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老師, 這題,農(nóng)產(chǎn)品用于深加工成飲料,那么當(dāng)初應(yīng)該是按照10%計(jì)算抵扣的進(jìn)賬,轉(zhuǎn)出時(shí)也應(yīng)該按照10%來計(jì)算才對是吧? 答案按9%計(jì)算是不對的,您認(rèn)為呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:05/10 12:33
#稅務(wù)師#
您好,自2019.4.1起,農(nóng)產(chǎn)品的抵扣稅率是9%了,不是10%了
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承包了一項(xiàng)建樓工程,用的甲方資質(zhì),工資表從公戶走了半年的賬了,對方會(huì)計(jì)沒跟我要過工資表,他是怎么報(bào)的個(gè)稅,她的這種做飯將來稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬
秦楓老師
??|
提問時(shí)間:07/03 06:21
#稅務(wù)師#
第一句話工資表都走了半年 第二句沒問你要過工資表 請問第一句的工資表怎么發(fā)的?
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也就是說報(bào)個(gè)稅時(shí),個(gè)稅申報(bào)表中的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)是不是=個(gè)人承擔(dān)+公司不愿意承擔(dān)的那一部分。比如公司固定承擔(dān)社保419.7元,但這個(gè)員工多交了,賬上公司承擔(dān)為892元,但892-419.7的部分,發(fā)工資時(shí)從員工工資中扣出來了。這個(gè)員工自己多交的可以填到個(gè)稅申報(bào)表中不
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/10 10:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對的 這個(gè)可以填的
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一般納稅人適合簡易計(jì)征的項(xiàng)目有哪些?用了簡易計(jì)征還能享受季度不超過45萬的免稅嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:09/08 14:13
#稅務(wù)師#
你好 常見的有勞務(wù)派遣公司,可以享受的
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老師,您好,公司收到的專票是不是可以認(rèn)證抵扣的時(shí)候再記賬,專票可以跨年記賬嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:02/06 12:02
#稅務(wù)師#
你好,可以先入賬,之后再認(rèn)證的。 而不是 證抵扣的時(shí)候再記賬。 專票可以跨年記賬
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老師,我們做內(nèi)賬,只有流水賬,各個(gè)銀行的收支,我該如何出報(bào)表,這是前任做的報(bào)表,都不平。利潤表里主營業(yè)務(wù)收入她入的是實(shí)際當(dāng)月銷售出去的金額,銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用也是當(dāng)月實(shí)際支出費(fèi)用,這個(gè)沒有問題,但是一些運(yùn)費(fèi)沒付,她也算進(jìn)去,她意思是當(dāng)月只要發(fā)生都要算,這樣不對吧
耿老師
??|
提問時(shí)間:01/30 20:43
#稅務(wù)師#
你好,你先確定一下你們按收付實(shí)現(xiàn)制還是按權(quán)責(zé)發(fā)生制?
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判決和裁定哪里不同 10天15天什么關(guān)系
來來老師
??|
提問時(shí)間:09/16 09:37
#稅務(wù)師#
你好 裁定:只有不予受理、對管轄權(quán)有異議的和駁回起訴的裁定,根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定,準(zhǔn)許當(dāng)事人在裁定后10日內(nèi)上訴,其他裁定一經(jīng)作出,立即生效;
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為什么這里材料成本的計(jì)算公式要乘以(1-10%)?運(yùn)費(fèi)5萬元不用換算呈不含稅金額嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/12 16:33
#稅務(wù)師#
乘以(1-10%)是因?yàn)?,可以按采購成本?jì)算抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅。
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稅務(wù)師2022年實(shí)務(wù)550刷題第440題,這個(gè)29055210.61×10%數(shù)據(jù)是什么?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:11/26 21:46
#稅務(wù)師#
這里是業(yè)務(wù)1中資源綜合利潤企業(yè)收入按90%計(jì)入應(yīng)納稅所得額中的。
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老師您好!個(gè)體戶四月登記稅務(wù),那開票的額度是多少?我們這邊說是月不超三萬,季度不超九萬,這個(gè)是不用交稅的,這三個(gè)月里面,我們就五月份開了兩萬多,那現(xiàn)在還能開多少?
