下的企業(yè)額合并,因此認(rèn)可的是當(dāng)日子公司資產(chǎn)的公允價值,因此要對子公司2017年實現(xiàn)的凈利潤進行調(diào)整,調(diào)整后的凈利潤=3800-(8800-8160)*50%,從而影響合并報表中母公司應(yīng)享有的子公司凈利潤的份額和少數(shù)股東損益。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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多交增值稅了,怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/15 16:55
#稅務(wù)師#
您好,更正申報,去稅務(wù)局申請退稅
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老師,3月份電腦帳的折舊,我把銷售費用分開登,上面為什么顯示錯誤?把銷售費用合到一起登就對了
郭老師
??|
提問時間:06/27 15:09
#稅務(wù)師#
你好,你是不是在一個固定資產(chǎn)卡片里面?
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市場上有甲、乙兩種證券。甲證券未來可能的收益率及概率分布如下:收益率為10%的概率為40%;收益率為5%的概率為60%。乙證券的預(yù)期收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)離差為3%。則下列說法中,正確的是()。 A.甲證券的風(fēng)險高于乙證券的風(fēng)險 B.甲證券的風(fēng)險小于乙證券的風(fēng)險 C.甲證券的風(fēng)險等于乙證券的風(fēng)險 D.無法判斷甲、乙證券風(fēng)險的大小
小天老師
??|
提問時間:03/19 08:23
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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為什么存在標(biāo)的資產(chǎn)的,如果不執(zhí)行合同的預(yù)計虧損額時需要考慮資產(chǎn)的預(yù)計處置損益?說下原理
丁小丁老師
??|
提問時間:10/03 11:46
#稅務(wù)師#
您好!這個是要計算凈損失,真正的損失是多少
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2×22年 12月 11日,向光明公司銷售一批不含稅價格為 2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為 1500萬元。合同約定光明公司收到后 3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截止 2×22年 12月 31日,上述商品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為 10%。請問影響當(dāng)期應(yīng)交所得稅為( )萬元。
繆永強
??|
提問時間:10/02 22:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,會計應(yīng)確認(rèn)(2000-1500)*10%=50萬元預(yù)計負(fù)債和銷售費用,稅法不認(rèn)這筆費用,應(yīng)納稅調(diào)增50萬元,影響所得稅50*25%=12.5萬元
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老師,請問一下這題扣除項目里面為什么不含契稅?
玲竹老師
??|
提問時間:09/29 09:12
#稅務(wù)師#
您好 按照重置成本出售 不再扣除購入時的契稅
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老師,單位員工只上了半個月的工資,當(dāng)月的社保也不交了,怎單位怎么幫他申報個稅?
一鳴老師
??|
提問時間:09/04 16:11
#稅務(wù)師#
一樣的按工資申報個稅
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有材料費的進項(普票),能開勞務(wù)費(普票)嗎 公司是一般人
易 老師
??|
提問時間:08/31 12:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,合同,發(fā)票,貨物貨款四項要統(tǒng)一的
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請問老師,圖片中(5)帳務(wù)處理是沖減本期收入嗎?稅上也就是減少了本期銷項稅對嗎?
耿老師
??|
提問時間:08/30 11:07
#稅務(wù)師#
你好!沒有問題,當(dāng)月開具紅字發(fā)票發(fā)票,沖減當(dāng)月收入
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老師這兩問有點不太懂,為什么計算增值稅時,第一張圖需要用1000-500,而第二張圖不需要用166000-78000呢?
小林老師
??|
提問時間:08/28 19:53
#稅務(wù)師#
您好,二個圖片相同
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