青老師
??|
提問時(shí)間:06/28 17:30
#稅務(wù)師#
你好; 你要看你地方的 規(guī)定 ; 你既然是季度不超過9萬; 而你 4月開始稅務(wù)報(bào)道的; 那么你 4-6月合計(jì)不能超過 9萬 ; 所以你要注意 你 5月開了 2萬多了。 你 之后不能超過 9萬 - 2萬多的金額
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非居民常住人員進(jìn)口自用完稅價(jià)格150萬超豪華小汽車,消費(fèi)稅按進(jìn)口和零售環(huán)節(jié)加總計(jì)算? 這里不涉及零售???又不是生產(chǎn)之后零售?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/30 14:41
#稅務(wù)師#
是的,按著加總計(jì)算;因?yàn)槌廊A小汽車是在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)兩個(gè)環(huán)節(jié)征收,進(jìn)口自用后,沒有零售環(huán)節(jié),所以是需要在進(jìn)口時(shí)加征零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅。
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2022年,稅務(wù)師,稅法2教材,330頁,“非居民企業(yè)通過不具有合理商業(yè)目的的安排,間接轉(zhuǎn)讓中國居民企業(yè)股權(quán)等財(cái)產(chǎn),可以重新定性該間接轉(zhuǎn)讓交易,確認(rèn)為直接轉(zhuǎn)讓中國居民企業(yè)股權(quán)等財(cái)產(chǎn)”,為什么要重新定義為直接轉(zhuǎn)讓中國居民企業(yè)股權(quán)等財(cái)產(chǎn)呢?企業(yè)所得稅可以由間接企業(yè)直接繳納哦,中國并沒有少收企業(yè)所得稅。麻煩詳細(xì)解釋下,謝謝!
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/30 08:21
#稅務(wù)師#
因?yàn)樵谄髽I(yè)所得稅中判定轉(zhuǎn)讓股權(quán)判定境內(nèi)所得是按著被投資企業(yè)的所在地確定,因?yàn)槭寝D(zhuǎn)讓我國今年境內(nèi)的股權(quán),所以是需要繳納企業(yè)所得稅的;但是有些境外企業(yè)為了避稅,他們選擇一下避稅港來建立公司,進(jìn)而對境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行投資,那在轉(zhuǎn)讓時(shí)就不屬于轉(zhuǎn)讓境內(nèi)所得,是不需要繳納企業(yè)所得稅,但是在避稅港建立的公司沒有實(shí)質(zhì)的經(jīng)營業(yè)務(wù),我們可以理解為是一個(gè)空殼公司,所以我們要進(jìn)行穿透,直接認(rèn)為是轉(zhuǎn)讓我們境內(nèi)的股權(quán)。
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老師,我們有個(gè)小規(guī)模納稅人,今天接到稅務(wù)局電話,連續(xù)累計(jì)12個(gè)月收入超過500萬,需要月底之前升為一般納稅人,我們決定先升,之后還是想用另一個(gè)小規(guī)模納稅人經(jīng)營?有啥好的辦法合法避稅?
青老師
??|
提問時(shí)間:07/25 11:46
#稅務(wù)師#
你好; 是的。 走一般納稅人 ;不可以的哈; 你超過了500萬; 稅務(wù)局就得強(qiáng)制性你轉(zhuǎn)一般納稅人的
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租入使用權(quán)資產(chǎn)所支付的租賃費(fèi)屬于“籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流”,應(yīng)該如何理解?
青老師
??|
提問時(shí)間:02/28 17:02
#稅務(wù)師#
你好 ;對于承租人租賃活動(dòng),租賃籌資活動(dòng)只有流出,沒有流入。實(shí)際上在租賃開始日企業(yè)相當(dāng)于進(jìn)行了一筆籌資,然后購買,其分別形成籌資流入和投資流出。 (收到或支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流入或流出,包括以發(fā)行股票、債券等方式籌集資金而由企業(yè)直接支付的審計(jì)和咨詢等費(fèi)用、為購建固定資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息資本化部分、融資租入固定資產(chǎn)所支付的租賃費(fèi)、以分期付款方式購建固定資產(chǎn)以后各期支付的現(xiàn)金等。)
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請問國債收益率是指稅前還是稅后呢?
小王老師
??|
提問時(shí)間:05/18 10:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 指稅前,國債利息免稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,常設(shè)機(jī)構(gòu)需要繳納增值稅6%. 附加稅也要繳納嗎?
周老師
??|
提問時(shí)間:01/22 15:47
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,也是需要繳納的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好,請問本題當(dāng)中派遣勞務(wù)人員是否已經(jīng)構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu),如果是的話,常設(shè)機(jī)構(gòu)收入應(yīng)當(dāng)按照25%征稅,為什么答案是按10%征稅呢
張老師
??|
提問時(shí)間:11/10 09:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 非居民企業(yè)在中國境內(nèi)沒有設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所,在境內(nèi)提供的應(yīng)稅服務(wù),取得的收入要按照10%繳納我國的企業(yè)所得稅。 派遣的這5名工作人員只是來境內(nèi)宣傳指導(dǎo)一下就回國了,不構(gòu)成機(jī)構(gòu)場所,如果是常年派遣的話就構(gòu)成機(jī)構(gòu)場所。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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請問老師,單位舉辦會(huì)展,給兼職人員的工資,沒有發(fā)票可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/04 13:39
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話是不可以的
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老師您好:我們公司租一個(gè)股東的車,這個(gè)租賃金額有限制沒
東老師
??|
提問時(shí)間:01/04 11:42
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是沒有金額限制的,但是肯定不能是明顯偏低的
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老師,公司自建或者購買一棟樓,一部分用于辦公一部分用于員工宿舍一部分出租給其他公司做飯?zhí)?,涉及到的稅分別有哪些?應(yīng)該怎么處理?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:56
#稅務(wù)師#
這個(gè)可以全額抵扣增值稅的
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這個(gè)第3點(diǎn)說要把非居民企業(yè)取得的不含稅所得換算為含稅所得。那第18題為什么又要把含稅的換算為不含稅的呢。
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/01 10:21
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)槿绻怯?jì)算國內(nèi)應(yīng)繳納的增值稅的話,需要先計(jì)算出不含稅的才可以
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賬簿,會(huì)計(jì)憑證保存多久
艷子老師
??|
提問時(shí)間:08/27 12:10
#稅務(wù)師#
會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等主要會(huì)計(jì)檔案的最低保管期限已延長至30年
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D為什么不屬于自行申報(bào)
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/24 21:52
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,首先這個(gè)是稅務(wù)局規(guī)定, 理解的話,就是因?yàn)閮商幎加惺杖耄赡苊總€(gè)月同時(shí)申報(bào)。用兩次定額費(fèi)用5000,有少交稅費(fèi)用,所以要匯算清繳納稅申報(bào)的 具體規(guī)定 按照《個(gè)人所得稅法》第八條、《實(shí)施條例》第三十六條和《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)辦法(試行)》。凡年所得達(dá)到12萬元以上的個(gè)人,不論是否已足額繳納了稅款,均應(yīng)在年度結(jié)束后3個(gè)月內(nèi)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。 以下五種人不申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后可以按征管法處理。 凡在中國境內(nèi)負(fù)有個(gè)人所得稅納稅義務(wù)的納稅人,具有以下五種情形之一的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào): (一)年所得12萬元以上的; (二)從中國境內(nèi)兩處或兩處以上取得工資、薪金所得的; (三)從中國境外取得所得的; (四)取得應(yīng)稅所得,沒有扣繳義務(wù)人的; (五)國務(wù)院規(guī)定的其他情形。
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個(gè)體戶經(jīng)營所得的稅點(diǎn)是多少?現(xiàn)在最新的政策是什么呢?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/24 15:55
#稅務(wù)師#
你好 個(gè)體戶經(jīng)營所得的稅點(diǎn)是多少 應(yīng)納稅所得額 不超過200萬部分可以減半征收
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老師,請問企業(yè)租的房子需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/15 17:42
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)房產(chǎn)稅由房東交
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建材公司車輛維修費(fèi)有2萬多能進(jìn)費(fèi)用嗎老師
東老師
??|
提問時(shí)間:08/15 13:49
#稅務(wù)師#
您好,真實(shí)發(fā)生大業(yè)務(wù)嗎?
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老師,今天是稅務(wù)師補(bǔ)報(bào)名,我想問下,前面報(bào)的科目可以換嗎 已經(jīng)繳費(fèi)了 我想把涉稅實(shí)務(wù) 改 法律來著
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/04 09:51
#稅務(wù)師#
已經(jīng)繳費(fèi)沒法更換科目的
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一次性的租金增值稅是按收款全額征稅,企稅是分?jǐn)偟皆掠?jì)稅是嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/17 23:14
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,按季度繳稅的話,按季度計(jì)提
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為什么是報(bào)表編制是以前年度損益調(diào)整報(bào)表編制前發(fā)現(xiàn)不是在庫存商品嗎?
小天老師
??|
提問時(shí)間:06/14 20:53
#稅務(wù)師#
您好,1分錄是未銷售在庫存商品,2分錄已銷售,他本來科目是主營業(yè)務(wù)成本了,這個(gè)損益科目用 以前年度損益調(diào)整 來替代
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注冊會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì),債務(wù)重組,金融資產(chǎn)和非金融資產(chǎn)怎樣區(qū)分,有哪些常用的科目
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:06/14 23:31
#稅務(wù)師#
您好!金融資產(chǎn)就是金融工具準(zhǔn)則規(guī)范的那些,四大類
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